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文档简介
第1章系统介 第2章系统功 第3章系统特 第4章产品接 第5章系统环境及安装说 第6章操作流 第7章前期准 第8章应用方 第9章权限设 第10章凭证管 第11章收款业 第12章付款业 第13章账表查 PAGE1PAGE1技术,真正实现基于Internet的分布式数据应用,无论在任何地方,通过浏览器,满足用户ERP-U8WEB版满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和应用的管理需求,适用于企业分散式应用、集中式管理的模式,是实现集中式管理和的最佳途径之一。通过WEB系统主要是通过网上传递单据和查询报表,达到企业管理的要求。WEB的应用方案有一是非独立核算的单位向总部提供单据业务,由总部统一核算的方式。利用WEB登录总二是总公司对独立核算的下属企业实行业务,U8系统安装于各,总公司管理人员利用WEB登录到各服务器,进行账表查询,实施职责。核算,则WEB财务系统中应收款应付款功能不能使用。PAGEPAGE3WebWeb的WEB财务提供异地凭证数据、收付款信息。 收款 付款
4-
操作系统:Windows2000、WindowsXP、Win2003WindowsNT操作系统:Windows2000、WindowsXP、Win2003Windows若为内部局域网:选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定若为广域网:选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级5-
5-用户在安装完ERP-U8产品后,在 客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8Portal,或 WEB系统的登录界面,如图5-35-
66-PAGE7PAGE7 WEB财务与业务是提供有应用或应用要求的非独立核算单位,满足其进行数据处WEB以采用WEB财务系统,并采用辅助核算进行管理,按照输入凭证-输入科目辅助信息-审核-记账等处理。而办事处可查询某段期间的凭证信息并可查询包含未记账凭证在内的总账、明细账、WEB系统进行输WEB财务系统时应选择在收付系统进行往来业务的详细核算方案(该方案在应收款应付款管理手册中详述)WEB财务系统进行输入收款单/付款WEB财务系统,则用户可以看到客商的应收、WEB财务业务应用模分支机构通过WEB9WEB日常应用之前,用户可在系统中设置用户及用户组对科目、客户、供应商、部门、WEB系统中对该记录级进行权限设置。2、用鼠标点击根节点,选择树型结构显示的用户/用户组名称,选中的用户/用户组名称显示3、点击中的〖〗按钮,输出"记录权限设置"界面,选择分配对象,选择该业务对5、返回"权限浏览"界面,选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮,系统根据权限设置重新从数据库中提取记录,在"拥有的权限"区内显示该用户或用户组拥有的权限内6、用鼠标点击〖输出〗按钮,输出所选用户、用户组+业务对象的数据权限到指定路径。财务WEBWEB应用中操作员对凭证类别的权限范围,凭证财务WEBWEB应用中操作员对科目的权限范围,操作员科目WEB应用之前,用户可在系统中设置操作员对用户权限范围,设置用户权限,可以限制WEB应用之前,用户可在系统中设置操作员对业务员的权限范围,业务员权限是根据操在财务WEBWEB应用中操作员对部门的权限范围,部在财务WEBWEB应用中操作员对客户的权限范围,客户权限在财务WEBWEB应用中操作员对供应商的权限范围,供应商权在WEBWEB应用中操作员对项目的权限范围,项目权WEB应用之前,用户可在系统中设置操作员对单据模板的权限范围,单据模板权限是根10如图620日某类在区用鼠标点击,可显示所有的常用前两笔分为借100,借200,在录入第三笔分录的金额时,将光标移到贷方,按下"="键,系统自动填写300。凭证类别:项,按用户设置的凭证类别选择输入,如果用户不设置,默认为收、付、 借方/用户在下拉框中选择出纳签字。如图10-3钮来进行选择。选择后,单击【取消签字】按钮进行批量取消签字,系统将自动执行取消签字,用户在下拉框中选择凭证审核。如图10-4审核:填入凭证上的审核人,只能审核其他人的凭证。系统根据操作员在【权限设置】用户权限设置中设置的用户审核权限进行控制,即需要有对该制单人所制凭证的审核权。置】用户权限设置中设置的用户弃审权限进行控制,即需要有对该制单人所制凭证的弃审权。行选。选后,标单〖凭弃审按,系统在自清空核人。下拉框中选择“凭证记账”。如图10-52、记账人员确认该张凭证正确后,在该凭证记录前打上对勾,也可通过菜单上〖全选〗〖不选〗按进行选择。选择后,您可以用鼠标单击〖凭证记账〗按钮,系统登录有关的总10-6 系统,并通过WEB财务系统对该收款单进行审核。在WEB财务中录入的收款单,只有在点击〖上据到服务器〗按钮,才保存到总部数据库
点击〖上据到服务器〗按钮后,系统将保存在本地内存的单据传递到总部数据库中,并显示上据报告。每填制一张收款单后,您可以实时将单据传递给总部数据库,也可以定期将数据上结算方式:可参照输入,默认为上一张新增单据的结算方式,不能为空。应为中已有结算科目:可参照输入,默认为结算方式对应的结算科目,可为空。应为中已有的科部门名称:参照输入,不能为空,应为末级,并为此操作员可录入部门。应为中已有表体科目:可参照输入,可为空。应为中已有的科目。款项类型如果选择为应收款、在WEB 每填制一张红字收款单后,您可以实时将单据传递给总部数据库,也可以将数据上传给表界面。如图11-3列表界面。如图11-4点击〖查询〗按钮,输入查询条件,确认后,系统列示符合条件的红字收款单列表。点击〖查询〗按钮,输入查询条件,确认后,系统列示符合条件的红字收款单列表。的单据列表界面。如图11-5收款单的单据列表界面,双击记录行,进入收款单的单据卡片界面。如图11-6据列表界面。如图11-7进入红字收款单的单据列表界面。如图11-8进入红字收款单的单据列表界面,双击记录行,进入单据卡片界面。如图11-9 12过WEB财务系统对该付款单进行审核。WEB财务中录当前会计月的付款单,但需要先启用总部应WEB财务系统填制的付款单,只有通过〖上传数据到服务器〗按钮,才保存至总部数据库WEB系统,您可以通过单据列表查询已保存到总部数据库中的单据,对其进行修改、WEB系统,您可以通过单据列表查询已保存到总部数据库中的单据,对其进行3、每填制一张付款单后,您可以实时将单据传递给总部数据库,也可以将数据上传给应为中已有的供应商。汇率代入,可修改。若外币表中没有设置,则默认为1。查。增加至16个。表体科目:可参照输入,可为空。应为中已有的科目。款项类型如果选择为应付款、到该红字付款单后,该红字付款单可在总部应付系统与付款单、红字应付单、红字进每填制一张红字付款单后,您可以实时将单据传递给总部数据库,也可以将数据上传给表界面。如图12-4的单据列表界面。如图12-5入付款单的单据列表界面。如图12-6入付款单的单据列表界面,双击需要审核单据记录,进入单据卡片界面。如图
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