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文档简介
……工程质量安全隐患停工整改报告……公司年月日整改回复资料名目1、整改回复书;2、工程质量安全隐患限期整改通知书〔编号;3、整改报告;41、材料、设备选购及租赁合同、款项支付凭证、劳务分包工程支付凭证;52:年月日施工现场质量治理检查记录.6、附件3:安全检查授权书、三级教育内容、日常教育记录、安全技术交底、施工技术交底。74:检查制度、周检、月检、季检;安全日检记录、质检员巡检记录.85:特种作业汇总表、特种作业证.96:临时活动板房报审记录,验收记录.107:消防安全检查记录11、附件:8:物料提升机相关资料。12、附件:9:相关资料及整改前后照片。建设工程质量安全隐患停工整改报告监视站:于年月日接到贵站发来的 《工程质量安全隐患停工整改通知书,我工程工程治理部准时将本次检查状况向公司汇报,公司领导很重视,在下午召开的施工治理人员会议,明确了工程部施工治理组织机构,明确质量安全的生产责任制,明确了此次停工整改的责任人、整改措.由公司技术负责人亲自带着安全小组到工地对工程治理部工作及施工现场存在的质量安全隐患进展检查,检查了工程部相关治理资料及工作状况,对存在安全质量问题进展分析与整改处理,并责令工程部对存在的质量与安全隐患事项进展整改;整改如下:一、根本建设程序1、存在问题:未能供给材料、设备选购及租赁合同、款项支付凭证核查。缘由分析:资料员未能准时收集资料.整改措施:已收集资料存档.2、存在问题:未能供给劳务分包工程款支付凭证核查。缘由分析:资料员未能准时收集资料。整改措施:已收集资料存档。二、施工单位治理方面3、存在问题:工程部治理人员未上墙公示;工程经理、质检员、专职安全员履职不到位.缘由分析:治理人员组织机构牌未粘结实脱落;工程治理人员责任心不够强,对工程的安全生产治理不够重视。整改措施:2、存在问题:施工组织设计、专项方案无针对性,与现场实际状况不符.施;艺、标准图集。缘由分析:由于工程技术负责人工作的疏忽,在编制相关方案时过于检查未形成记录文件;因资料未分类存放导致检查时无法供给施工标准、工艺及标准图纸。整改措施:施工组织设计、专项方案已由技术负责人修改,经公司重审批与现场状况相符;108日对现场开展质量治理检查并形成检查记录齐全;工程部备有施工标准、施工工艺、标准图集。3、存在问题:无三级教育公司〔刘丽萍、工程部〔余文)教育人资格不符合要求,无三级教育内容;日常教育记录不齐全;未按要求进展安全技术交底、施工技术交底.缘由分析:由于资料员未分类资料造成在检查时未能供给授权书、安全技术交底、施工技术交底;未编制三级教育内容;日常教育落实不到位;整改措施:具有公司授权托付书;具有安全技术交底、施工技术交底记录;已制定三级教育内容;公司将不定期对工程部落实检查制度的状况进展抽查确保日常教育的落实;4、存在问题:分项工程和检验批划分方案未经建设单位工程负责人审批;未制定检查制度;,且现场情况不符,存在问题未准时整改完成;安全员日巡检记录、质检员日巡检记录造假,与现场状况严峻不符;整改通知与回复相不相符合,无照片佐证;无公司检查通报文件和照片录像等资料。缘由分析:由于资料员工作疏漏造成方案未经建设单位工程负责人审批盖章;公司安全检查人未落实责任未起到监视和催促的职责,对工程治理过于松懈,在对工程安全检查工作中不够严谨造成检查记录不齐全与现任心不够强,未能准时按公司安全检查制度落实到位,对公司安全检查下发的整改通知不够重视,现场存在的质量安全隐患未催促安排工人准时整和整改。整改措施:分项工程和检验批划分方案已经建设单位工程负责人审批;具有检查制度;工程部周检已完善;公司已对工程治理人员进展严峻批判教育并要求加强和更正工作态度及对制度的落实执行.公司对安全检查人员的职责岗位再次明确加强履职布署,强化对季度检、月检、工程工程部定期检查制度的执行。我公司往后将在质检部门监视下认真对工程做好各项安全检查工作并准时整改好检查中觉察的安全隐患和拍好相关的整改相片;公司将不定期对安全员日检记录、质检员日巡检记录进展检查,觉察造假记录将视安全员〔)、质检员〔〕缺勤,未履职处理;与汇总表持证人员不相符。缘由分析:资料员未收集全现场特种作业人员证件整改措施:特种作业人员汇总表完整,现场特种作业人员持证上岗.6、存在问题:质量通病治理未依据《住宅工程质量常见问题专项质量方案》执行,未制作样板工程。缘由分析:施工治理人员责任心不强,治理不到位。