IDC机房信息安全管理制度规范论文_第1页
IDC机房信息安全管理制度规范论文_第2页
IDC机房信息安全管理制度规范论文_第3页
IDC机房信息安全管理制度规范论文_第4页
IDC机房信息安全管理制度规范论文_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!目录绪论......................................0机房物理安全管理............................02。1人员安全管理..........................................02.2代维人员安全管理.......................................12。2.1代维人员安全管理制度........................12.2.2交接班制度...................................12。2。3机房巡回检查制度...........................22。2.4机房值机记录规定............................22。2。5与相关单位联系制度.........................22。3第三方人员安全管理....................................32。4机房环境安全管理......................................42。5门禁安全管理..........................................42。6机房设备安全管理......................................52。6。1自有设备管理...............................52。6。2客户设备管理...............................52.7机房电源、空调安全管理.................................52.7。1机房电源安全管理............................52。7。2机房空调安全管理...........................62。8机房施工管理..........................................62。9安全检查..............................................8信息安全管理...................................83。1信息资产安全..........................................83。2网络安全管理..........................................93。3账号、口令及权限管理..................................93。3。1帐号管理..................................103。3。2口令管理..................................103。3.3权限管理...................................113.4配置变更管理..........................................113。5生产终端管理.........................................113。6病毒防护管理.........................................123。7办公终端管理.........................................123.8数据安全管理..........................................133.8.1数据存储安全管理............................133。8。2数据传输安全管理..........................133。8。3数据安全等级的变更........................143.8。4数据备份和恢复.............................143。