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文档简介
高级会计师工作总结司的江******公司财务部经理。不同的工作经历,给了我很好的锻炼机会,丰富了我的促使我不断努力学习,掌握最新的财务会计知识,以出色地完成所担负的工作。下面,我重点就最近三年担任浙江******公司财务审计部常财务工作深入了解的基础上,认为当时的制度已不了四个制度,基本完善了财务管理内部制度体系:1、拟定《浙江******公司开支审批暂行办法》,规范了审批权限和程序。要必须经财务审核并签字确认,改变了以往多头审批,财******公司开支审批办法》,进一步明确了责权。求,执笔修订了《浙江******公司财务管理暂行办法》和《浙江******公司内部会两个办法”的贯彻执行作了具体安排。每年对所属经营单检查,对存在的问题出具书面整改通知,逐步规范了公司完成的特定目标,完成目标所使用的资作,理清工作思绪,将应收帐款的回收及开辟公司新的经未来市场经营环境变化的预测,充分考虑各种有利和不利,倡的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作、事后总结反馈的财务管理体系。在公司整体对对客户的信用程度作出评估,要求各经营单位按客户信用程款数额的高低,控制坏账风险。对信用程度较低的单位,如***,尽管是集团内的兄弟单位,管理政策一视同仁,加大现收比率,控制应收账款的催收力度,有难度的客户,亲自上门参预催讨,起到了基础上,做好月度财务分析;为的财务信息。由于工作较为出色,财务审计部被评为公司2001年度先进部室(综合测评第一)。完成的平稳运行,电算化已能满足公司本部的核算率。根据公司对财务信息和会计核算的进一步在拟定中,以提高公司整体财务管理和会计核及下属各单位会计人员合会计电算化的推行,组织了电脑培训。本人率先通2003年7
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