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文档简介

【公司财务总监联签制度】委派财务总监制度【公司财务总监联签制度】委派财务总监制度1.引言为了明确公司财务总监的权责,规范财务工作流程,保障公司财务相关事务的准确性和及时性,特制定本《公司财务总监联签制度》。2.目的本制度的目的是为了明确公司财务总监的职责范围和联签权限,以保证公司财务相关事务的合规性和有效性。3.适用范围本制度适用于公司任命的财务总监及其下属财务团队。4.财务总监职责财务总监作为公司财务管理的最高行政负责人,承担以下职责:履行财务管理职责,制订财务管理和控制方针、政策和制度;组织制定年度财务预算,并监督财务会计核算、报表编制等工作;负责公司资金管理、征信管理和风险控制;监督公司资产管理和成本控制工作;参与公司战略决策和重大经济活动,提供财务意见和建议;负责与审计机构、税务机关等外部机构的沟通和协调。5.联签权限财务总监对公司财务相关事务具有联签权限。具体权限如下:审批公司各部门的费用核销申请单;审核、签署公司合同、协议等涉及财务条款的文件;审核公司的资金使用计划和资金调拨申请;配合公司其他部门对与财务相关的业务进行审批和联络;签署和审批公司的财务报表及相关财务文件;参与重要经济活动的决策和洽谈,并提供财务方面的建议;其他相关财务管理权限。6.联签流程公司各部门提交相应申请单或文件至财务部;财务总监进行审核、审批,并在相应文件上签字确认;财务总监将签字确认后的文件交还相关部门,完成联签流程;联签流程应保留相关记录和文件,以备查阅。7.责任和制度执行财务总监负责对本制度的解释和执行,并监督财务部门严格按照制度操作;公司各部门负责严格按照联签流程操作,并及时向财务部提供相关申请单或文件;如有违反制度情况,财务总监将依照公司相关制度进行相应处理,必要时可取消相关人员的联签权限。以上即为《公司财务总监联签制度》的主要

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