8.5密码安全...................................143.8。6密钥安全...................................15附:应急处理流程图...................................致谢绪论提供商对IDC机房的要求也越来越高,如何能为他们提供一个安全、稳定、可扩展、易升级、节能环保的IDC机房已经显得非常重要,这对于运营商的发展,乃至信息行业的发展而言,都是未来相当长一段时间内的重中之重。目前企业面对传统数据中心管理复杂、运维成本高居不下、难以适应业务发展需要度,针对行业应用特点的各种整体解决方案不断推出,节能、安全、智能管理等概念逐渐深入,厂商之间以及厂商和用户的合作日益紧密,也为数据中心产业今后的健康发展奠定了基础,对于电信级数据中心的挑战。就维护方面,首先要对维护人员的组织架构和管理进行重新组织和规划。将人员分成几层,第一种对设备健康状况简单的维护。维护人员针对以前的数据中心设备进行一些简单的操作维护和管理,专业化水平相对较低,无法进行更深入的管理.第二种是专业化程度相当于数据库的专业人员。在以前没有规模化和效益化之前。运营商并未提供这种服务,客户需求似乎也没那么强烈.专业化不足是其中一个挑战。其次,由于数据中心的虚拟化和云化,运营商亟需细分和提高维护人员的技术水平。基于规模化和一体化平台,运营商可以分级别、分客户市场培养相对应的专业技术人员,比如分别培养具有支持客户、面向服务和面向内部系统等的专门人才,以满足在“云”的各种层次上都有专业技术人员做支撑的要求。为了确保市场要求,在高速增长的同时,不仅仅要培养大量的运营维护人员,还在要在制度上对从业人员进行规范。本人工作于计算机通讯行业,长期从事电信业务技术工作,长时间工作于各地电信机房,对于各地IDC机房的管理规范熟知。应公司邀请,参加公司IDC度,参与完善编写IDC机房管理制度规范,以此成文.2.1人员安全管理1。数据中心人员要切实遵守安全制度,认真执行用电、防火的安全规定,做好防火、防爆、防盗、防汛等工作,确保人身和设备的安全,每个数据中心人员都应学会触电后的急救,掌握防火灭火常识和消防器材的使用。机房内必须有相应的灭火器材和防护用具。2.机房一旦发生火情,数据中心人员应按照通信机房火灾应急处理流程进行处理,并立即上报.3.在维护、测试、磁带调换、装载、障碍处理、日常操作以及工程施工等工作中,应采取预防措施,避免工伤和通信事故的发生,插拔电路板时,应采取防静电措施,禁止佩戴手表戒指等金属物品,以免损坏电路板。4.,好绝缘防护措施,按照相关操作规程实施,禁止一切可能造成电源短路和人身设备受损的行动.5.登高作业或搬运笨重物件时,应遵守相关安全操作规定,防止人身伤亡或器材损坏。6.机房内禁止工作人员用餐和存放食品,防止引入老鼠造成电器短路;禁止将水带入机房.2.2代维人员安全管理2.2.1代维人员安全管理制度1.代维人员必须遵守数据中心所有管理规定。2。代维人员要切实遵守安全制度,认真执行用电、防火的安全规定,做好防火、,掌握防火灭火常识和消防器材的使用.机房内必须有相应的灭火器材和防护用具。3。4.,并立即上报.代维人员对数据中心所有物理安全进行事实监控,负责数据中心日常工作.2.2.2交接班制度1.交接班内容:(1)机房内正在使用的主、备用设备工作情况。(2)检查所有客户设备运行情况.(3)维护作业执行情况和故障处理情况。(4)上级部门临时交待的重要事项和有关通知。)填写并打印所有交班报告。(6)记录上传文档服务器。(7)工具、仪器常用的资料、文件、紧急备用材料、消防器材等是否齐全。(8)机房环境温度、湿度、空调、清洁、日光灯等)情况。2。值机人员应在下班前30接班人员应在接班前10分钟进入机房等待接班,并查阅综合记录、通知等有接班者在听取交待后,由交班者陪同对机房正在使用的所有设备进行检查无作.3。关记录。4。误后宣布正式接班,发出交班报告,并在值班记录表上双方签名,该时间作为正式接班时间.5。交接班中由于漏交、错交而产生的差错由交班者负责,接班后发现的差错事故由接班者负责。6。交班者正在处理重大问题,或未做完应做的例行工作以及机房混乱、工具不清等不得交接班。7。在交接班过程中发生故障时以交班者为主负责处理,接班者协助处理,完成和告一段落后才能继续交接班,并将情况在值班表中记录清楚.2.2.3机房巡回检查制度1。