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文档简介

/0应城市白杨商砼有限公司质量记录表格编制:批准:应城市白杨商砼有限公司保护客户机密信息和所有权工作检查记录表控制编号:ZLJL001检查人技术负责人检查时间监督员检查情况技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理?是□否□是否批准借阅保密资料;是□否□是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题?是□否□是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告?是□否□是否负责维护本文件的有效性?是□否□质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求?是□否□是否做好检测报告发送中的保密工作?是□否□是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施?是□否□收样员是否认真做好客户的样品接收工作?是□否□是否记录客户对样品及相关资料的保密要求?是□否□是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作?是□否□样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作?是□否□资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管?是□否□是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存?是□否□是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅?是□否□其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作?是□否□是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密?是□否□是否做好对分包实验室的保密工作?是□否□违反保密规定说明检查人〔技术负责人□监督员□签字:日期:填表说明:如果没有违反保密规定,"违反保密规定说明"一栏不添。客户样品及有关资料审查登记表控制编号:ZLJL002客户信息名称地址联系人邮政编码电话号码样品/资料一览表序号样品/资料名称收件日期是否保密接件人审查意见检测室主任意见技术负责人意见文件更改通知单控制编号:ZLJL003文件名称文件编号更改理由:客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□修改前内容修改后内容更改人更改日期年月日批准人批准日期年月日文件归档登记表控制编号:ZLJL004序号归档文件名称〔代号所属部门类别交件人收件人日期文件发放回收登记表控制编号:ZLJL005序号文件名称文件控制编号发放编号发放签字回收签字发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期文件借阅登记表控制编号:ZLJL006序号文件编号文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期受控文件清单控制编号:ZLJL007序号文件名称文件编号数量备注受控质量记录清单控制编号:ZLJL008序号文件名称文件编号数量备注合同、协议登记表控制编号:ZLJL009序号合同、协议名称合同、协议编号检测室签约时间备注合同评审记录表控制编号:ZLJL010委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况项目参数评审内容:1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□10.其他评审结论:1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□4.其他评审人员会签批准意见经理签字:日期:检验工作分包方审核认可报告控制编号:ZLJL011评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员名,技术人员名,检测人员名,其中,高级工程师名,工程师名。是否有人员培训的政策和程序是□否□对员工是否进行资格确认,相应人员进行岗前培训、持证上岗。是□否□检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。是□否□其他:检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备台〔套。与分包项目项配套仪器设备检定率%与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。是□否□检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为:温度湿度。检测设施和环境条件是否适应分包项目。是□否□其它:服务质量服务热情,及时与客户联系,明确客户要求。是□否□积极从客户处搜集反馈资料,用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。是□否□保持与客户技术方面的良好沟通,并对其建议和指导。是□否□其它:质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。是□否□分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□是否通过了计量认证是□否□是否通过了ISO/IEC17025认证。是□否□其他:结论合格□不合格□技术负责人意见签字:日期:经理意见签字:日期:合格分包方名册控制编号:ZLJL012序号分包实验室名称联系人分包项目备注审批意见审批人〔经理:日期:分包项目一览表控制编号:ZLJL013序号委托单位检验项目分包项目分包单位实行分包时间我单位检验报告编号分包项目申请表控制编号:ZLJL014申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字:日期:年月日技术负责人意见签字:日期:年月日经理意见签字:日期:年月日供应商评价表〔供应品控制编号:ZLJL015所购物品名称供应商供应品的规格型号地址评价人评价日期质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求?