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文档简介

XXX有限公司文件编号WH-WI-0026版本A1类别固定资产管理制度生效日期2021-4-10程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6固定资产管理制度制定部门制定/日期审核/日期批准/日期仓务部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他:修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2016-01-042全部A1版本修订(部门名称修改)2021-4-10目的为了加强公司固定资产管理,规范相关申购、采购、使用、报废等各环节,特制定本制度。范围与定义适用于全厂设备、电器、工具所有金额大于500元,若低于500元使用年限在2年以上的。职责3.1责任部门负责请购,填写《资产验收单》交相关部门验收及负责日常管理与维护。3.2仓务部对固定资产编号、登记、组织每季固定盘点,做到账物相符,3.3仓务部负责所有固定资产的编号、实名制进出帐务管理,由财务部或审计部进行盘点。3.4采购部、财务部凭《资产验收单》方可安排对帐、付款。4.相关表单:《请购单》、《资产验收单》、《资产转移单》、《离职交接清单》、《资产类报废申请单》.5.工作流程和内容工作流程图工作内容说明收货与验收资产编号资产日常管理与维护资产转移与报废帐务与盘点物料请购(固定资产)收货与验收资产编号资产日常管理与维护资产转移与报废帐务与盘点物料请购(固定资产)5.1物料请购(固定资产)由需求部门提出申请,经采购部、仓务部、财务部确认为固定资产,在《请购单》上注明固定资产.5.2收货与验收5.2.1由仓务部收货,根据固定资产定义,填写《资产验收单》交相关部门验收.5.2.2验收合格的,将《资产验收单》交采购部作为报销凭证,一式两份到财务部。5.3固定资产编号5.3.1由仓务部按以下原则进行编号:,机器设备/机台:M开头,电脑主机:C开头,显示器:L开头打印机:P开头,空调A开头,办公桌/办公椅:D开头工具类:T开头,其它类:O开头。5.4固定资产日常管理与维护5.4.1使用部门从仓务部领出二维码的资产编号,并张粘好,大型设备仓务部还需拍照留底.5.4.2使用部门负责日常管理与维护。5.5固定资产转移与报废5.5.1固定资产若因工作需要,转移给其它部门或责任人,需要开具《资产转移单》,并要得到仓务部或财务部的审批确认。若离职,需在《离职交接清单》上附交接清单方可办理离职手续。5.5.2固定资产发生遗失,非正常损坏,保管责任人需承担赔尝。5.4.3若属于正常报废,需填写《资产类报废申请单》,经维修部门、仓务部、财务部核实相关信息,再交总经理或总监签名方可报废。5.6帐务与盘点5.6.1所有固定资产进行实名制登记,并打印

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