值班人员每60点通信保障期间巡检制度为每30分钟检查一次.2。3。对需要打印的记录应按规定打印。如发现线缆质量有问题或设备故障,应立即采取相应措施,组长汇报。4。如遇电源变化,气候恶劣情况时,应加强巡视检查.如发现客户设备有问题,应立即通知客户处理。5。2.2.4机房值机记录规定1.值机人员姓名,值班日期及交接班时间有明确记录。2。重大故障等做专项记录。(1)做网络配置前后必须进行备份.(2)记录表详细填写修改内容、操作员、时间和结果。3。客户移入移出设备需详细填写设备移入移出记录表。(1)移出设备需要其公司盖章后的介绍信。)移出人需是授权人并持有有效证件。2.2.5与相关单位联系制度1。设备,并作好相应记录。确认本端无问题,与相关单位协调解决。2。业务系统发生故障,机房人员必须立即用电话通告系统负责人,把故障情况机房发现与其他网络接口设备、传输线路等有不正常情况时应首先检查本端.接到相关部门反馈检查结果后,值机人员必须作好详细记录。3。在进行维护时可能影响到对端设备,应事先通知对方机房,进入其他单位机房,需按对方要求填写申请。4.机房环境动力问题,联系相关专业尽快解决(物业、空调、电源、消防).2.3第三方人员安全管理1.对进入IDC人员进行访问控制,所有进入IDC人员必须填写《数据中心访客登2.访问IDC3。况的处理办法.4。访问数据中心人员必须出示有效身份证明和文件,证明进入数据中心已经过授权.5。进入。6。对于进入数据中心机房调试维护的客户,需告知客户安全通道急出现紧急情参观人员必须事先报经数据中心人员同意后,进入数据中心必须佩戴数据中心发出的访客标识.7.访问数据中心人员只能在授权活动范围内活动,不得随意在数据中心活动或擅自进入机房.8.除特别需要外(如系统安装,更换服务器,更换硬件),第三方维护人员不得进入机房进行调试。9。人员进入机房在维护工作完成后,应立即离开机房,不得无故停留.10。重启进程等工作,,可在数据中心指定调试工位进行调试,调试过程中禁止做与工作无关的操作。11.配合数据中心相关维护管理人员,进入机房的维护内容,得到允许后,方可进入机房.12。访问数据中心人员在未经允许的情况下,为。13。机房内禁止用餐和存放食品,防止引入老鼠造成电器短路;禁止将水带入机房.14。.2.4机房环境安全管理1。料装修。2。机房不准使用木板、纤维板、宝丽板、塑料板、聚苯乙烯泡沫塑料等易燃材吊顶隔墙、空调通风管道、门窗、窗帘等物应采用阻燃材料制作,对已使用易燃可燃材料装修的,要采用防火涂料等办法进行防火处理,以便提高耐火等级。3。4。5。机房温度应保持在15~25℃,相对湿度在40%~60%,保持正常通风。机房与机房,机房与办公区要有区域防火隔离。水平方向铺设的电缆、电线及管道穿墙时,孔洞缝隙要用非燃材料进行封堵。电缆竖井及管道,应在每层的楼板处用非燃材料进行封堵,竖井及其检修部门不准使用可燃材料.6.期检查维护管理,保证长期处于完好有效状态,消防器材设施任何人均不得挪做他用.7.院内和楼内消火栓、消防井要定期检查确保完好,要做到无封堵、无压盖。各部位的通道,不准堆积杂物和易燃物品,不得随意封堵消防通道,确保通道畅通。8.机房内严禁吸烟,禁止使用电热器具,禁止使用明火作业和电气焊。9。,打印纸、包装箱等易燃物品要随时清除。10。机房内禁止存放易燃易爆及腐蚀性物品.等,应放置在专用铁柜中.11.机房不准有易燃可燃气体、液体,不准使用可燃易燃液体清洁设备、擦拭地板。12.机房内非特殊需要,严禁使用明火。若确有必要,必须持有相关部门批准的文件,并采取相应严密措施后,方可动用明火。13.对于机房各种照明及应急照明,每周进行检查,如有问题即时与物业联系更换。2.5门禁安全管理1。2.非数据中心人员除授权外不得随便进入机房。3。门禁必须设有紧急开关按钮,出现紧急情况可以通过击碎紧急按钮玻璃逃生.4.平时不使用的机房门必须从机房内侧反锁,门上用十字封条封死。5。门禁卡设有专人管理,,由数据中心经理签字后方可制作使用。6。门禁系统需与消防联动,当消防告警,门禁系统自动失效,机房内人员可以逃数据中心所有机房门必须设门禁。生。7。8。门禁卡必须设置备用卡,由专人保管,在紧急事件中使用。门禁记录每年至少检查一次.2.6机房设备安全管理2.6.1自有设备管理1.数据中心自有设备需有单独机柜摆放,客户不得对数据中心设备进行任何操作。2。3.数据中心自有设备必须帖有公司资产标签.4。