是□否□;货源是否稳定?是□否□;供货质量是否符合要求?是□否□;包装、运输质量是否符合要求?是□否□;各项技术指标是否符合标准要求?是□否□;价格是否合理?是□否□;其他:服务与信誉是否服务热情,按时按量交货?是□否□;是否及时与客户联系,收集意见和建议,保证满足客户要求?是□否□;售后服务是否及时有效?是□否□其他:技术与管理技术和生产工艺是否先进?是□否□;是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制?是□否□其他:设备与设施设备与设施是否满足产品要求?是□否□其他:质量保证能力生产和经营范围是否符合要求?是□否□;是否有生产许可证和准用证?是□否□;通过ISO9000认证?是□否□;通过ISO/IEC17025认可?是□否□;是否具备法定计量认证、认可资格〔及其附表?是□否□其他:审批意见质量负责人:日期:供应商评价表〔计量服务控制编号:ZLJL016服务名称供应商地址评价人评价日期质量与价格是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件?是□否□本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内?是□否□价格与其他计量检定机构相比是否合理?是□否□其他:服务与信誉是否服务热情,按时计量检定?是□否□是否及时与客户联系,收集意见和建议,保证满足客户要求?是□否□其他:其他附:计量检定/校准机构的法律资质文件附:计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围审批意见质量负责人:日期:合格供应商名册控制编号:ZLJL017序号供应商供应物品〔服务名称首次列入日期审核人签字批准人采购计划/验收/领用登记表控制编号:ZLJL018序

号物品名称规格/型号计划数量质量标准〔号申请人批准人购入数量采购人/日期验收人/日期是否合格领用人/日期领用数量大型仪器设备购置申请表控制编号:ZLJL019设备名称估价规格型号数量购置原因及调研情况〔要注明先进程度:设备功能产地经费来源技术要求申请购置人签名部门负责人签名技术负责人审核意见:签字:日期:经理批准:签字:日期:大型仪器设备验收表控制编号:ZLJL020设备名称生产厂家规格、型号出厂编号到货日期验收日期开箱情况合格证是否齐全是□否□说明书是否齐全是□否□保修卡是否齐全是□否□有关技术资料是否齐全是□否□随机附件是否齐全是□否□其他:外观检查包装是否完好是□否□仪器设备是否损坏是□否□规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□其他:初步检查〔安装、调试或通电操作情况安装质量是否符合要求是□否□仪器设备运转是否正常是□否□技术性能、指标是否达到规定要求是□否□其他:验收结果合格□不合格□备注验收人员签字检测室主任办公室设备管理员专业技术人员客户满意度调查表控制编号:ZLJL021客户名称地址联系人邮编电话传真服务项目填表日期年月日E-mail:项次调查内容很满意满意较满意不满意很不满意备注项目审查项目是否全面服务方式是否合适服务态度结算方式服务质量沟通理解了解用户要求客户满意度结论其他意见和建议事故处理登记表控制编号:ZLJL022投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容:受理人签字:日期:处理意见:办公室主任签字:日期:审批意见:质量负责人□技术负责人□:日期:投诉<申述>处理通知单控制编号:ZLJL023投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容:投诉方代表□/记录人□〔签名日期:调查结果及处理情况:办公室主任:日期:投诉方反馈意见:投诉方代表〔签名日期:投诉处理登记表控制编号:ZLJL024序号投诉单位投诉事由投诉日期处理人处理情况反馈意见不符合评审处置记录表控制编号:ZLJL025不符合事实描述:报告人:日期:不符合性质评审意见:不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合2.措施要求:纠正纠正措施纠正措施纠正处置意见:批准人〔质量负责人技术负责人:日期:纠正过程实施记录::日期:验证意见:验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论:有效无效有关说明〔必要时:验证人〔监督员内审员:日期:实施纠正措施记录表控制编号:ZLJL026不符合事实描述:报告人:日期:不符合性质评审意见:不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合2.措施要求:纠正纠正措施纠正措施纠正处置意见:批准人〔质量负责人技术负责人:日期:不符合原因分析::日期:纠正措施计划及批准::日期:措施评价、批准:质量负责人技术负责人:日期:纠正过程实施记录::日期:验证意见:验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论:有效无效有关说明〔必要时:验证人〔监督员内审员:日期:实施预防措施记录表控制编号:ZLJL027潜在不符合描述:报告人:日期:原因分析和措施计划::日期:措施评价、批准:质量负责人技术负责人:日期:实施记录::日期:验证意见:验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论:有效无效有关说明〔必要时:监督员:日期:记录归档登记表控制编号:ZLJL028序号记录名称控制编号份数呈交人归档人归档日期记录借阅登记表控制编号:ZLJL029序号记录名称控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期控制编号:ZLJL030序号记录名称控制编号期限备注控制编号:ZLJL031序号记录名称控制编号期限备注年度内审计划表控制编号:ZLJL032审核目的审核范围审核准则审核组审核组长:组员:审核时间年月〔集中式负责人审核内容备注编制人〔质量负责人:日期:年月日批准人〔经理:日期:年月日内部审核日程计划表控制编号:ZLJL033审核目的审核范围审核准则审核日期编制人编制日期批准人批准日期组别审核部门时间第1组组长:组员:第2组组长:组员:月日首次会议月日月日审核组汇总会议、末次会议内审检查记录表控制编号:ZLJL034本核查表依据要求编制,编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。