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文档简介
PAGE壶关县鹅屋乡中心学校2020年度决算公开PAGE26目录第一部分单位概况一、主要职能二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2020年度主要工作完成情况第二部分2020年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、部门决算公开相关信息统计表第三部分2020年度决算情况说明第四部分名词解释
第一部分单位概况一、单位主要职能壶关县鹅屋乡中心学校属二级预算单位,办学宗旨和业务范围是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。二、位机构设置及决算单位构成情况根据单位职责分工,本单位内设机构包括内设5个职能科室:政教处、教研室、办公室、财务室、后勤处。三、2020年度主要工作完成情况一、教学质量稳步提升。在学生基础差、底子薄、学习条件有限的情况下,我校教师牢固树立“教学质量是学校的生命线”的思想,改变教学理念,创新教学方法,做到了让学生在原有基础上最大程度的进步与发展。我校教学成绩继续在乡村小学名列前茅,在全县位列第四名。二、深化师德师风建设。1、认真完成县局关于师德师风的规定动作。2、采用集体学习和自主学习的形式,加强了对教师的理论培训。3、组织形式多样的活动,既丰富了教师的课余生活,又对广大教师进行了教育和鞭策。4、由于我校的留守儿童较多,我校积极开展了关爱帮扶活动,每位教师与两三位学生结对,在生活和学习上给予帮扶。三、狠抓教学教研工作。1、扎实落实“大教研”活动。(1)集体评课主要针对“信息技术应用能力提升工程2.0”的“优化教学”模式下的示范课开展评课,结合“课程标准”进行评课;(2)集体备课要求主备人按照“优化教学”模式下的教学要求提前备课,准备教学资源,结合“课程标准”进行批注并发言;(3)主题教研按照教研组长提前发布以课堂教学为出发点的教研主题。2、我校的“天天公开课、人人公开课”活动,继续采取示范课和随机抽课相结合的方式进行,这样较好的提升了备课和上课质量,同时也起到了交流学习的作用。3、“校长推门听课”仍采取重点关注的方式跟进。4、定期召开教学质量分析会,人人参与、人人剖析,红脸出汗、谈经验、找问题、说措施、定目标,达到鞭策激励、智慧共享的作用。四、常规教学落到实处1、通过大教研、课堂督察、随机听课、同事议课、主题教研等系列措施,规范教师一日常规和大周常规,内化教师的从教行为,教师的工作态度、课堂实效、执教艺术明显提升。2、在作业、教案检查中,人人既是检查者也是被检查者,既是总结者又是反思者,教师在检查中学习,在学习中反思,在反思中改进。3、开展教学质量全程监测和教学质量定期分析活动,准确把握教师的工作状态和学生的学习动态,及时调整策略,确保了教学质量稳中有升。五、力推课堂改革1、通过校委会和骨干教师的研讨,制定出台了基于我校实际的《鹅屋乡中心学校推进课堂教学改革实施方案》。2、成立了以副校长为组长的学科课改小组,业务副校长主抓语文主题学习的推动,安全副校长主抓在数学课堂推进“先学后教,当堂训练”教学模式。3、所有年级全面推开“语文主题学习”,在数学、英语等学科深入推进“先学后教,当堂训练”教学模式,落实学案导学,以学定教。4、“先学后教,当堂训练”教学模式,以学案为前提,导学案为突破,已经取得了显著成果。六、创建文化育人环境。1、在落实教育局工作思路和工作要求的基础上,结合我校已形成的文化成果及实际情况,提出“11141”发展思路。2、传承弘扬中华优秀传统文化,落实“师生同升一面旗”、“早读古诗、午诵经典、暮写体会”、“一天一格言名言”三项活动。3、社团活动进一步整合,从突出优势和可持续性出发。4、继续开展“小手拉起大手,创建美丽家庭”,一方面改变户容户貌、助力脱贫攻坚,一方面培养孩子们爱劳动的习惯。七、创新平安校园建设。一是深入开展“平安校园”创建活动,落实学校安全目标责任制、重大安全事故报告制和责任追究制。二是定期召开了安全工作例会,定期对学校的安全隐患进行全面排查,建立台账,逐一分析,逐一排除,总结布置安全事宜,提高校园安全系数。三是加强了对师生的安全教育,提高安全意识和自我保护意识,全面提高安全工作管理水平和应急能力。四是对营养餐管理,加强对营养餐管理人员的食品安全教育,建立详细的台账,严格把好食品的储存关、消毒关、留样关等。八、精准教育扶贫资金。为落实各级扶贫政策,我校多人次派教师进村入户宣传政策,班主任和家长直接对接落实资金进账情况,家家宣传、户户核对,确保教育扶贫政策深入民心,扶贫举措惠及家庭,做到了民心工程得民心。第二部分鹅屋乡中心学校2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入15,380,187.38一、一般公共服务支出3244,675.76二、政府性基金预算财政拨款收入230,000.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入526,200.00五、教育支出364,729,342.05六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入878,611.44八、社会保障和就业支出39501,337.039九、卫生健康支出40169,653.5910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50303,213.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出5433,555.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计275,514,998.82本年支出合计585,781,776.43使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29269,143.98年末结转和结余602,366.373061总计315,784,142.80总计625,784,142.80注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计5,514,998.825,410,187.380.0026,200.000.000.0078,611.44201一般公共服务支出44,675.7644,675.760.000.000.000.000.0020129群众团体事务44,675.7644,675.760.000.000.000.000.002012906工会事务44,675.7644,675.760.000.000.000.000.00205教育支出4,466,119.444,361,308.000.0026,200.000.000.0078,611.4420502普通教育4,227,938.444,123,127.000.0026,200.000.000.0078,611.442050201学前教育73,900.0047,700.000.0026,200.000.000.000.002050202小学教育3,290,750.003,290,750.000.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出863,288.44784,677.000.000.000.000.0078,611.4420509教育费附加安排的支出238,181.00238,181.000.