数据中心设有专人管理所有设备资产。5.每半年对数据中心设备资产进行核查登记。数据中心自有设备每天进行巡检,每月由维保厂家进行维护.6。方可移动。7。数据中心自有设备位置移动需有资产管理员及经理的授权,填写相关表单后对于数据中心运行的设备进行实时监控.8.自有设备物理情况每天进行检查记录。2.6.2客户设备管理1.心。2.数据中心客户设备每天由运维人员进行物理巡检,客户每月至少维护一次.3。备案.进入数据中心设备必须填写《客户设备记录表-第一部分:移入记录》进行4.客户移出设备需持单位盖章的介绍信及单位盖章、授权人签字的《客户设备记录表-第二部分:5。6。对于客户设备数据中心进行7×24小时监控.客户设备安装需按照数据中心管理规定。7.放入数据中心机柜中的设备必须遵循用电规范,每个机柜不得超过2500KW/h.8。放入数据中心机柜中的设备必须遵循数据中心散热管理规定。2.7机房电源、空调安全管理2.7.1机房电源安全管理1.数据中心电源扩容,必须在网运中心电源部门的配合下才能进行2.所有设备加电前需确保不超过空开负载.3.客户不得自行开关机柜空气开关,不得进行带电设备拆卸。4。机房内由接地总汇集线引出的交直流接地线应设明显标志。安装后的电源线应用不同的颜色的胶带区分,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。5。直流电源线与交流电源线、信号线需分开布放,避免绑在同一线束内,避免交叉布放。6.穿线时电缆两头必须用绝缘物封闭,严禁裸露导线在槽道和设备内穿行。7.沿地槽布放电源线时,电缆不宜直接与地面接触,如有特殊情况,需套管保护。8.电源线加钢管;电源线穿过后,管口两端应密封,非同一级电压电力电缆,不得穿在同一管孔内。9。用万用表测量用电设备内正负极接入端是否绝缘,确认无误后用经过绝缘、处理的工具在电源柜内依次将保护地和电力线正极连接在电源柜地线排和正极母排上。10.IDCIDC施工负责人等在场,方可在电源设备上接线和最后加电。11.80%时用500地的绝缘电阻应大于1兆欧.12.测试电源线的压降应符合设计规定。13。加电1小时后检查电源线线鼻子处,电源线连接处及电源线与设备连接处温度均不大于65度方可.2.7.2机房空调安全管理1。对空调工作情况每四小时检查一次,对温度、湿度、运行情况、制冷情况、漏水情况等进行记录。2.如发现空调有告警情况,应立即通知网运空调班处理。3。检修.如发现空调有漏水情况,应立即采取应急处理,处理后通知网运空调班进行4。5。对于空调后水管缝合处,每天检查一次。对于网运空调班维护空调后,数据中心人员必须进行检查是否有漏水等安全隐患。2.8机房施工管理1.,后方可进入施工。2.搬运设备时要轻拿轻放,禁止在地板上直接拖拉重物。若因施工或搬运物品而造成地板和墙面损伤将对责任方进行罚款。3.在地板上挪动机柜需小心损坏地板,并注意人员安全。4。项目施工负责人及其他人员进入IDC机房必须携带有效证件,穿一次性鞋套,得到工作人员允许并登记后才可以进入.5。在施工过程中必须遵守移动通信大楼的管理规定.人员应该爱护机房环境,设备应在机房外拆封,禁止将纸箱子等易燃物带入机房,垃圾要带走。6.张。7.施工人员在机房及维护室内禁止吸烟,喝水,吃东西,大声喧哗,禁止一切与工作无关的事,禁止将水杯和易燃易爆物品带入机房内,如被发现,将给予处罚.8。在IDC范围内钻孔、焊接和会造成灰尘、震动或噪音工程前,必须通IDC工作人员,得到IDC工作人员批准后并在IDC灰尘的必须使用吸尘器即时清楚。9。严禁使用机柜电源为工程工具提供电力。在IDC机房内的线路路由,必须由IDC工作人员核准后,按照规定路由布线.10。如需要布放线延至IDCIDC机房负责人的许可后才可布放。11.移动内部业务系统设备标签和网线标签要遵循集团标准。12。施工人员不得进入监控室,不得触碰、观看、记录IDC内的设备和设施,不得随意搬动消防器材。13.施工人员除施工需要不得影响其他客户工作,闲杂人员禁止进入机房,未经许可,禁止在机房内进行照相、摄影及其他一些活动.14。包括软件升级、打补丁、各种工程施工),不能在机柜内、机柜上、假地板下面等地方遗留杂物(包括纸箱、技术资料、锣钉锣栓、线段和线皮、塑料包装用品、钥匙和标牌等).操作时使用的各种连线、插销板等要物归原位.15。