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文档简介

HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估建筑材料、构配件管理1.杳材料管埋制度,是否包括管理职责、购置(采购、租赁)计划、供方评价选择、购置过程合同签订、搬运、脸收、保管、使用、不合格品控制、甲供物资的管理和半成品保护、盘存核兜等内容,能否满足现场管理的要求?2、查项目开工前是否编制项目材料总计划和预报计划,根据工程变更及时修正,并上报分公司审核(钢材预损1.5%,碎5%以内)3、查是否编制大宗材料年度、月需求计划及实际采购计划,并规定的流程审批?(编制、豆核、审批的职责划分,材料部会同工程部门编制复核,顼目经理审批?工程材料年度需求计划、月需求计划,材料(产品)采购计划审批单)审核人:审核组长:

审核人:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司项目名称:南益高速公路第六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容(手册条款)检查表审核记录评估4、查采购计划是否包括所采购产品的名称、规格型号、数量、交货期、质量、环保要求以及检险方式等?5、查是否对供应商进行评价并保存相应记录?评价资料的内容是否包括资格、信誉、质量、价格、供货能力、售后服务等?(合格供应商信息表、评审表,项目经理审批)6、查评审合格后,是否建立《合格供应商清单》并每年或不定期进行复审?(合格材料供应商更审考核评分表,A,B,C,D级,D级取消资格)7、查是否按有关规定进行招标采购?(单项材料累计超500万元的,分子公司会同资产管理部招标采购,集团柒中采购钢材、水泥、沥青等材料需招标)审核人:审核组长:

审核人:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估8、查是否与经评审的供应商签订了合同并建立台账?合同文本内容否规范、全面,是否包含材料(产品)种类、名称、规格、质量标准、检险标准、单价、数量、结算付款方式、交货时间地点、运输方式及验收办法、服务及违约处理、合同的方效时间等?合同资料是否保存完修,是否审查了对方的主体资格、资信情况、及履约能力、合同订立人员的资格等?9、查是否对采购合同进行评审并按规定权限及时签订合同?(合同审批表,项目合同审批表:单项累计50万以下,项目经理审批:单项50-500万,分子公司经理审批:单项累计500万以上,集团总经理审核)10、查1:程材料是否按程序进行脸收、入库.手续是否齐全?(材料验收单、材料验收、/出库台账)审核人:审核组长:

审核人:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估Q:832II、查材料的检验标准、抽样比例、检验结果是否符合要求?是否有未经抽检、见证取样且未有结果就使用的情况?(材料申请、试险反馈单)12、查是否有验收不合格的情况?不合格材料的处理是否符合规定?不合格品台账、标识、评审及处理记录)13、现场查看钢筋、预应力钢材等的储存、使用情况,是否有防锈措施等?查看散装水泥的现场储存情况,是否有防腐、防潮措施?14、查看施工现场和材料仓库,观察材料的摆放、隔热、标识、防护、账目、盘点等情况,判断是否满足规定要求?标识的内容是否标明产品的名称、规格、产地、进场日期、检的状态(待检、检验合格、检验不合格)等?审核人:审核组长:

审核人:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估15、查看易燃、易爆、有毒、有击化学危险品的贮存、保管、标识等,是否满足规定要求?16、查看材料的抽材计划、检查记录等,是否有不符合的情况,如有,查看处理记录。17、查项目对易燃、易爆、易碎、等建筑材料、构配件的搬运,是否实施了控制?(如防雨、防熊、防碰撞、防做初等)特殊搬运活动是否编制了实施方案?18、查材料发放记录,判断其是否可追溯,是否遵循“先入先出'’的原则?(材料领用计划申请表、调整表,材料领用单、调拨单.材料领用/调拨台账)审核人:审核组长:

审核人:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估19、查项目是否每月定期盘点,是否帐、物相符?是否建立材料消耗台账及核算体系,对材料的计划与采购、预算与消耗、盘存等进行对比核算.对核算结果是否有分析和控制?(库存物资清查盘点表、工程材料成本预算表、工程材料月消耗核算表,对超计划消耗出分析报告给项目经理。)20、查废旧材料的处置是否符合集团相关规定?<10万元以下分公司审批。10万以上报集团资产部审批)21、查材料结算价格与合同价格仃无出入?是否按程序进行结算和支付?仃无超支付及采购套现情况?审核人:审核组长:

审核人:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称:南益高速公路笫六合同段受审部门:材料科部门负责人:黄阳根审核日期:核内容标准公、(手册条款)检查表审核记录评估22.查是否对业主提供的材料

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