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第1页共1页内部审计职责说明范文1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。内部审计职责说明范文(二)____组织编制并实施公司年度审计工作计划;2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;6.监督审计发现的后续整改及落实情况;7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。9.完成上级主管交办的其他工作。内部审计职责说明范文(三)审计项目执行按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。咨询向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。制度建设根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。关系管理就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。审计整改跟踪参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。主管分配的其他工作任务内部审计职责说明范文(四)1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化
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