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出238,181.00238,181.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出501,337.03501,337.030.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出491,383.27491,383.270.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出491,383.27491,383.270.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助9,953.769,953.760.000.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助9,953.769,953.760.000.000.000.000.00210卫生健康支出169,653.59169,653.590.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗169,653.59169,653.590.000.000.000.000.002101102事业单位医疗169,653.59169,653.590.000.000.000.000.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.000.000.000.000.002210201住房公积金303,213.00303,213.000.000.000.000.000.00229其他支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出30,000.0030,000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5,781,776.435,006,476.43775,300.000.000.000.00201一般公共服务支出44,675.7644,675.760.000.000.000.0020129群众团体事务44,675.7644,675.760.000.000.000.002012906工会事务44,675.7644,675.760.000.000.000.00205教育支出4,729,342.053,987,597.05741,745.000.000.000.0020502普通教育4,385,788.053,802,224.05583,564.000.000.000.002050201学前教育123,008.1258,028.1264,980.000.000.000.002050202小学教育3,290,750.003,102,302.00188,448.000.000.000.002050299其他普通教育支出972,029.93641,893.93330,136.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.000.000.000.0020599其他教育支出105,373.00105,373.000.000.000.000.002059999其他教育支出105,373.00105,373.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出501,337.03501,337.030.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出491,383.27491,383.270.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出491,383.27491,383.270.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助9,953.769,953.760.000.000.000.002082702财政对工伤保险基金的补助9,953.769,953.760.000.000.000.00210卫生健康支出169,653.59169,653.590.000.000.000.0021011行政事业单位医疗169,653.59169,653.590.000.000.000.002101102事业单位医疗169,653.59169,653.590.000.000.000.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.000.000.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.000.000.000.002210201住房公积金303,213.00303,213.000.000.000.000.00229其他支出33,555.000.0033,555.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出33,555.000.0033,555.000.000.000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出33,555.000.0033,555.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款15,380,187.38一、一般公共服务支出3344,675.7644,675.760.000.00二、政府性基金预算财政拨款230,000.00二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出374,521,203.984,521,203.980.000.006六、科学技术支出380.000.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出40501,337.03501,337.030.000.009九、卫生健康支出41169,653.59169,653.590.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出430.000.000.000.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出51303,213.00303,213.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出5533,555.000.0033,555.000.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计275,410,187.38本年支出合计595,573,638.365,540,083.3633,555.000.00年初财政拨款结转和结余28163,770.98年末财政拨款结转和结余60320.000.00320.000.00一般公共预算财政拨款29159,895.9861政府性基金预算财政拨款303,875.0062国有资本经营预算财政拨款310.0063总计325,573,958.36总计645,573,958.365,540,083.3633,875.