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文档简介

2022年度阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位决算公开目 录第一部分单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况第二部分2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算支出决算情况说明六、一般公共预算基本支出决算情况说明七、一般公共预算项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、项目支出决算情况说明十二、机构运行经费支出决算情况说明十三、政府采购支出决算情况说明十四、国有资产占用情况说明十五、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十一、财政拨款“三公”经费支出决算表十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分单位概况一、主要职能、职责阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,上级主管单位是阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会,属于乡镇卫生院。主要职责如下:1、负责为辖区居民提供基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康教育服务。2、负责协助相关部门管理辖区内公共卫生监督、爱国卫生运动及学校卫生工作。3、负责承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。4、负责处理突出公共卫生事件,对嘎查村卫生室进行一体化管理和业务指导。5、受卫健委行政主管部门委托对嘎查村卫生室和乡村医生诊所的业务开展情况进行督导、检查、考核、培训。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院为公益一类事业单位。核定全额事业编制19名,本年度年末实有在职职工18人,退休人员数共7人。内设有除内科、儿科、防保妇幼、计划免疫及基本公共卫生服务等主要业务科室外,还有放射、检验、影像等辅助功能科室。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:序号单位名称单位性质1阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院公益一类事业单位三、2022年度单位主要工作完成情况阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度在卫健委、政府的正确领导下,以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神,积极开展了医德医风、医疗卫生、疾病预防、新型合作医疗、基本公共卫生等项工作,按照年初既定目标,圆满完成了各项工作任务。第二部分2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度收入、支出决算总计281.25万元。与年初预算相比,收、支总计各增加56.26万元,增长25%,变动原因:年初基本公共卫生项目补助预算未列入本级;与上年决算相比,收、支总计各减少25.66万元,减少8.36%。其中:(一)收入决算总计281.25万元。包括:1.本年收入决算合计281.25万元。与上年决算相比,减少25.66万元,减少8.36%,变动原因:受疫情影响,基本公共卫生补助及基本药物补助资金比上年拨付大幅减少。2.使用非财政拨款结余0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容(二)支出决算总计281.25万元。包括:1.本年支出决算合计281.25万元。与上年决算相比,减少25.66万元,减少8.36%,变动原因:由于部分基本公共卫生补助资金及药物补助资金未到位,导致该项相关支出未能支付。2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。二、收入决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度本年收入决算合计281.25万元,其中:本年一般公共预算财政拨款收入244.11万元,占86.79%;本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年事业收入37.08万元,占13.18%;本年经营收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0.06万元,占0.02%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度本年支出决算合计281.25万元,其中:本年基本支出248.09万元,占88.21%;本年项目支出33.16万元,占11.79%;本年上缴上级支出0万元,占0%;本年经营支出0万元,占0%;本年对附属单位补助支出0万元,占0%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计244.11万元,与年初预算相比,收、支总计各增加56.14万元,增长29.86%,变动原因:年初基本公共卫生项目补助预算未列入本级;与上年决算相比,收、支总计各减少25.78万元,减少9.55%,变动原因:受疫情影响,基本公共卫生补助及基本药物补助资金比上年拨付大幅减少。五、一般公共预算支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算244.11万元。与年初预算187.97万元相比,完成年初预算的129.86%。其中:(一)一般公共服务(类)一般公共服务类决算数为0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元。其中:1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。2.不存在此项内容。(二)公共安全(类)公共安全类决算数为0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元。其中:1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。2.不存在此项内容。(三)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类决算数为19.8万元,与年初预算相比增加5.33万元。其中:1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算万元,支出决算万元,完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算15.76万元,支出决算19.12万元,完成年初预算的121.32%。决算数与年初预算数的差异原因:在职职工人数变动职务晋升养老保险缴费基数增加。4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。(四)卫生健康支出(类)卫生健康支出类决算数为204.44万元,与年初预算相比增加42.06万元。其中:1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.93万元,支出决算13.21万元,完成年初预算的166.58%。决算数与年初预算数的差异原因:在职职工人数变动职务晋升医疗保险缴费基数增加。3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。(五)住房保障支出(类)住房保障支出类决算数为19.87万元,与年初预算相比增加8.74万元。其中:1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算11.13万元,支出决算19.87万元,完成年初预算的178.53%。