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审计发函的格式3篇范文企业询证函(审计)编号:致:本单位聘请的会计师事务所正在对本单位年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则和财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》(财协字[1999]1号)的要求,应当询证本单位与贵单位的往来账项等事项。下列数据出自本单位账簿记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额。回函请直接寄至会计师事务所注册会计师。通信地址:邮编:电话:传真:2、其他事项本函仅为复核账目之用,并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时核对为盼。(盖章)年月日结论:1、信息证明无误(盖章)年月日经办人:2、信息不符,请列明不符的详细情况(盖章)年月日经办人企业询证函发函标准模板发函号:XXXXX:本公司聘请的会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵单位的往来账项。下表所列数据出自本公司账簿记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明,如有不符,请在“数据不符”的下端列明不符金额。贵单位在填好本函后请直接回寄至会计师事务所有限公司。回函地址:地址:XXXXX收件人:XXX邮编:XX联系电话:XX传真:XX2.其他事项本函仅为复核账目之用,并非催款结算。若款项在上表截止日期前后已经付清,仍请及时函复为盼,并注明付款的情况,以便查对。发函单位:日期:结论:询证函模板(内部审计用)编号:XXX(集团)股份有限公司审计部对本公司XXX项目进行审计,按照《中国内部审计准则》及XX(集团)股份有限公司内部审计制度的要求,应当询证本公司与贵方的往来账项等事项,下列数据出自本公司账簿记录,如与贵方记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明,如有不符,请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额。回函请直接寄至XXX(集团)股份有限公司审计部(XXX)收。邮编:传真:联系人:(本函仅为复核账目之用,并非催款结算)若款项在上述日期之后已经

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