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计5,540,083.364,798,338.36741,745.00201一般公共服务支出44,675.7644,675.760.0020129群众团体事务44,675.7644,675.760.002012906工会事务44,675.7644,675.760.00205教育支出4,521,203.983,779,458.98741,745.0020502普通教育4,283,022.983,699,458.98583,564.002050201学前教育96,808.1231,828.1264,980.002050202小学教育3,290,750.003,102,302.00188,448.002050299其他普通教育支出895,464.86565,328.86330,136.0020509教育费附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.002050999其他教育费附加安排的支出238,181.0080,000.00158,181.00208社会保障和就业支出501,337.03501,337.030.0020805行政事业单位养老支出491,383.27491,383.270.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出491,383.27491,383.270.0020827财政对其他社会保险基金的补助9,953.769,953.760.002082702财政对工伤保险基金的补助9,953.769,953.760.00210卫生健康支出169,653.59169,653.590.0021011行政事业单位医疗169,653.59169,653.590.002101102事业单位医疗169,653.59169,653.590.00221住房保障支出303,213.00303,213.000.0022102住房改革支出303,213.00303,213.000.002210201住房公积金303,213.00303,213.000.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.00229其他支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.0022960彩票公益金安排的支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.002296004用于教育事业的彩票公益金支出3,875.0030,000.0033,555.000.0033,555.00320.00注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。部门决算公开相关信息统计表公开10表编制单位:山西省长治市壶关县鹅屋乡中心学校金额单位:元一、政府采购情况项目行次采购金额合计112,800.00货物212,800.00工程30服务40二、机关运行经费项目统计数(一)行政单位50(二)参照公务员法管理事业单位60三、国有资产占用情况(一)车辆数合计(辆)701.副部(省)级及以上领导用车802.主要领导干部用车903.机要通信用车1004.应急保障用车1105.执法执勤用车1206.特种专业技术用车1307.离退休干部用车1408.其他用车150(二)单价50万元以上通用设备(台、套)160(三)单价100万元以上专用设备(台、套)170第三部分2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计1129.68万元,与上年1117.06万元相比,增加12.62万元,增长1.13%。主要原因是人员工资调整增加、校长职级薪酬和课后服务费增加。二、收入决算情况说明本年收入合计551.50万元,其中:财政拨款收入541.02万元,占比98.10%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入2.62万元,占比0.48%;经营收入0万元;其他收入7.86万元,占比1.43%。三、支出决算情况说明本年支出合计578.18万元,其中:基本支出500.65万元,占比86.59%;项目支出77.53万元,占比13.41%;经营支出0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计1098.387万元。与上年1117.06万元相比,财政拨款收、支总计增加-18.68万元,增长-1.67%。主要原因是2019年有财政返还额度没有支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出554.01万元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比,财政拨款支出增加14.8万元,增长2.74%。主要原因是人员工资调整增加、校长职级薪酬和课后服务费增加。其中,人员经费407.65万元,占比73.58%,日常公用经费72.18万元,占比13.03%。(二)财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出554.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.47万元,占0.81%;教育支出452.12万元,占81.61%;社会保障和就业支出50.13万元,占9.05%;卫生健康支出16.97万元,占3.06%;住房保障支出30.32万元,占5.47%。(三)财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出年初预算4.47万元,支出4.47万元,完成预算的100%,较上年决算增加1.62万元,增长56.84%,主要原因是工会经费拨付比例增加。2.教育支出年初预算335.72万元,支出1670.37万元,完成预算的134.67%,较上年决算增加16.06万元,增长3.68%,主要原因是人员工资调整增加。3.社会保障和就业支出年初预算406.93万元,支出130.14万元,完成预算的12.32%,较上年决算增加3.29万元,增长7.02%,主要原因是养老保险配套增加。4.卫生健康支出年初预算31.64万元,支出53.10万元,完成预算的53.63%,较上年决算增加-2.84万元,增长-14.34%,主要原因是人员减少、医保基数配套减少。5.住房保障支出年初预算52.02万元,支出94.64万元,完成预算的58.29%,较上年决算增加-3.32万元,增长-9.87%,主要原因是人员减少、住房公积金配套减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出479.83万元,其中:人员经费407.65万元,主要包括工资福利支出404.22万元、对个人家庭补助支出3.43万元;公用经费72.18万元,主要包括商品和服务支出71.14万元、资本性支出1.04万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年增加0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占比0%,比上年增加0万元,增长
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