决算数与年初预算数的差异原因:在职职工人数变动职务晋升。六、一般公共预算基本支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算210.95万元,其中:(一)人员经费210.95万元。主要包括:基本工资61.51万元、津贴补贴45.23万元、奖金、社会保障缴费33.01万元、伙食补助费、绩效工资49.42万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.92万元、医疗费、奖励金、住房公积金19.87万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算项目支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算33.16万元,其中:(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(二)商品和服务支出33.16万元。主要包括:办公费1.30万元、印刷费1.87万元、咨询费、手续费、水费、电费0.43万元、邮电费0.05万元、取暖费4.11万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费4.18万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费19.04万元、委托业务费1.20万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元,支出决算0.98万元,完成预算的65.42%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,支出决算0.98万元,完成预算的65.42%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因部分基本公共卫生补助经费未到位,该项支出部分未能在本年度支付。(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。(2)公务用车运行维护费支出0.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少0.52万元,减少34.58%,变动原因:部分基本公共卫生补助经费未到位,该项支出部分未能在本年度支付。3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要用于:不存在此项内容。(二)不存在此项内容。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于:不存在此项内容。(二)不存在此项内容。十一、项目支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度预算安排项目4个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额33.16万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额33.16万元,本年其他资金0万元。十二、机构运行经费支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。十三、政府采购支出决算情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。十四、国有资产占用情况说明阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。十五、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金33.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%;本单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。组织对“基本公共卫生项目”、“基本药物补助项目”中央和自治区等4个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出33.16万元,政府性基金支出0万元,不存在此项内容。本单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目单位评价结果良好。(二)单位决算中项目绩效自评结果。阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。1.基本公共卫生服务补助项目(中央)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.8分。全年预算数为46.08万元,执行数为24.87万元,完成预算的53.97%。项目绩效目标完成情况:完成基本公共卫生服务项目的实施,提高了居民健康意识,改变了不良生活方式,树立了健康管理理念;同时减少了主要健康危险因素,对预防和控制传染病及慢病起到了积极的作用;提高了公共卫生服务及突发公共卫生服务应急处置能力,为建立居民疾病预防建立起第一道屏障,提高了居民身体素质。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题,受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。2.基本公共卫生服务补助项目(自治区)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.04分。全年预算数为9.99万元,执行数为0.52万元,完成预算的5.21%。完成基本公共卫生服务项目的实施,提高了居民健康意识,改变了不良生活方式,树立了健康管理理念;同时减少了主要健康危险因素,对预防和控制传染病及慢病起到了积极的作用。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题,受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。3.基本药物补助项目(中央)根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.94分。全年预算数为9.75万元,执行数为7.77万元,完成预算的79.69%。项目绩效目标完成情况:完成了通过对卫生院实施基本药物补助,强化基本药物补助“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动了药品供应保障体系建设,着力保障了药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题,推动了医药产业转型升级及供给侧结构性改革。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题,受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。4.基本药物补助项目(自治区)根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为12.66万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成了通过对卫生院实施基本药物补助,强化基本药物补助“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动了药品供应保障体系建设,着力保障了药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题,推动了医药产业转型升级及供给侧结构性改革。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题,受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。项目支出绩效自评表