条款核查内容对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号自查结果说明备注质量手册程序文件注:1."对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号"和"自查结果说明"栏由实验室填写。2."自查结果说明"栏应逐个条款进行描述。3.评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况,可填写在"备注"栏。第页共页内部审核报告控制编号:ZLJL035一、审核简况审核日期:审核地点:审核目的:审核依据:□□质量手册:名称〔代号:版本号:□程序文件□其它:审核范围:a检测领域:b检测能力范围:检测的产品/产品类别项,项目/参数项,检测标准〔方法项;d其它:二、审核情况及主要结果综述1.接受审核主要管理人员:2.质量文件〔记录审核结果简要说明:内部审核报告续前页控制编号:ZLJL0353.通过现场评审,审核组确认的检测产品/产品类别项,项目/参数项,检测标准〔方法项。4.审核组通过对现场审核,共发现个不符合项,及个观察项。5.其它:三、评审结论1.质量体系运行的适宜性、有效性:2.技术能力的保证与维持:3.主要不符合项简述:4.建议有待改进的运作内容:5.其它:内部审核报告续前页控制编号:ZLJL035四、审核组签名审核组长:组员:质量负责人:五、审核报告相关附件《年度内审计划表〔集中式》《内部审核日程计划表》《内审检查记录表》《现场检测能力审核记录表》会议签到表控制编号:ZLJL036会议名称会议地点会议日期/时间会议主持人参加人员姓名职务/职称备注姓名职务/职称备注备注管理评审计划表控制编号:ZLJL037评审时间评审地点主持人评审方式参加评审人员名单部门和职务姓名管理评审所需输入文件及准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员备注编制人〔技术负责人:年月日批准人〔经理:年月日管理评审报告控制编号:ZLJL038评审目的:通过管理体系的评审,确保管理体系和检测活动持续的适宜性、充分性和有效性,以寻求改进的机会和适应变更的需要。评审依据:管理评审计划要求输入的信息。评审时间评审形式评审主持人参加部门及人员:一.管理评审综述〔输入信息摘要管理评审报告续前页控制编号:ZLJL039二.管理评审结论〔输出信息编制人〔技术负责人:年月日批准人〔经理:年月日管理评审验证记录表控制编号:ZLJL040问题责任部门纠正措施计划:责任部门负责人:年月日措施计划评价、批准:质量负责人技术负责人:年月日纠正措施实施记录:责任部门负责人:年月日验证意见:验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论:有效无效有关说明〔必要时:审批技术负责人:年月日年度人员培训计划实施表控制编号:ZLJL041序号培训计划实际实施情况备注培训时间培训内容培训对象培训部门/师资实施时间实施结果人员培训记录表控制编号:ZLJL042培训主题培训对象教师教材考核方式时间姓名岗位培训内容记录人:备注检测人员上岗审批表控制编号:ZLJL043序号姓名证别证书号码初次取证时间有效期发证单位上次复审时间批准人备注人员技术档案登记表控制编号:ZLJL044姓名性别出生年月学历政治面貌参加工作时间档案材料情况序号材料名称简况收集人检测室环境条件记录表控制编号:ZLJL045日期时间温度〔℃湿度〔%记录人备注年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分年月日时分时分时分允许方法偏离申报审批表控制编号:ZLJL046申请人申请日期例外允许的请求批准事由例外允许后果分析是否有法律要求?是□否□是否违背试验室的质量方针?是□否□是否违背试验室的公正性?是□否□是否有严重的社会影响?是□否□是否对人身和财产构成危害?是□否□是否其它不良的连带影响?是□否□可以追溯结果?是□否□其他:报告人〔收样员□检测员□:日期:处理措施的意见审核人〔办公室主任:日期:监督员意见监督员:日期:批准人意见技术负责人:日期:控制编号:ZLJL047序号标准代号标准名称结论档案编号备注开展新项目申请表控制编号:ZLJL048新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件先进性及效益分析所需仪器设备名称型号技术要求设施环境改造及人员要求申请部门申请日期注:附新项目阶段性实施计划开展新项目评审表控制编号:ZLJL049项目名称项目组成员依据规范参加评审人员评审内容全部输入的文件资料的有效性、适宜性:人员培训效果:仪器设备的配置及校准状态:设施环境条件符合情况:项目检测人员的模拟检测情况:通过实验室间比对结果验证情况:检测结果的测量不确定度:其他:评审组意见技术负责人:日期:审批经理:日期:计算机软件登记表控制编号:ZLJL050软件编号软件名称购置日期保管人备注计算机内容变更申请表控制编号:ZLJL051名称编号申请人申请时间需变更的内容:变更理由:变更后内容:评价或验证结论:办公室主任:日期:批准人〔技术负责人日期:抽样单清单控制编号:ZLJL052序号抽样单名称控制编号备注检验原始记录清单控制编号:ZLJL053序号记录名称控制编号备注年度日常监督计划表控制编号:ZLJL054监督内容监督频率人员及操作次/设施及环境条件次/检测方法次/仪器设备次/测量溯源性次/抽样、样品处置次/结果报告次/必要及补充说明:质量负责人:日期:编制人〔质量监督小组组长:日期:批准人〔技术负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL055监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是,检测的参数是;2、检测所依据的