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文档简介

芦台开发区农机监理2016年度部门决算填报说明一、部门职责1、负责农业机械及驾驶、操作人员的检审、审验考核和核发牌证;2、宣传农业机械监督管理法规,对驾驶操作人员进行安全检查;3、对在城市道路和在外行驶或者作业的农业机械进行安全检查,查处违章行为;4、负责统计农机事故;5、负责农机补贴工作;6、围绕各项监督管理工作开展农机社会化服务;建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案。二、机构设置情况芦台开发区农机监理站(事业),实有人数7人,在职7人。分财务室,办公室、档案室、业务室等四个科室。三、单位绩效预算信息1、农机化生产情况。全区完成机耕面积11.3万亩,占耕地面积的100%;棉花种植面积1.9万亩,除棉花采摘收获外,播种覆膜、中耕除草、喷施农药等作业全部实现了机械化;水稻栽植面积7.16万亩,完成机插7.1万亩、;玉米种植面积1.6万亩(含西瓜、小麦复种玉米1.1万亩),机播、机收率98%。全区耕种收综合机械化水平达到94.6%,较上年提高4.6个百分点。农机服务组织跨区作业正在进行中。由于种植结构调整,我区今年大面积种植水稻,旱田以西瓜、玉米、棉花为主,2、农机购置补贴政策落实情况。落实农机购置补贴资金67万元,报废更新补贴5.7万元,拉动购机户投资228.3万元,下达指标确认书53份,受益43户,购置各类农机具66台,其中:拖拉机21台、旋耕机2台、免耕播种机12台、穴播机7台、玉米收获机2台、送料机14台、条播机6台、粮食烘干机1台。3、农机社会化服务主体培育情况。我区注册农机专业合作社8个、固定资产20万元以上农机原值的农机大户11个。入社社员65人,资产总额900多万元,机具数量237台(套),服务农户269户,常年作业面积6.33万亩,作业总收入365万元。区内农机从业人数630人。4、农机技术推广工作开展情况。农业机械化技术需要农机农艺做到紧密结合,两者缺一不可。为了搞好这项工作,我区农牧局安排专门技术人员与我站农机技术人员组成技术指导小组,在对农民进行农机操作培训时,给农民上课,讲解有关知识、田间管理、农作物病虫害防治等;农机人员走到田间地头,现场帮助、指导农民,并及时帮助解决机械作业遇到的问题。农机、农艺的紧密结合,让农户感到有了技术保障,增强了他们运用技术的信心。同时顺应农村发展趋势,结合新农村建设和农村土地流转,坚持扶持农机服务组织抓大户、建大片、发展机械化耕种。服务对象由过去的零散农户向承包大户作业方向转移,我们积极帮助种植专业合作社、种植大户和土地流转大户与农机专业合作社、农机大户对接,为种植企业找机械、为农机服务找市场。5、农机监理工作开展情况。近年来,我区高度重视农机安全监理工作,认真贯彻落实农机安全法律、法规,按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,努力构建安全源头管理执法、监控、宣传三大防线,深入分析农机安全生产特点,仔细研究抓好农机安全生产的具体措施,狠抓实抓,成效显著。17年新增驾驶员32人、注册登记拖拉机21台、联合收割机2台,三项指标均超额完成了年度任务。发布农机事故应急处置预案,全年实现农机安全生产无事故。6、农机质量监督管理工作开展情况。我站经常对辖区内农机维修站点进行监督检查,为确保秋粮丰产丰收、颗粒归仓,安全的组织好“三秋”生产,避免秸秆焚烧引发火灾、污染等问题发生,我站开始秸秆禁烧源头管控,到田间地头收割第一现场对水稻收割机进行安全生产宣传和教育,与之签订安全生产责任书,严格要求水稻作业规范,对秸秆禁烧做出了很大贡献。四、决算汇编基本情况2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站,与上年决算相比无变化。2016年度,本部门决算汇编户数共1个,为河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站,与上年决算相比无变化。五、预算执行情况分析1、综合收支与上年决算数对比分析(1)本年收入93.35万元,比上年度减少5.32万元,一般公共预算财政拨款减少5.32万元,减少原因主要为上级补助经费减少(2)本年支出93.35万元,基本支出93.35万元。比上年度减少5.32万元,基本支出减少5.32万元。其中医疗卫生与计划生育支出4.87万元,农林水支出83.36万元,住房保障支出5.12万元。主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出76.26万元,对个人和家庭补助支出17.09万元。基本支出比上年度减少5.32万元,其中人员经费支出减少15.04万元,减少原因主要为年度内有在职转退休人员;日常公用经费支出增加9.72万元,增加原因主要为单位搬迁新址临时预算。(3)年末结转和结余0,与上年持平。我单位没有项目支出预算,所以无项目支出。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016年财政拨款支出年初预算数108.23万元,调整预算数93.35万元,决算数93.35万元,年末结转和结余0万元,上年末结转和结余为0万元。决算数比年初预算数节减14.88万元,主要为在保障工作平稳有效运行下,我部门厉行节约,压减了部分基本支出。六、机关运行经费安排情况2016年机关运行经费共计17.09万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、公务车运行维护费及办公地址的维修等支出。七、财政拨款“三公”经费决算情况2016年度部门决算“三公”经费总额3.09万元,其中公务车购置及运行费3.09万元,同比持平,具体情况如下:1.2016年公务用车运行维护费3.09万元,同比减少0.04万元;部门公务用车保有量为1辆,与上年持平。2.2016年公务接待费0万元,与上年持平。3.无公务用车购置费。4、无因公出国费用。八、政府采购预算执行情况本单位无政府采购事宜,所以此表为空。九、国有资本经营预算财政拨款收支情况本单位国有资本经营预算财政拨款收支,所以此表为空。十、名词解释1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)

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