如果有设备要寄存在IDC工作人员说明,并写明项目名称及寄存清单,将设备放置指定地点。16.从IDC借用工具要填写借用登记表,用完后要及时归还。17。严禁在通信楼内任何地方(包括厕所内)吸烟,发现一个烟头罚款50元,并对责任单位进行最高2000元的罚款。18。IDC维护人员采取灭火措施.19。,人保护,作业人员使用的工具、部件要妥善放置,避免高空坠落的危险发生。20.使用电钻钻孔时要随手清理灰尘,打眼组装后清洁全部施工现场,铁屑、缆皮、缆头等集中处理干净。21.注意用电安全,遵守安全用电规定,不准擅自带电作业。经批准带电作业时,应做好绝缘防护措施,按照相关操作规程实施,禁止一切可能造成电源短路和人身设备受损的行动。22.对于各种施工辅助材料(通用),各施工队员应严格遵守使用规定,不得私自挪用,影响正常施工进度。23。在投入运行的设备现场进行扩容等施工工作,应杜绝由于施工造成的误操作或其他原因给现网运行设备造成影响或阻断。24。各施工单位应贯彻执行本规定的具体要求,其自行制定的规程不得与本规定相抵触。2.9安全检查1。每年元旦、春节、两会、五一、十一等重大节日期间,对通信机房安全生产情况进行检查,是否存在安全隐患等情况。2。按照代维合同要求,每月检查运维工作执行情况,每季度对代维工作进行考核,并做检查记录。3。在检查安全生产时,要边检查边整改.3.1信息资产安全1。2。3。资产管理员负责识别管理的信息资产。资产管理员负责核实和维护本部门系统信息资产的信息。资产属性发生变更,资产管理员要及时更新信息资产记录。变更包括地理位置变动、信息资产配置信息、补丁信息等变动.4。,将资产状况及时更新到公司安全管理系统中。管理权限变更包括资产所属系统发生变更和信息资产所属部门发生变更。5.资产设备由设备所属的系统管理人员负责安全防护.6。部门信息安全工作组定期巡检本部门所属系统信息资产的安全状况。7。在系统建设设备选型时应符合集团公司入网规范,确保产品的可靠性。3.2网络安全管理1.各系统网络设备当前运行配置文件应和备份配置文件保持一致.2。网络设备登录提示标识应适当屏蔽内部网络信息内容,并应有相关合法性警告信息.3.通过设备日志或外部认证设备维护对设备的登录状况,内容应当包括访问登录时间,人员,成功登录和失败登录时间和次数等信息。4。严格控制对网络设备的管理授权。按照最小权限原则对用户进行授权.5.各系统网络设备的密码应严格按照《账号、口令及权限管理办法》执行。6。7。严禁管理员透漏设备口令、SNMP字符串、设备配置文件等信息给未授权人员。所有网络必须具有关于拓扑结构、所用设备、链路使用情况等关于网络情况的详细说明文档,并保持文档内容和现有网络、设备连接和链路信息保持一致。8.对重要区域实行冷备份与热备份相结合的方式,避免双重失效造成的影响。9。重要系统在网络上传输机密性要求高的信息时,必须启用可靠的加密算法保证传输安全.10.由统一的IP地址管理机构、人员负责对IP地址进行规划、登记、维护和分配.确保部门有足够的地址容量并有一定的冗余供扩展使用,并及时关闭和回收被废止的地址。。未经公司信息安全组织批准,测试网络与公司内部网络不能直接连接。12。未经公司信息安全组织批准,严禁员工私自设立拨号接入服务。13。未经公司信息安全组织批准,严禁员工通过拔号方式对外部网络进行访问.14。/口令方式,通过Internet的远程接入访问必须通过VPN的连接,并启用VPN的加密与验证功能.15。不同安全区域之间应采用防火墙,路由器访问控制列表等方式对边界进行保护。只开放必要的服务和端口,减少暴露在网络外部的风险.16.根据业务变化及时检验更新现有的防火墙配置策略,满足新的安全需求。17。采取逻辑或物理隔离方法对网络采取必要的隔离措施,以维护不同网络间信息的机密性,解决网络信息分区传输的安全问题.18.网络中各设备应开启日志记录功能,对网络使用情况进行记录.3.3账号、口令及权限管理3.3.1帐号管理1.系统管理员应当对系统帐号使用情况进行统一管理,并对每个帐号的使用者信息、帐号权限、使用期限进行记录。2。避免系统内部存在共享帐号。3。各系统管理员应当对系统中存在的账号进行定期检查,确保系统中不存在无用或匿名账号。4。部门信息安全组定期检查各系统帐号管理情况,内容应包含如下几个方面:员工离职或帐号已经过期,相应的帐号在系统中仍然存在上;用户是否被授予了与其工作职责不相符的系统访问权限;帐号使用情况是否和系统管理员备案的用户账号权限情况一致;是否存在非法账号或者长期未使用账号;是否存在弱口令账号。