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单位内部会计监督与内部控制制度---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合单位内部会计监督与内部控制一、单位内部会计监督单位内部会计监督的概念《会计法》第二十七条中规定:“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。〞1〕保证单位经营管理目标的实现和单位各项经济活动在法定范围内进行。2〕保护单位资产的平安完整,保证账面资产与实存资产定期核对相符。3〕保证业务活动按照适当的授权进行,保证资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。4〕保证所有交易和事项以正确的金额、在恰当的会计期间及时记录于适当的会计账簿,使会计报表的编制符合会计准那么的相关要求。5性和及时提供真实的会计信息。单位内部会计监督的主体和对象1〕单位内部会计监督的主体2〕单位内部会计监督的对象单位内部会计监督制度的根本要求《会计法》第二十七条规定:“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求:保管人员的权限应当明确,并相互别离、相互制约;的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确;〔三〕财产清查的范围、期限和组织程序应当明确;4.建立内部会计监督制度的原那么1234〕科学性原那么。单位负责人在内部会计监督中的职责会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。〞会计机构、会计人员在单位内部会计监督中的职权1〕内部会计控制的三大目标和六项原那么〔建议大家掌握“目标〞,以此派出原那么〕2〕内部会计控制的九项内容3〕内部会计控制的八种方法---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合不相容职务互相别离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等。其中:⑥风险控制。风险控制要求单位树立风险控制点,建立有效的风险管理系统,通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。4〕内部会计控制的三项检查①内部专门机构或专门人员的监督检查。②中介机构或相关专业人员的评价。③财政部门的监督检查。内部内容控制标准 货币资金〔试行〕1〕分工及授权批准务账目的登记工作。资金业务的全过程。2〕现金和银行存款的管理单位必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围。单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出。因特殊情况须坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。单位取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库〞,不得账外设账,严禁收款不入账。单位应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次。编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账
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