标准代号是;3、检测时间:;4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□实际操作□现场演示□;5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□;6、提问操作规程:提问条,答对条;7、查记录/报告:查份,不合格份;8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;9、其他:论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL056监督检查日期监督员内容监督设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录:1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;2、是否配备相应的控制设施:是□否□3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□否□6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴"实验受控区"或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□9、其他:论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL057监督检查日期监督员内容监督检测方法监督记录对室所使用检测方法的监督记录:1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□否□2、抽查个检测标准,其中作废标准个;3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:是□否□5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:是□否□6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□否□7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□否□8、其他:结论合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL058监督检查日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录:1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□否□2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《仪器设备使用记录》:是□否□5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场:是□否□7、所有设备如可能是否均有编号:是□否□8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划:是□否□10、是否按维护保养计划进行了维护保养:是□否□11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处置、运输、贮存、使用是否达到规定要求:是□否□12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:是□否□13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□否□14、是否有设备的三色标识:是□否□15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修正,所有的备份都同时得到更新:是□否□17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按照管理体系的要求工作:是□否□18、其他:论结合格□不合格□不符合项说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL059监督检查日期监督员内容监督测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录:1、是否编制了周期检定/校准计划:是□否□2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□3、检定/校准状态是否有标识:是□否□4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□否□6、其他:论结合格□不合格□不符合项说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL060监督检查日期监督员监督内容抽样和样品处置监督记录对室样品处置的监督记录:1、样品是否有的标识:是□否□2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否□3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□否□4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□否□5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□否□6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求工作:是□否□8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,是否编制了抽样计划:是□否□9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到:是□否□10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件〔相关时、抽样地点〔或抽样图示、抽样日期、和抽样过程记录:是□否□11、其他:论结合格□不合格□不符合项说