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第6页共6页财务审计经理的主要工作职责工作职责:1、决策类:1.1、参与公司财务制度体系建设评估决策;1.2、参与公司财务审计决策;1.3、参与公司经营业务活动中,涉及到资金使用的决策;1.4、公司董事长授权的其它决策事宜;2、管理统筹类:2.1、负责拟定财务审计相关工作计划,并上报批示后,组织推进实施;2.2、负责组织协调各部门人员抽调,建立审计小组,推进阶段性审计工作落实;3、执行类:3.1、建立健全并不断组织优化公司财务审计相关的管控制度,并上报核准后,组织推进实施;3.2、负责公司财务预算审计工作开展;3.3、负责公司财务日常账目核算、票据归档、资金使用的审计工作的开展;3.4、负责公司重大生产项目的项目财务审计;3.5、负责公司重要岗位异动而发生的经济相关的审计;3.6、负责公司年度财务审计工作对接与落实;3.7、定期完成阶段性的各项审计报告,并报审。4、其他类:4.1、参与配合公司投资项目(EPC、PPP等)财务审计工作;4.2、公司上级交办的其他工作任职要求:1、学历:大学本科以上学历,财务管理、经济学、审计学等相关财经专业。2、工作履历:2.1、职业履历:____年以上财务工作经验,____年以上审计工作经验,____年以上审计经理职务经验;2.2、行业履历:建筑施工类行业审计工作____年以上。3、年龄:30—____岁;4、专业知识技能要求:4.1、专业知识:财务核算、资金管理、税务政策、行业财务工作特征等;4.2、技能要求:熟练的现代办公软件操作能力,含专业财务软件操作能力;4.3、职称要求:中级以上财会资质、CPA;4.4、其他要求:4.4.1、性格活泼开朗,具备良好的沟通协调能力;4.4.2、具备良好的职业素养;4.4.3、对MBO有足够的认知,并能适应出差工作。财务审计经理的主要工作职责(二)职责:1.完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;____组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;3.根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;4.协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;5.对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;6.及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;7.对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;8.对企业年度经营情况进行经济效益审计;9.第三方审计机构对接。任职资格:1、____周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业2、具有____年以上财务管理,____年审计负责人经验;3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。4、中级以上职称,熟悉办公自动化财务审计经理的主要工作职责(三)工作职责Responsibilities:1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;5、完成领导交办的其他工作。任职要求Requirements:1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;2、工作经验:____年以上的相关工作经验,具有CPA证书者优先考虑;;3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;4、有四大、上市公司工作经历者优先;5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。财务审计经理的主要工作职责(四)职责:1、完成领导分派的财务收支审计、离任审计、专项审计等项目审计任务,对自己承担的具体审计项目和具体审计任务承担风险责任。2.、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作,确保审计方案的实施。3、负责各项审计工作的实施,对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和审计工作底稿进行复核,负责完成主审的项目审计报告和审计调查报告的编写工作,对审计项目质量负责。4、编写审计报告,对报告中的各项数据必须有审计底稿支撑,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。5、协同上级进行审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。6、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。7、负责对审计及相关内容的保密职责。8、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,财务管理、审计、会计、税务等相关专业;2、掌握国家财税政策,内审管理等相关制度办法,熟悉内审工作流程,对行业管理和内控建设有清晰的认识,对行业管理能提出高质量的管理建议;3、有____年以上经营审计、财务审计岗位工作经验或大型企业财务岗位工作经验者优先;4、熟悉财务软件,具备较强的数据分析、问题判断能力;5、具有良好的沟通能力、文字表达能力及团队合作精神。财务审计经理的主要工作职责(五)职责:负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;任职资格:有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。财务审计经理的主要工作职责(六)职责:1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性
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