(2023年度)项目名称基本公共卫生服务补助资金主管部门阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会(部门)实施单位阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院项目资金

(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额46.0846.0824.871053.972.7其中:财政拨款46.0846.0824.87——53.97——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。完成了基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变了不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少了主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高了公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基本公共卫生服务人数正向大于等于76127612人88健康教育服务人次正向大于等于35003500人77质量指标公共卫生服务补助覆盖率正向等于100100%88规范化电子健康档案覆盖率正向大于等于9393%77时效指标补助资金及时发放率正向等于10053.97%52.7受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。补助资金存续时间正向大于等于11年55成本指标人均补助标准反向小于等于60.5332.67元/人52.7受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。社会平均成本反向小于等于7575元/人55效益指标经济效益减轻群众用药负担,减少医疗费用定性有效降低有效降低1010社会效益惠及提高健康意识、建立健康理念居民数量定性有效提高有效提高55生态效益促进人们健康意识,健康生活率定性效果显著效果显著55可持续影响树立健康管理理念的可持续影响期限正向大于等于11年1010满意度指标服务对象满意度全旗城乡居民满意度正向大于等于9090%1010总分10090.8项目支出绩效自评表

(2023年度)项目名称基本公共卫生服务补助自治区经费主管部门阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会(部门)实施单位阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院项目资金

(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额9.999.990.52105.210.26其中:财政拨款9.999.990.52——5.21——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务以及突发公共卫生服务的应急处置能力;建立起居民疾病预防的第一道屏障,通过居民身体素质。完成基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变了不良生活方式,逐步树立了健康管理理念;同时减少了主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高了公共卫生服务以及突发公共卫生服务的应急处置能力;建立起了居民疾病预防的第一道屏障,通过居民身体素质。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基本公共卫生服务人数正向大于等于77127712人88健康教育服务人次正向大于等于35003500人77质量指标公共卫生服务补助覆盖率正向等于100100%88规范化电子健康档案覆盖率正向大于等于9393%77时效指标补助资金及时发放率正向等于1005.21%50.26受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。补助资金存续时间正向大于等于11年55成本指标人均补助标准反向小于等于10.490.67元/人50.26受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。社会平均成本反向小于等于7575元/人55效益指标经济效益减轻群众用药负担,减少医疗费用定性有效降低有效降低1010社会效益惠及提高健康意识,建立健康理念居民数量定性有效提高有效提高55生态效益促进人们健康意识,健康生活率定性效果显著效果显著55可持续影响树立健康管理的可持续影响期限正向大于等于11年1010满意度指标服务对象满意度全旗城乡居民满意度正向大于等于9090%1010总分10081.04项目支出绩效自评表

(2023年度)项目名称基本药物制度补助资金主管部门阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会(部门)实施单位阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院项目资金

(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额9.759.757.771079.693.98其中:财政拨款9.759.757.77——79.69——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过对卫生院实施基本药物制度补助,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题,推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革.完成了对卫生院实施基本药物制度补助,强化基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动了药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”问题,推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基本药物制度补助人口数量正向大于等于76127612人88重点人口服务数正向大于等于25002500人77质量指标基本药物制度补助覆盖率正向等于100100%88重点人口服务覆盖率正向大于等于9090%77时效指标补助资金发放及时率正向等于10079.69%53.98受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。补助资金存续时间正向大于等于11年55成本指标补助每人口补助标准反向小于等于12.8110.21元/人53.99受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。社会平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指标经济效益减轻用药负担,提高生活水平定性有效降低有效降低1010社会效益推进卫健委各项工作持续稳定有序发展定性有效促进有效促进55生态效益促进人们健康意识,提高健康生活率.定性效果显著效果显著55可持续影响项目可持续影响年限正向大于等于11年1010满意度指标服务对象满意度全旗城乡居民满意度正向大于等于9090%1010总分10095.94项目支出绩效自评表

(2023年度)项目名称基本药物制度自治区补助经费主管部门阿鲁科尔沁旗卫生健康委员会(部门)实施单位阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院项目资金

