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文档简介

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档濮阳市信宇石油机械化工有限公司采购管理程序一、目的规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。二、范围本程序适用于公司的原材料、外购成品件、服务、辅助材材、设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。三、职责3.1技术厂长负责提供所生产设备单台用料清单;3.2各厂长负责其主管部门的原辅材料申报;3.3库房负责原辅材料申报申请单与库房的材料的出入;3.4总经理负责采购申请单的批准;3.5采购副厂长负责合格供方的考核并负责物料采购;3.6质检部配合采购副总做好采购物质符合性工作。四、术语4.1供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。4.2合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。五、程序5.1当生产任务下达时,技术部应根据生产需要排出单台原辅材料清单,并及时送达车间、库房;5.2生产厂长根据单台原辅材料清单及车间现场已有材料,向库房递交该批生产计划原辅材料报料清单(一式二联),并存档;5.3库房接到原辅材料报料清单后,清点库房现有原辅材料;5.4库房保管员依据该批生产计划的原辅材料报料清单,扣除库房现有原辅材料,由库房保管员填写采购申清单(一式三联);5.5库房主管认真审采购申清单后,送总经理批准;并及时通知采购副厂长;并及时存档;5.6当采购副厂长接到采购申清单后,应及时组织询价或招标工作;生产计划生产计划生产厂长制定报料单库房主管做采购申请单选定合格供应商采购申请单送采购副厂长库房主管核对报料单生产厂长制定报料单库房主管做采购申请单选定合格供应商采购申请单送采购副厂长库房主管核对报料单单台需求料单单台需求料单采购申请单送总经理批准采购申请单送总经理批准完成采购完成采购5.6.1应优先选择经公司评定的合格供应商作采购供应商;5.6.2采购副厂长在接到公司下达的物资计划采购、各加急请购的任务后,分析物品的市场品种,确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。5.6.2.1现付采购方式:即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如下:(1)询价、比价、议价:供应部在确定物资为现付采购方式后,对已掌握供应信息的物资,进行电话询价;对一些比较少用未掌握供应信息的物资,则到市场中寻找,现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。(2)申请采购款方式:物资采购申请采购款方式主要有两种:一是进行计划预支,主要适用于采购计划;二是按照借款规定借款采购,主要适用于月内加急请购物资,公司对借款权限作了明确规定,购买物资借款超过1000元的,需提交给总经理审批。(3)选定、采购:通过议价后,选定采购供应商,申请采购款款工作完成后,安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据,作为物品入库办理的依据。(4)入库办理:物资采购回公司后,随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库,严格按入库程序办理入库。(5)报销程序:完成入库办理工作后,在5天内,填写并粘贴相应的票据,按照公司的规定填写进行账务报销。(6)采购统计管理:采购副厂长执行公司物资的采购职能,需确保采购工作的有序、高效地进行,采购副厂长应对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟进和汇总。5.6.2.2月结付款采购方式:公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式,采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下:(1)询价、比价、议价:供应部在日常的采购工作中,要时常分析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况,选定长期合作的月结付款采购供应商。接到采购任务,在确定物资为月结付款采购方式后,选取相应的月结付款供应商,进行电话询价;遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。(2)选定、采购:供应部通过议价后,选定采购供应商,按计划安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取对账单(对账单需采购经手人签名确认),作为物品入库办理的依据。(3)入库办理:物资采购回公司后,随同相应物资对账单一起拿到财务仓库办理入库,物资采购回公司后,随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库,严格按入库程序办理入库。(4)账目统计管理:采购副厂长需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总,并分类整理好对账单、入库单,交财务部月末与供应商对账结算用。5.6.2.3签订合同采购方式:即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。该方式主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、原材料、高额资产等。具体采购流程如下:(1)询价、比价、议价:供应部在确定物资为签订合同采购方式后,通过查询以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则,追求物美价廉的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商,进行询价、比价和议价,并起拟产品购销合同,合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经理审批、打印和签订,合同签订好后递交复印件给供应部和财务部,作为采购和付款的依据。(2)付款方式:按照合同约定的支付方式,由采购副厂长填写支付证明单交给财务部,然后交总经理审批,再交给财务部付款。(3)入库办理:供应部将物资采购回公司后,随同相应物资的发票一起拿到财务仓库办理入库,严格按入库程序办理入库。(4)采购统计管理:采购副厂长执行公司所有物资的采购职能,需确保采购工作的有序、高效地进行,采购副厂对每一项物资采购的完成情况进行完成情况的统计、跟进和汇总。6相关文件(1)入库管理程序(2)合格供应商评定程序7相关记录(1)生产计划(2)原辅材料报料清单(3)采购申请单(4)采购合同评审表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档原材料采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程:仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。2、部门新增物品的采购工作流程:部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)最近一次订货单价;(3)最近一次订货数量;(4)提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。4、鲜活食品冻品的采购工作流程:蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。5、燃料的采购工作流程:采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。6、维修零配件和工程物料的采购工作流程:工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价;(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)库存数量;(3)最近一次订货单价;(4)最近一次订货数量;(5)提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程规范事项1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。(1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。(2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。4、邀请供应商报价。三、货比三家工作流程每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。2、采购订单取消(1)公司取消订单:如因某种原因,公司需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。(2)供应商取消订单:如因某种原因,供应商取消了公司已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障公司利益,供应商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失。3.违反合同:合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。4.档案储存:所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每

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