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文档简介

品文档Q/LD河南锂动电源有限公司企业标准Q/LDG.SP01-2010(A)2010-03-01发布2010-03-10实施河南锂动电源有限公司发布品文档品文档QQ/LDG.SP01-2010(A)效第1页共4页河南锂动电源限公司程序文件目的本程序规定了与综合管理体系有关的各类文件的批准、发布、发放、更改的管理职责和要求,确保对综合管理体系有效运行起重要作用的各场所都使用相应文件的有效版本。2适用范围本文件适用于公司与综合管理体系有关的文件和资料的控制。3.1管理者代表负责组织有关人员进行综合管理手册、程序文件的编制、修订或换版,组织文件的审核会签,总经理负责综合管理手册的批准,程序文件由主管领导副总经理或总经理批准。3.2公司人力资源综合部负责公司行政文件的归口管理。3.3品保部负责综合管理手册、程序文件的印刷、分发、更改的归口管理,负责检验指导书、试验规范的编制、分发、更改的管理。3.4研发中心负责产品图纸、产品技术标准、工艺文件、作业指导书等技术文件的编制、分发、更改的管理及产品技术档案管理;负责与产品有关的法律法规、外来标准的收集、对其适用性进行审查、分发及作废文件的回收或标识。3.5生产部负责职业健康安全方面法律法规和其他要求的收集、对其适用性进行审查、负责其分发及作废文件的回收或标识。3.6工程部负责环境保护(包括节能降耗)方面法律法规和其他要求的收集、对其适用性进行审查、收或标识;负责设备技术资料的档案管理。3.7采购部负责合格供方评价资料及供货业绩资料的归口管理。品销售合同及有关资料的归口管理,负责顾客提供的技术资料的接收、登记、传递。3.9其他各部门负责本部门与综合管理体系文件和资料的管理。4工作流程及控制要求4.1公司综合管理体系的文件包括:1)综合管理手册;2)质量、环境、职业健康安全管理方针、目标指标和管理方案;3)综合管理体系程序文件及支持性文件;4)企业产品图纸、产品技术标准、生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、试验规范等技术文件;品文档5)有关的外来文件和资料,如有关法律、法规、标准等,顾客提供的图纸、文件资料。6)其它与综合管理体系有关的文件和记录。4.2文件批准和发布前必须进行编号,文件编号方法如下:企业管理标准编码:Q/LDG**.**—****(*)发布年代号、版本号,如2010(A)管理文件顺序号01,02等管理标准分支代码企业代号(LD代表锂动)企业标准代号企业技术标准编码方法如下:LD-J-**-**—******—**(*)序号(版本号)文件编号(年月日代码)技术标准类别代码部门类别技术标准分支代码企业代码技术标准类别代码表锂电池产品技术标准工艺卡JZ检验,实验指导书ZZ作业指导书XY限度样板点检卡JS检验,实验规范其他管理性类文件编码文件序号(版本号)文件代号(发布年、月、日)部门类别记录序号记录序号记录代码企业代码公司代码部门类别代码:—工程CW——财务YX——营销XZ——行政GY——供应RS——人力资源综合办SC——生产GC—YF——研发中心HS——核算企业工艺技术图纸编码方法如下:LD-**-**—******-**序号图纸编码(年月日)图纸主体类别代码图纸类别代码企业代码图纸类别代码:工艺—GY设备—SB保护板—DG电池组合—D电池排线—D包装—BZ电池组装零件—DL图纸主体类别代码:工装模具——GM手机电池——SJ电动自行车用电池——DZ电动摩托车用电池——DM汽车用电池——DQ其他用途电池——QT记录的编码4.3文件编制、审批管理者代表主持编制,主管领导审核,总经理批准。4.3.2程序文件按部门职责由主管部门编制,编制部门的负责人审核,主管副总经理或总经理批准。