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文档简介
医院财务分析汇报医院财务分析汇报财务分析汇报是企业根据会计报表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联络,运用一定的科学分析措施,对企业的经营特性,利润实现及其分派状况,资金增减变动和周转运用状况,税金缴纳状况,存货、固定资产等重要财产物资的盘盈、盘亏、毁损等变动状况及对本期或下期财务状况将发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评价,并进行必要的科学预测而形成的书面汇报。医院财务分析汇报范本一:××会召开以来,在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工的积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵照财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,很好地完毕了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,增进了我院各项工作的开展。现将整年的财务工作状况汇报如下:一、资产状况截至20xx年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。(一)资产概况总资产中,货币资金××××元,占资产总额的4.63;其他应收款××××元,占资产总额的7.05;固定资产××××元,占资产总额的79.43。需要阐明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完毕了上年的投资计划。此外,今年报废固定资产××××元,其中,专用设备××××元,一般设备××××元,房屋建筑物××××元。(二)负债概况负债中,重要为购进药物的应付帐款××××元和预收医疗款××××元,分别占负债总额的46.31和45.65,应付社会保障金××××元,占负债总额的0.5,其他应付款××××元,占负债总额的7.53,重要为大型医疗设备的押金和质保金。二、收支状况20xx年整年收入总额为××××元,支出为××××元,收支结余为××××元。(一)收入概况整年收入总额为××××元,分别由如下收入类别构成:1.财政补助收入××××元(其中财政专题补助××××元)2.医疗收入××××元(其中门诊收入××××元,住院收入××××元),占总收入的69.71,比去年同期增长了4.423.药物收入××××元,占总收入的25.37,比去年同期下降了2.334.其他收入××××元,占总收入的2.02由此可见,医疗收入和药物收入所占总收入比例更趋合理。整年完毕业务收入××××元,比去年同期增长了15.63%,人均完毕任务××××元,比去年同期减少了0.89%。(二)支出概况整年支出总额为××××元,分别由如下支出类别构成:1.医疗支出××××元(1)其中人员支出××××元包括基本工资××××元,津贴××××元,奖金××××元,社会保障××××元,其他支出××××元。(2)公用支出××××元包括办公费××××元,印刷费××××元,水电费××××元,邮电费××××元,交通费××××元,旅差费××××元,会议费××××元,培训费××××元,招待费××××元,福利费××××元,劳务费××××元,物业管理费××××元,维修费××××元,租赁费××××元,专用材料××××元,图书费××××元,燃料费××××元,洗涤费××××元,工会经费××××元,提取坏帐准备××××元,其他费用××××元。(3)补助支出××××元包括退休费××××元,生活补助××××元,住房补助××××元,其他支出××××元。2.药物支出××××元3.其他支出××××元通过以上数据可以看出,所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。整年职工工资、奖金、福利合计××××元,比去年增长了12.32%,人均××××元,比去年增长了6.66%。三、财务预算收支执行状况财政补助收入××××元,预算收入××××万元,完毕了预算收入的94.3;20xx年业务收入××××元,预算收入××××万元,完毕了预算收入的112;实际结余××××万元,预算结余××××万元,完毕了预算结余的145。20xx年,我们以加强医院财务管理水平为中心,各项工作较以往均有较大提高,资金使用更趋合理,财务预算执行状况正常,圆满完毕了院领导确定的工作任务。四、20xx年财务工作重点和财务预算20xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,均有了长足的进步,但这些成绩还是初步的。此后需要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年度经验教训,提高管理水平和执行能力,逐渐完善各项财务管理工作,加强对资金的管理和对项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理增进我院的健康发展。2.为了医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐渐建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。3.根据今年任务的`完毕状况,估计20xx年业务收入仍保持××××万元,与20xx年持平,并在保证各项工作正常进行的基础上,合理调度资金,尽量减少经费支出,力争使收支结余到达××××万元。各位代表,20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨,但在上级有关部门的大力支持下,院领导的对的领导下,通过全院广大职工的共同努力,20xx年将获得更大的发展。医院财务分析汇报范本二:本单位全称XX医院,现开放、院区采用统一管理,财务统一核算的经营方式,医院既有卫生技术人员167人,工勤人员21人,其中高级职称5人,中级职称41人。救护车4辆,小型轿车1辆,拥有固定资产2500万元,其中专业设备800万元。院区科室开放齐全,承担县内及周围县市急救、医疗、防止任务。一、从动态角度分析财务状况本年度业务收入1637万元,比度净增187万元,增长率为12.9%,其中:医疗收入983万元,增长276万元,增长率为39%;药物收入649万元,下降73万元,增长率为-10.1%;其他收入5万元,下降16万元;财政常常性补助收入180.50万元,增长42.50万元,重要是工资套改增补工资追加经费指标,财政专题补助收入7万元,比上年减少11万元。业务支出1711万元,增长231万元,增长率为15.62%,相对于业务增长率上升了2.72个百分点,其中,工资福利支出460万元,增长123万元,增长率为36.49%,重要是一次性发放工资套改增资所致;商品和服务支出1164万元,增长137万元,增长率为13.33%;对个人和家庭的补助支出72万元,增长7万元,增长率为10.63%;其他支出14万元,减少36万元,增长率为-71.8%;财政专题补助支出7万元。年终止余110万元,(转入事业基金66万元,转入福利基金44万元)整年共提取修购基金204万元,度共发明了约314万元的营业现金流量;整年共支付门急诊楼工程款213万元,添置医疗设备及大型设备维护共支付近135万元,应付款项增长257万元,现金流量净额约为-291万元,营业现金流量远不能满足医院发展及建设资金的需要。二、根据年终财务报表数据从静态角度分析财务状况收入构成比例:业务收入占总收入89.5%,财政补助收入占总收入10.5%,其中医疗收入占业务收入比60.24%,药物收入占业务收入比39.76%,药物收入比重大幅下降,重要是药物价格下调所致;支出构成比例:工资福利支出占总支出比26.88%;商品和服务支出占总支出比68.06%;(其中,专用材料费占总支出比48%)对个人和家庭的补助支出占总支出比4.23%;其他支出占总支出比0.83%。偿债能力:资产负债率34.54%,流动比率0.78,速动比率0.7。综合以上分析,从动态角度收入、支出增长比来看,因受药物降价及药物招标品种扩大等宏观政策的影响,药物收入大幅下降;因整年门诊人次、住院病人人数增长及医疗服务质量提高,医疗收入有较大增长。因政策性增资及高河新院区的对外营业,致使工资福利支
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