5。各系统应具有系统安全日志功能,内容、IP地址等信息.6。,应到得到部门经理的审批后才可实施。3.3.2口令管理1。系统密码、口令的设置至少应该符合以下要求:长度大于8位;大小写字母、数字,以及特殊字符混合使用,例如:TmB1w2R!;不是任何语言的单词;不能使用缺省设置的密码。2。密码至少应该保证每季度更换一次,包括:UNIX/Linux系统root用户的密码、网络设备的enable密码、Windows系统Administrator用户的密码,以及应用系统的管理用户密码。3。密码不能以明文的方式通过电子邮件或者其它网络传输方式进行传输.4.公司员工不能将密码告诉别人,如果系统的密码泄漏了,必须立即更改.5。6。系统管理员不能共享超级用户帐号,应采用组策略控制超级用户的访问。业务管理人员不能共享业务管理帐号,应当为每一位业务管理人员分配单独的帐号。7。所有系统集成商在施工期间设立的缺省密码在系统投入使用之前都要删除.8。密码要以加密形式保存,加密算法强度要高,加密算法要不可逆。9.密码在输入系统时,不能在显示屏上明文显示出来。10.系统应该强制指定密码的策略,包括密码的最短有效期、最长有效期、最短长度、复杂性等。。除了系统管理员外,普通用户不能改变其它用户的口令。3.3.3权限管理1。各系统应根据“最小授权”的原则设定账户访问权限,控制用户仅能够访问到工作需要的信息。2。从账号管理的角度,应进行基于角色的访问控制权限的设定,即对系统的访问控制权限是以角色或组为单位进行授予。3.更.4。5。一个用户根据实际情况可以分配多个角色.各系统应该设置审计用户的权限,审计用户应当具备比较完整的读权限,审计用户应当能够读取系统关键文件,检查系统设置、系统日志等信息.3.4配置变更管理1。置记录信息.2。IT各系统在发生变更操作时,应根据《XX地方信息安全管理流程—安全配置变更管理流程》进行审批、测试。3。各系统执行变更操作前,要对变更操作进行测试;确定无不利影响后,提交系统测试结果、系统配置变更实施方案和回退方案,由本部门三级经理和公司相关主管部门提出配置变更申请。4.申请审批通过后,才可以进行配置变更操作;进行配置变更操作前,需要对变更设备进行配置备份。5。6。各系统管理员应对变更操作的具体步骤进行记录并保存。各系统管理员进行配置变更操作后,应将变更后的配置信息进行记录.7.各系统发生配置变更后,应在公司信息安全办公室进行备案。3.5生产终端管理1。生产终端使用的软件必须是正版软件,禁止安装与生产工作无关的软件,如游戏、视频等。2。病毒码。3。生产终端必须安装防病毒系统,系统管理员应定期检查并保持病毒码为最新生产终端必须及时安装安全补丁,系统管理员应定期检查并保持系统补丁全面安装。4。生产终端应根据用户权限设置账户和口令应按照《账号、口令和权限管理办法》中的规定进行设置。5。6。生产终端禁止开放没有限制的文件共享.公司各生产终端应根据公司计算机命名方式统一命名.7.生产终端应设定屏幕保护,并确保在无人看管的情况下进行锁屏.8.在没有特殊情况下,生产终端禁止通过任何方式接入INTERNET网络。9。在未经允许的情况下,禁止私自在生产终端上接如移动存储设备、调制解调,以便消除由此可能带来的旁路以及恶意代码、病毒的引入。3.6病毒防护管理1.毒防护软件或采用了相应的病毒防护手段.2。应当确保防止病毒软件每天进行病毒库更新,设置防病毒软件定期(每周或没月)对全部硬盘进行病毒扫描。3。IT服务部门进行解决。4.各系统防病毒系统应遵循公司病毒防护系统整体规划。5。,降低可能对公司网络造成的影响,然后进行杀毒处理.6。各系统管理员在生产和业务网络发现病毒,应立即进行处理.3.7办公终端管理1。2。3。所有办公终端的命名应符合公司计算机命名规范。所有的办公终端应加入公司的域管理模式,正确是使用公司的各项资源。所有的办公终端应正确安装防病毒系统,确保及时更新病毒码。4.所有的办公终端应及时安装系统补丁,应与公司发布的补丁保持一致。5。公司所有办公终端的密码不能为空,XX地方IT码规定严格执行。6。USB硬盘等外置存储设备。7。8。所有办公终端不得私自转借给他人使用,防止信息的泄密和数据破坏。所有移动办公终端在外出办公时,不要使其处于无人看管状态.9。