整改措施:由于时间仓促未能准时按上级主管部门下发的文件制作样本间,鉴于本工程##楼的施工作业,现已在外墙张贴集中样板间展现图,实物样板间已在筹备中;我工程部将在后续施工过程中将严格依据《住宅工程质量常见问题专项质量方案》落实整改工作。7、存在问题:临时活动板房无进场报验记录,验收记录。缘由分析:工作疏漏.整改措施:临时活动板房已报审,具有验收记录。8、存在问题:消防器具配备缺乏,消防安全检查记录与现场不符。缘由分析:材料员未购置消防器具,消防检查记录不严谨未真实记录现场状况.整改措施,数量充分;消防安全检查记录与现场相符。三、质量方面1、存在问题:楼钢筋搭接区域未加设加密箍筋。缘由分析:工人施工过程中未加设加密箍筋,施工治理人未监视到位。整改措施:经整改楼钢筋搭接区域已加设加密箍筋2、存在问题:楼梯底板钢筋保护层严峻超出设计要求,人为削减原设计受力构件截面高度,转变双向受力形式。缘由分析:工人绑扎钢筋过于马虎。整改措施:经现场施工员监视整改楼梯底板钢筋保护层厚度符合设计标准要求。3、存在问题:柱筋非连接区加密长度没按图纸要求留置。缘由分析:未按图纸施工。整改措施:已责令钢筋班组进展整改柱筋,非连接区加密长度已按图纸要求留置,符合设计标准要求。四、安全方面局物料提升机:未能供给任何备案资料,未安装一视频两联动;缆风绳使用拉钩与地锚连接;首层上料口两侧贯穿,停层平台两侧无防护栏杆;局部楼层未安装安全防护门;掌握开关使用移动简易装置,电缆拖地。缘由分析:租赁公司未能准时供给资料造成检查时无法供给资料;一视频两联动正在筹备安装中;租赁公司安装人员施工马虎使用拉钩与地锚生产工作对现场的监视治理不到位导致劳务队疏于安全生产工作,停层平台两侧无防护栏杆、局部楼层未安装安全防护门、掌握开关使用移动简易装置、电缆拖地等一系列质量安全隐患问题。整改措施:机未能备案;缆风绳已整改;首层上料口两侧未贯穿,停层平台两侧已搭设防护栏杆;楼层已安装安全防护门;已安装一视频两联动;电缆已整改无拖地现象;2、存在问题:临时用电:临时用电安装与方案不符;分部配电箱未按要求设置N线、PE线端子板,PE线没有连续设置,PE线末端〔开关箱)未接地;开关箱未承受“一机一闸一漏一箱”制;部安排电箱门与箱体未进展电气连接;箱体未设置系统接线图、分路标记、治理人及联系且无防雨措施;配电箱电线颜色混用;分部熔断器电线连接处暴露,无安全防护盖。缘由分析:专职电工未落实责任制,未履职到位。因电工履职不到位,未落实责任制导致现场临时用电混乱与施工方案不符,工程治理人员亦未尽到监视治理的职责,我公司已对电工进展N线、PE线端子板,PE线连续设置,末端〔开关箱〕已接地;开关箱承受“一机一闸一漏一箱”制;配电箱门与箱体已进展电气连接;箱体尚未完善系统接线图、分路标记;箱体上设有治理人及联系字牌,尚未加设防雨棚;配电箱电线颜色分类明确;分部熔断器电线连接处无暴露,已按标准加设安全防护盖。3、存在问题:落地式脚手架:扫地杆实测距支撑面大于200mm“设置,建筑物转角位置未设置连墙件,局部连墙件垂直距离超过楼层高度;分部转角立杆缺失;首步无小横杆或未设置在水平横杆下面且未固定在立杆上;150mm无安全防护措施;首层、作业层未满铺脚手架板;立杆间距实测1。9m,未按1.5m搭设;分部外架内侧水平杆人为撤除;局部立杆支撑在混凝土楼面上且无加固措施和验算结果。缘由分析:治理人员监视不到位,觉察问题未准时整改。整改措施:200mm符合标准要求;连墙件已按“三步三跨”设置,建筑物转角位置已加设连墙件,连墙件垂直距离未超过楼层高度;缺失局部的转角立杆已按要求加设;首步已搭设小横杆,小横杆已按要求设置在水平横杆下面且固定在立杆上;开口端脚手架已设置斜向支撑;外架与在建筑物距离小于150mm设有安全防护措施;首1.5m间距符合方案要求;外架内侧水平杆已重加设;因作业面逐层缩小立杆支撑混凝土楼面上。4、存在问题:模板支架:分部扫地杆、水平杆没有连续设置;缺一个方向的封顶杆;局部剪刀撑与立杆穿插位置未使用扣件扣紧且未穿插设置,无水平剪刀撑;楼梯板底存在悬空模板为撤除。缘由分析:工程部对现场安全检查力度不够。整改措施:安排架子工整改,扫地杆、水平杆已连续设置;封顶杆已按,已搭设水平剪刀撑;楼梯板底经整改复查无悬空模板。5、存在问题:临边无防护栏杆;安全通道顶部外脚手架位置未满铺脚手板或未搭设安全防护棚。缘由分析:安全员检查不到位,
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