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文档简介
应收应付会计工作职责描述1.负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。2、销项发票的开具、进项发票的认证3、发票购买及保管。4、参与月末存货盘点。应收应付会计工作职责21,审核公司的会计资料;2,发票开具,发票申购;3,核对供应商对账单;4,审核报销单等原始单据;5,登记发票明细;6,整理会计凭证;7,ERP系统发票结算;应收应付会计工作职责31、负责销售收入开票的开具或复核;2、增值税进项发票的跟催、认证,对合同信息的整理、分类、归档;3、负责账款对账及分析工作,定期进行对账,对应收、应付款账龄及回收支付进行分析,并根据集团要求,编制各类账款分析报表;4、每月凭证录入;5、进销存仓库的管理;6、完成上级交办的各项临时工作任务。应收应付会计工作职责41、审核供应商付款单和对账单;2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;3、做好应收帐款日常核对工作;4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。应收应付会计工作职责51、负责审核客户到款或供应商付款项情况,并及时进行帐务处理;2、负责审核或购货发票、相关销售杂费,及时进行帐务处理;3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;4、负责货款回笼安全,每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况,发现异常,及时向领导汇报,杜绝新增欠款;5、负责定期与客户或供应商核对往来帐,并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票,做好相关台账;7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算,确保资金安全;8、参与库存商品盘点;9、完成领导交办的其他工作任务。应收应付会计工作职责61.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;3.审核付款单、报销单的准确性;4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;5.编制付款和费用凭证;6.办理直接上司临时交办的其他事宜.应收应付会计工作职责71、现金管理和报销款的支付;2、对所有现金报销的单据要审核的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有总经理签字和经办人员签字;3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;5、定期应收帐款
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