采购管理流程_第1页
采购管理流程_第2页
采购管理流程_第3页
采购管理流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!欢迎阅读本文档,希望本文档能对您有所帮助!采购管理流程特殊用品采购特殊用品采购预算审核、同意采购日常采购管理采购管理计划采购作业采购比价财务部门请款作业验收入库工程发包作业一、采购计划管理注意事项:1、各部门需要采购物品时,应事先详细制订3、采购员采购物品时,须带回有效单据、采购计划。发票,连同入库单,方可办理请款。2、日常用品采购应定时、定量,按时采购,4、共同性物品由总务部统一采购,每月供应其他部门请领亦定时办理请领作业。一次,其他视需要采购之。二、财务部请款作业注意事项:1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后2、厂商必须签章,采购人员不得代领货款,,方可办理请款作业。财务方可付款。请购申请单请购日期:年月日需要日期:年月日一请购部门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1科室主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明□其他2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单位数量报价(附估价单)议价采购建议单价总价123456采购员咨询访价签章□税外价□税内价□现金订购日期年月日交货日期年月日□订购单□合约方式4部门主管签章□开票□票期三核示5总经理室签章四验收交货日期:年月日备注6验收人员签字规格品名:□符合□未符号□保固:□保修:□维修:□保证书:□其他:收据:□发票□收据入档:□固定资产□消耗用材物品编号:作业流程:1、请购部门→2、预算审核(财务部)→3、同意采购(总经理室)→4、采购咨询(采购)→5、同意订购(总经理室)→6验收入库(请购部门或厂商,请自行影印单据办理请款作业)用品入库单编号:部门科室验收人日期年月日品名规格颜色单位数量单价总价其它备注1、入库单据请自行复印,连同采购书与发票或收据,至财务部请款。2、离职员工退回用品,亦填写本单,视同入库作业。3、新用品/产品/设备入库,请于备注一栏中,签注新的货号。用品入库单编号:部门科室验收人日期年月日品名规格颜色单位数量单价总价其它备注

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论