品文档4.3.3部门内部的管理文件由该部门负责人批准。4.3.4产品技术标准、产品图纸、工艺技术文件由研发中心编制,部门负责人审核,报公司技术负责4.4文件的发放、接收与管理4.4.1各部门应指定专兼职资料员负责文件的收发、保管,并建立文件收发记录,做好日常管理工作,防止文件损坏和丢失。文件未经许可不得以任何形式复制。4.4.2纸质文件发放与管理 1)文件发放部门资料员根据发放范围进行复印并在首页(或封面)加盖“分发号”,在“文件发 放登记表”中登记后将文件发放有关部门,接收部门人员在“文件发放登记表”上签名接收。2)当文件丢失时,责任者应及时向归口管理部门报告,并办理补领手续。补发文件应给予新的注册号,并注销原文件号。3)当文件使用人调离、或不再担任原职且不属文件发放范围时,应办理移交手续并将新的接替人名单报归口管理部门备案。文件发放号总经理01管理者代表02顾客代表03品保04生产05营销06供应07工程08财务09核算10行政11研发中心12人力资源13生产办14售后服务15技术部164.4.3电子文件(只限于管理类文件)发放与管理1)文件发放部门资料员以电子文档形式在局域网上发布,或放在服务器上供人员按各自的权限浏览,同时以E-mail向所有收件人发放收文通知(发至各邮箱),如为紧急文件,由文件发放者电话子文件发放记录。2)当文件需修改时由文件制定部门负责修改服务器上文件,并向有关人员发放修改通知(发至各邮箱),如为紧急文件,由文件发放者电话通知。3)以电子文档形式存在的文件,发布部门应及时备份或拷贝,防止系统出现病毒或故障时文件丢4.5文件更改4.5.1当出现外部变化(如有关的法律法规的修订,职业健康安全、环境知识及技术的新发展);内部等)时,管理者代表应适时组织对文件进行评审与更新。各部门针对文件实施中的问题亦可对文件提出修改意见,由文件更改申请人/部门填写“文件更改申请/通知单”报该文件的主管部门。应充分考更改对其它程序可能造成的影响,对重要技术参数的更改应附有关的试验/验证报告或资料。必要时由管理者代表或主管部门组织相关部门对文件更改的申请进行讨论会签。4.5.2文件的更改应按原审批级别进行审批。更改获准后,由主管部门按原文件资料的发布方式和发新文件,收回作废文件,划改方式应授权专人根据“文件更改申请/通知单”进行手写更改,授权人应按“更改通知单”的更改内容及更改方法及时更改,并做标记和记录。文件接收部门在“文件更改通知单”上签字以示更改完毕。品文档4.5.3文件使用部门/人员应按更改通知书立即实施所要求的更改。未经批准,任何人不得随便更改文4.5.4顾客工程(技术)标准/规范的控制1)研发中心负责按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客提供的工程(技术)标准/规范及其更改,当顾客无明确要求时,评审、发放和实施时限不应超过两个工作周。2)生产部、品质部应保存每项更改在生产中实施日期的记录,实施应包括对文件的更新。3)当设计文件引用这些规范或这些规范影响到生产件批准过程的文件(如控制计划、FMEAs等)时,在标准/规范更改的同时,研发中心应对相关的生产件批准记录进行更新。4.6文件的换版、回收和作废4.6.1一般情况下,本公司自行制定的文件不超过5年应更新换版。文件经多次更改(更改次数一般不超过5次),或更改后不清晰影响使用时,管理者代表应及时组织进行文件的换版。换发新版时,旧版纸质文件应同时收回。4.6.2作废纸制文件应由文件发放部门收回统一处理,有关部门需留作参考时,需经主管部门同意, 毁申请单”,经文件主管部门负责人批 准后及时销毁,防止作废文件误用。环境方面法律法规、标准等进行识别、收集,并确定这些要求如何应用于危险源、环境因素。对适用的法律、法

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