(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额12.6612.660.00100其中:财政拨款12.6612.660.00——0.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过对卫生院实施基本药物制度补助,强化基本药物“突出基本、防止必须、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”的问题,推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革。完成了对卫生院实施基本药物制度补助,强化基本药物“突出基本、防止必须、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”等功能要求,全面带动药品供应保障体系建设,着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分,缓解“看病贵”的问题,推动医药产业转型升级以及供给侧结构性改革。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基本药物制度补助人口数量正向大于等于77127712人88重点人口服务数正向大于等于25002500人77质量指标基本药物制度补助覆盖率正向等于100100%88重点人口服务覆盖率正向大于等于9090%77时效指标补助资金发放及时率正向等于1000%50受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。补助资金存续时间正向大于等于11年55成本指标补助每人口补助标准反向小于等于16.410元/人50受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项。催促财政此项拨款。社会平均成本反向小于等于20.3320.33元/人55效益指标经济效益减轻用药负担,提高生活水平定性有效降低有效降低1010社会效益推进卫健委各项工作持续稳定有序发展定性有效促进有效促进55生态效益促进人们健康意识,提高健康生活率定性效果显著效果显著55可持续影响项目可持续影响年限正向大于等于11年1010满意度指标服务对象满意度全旗城乡居民满意度正向大于等于9090%1010总分10080(三)部门(单位)项目绩效评价结果。以基本公共卫生服务补助项目(中央)为例,该项目绩效评价综合得分为90.8分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。2022年基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价自评报告项目基本情况(一)项目基本情况简介。基本公共卫生制度补助绩效目标设定及指标完成情况。预期目标:通过基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。绩效目标实际完成情况:完成基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变了不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少了主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高了公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起了居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。绩效自评工作情况绩效自评目的。创新工作方式,严格督导考核,规范资金管理,该项工作取得较好成效。通过基本公共卫生服务补助项目的实施,有利于提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立健康管理理念;同时减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;提高公共卫生服务以及突发公共卫生服务应急处置能力,建立起居民疾病预防的第一道屏障,提高居民身体素质。同事加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益。(二)项目资金投入情况。本年度资金年初预算数46.08万元,其中:财政拨款46.08万元,其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数46.08万元,其中:财政拨款46.08万元,其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数24.87万元,其中:财政拨款24.87万元,其他资金0.00万元。项目资金产出情况。我单位2022年基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高,人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。1.传染病报告和处理工作。我单位法定传染病报告及时,报告及时率达100%,传染病疫情网络直报率达100%。2,认真执行国家政策,落实到位。基本公共卫生服务人数、健康教育服务人次、计划免疫接种人数、孕产妇围产期管理以及产后访视等都达到了上级标准。项目资金管理情况。制定了本单位基本公共卫生服务补助资金管理办法,制定了专项资金管理制度。年内制定了基本公共卫生服务绩效考核方案,落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则,定期加强工作考核,年度内我单位对村卫生室每季度实行一次考核,发现工作有偏离及时纠正,及时总结工作经验。同时实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。项目绩效情况(一)产出指标完成情况1、数量指标1)基本公共卫生服务人数,目标值大于等于7612人,实际完成7612人,分值8,得分8。2)健康教育服务人次,目标值大于等于3500人,实际完成3500人,分值7,得分7。2、质量指标3)公共卫生服务补助覆盖率 ,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值8,得分8。4)规范化电子健康档案覆盖率,目标值大于等于97%,实际完成97%,分值7,得分7。3、时效指标5)补助资金及时发放率 ,目标值等于100%,实际完成53.97%,分值5,得分2.7。6)补助资金存续时间,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。4、成本指标7)人均补助标准 ,目标值小于等于60.53元/人,实际完成32.67元/人,分值5,得分2.7。8)社会平均成本,目标值小于等于75元/人,实际完成75元/人,分值5,得分5。(二)效益指标完成情况5、经济效益9)减轻群众用药负担,减少医疗费用 ,目标值有效降低,实际完成有效降低,分值10,得分10。6、社会效益10)惠及提高健康意识、建立健康理念居民数量 ,目标值有效提高,实际完成有效提高,分值5,得分5。7、生态效益11)促进人们健康意识,健康生活率,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值5,得分5。8、可持续影响12)树立健康管理理念的可持续影响期限,目标值大于等于1年,实际完成1年,分值10,得分10。(三)满意度指标完成情况9、服务对象满意度13)全旗城乡居民满意度 ,目标值大于等于90%,实际完成90%,分值10,得分10。(四)自评得分情况本项目绩效自评得分90.8分,等级为A。存在问题项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题1.受疫情影响,财政资金紧张未拨付,故赊欠此款项五、其他需要说明的问题(一)后续工作计划。1.强化宣传。进一步加大宣传力度,让广大城乡居民更全面了解项目的益处,提高群众知晓率,鼓励群众积极参与,配合基本公共卫生服务工作的开展。2.强化培训。切实加强乡、村二级基本公共卫生服务人员培训,切实做到全员培训、全员知晓。3.强化督导。对照《规范》要求,督促、指导辖区卫生室、辖区卫生诊所对各自的不足之处进行整改,确保基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标,促进我单位基本公共卫生工作再上新台阶。4.强化考核。进一步完善基本公共卫生服务项目绩效考核标准和考核结果应用,做到钱随事走,工作数量、工作质量牢牢与经费补助挂钩,资金专款专用,奖罚严格兑现,建立基本公共卫生服务管理的长效机制。1.积极催促财政有关股室尽快给本单位款项拨付到位。第三部分名词解释一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:谢姗姗联系电话/p>

