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文档简介

财务制度与财务报告制度一、概述本财务制度与财务报告制度是为规范企业财务活动、保障财务安全、提高财务效率而订立的,适用于企业全部部门和员工,旨在确保财务信息真实、准确、完整及时地记录和报告,促进企业的健康发展。二、财务制度2.1会计期间企业的会计期间为每年的1月1日至12月31日,以日历年计算。2.2会计核算原则本企业财务核算遵从以下原则:1.公允性原则:财务信息应真实、准确地反映企业在经济活动中的实际情况。2.连续性原则:企业财务报表应依照连续经营的假设编制。3.本钱原则:企业资产和负债应以取得本钱为基础进行核算。4.计价原则:在合理选定本钱或可估量的本钱基础上,进行财务计量。5.记账原则:采用借贷记账的方法记录企业经济活动。6.可比性原则:企业应通过统一会计政策和会计报告形式,确保财务报表具有可比性。2.3会计核算制度依据会计核算原则,企业会计核算制度应包含以下内容:1.会计科目体系:建立科目的分类体系,明确每个科目的名称、编码、性质和所属类别。2.会计凭证制度:确保经济业务依照相关规定进行凭证记账,凭证包含原始凭证、会计凭证和调整凭证。3.财务报表制度:确保依照法律法规和会计准则要求订立财务报表,包含资产负债表、利润表、现金流量表和全部者权益更改表等。4.本钱核算制度:建立本钱核算体系,确保本钱的准确计算与核算。5.集中统一核算制度:确定核算中心和核算日,进行集中统一的财务核算。6.财务决算制度:确保年度财务决算工作依照相关要求进行。2.4财务内部掌控为确保财务活动的规范和安全,企业应建立财务内部掌控制度,并包含以下方面:1.资金管理掌控:建立资金预算管理、资金调度管理、资金支出管理和资金往来的审计制度,确保资金的安全和合理利用。2.费用支出掌控:建立费用预算管理、费用审核制度,合理掌控费用支出。3.资产管理掌控:建立固定资产购置、使用和处理的管理制度,确保资产的合理使用和保值增值。4.风险掌控:建立风险评估和掌控机制,对财务风险进行及时识别、评估和防范。5.数据保护掌控:建立数据备份和保护制度,确保财务数据的安全性和完整性。6.内部审计掌控:建立内部审计制度,定期对财务活动进行审计,发现问题及时矫正。三、财务报告制度3.1财务报告的编制财务报告应依照相关法律法规和会计准则的要求进行编制,包含以下内容:1.资产负债表:反映企业在肯定日期的资产、负债和全部者权益情形。2.利润表:反映企业在肯定期间内的收入、本钱和利润情况。3.现金流量表:反映企业在肯定期间内的现金收入、支出和净加添额。4.全部者权益更改表:反映企业在肯定期间内的全部者权益更改情况。3.2财务报告的审计与披露财务报告的审计:财务报告应定期进行审计,确保财务信息真实、准确、完整、可靠。财务报告的披露:企业应依照相关法律法规的要求,将审计后的财务报告及时披露给股东、债权人和监管部门。3.3财务信息的保密与使用财务信息的保密与使用应遵从以下原则:1.保密原则:未经授权,不得泄露企业的财务信息。2.内外部使用原则:财务信息在内部使用应遵守相关制度,外部使用应遵守法律法规的要求。3.责任追究原则:对于未经授权泄露财务信息的行为,应追究相关人员的责任。3.4定期财务报告的提交企业应依照相关法律法规的要求,及时提交定期财务报告,并确保报告的真实、准确、完整。四、附则本规章制度的解释权归企业管理负责人全部,如有需要,可依据实际情况进行修订和增补。修订和增补的内容应经过相关部门的审核,并及时通知全体员工。以上是企业的财务制度与财务报告制度,本制度的订

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