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL061监督检查日期监督员内容监督结果报告监督记录对室结果报告的监督记录:1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准的要求:是□否□2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是□否□4、报告的发放是否符合要求:是□否□5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□否□6、其他:论结合格□不合格□不符合项说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:日常监督记录表控制编号:ZLJL062监督检查日期监督员内容监督监督记录论结合格□不合格□不符合项说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人:日期:现场检测工作记录表控制编号:ZLJL063委托单位委托编号检验编号工程名称检测日期检测项目检测人员现场情况描述检测环境条件是否符合要求是□否□仪器设备运行状态正常与否是□否□检测人员的操作情况是否满足检测的要求是□否□所采集的数据是否正常是□否□其他:采取控制措施备注项目负责人:日期:说明:如果现场情况正常"采取控制措施"一栏不添,如果现场情况不正常,应在"采取控制措施"一栏详细填写所采取的控制措施。仪器设备一览表控制编号:ZLJL064档案号仪器设备名称型号/规格技术参数制造单位检定/校准周期检定/校准单位自检/校准规范及编号备注测量范围准确度/不确定度应城市白杨商砼有限公司仪器设备使用记录表控制编号:ZLJL065设备名称设备编号使用日期使用前状况开始使用时间工作内容使用时状况使用结束时间使用后状况使用人①运行声音□②各部位运转□⒌其他情况□⒈外观□⒉电源□⒊示值归零□⒋及时保养情况□⒌其他情况□①运行声音□②各部位运转□⒌其他情况□⒈外观□⒉电源□⒊示值归零□⒋及时保养情况□⒌其他情况□备注说明:1、每次使用仪器设备都要记录。2、工作内容要填写检验项目及检验编号;3、状况正常时在相应情况后的□内打√,不正常打×并在备注栏填写不正常的具体情况;4、若有其他情况,可在其后的□内打√,并在备注栏填写具体情况;4、本记录每本记录完毕后应及时归档。仪器设备维修记录表控制编号:ZLJL066设备名称/型号设备编号维修原因维修情况记载维修责任人签字:年月日维修后验收情况记载维修后试运行情况验收结论验收人员签字检测室主任专业技术人员设备员保管员验收日期仪器设备维修记录表维修情况记载维修责任人签字:年月日仪器设备维修申报表控制编号:ZLJL067仪器设备名称设备编号规格型号购置日期故障描述:操作人:日期:维修方式及费用:检测室主任:日期:技术负责人审核意见:签名:日期:经理审批:签名:日期:仪器设备调试验收记录控制编号:ZLJL068名称及编号维修、租借日期型号接收日期制造厂维修、租借服务商/单位项目情况记录配件清点机械运转电器部分其它是否需要重新检定〔校准:验收意见□合格□不合格参加验收人员签名所属部门备注注:仪器设备降级使用评定表控制编号:ZLJL069仪器设备名称仪器设备编号规格型号维修日期申请部门申请人降级使用原因及现实精度等〔经重新检定后仪器设备现时准确度,规定准确度;现时精度,规定精度,现时灵敏度,规定灵敏度;现时稳定性,规定稳定性。其他:仪器设备准确度是否符合规范要求是□否□仪器设备精度是否符合规范要求是□否□仪器设备灵敏度是否符合规范要求是□否□仪器设备稳定性是否符合规范要求是□否□其他:降级使用项目精度等要求降级使用项目精度。降级使用项目准确度。降级使用项目灵敏度。降级使用项目稳定性。其他:办公室主任审核意见:签名:日期:技术负责人确认意见:签名:日期:经理审批意见:签名:日期:控制编号:ZLJL070日期:日期:日期:日期:现场试验设备出库、回库状态检查记录控制编号:ZLJL071设备名称设备编号使用日期检测项目出库时间出库状态回库时间回库状态保管人正常异常正常异常使用人说明:在"正常""异常"下面打√表示即可。周期检定计划记录表控制编号:ZLJL072序号仪器名称设备档案号型号规格测量范围/准确度检定单位检定周期最近检定日期证书到期日期备注编制:设备员日期:批准:技术负责人日期仪器设备检定/校准通知控制编号:ZLJL073设备使用部门下达计划日期序号仪器设备名称设备档案号规格、型号检定周期最近检定日期检定单位/校验人要求完成检定/校验时间计划完成情况设备员:仪器设备购置申请表控制编号:ZLJL074名称估价规格型号数量购置原因及调研情况〔要注明先进程度:技术要求功能产地申请购置人部门负责人技术负责人审核意见:签字:日期:经理批准:签字:日期:仪器设备验收表控制编号:ZLJL075名称规格型号开箱情况合格证是否齐全是□否□说明书是否齐全是□否□溯源证是否齐全是□否□有关技术资料是否齐全是□否□是否有附件及附件是否齐全其他外观检查包装是否完好是□否□标准物质是否损坏是□否□规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□其他初步检查安装质量是否符合要求是□否□使用是否正常是□否□技术性能、指标是否达到规定要求是□否□其他验收结果合格□不合格□其他验收日期验收人员设备档案及检定证书移交登记表控制编号:ZLJL076序号设备档案编号移交档案内容交接签字移交日期计量员档案员仪器设备期间核查计划控制编号:ZLJL079序号核查仪器设备名称核查计划实施时间责任部门责任人编制人〔设备员日期:审核人〔质量负责人日期:批准人〔技术负责人日期:仪器设备期间核查方案控制编号:ZLJL080根据仪器设备期间核查年度计划,制定此方案,相应编号为设备进行期间核查核查人员的组成组长:组员:核查时间核查地点执行文件《仪器设备期间核查程序》期间核查作业指导书该仪器的检定周期时间编制人〔设备员:日期:审核人〔办公室主任日期:批准人〔技术负责人日期:仪器设备期间核查记录表控制编号:ZLJL081名称型号规格编号核查依据检查所用仪器设备核查人员核查过程记录记录人〔设备员:日期:期间核查结果核查小组组长:日期:审核人〔办公室主任意见:签名:日期:抽样计划表控制编号:ZLJL082抽样

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