第五部分阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院单位2022年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1244.11一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入537.08五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.06八、社会保障和就业支出3919.809九、卫生健康支出40241.5810十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出5019.8720二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27281.25本年支出合计58281.25使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31281.25总计62281.25注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称小计其中:小计其中:教育收费一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1234567891011合计281.25244.11244.110.000.000.0037.080.000.000.000.06208社会保障和就业支出19.8019.8019.800.000.000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1219.1219.120.000.000.000.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出0.680.680.680.000.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出241.59204.45204.450.000.000.0037.080.000.000.000.0621003基层医疗卫生机构202.98165.84165.840.000.000.0037.080.000.000.000.062100302乡镇卫生院195.21158.07158.070.000.000.0037.080.000.000.000.062100399其他基层医疗卫生机构支出7.777.777.770.000.000.000.000.000.000.000.0021004公共卫生25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务25.4025.4025.400.000.000.000.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.002101102事业单位医疗13.2113.2113.210.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.002210201住房公积金19.8719.8719.870.000.000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。支出决算表公开03表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计281.25248.0933.160.000.000.00208社会保障和就业支出19.8019.800.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出19.1219.120.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1219.120.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.680.680.000.000.000.002089999其他社会保障和就业支出0.680.680.000.000.000.00210卫生健康支出241.59208.4233.170.000.000.0021003基层医疗卫生机构202.98195.217.770.000.000.002100302乡镇卫生院195.21195.210.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出7.770.007.770.000.000.0021004公共卫生25.400.0025.400.000.000.002100408基本公共卫生服务25.400.0025.400.000.000.0021011行政事业单位医疗13.2113.210.000.000.000.002101102事业单位医疗13.2113.210.000.000.000.00221住房保障支出19.8719.870.000.000.000.0022102住房改革支出19.8719.870.000.000.000.002210201住房公积金19.8719.870.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1244.11一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出4019.8019.800.000.009九、卫生健康支出41204.44204.440.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出5119.8719.870.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出550.000.000.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计27244.11本年支出合计59244.11244.110.000.00年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00一般公共预算财政拨款290.0061政府性基金预算财政拨款300.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计32244.11总计64244.11244.110.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。项目收入支出决算表公开05表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元项目资金来源支出数使用非财政拨款结余结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称(二级项目名称)二级项目代码二级项目类别一级项目名称一级项目代码基建项目属性是否横向标识合计年初结转和结余财政拨款其他资金合计财政拨款其他资金合计其中:财政拨款结转和结余小计其中:财政拨款结转和结余小计其中:基本建设支出拨款小计财政拨款结转财政拨款结余类款项栏次——————123456789101112131415合计——————33.160.000.0033.160.000.0033.1633.160.000.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出33.170.000.0033.170.000.0033.1733.170.000.000.