办公终端不得私自安装盗版软件和与工作无关的软件,不得私自安装扫描软件或黑客攻击工具。10。未经公司IT服务部门批准,员工不得在公司使用modem进行拨号上网。。员工不允许向外面发送涉及公司秘密、机密和绝密的信息。3.8数据安全管理3.8.1数据存储安全管理数据存储介质包括:纸质文档、语音或其录音、复写纸、输出报告、一次性打印机所有形式的媒介,包括制造商的软件发布媒介。存储介质管理必须遵从以下规定:包含重要、敏感或关键数据的移动式存储介质不得无人值守,以免被盗.例如:物理方式锁闭。删除可重复使用的存储媒介中不再需要的数据。信息,应该对介质进行消磁或彻底的格式化,或者使用专用的工具在存储区域填入无用的信息进行覆盖.任何存储媒介带入和带出公司都需经过授权,并保留相应记录,方便审计跟踪.所有存储媒介都应遵照其制造商的规范保存。3.8.2数据传输安全管理1。,选择和应用加密技术时,应该考虑以下因素:必须符合国家有关加密技术的法律法规,包括使用和进出口限制;根据风险评估确定保护级别,长度;听取专家的建议,产品应能实现安全的密钥管理。另外,还应听取与加密技术法律法规相关的法律建议。2.机密和绝密信息在存储和传输时必须加密,128位,不对称加密算法密钥长度至少1024RSA算法).压缩技术例如WinZIP等不得代替安全手段。3。机密和绝密数据的传输过程中必须使用数字签名以确保信息的不可否认性,使用数字签名时应该注意以下事项:充分保护私钥的机密性,防止窃取者伪造密钥持有人的签名。采取保护公钥完整性的安全措施,例如使用公钥证书;确定签名算法的类型、属性以及所用密钥长度;用于数字签名的密钥应不同于用来加密内容的密钥;,应在合同或协议中规定使用数字签名的相关事宜.3.8.3数据安全等级的变更1。数据资产安全等级经常需要变更,一般地,数据资产安全等级变更需要由数.另外,可以采用自动化降低安全等级方式,按照年限自动递减密级。2。,据资产安全等级递减过程,这样可以降低数据防护的成本,并增加数据访问的方便性.3.8.4数据备份和恢复1.必须根据数据的等级制定备份策略。备份策略应包含系统和数据的名称、备份的/差异备份等,及制定备份方案的决策原则等。备份操作应尽量在不影响业务的时间段里,严格遵照备份策略执行.重要的业务数据应至少保留三个版本或三个备份周期的备份信息,备份信息应包含完整的备份记录、备份拷贝、恢复程序文档和清单。2。主场所)保留备份信息,同时为了避免主场所的灾难所导致的破坏,还应做好异地备份.应为备份信息指定与主场所一致的物理和环境保护级别,主场所所采用的媒介控制措施应当扩展涵盖备用场所。3。应尽可能地定期检查和测试备份信息,保持其可用性和完整性,并确保在规定的时间内恢复系统.3.8.5密码安全采取安全的密码策略是防止对数据的非法访问的重要手段。密码的选择应该遵循以下原则:1.将数字、大写字母、小写字母、标点符号混合;2.要有足够的长度,至少8位;3.要易于输入;4。5。不能选择亲戚、朋友、同事、单位等的名字,生日、车牌号、电话号码;不能选择字典上现有的词汇;6.不能选择一串相同的数字或字母;7.不能选择明显的键盘序列;8.密码的使用应该遵循以下原则:9.不能将密码写下来,不能通过电子邮件传输;10。不能使用缺省设置的密码;。不能将密码告诉别人;12。如果系统的密码泄漏了,必须立即更改;13。不能共享超级用户的口令,使用用户组或适当的工具如su;14。所有系统集成商在施工期间设立的缺省密码在系统投入使用之前都要删除;15。密码要以加密形式保存,加密算法强度要高,加密算法要不可逆;16.在输入时密码不能显示出来;17。系统应该强制指定密码的策略,包括密码的最短有效期、最长有效期、最短长度、复杂性等;18.除了系统管理员外,一般用户不能改变其它用户的口令;19。如果需要特殊用户的口令(比如说UNIX下的Oracle)行交互式登录;20.强制用户在第一次登录后改变口令;21。在要求较高的情况下可以使用强度更高的认证机制,例如:双因素认证;22.如果可能的话,可以使用自己密码生成器帮助用户选择口令;23.要定时运行密码检查器检查口令强度,对于保存机密和绝密信息的系统应该每周检查一次口令强度;其它系统应该每月检查一次。3.8.6密钥安全密钥管理对于有效使用密码技术至关重要.密钥的丢失

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论