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文档简介

固定资产管理客户服务中心培训部一、固定资产核算基本原则本系统对固定资产采用严格的序时管理,序时到日,以某个日期进行编辑后,以后的编辑必须在此日期之后。删除时,必须删除后序的工作,才能删除前一步的工作。变动后折旧计算和分配汇总原则发生与折旧计算有关的变动后,加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值,以剩余使用年限为计提年限计算折旧;直线法仍按原公式计算。原值、累计折旧、净残值(率)、使用状况调整,下月生效;折旧方法、使用年限调整当月生效。设置账套参数1、相关约定与说明:请选择“我同意”,否则将无法进行初始化工作。2、启用月份:如果需向总账系统传递凭证,则固定资产系统的启用月份不得在总账系统的启用月份之后。启用日期确定后,在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据,在启用日期开始计提折旧。3、折旧信息:选择主要的折旧方法,系统设定每个月均计提折旧,但用户也可自行设定相应的周期。2、启用月份:如果需向总账系统传递凭证,则固定产系统的启用月份不得在总账系统的启用月份之后。启用日期确定后,在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据,在启用日期开始计提折旧。启用月份4、编码方式:编码长度最长可以为4级10位,建议使用国家规定的6位(2112)方式。一般不选部门+类+序号,因为不能更改,如果资产部门变更,则反映不准确。

编码方式5、与财务系统接口

选择是否与财务系统对账,允许选择“对账不平允许固定资产月末结账”。

输入对账科目,可以向总账传递凭证。6、完成:检查初始化内容。如果发现系统不允许修改的内容有错,要修改,只能使用工具\重新初始化账套的功能,清空对该账套所作的一切设置工作。1、类别编码不能重复,同一上级的类别名称不能相同。

2、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。

3、已使用过的类别不能增加下级。

4、增加下级时,先选中上级再增加下级,类别编码可以调整。

注:正常计提,原值减残值,提到净值时,不再计提;总提折旧,指建筑物、房屋,只要使用就计提折旧。一、设置资产类别二、设置增减方式(含对应科目)

其中:盘盈、盘亏、毁损不能修改、删除四、定义折旧方法

系统提供五种常用的折旧方法及计算公式,如果折旧方法已使用,不要轻易修改。

五、录入期初卡片

1、卡片编号:根据初始化定义的编码方案自动设定,不能修改,如果删除一张卡片且不是最后一张卡片,将保留空号。

2、原值、累计折旧:录入的必须是录入月月初的价值,否则将出现计算错误。保存后,当月月末结账前可以无痕迹的修改卡片上录入的所有信息,也可无痕迹的删除卡片。相应操作步骤如下2、资产减少本系统要求必须计提折旧后,才能减少资产。如果要减少的资产较少或没有共同点,可以通过输入资产编号或卡片编号,单击[增加]把资产添加到资产减少表中。如果要减少的资产较多或有共同点,可以通过单击[条件],输入查询条件,将符合条件的资产选出,进行批量减少操作。

2、删除卡片进入卡片管理,单击所要删除的卡片编号,单击“删除”。录入当月发现卡片录入错误,可以通过“卡片删除”来实现,删除后如果该卡片不是最后一张,卡片编号保留空号。通过“资产减少”功能减少的资产的资料,会计档案要求必须保留一定时间,只有在超过了本系统在账套设定的删除年限后,才能通过“卡片删除”将原始资料从系统彻底删除。三、资产变动主要指原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整等。对已做完变动的资产要求输入相应的变动单来记录资产调整结果。变动单不能修改,只有在当月删除重做。必须保证变动后的净值大于变动后的净残值。资产变动的类型点击“计提折旧”后出现以下界面。点击“是”后出现以下提示信息。而后出现折旧清单。五、折旧分配折旧分配表是编制记账凭证、把计提折旧分配额分配到有关成本费用的依据,折旧分配表有两种类型:部门折旧分配表和类别折旧分配表。已结账期间的折旧分配表的分配条件不能修改。手工修改当月折旧额【操作步骤】

1、在期间选择列表中选择附有“最新”字样的期间,只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。

2、执行快捷键[Ctrl+Alt+g],打开修改折旧额开关。

3、双击要修改的单元格,把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。

4、请回答“是否以后每次计提折旧继承该值?”,如果“是”,则以后该资产每次计提折旧不按公式计提,按修改后的值计提折旧。如果“否”,则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

六、生成凭证资产增加、减少、累计折旧调整、以及折旧分配等记账凭证。制单有两种途径:1、在业务发生后立即制单2、在期末批量制单(建议使用此方法)2、在月末结帐前批量完成制单登账业务A、利用折旧分配表制作凭证时,所有缺省内容都可以修改、增加、删除。B、制单人应在总帐系统有制单权限。C、凭证的修改和删除只能在本系统完成。1、如果在设置-选项中选择“业务发生后立即制单”会自动进入“填制凭证”界面,生成部分缺省的不完整凭证。批量制单操作步骤1、点击“批量制单”后,进入“制单选择”,双击“制单”变成红字的Y。2、点击“制单设置”,将相应科目编码录入。3、点击“制单”后出现以下界面,点击保存后,此凭证即生成。月末处理1、当总账记账完毕,固定资产系统才可以进行对账,若对账平衡,则可以开始结账。2、若在财务接口中选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结帐。”则可以直接月末结帐。对帐不受限制,结帐前应进行对账。对账平衡结帐一、对账二、月末结账1、结账后,所有的数据资料将不能再进行修改。2、本月不做结账,系统将不允许下一个会计期间的数据。3、结账前一定要做好数据备份。三、取消结账工具菜单下“恢复月末结账前状态

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