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文档简介
Word———关于离任审计通知书模板篇一:关于离任审计通知书模板
(单位名称):
经查,你单位在物业管理服务中存在下列问题:
(一)
(二)
(三)
上述问题没有达到《__市住宅物业管理服务标准》,现对你单位提出整改看法,要求你单位于日快速提出整改措施,进行服务整改,并书面上报整改结果。
区(县)建委物业科(小区办)
(盖章)
二OO年月日
篇二:关于离任审计通知书模板
__单位:
依据《中国审计法》的有关规定,我局自年月日至年月日对你单位的__进行了审计。并依据《中国审计法》第四十一条及相关法律、法规对有关问题进行了处理、惩罚。依据《中国审计法》第四十七条、《中国审计法实施条例》第五十一条、第五十四条的相关规定,现提出详细整改要求如下:
你单位应当自接到《审计打算书》、《审计》60日内将有关审计打算、审计建议事项、要求自行订正事项执行完毕,同时将审计打算及审计建议执行状况、要求自行订正的事项执行状况、所实行的等相关材料附后,书面函告我局。如特别缘由未能如期执行,说明详细状况及所实行的措施,请一并函告。
如不按时整改、整改不力或拒不整改,将根据《中国审计法》、《中国审计法实施条例》的有关规定处理。
篇三:关于离任审计通知书模板
__公司(____)审字_号__公司一厂:
经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:
审计项目:产品成本审计
审计目标:产品成本的真实性和效益性
审计内容:____年上半年生产费用,成本安排和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。
审计人员:项目负责人为高级审计师___
组员:审计师___、___;助理审计师___、___
审计时间:____年_月_日—_月_日
其他事项:供应产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和状况。
__公司审计处(公章)
____年_月_日
篇四:关于离任审计通知书模板
内审通字[2022]第000号批准:
__公司__分部:
依据__集团董事会批准的年度审计方案;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计方案,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支状况进行审计,请__公司__分部赐予帮助协作(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行状况进行确认。
2、对费用预算执行状况进行确认。
3、对财务制度、纪律执行状况进行评价。
4、对内部掌握制度执行状况进行评价。
5、对资产管理状况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
__公司_X_部X_年1月1日至X_年X_月X_日的财务收支状况,费用预算执行状况,资产管理、使用状况,内部掌握制度执行状况,财务制度财经纪律执行状况。如有例外状况将追查到以前年度。
三、审计时间估计:
从__年__月__日起,估计到__年__月__日。
四、需供应的.资料清单和其他必要的帮助:
1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请供应必要的工作条件。
2、请支配一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作支配及沟通,参与人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的预备工作,在收到此通知书之日起__日内根据附表的清单向审计项目组供应资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿支配外出。需加班时,请支配相关人员协作。
5、__系统数据的查询权。
6、需帮助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门
五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:
签发人:
__年月日
收件单位负责人(签字):
帮助协作责任人(签字):
本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份
篇五:关于离任审计通知书模板
____公司:
依据我局本,兹订于20__年_月_日起,对你单位___部门19__年全年的财务收支状况进行就地审计,估计审计15天。请做好有关资料的预备工作
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