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.002100399基本药物补助150421222000000018723非基建项目7.770.000.007.770.000.007.777.770.000.000.000.000.000.000.0021004公共卫生25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.002100408基本公共卫生150421222000000018721非基建项目25.400.000.0025.400.000.0025.4025.400.000.000.000.000.000.000.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计244.11210.9533.16208社会保障和就业支出19.8019.800.0020805行政事业单位养老支出19.1219.120.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.1219.120.0020899其他社会保障和就业支出0.680.680.002089999其他社会保障和就业支出0.680.680.00210卫生健康支出204.45171.2833.1721003基层医疗卫生机构165.84158.077.772100302乡镇卫生院158.07158.070.002100399其他基层医疗卫生机构支出7.770.007.7721004公共卫生25.400.0025.402100408基本公共卫生服务25.400.0025.4021011行政事业单位医疗13.2113.210.002101102事业单位医疗13.2113.210.00221住房保障支出19.8719.870.0022102住房改革支出19.8719.870.002210201住房公积金19.8719.870.00注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开07表部门:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出209.03302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.0030101基本工资61.5130201办公费0.0030701国内债务付息0.0030102津贴补贴45.2330202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030704国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.00310资本性支出0.0030107绩效工资49.4230205水费0.0031001房屋建筑物购建0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费19.1230206电费0.0031002办公设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031003专用设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费13.2130208取暖费0.0031005基础设施建设0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031006大型修缮0.0030112其他社会保障缴费0.6830211差旅费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030113住房公积金19.8730212因公出国(境)费用0.0031008物资储备0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助1.9230215会议费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031013公务用车购置0.0030303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031021文物和陈列品购置0.0030305生活补助1.9230225专用燃料费0.0031022无形资产购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031099其他资本性支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.00312对企业补助0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0031204费用补贴0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0031299其他对企业补助0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0039907国家赔偿费用支出0.0030399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0039909经常性赠与0.0039910资本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计210.95公用经费合计0.00注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表公开08表编制单位:阿鲁科尔沁旗坤都镇中心卫生院金额单位:万元科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出0.0030228工会经费0.00310资本性支出0.0030101基本工资0.0030229福利费0.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030231公务用车运行维护费0.9831002办公设备购置0.0030103奖金0.0030239其他交通费用0.0031003专用设备购置0.0030106伙食补助费0.0030240税金及附加费用0.0031005基础设施建设0.0030107绩效工资0.0030299其他商品和服务支出0.0031006大型修缮0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.00303对个人和家庭的补助0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030109职业年金缴费0.0030301离休费0.0031008物资储备0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030302退休费0.0031009土地补偿0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030303退职(役)费0.0031010安置补助0.0030112其他社会保障缴费0.0030304抚恤金0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030113住房公积金0.0030305生活补助0.0031012拆迁补偿0.0030114医疗费0.0030306救济费0.0031013公务用车购置0.0030199其他工资福利支出0.0030307医疗费补助0.0031019其他交通工具购置0.00302商品和服务支出33.1630308助学金0.0031021文物和陈列品购置0.0030201办公费1.3030309奖励金0.0031022无形资产购置0.0030202印刷费1.8730310个人农业生产补贴0.0031099其他资本性支出0.0030203咨询费0.0030311代缴社会保险费0.00311对企业补助(基本建设)0.0030204手续费0.003

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