隐患排查整治管理检查表(安全部 )_第1页
隐患排查整治管理检查表(安全部 )_第2页
隐患排查整治管理检查表(安全部 )_第3页
隐患排查整治管理检查表(安全部 )_第4页
隐患排查整治管理检查表(安全部 )_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、检查表编号:公司安全检查计划执行原始记录表查整治检查表任务编号检查时间被检单位检查部位检查部门检查人签字被检单位签字序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注1制度制定企业是否建立健全事故隐患排查治理责任体系,制定 本单位事故隐患排查治理制度,建立事故隐患排查治理 信息系统。2制度制定是否适合企业的实际情况并具有实效性、可 操作性3是否建立事故隐患举报奖励制度。对发现、排除和举 报重大事故隐患的有功人员,给予物质奖励和表彰。4是否将外委队伍安全隐患排查治理纳入本单位的安全 管理5计划综合性检查、季节性检查和专业性检查是否制定专门 的安全检查计划6工会对安全生产、劳保配备、职业危害等实

2、行监督、 参与检查计划及落实情况7排查企业主要负责人、其他副职及党、工、团主要负责人 是否按照“谁主管、谁负责”的原则以及“管行业必 须管安全,管生产必须管安全,管业务必须管安全” 的要求,负责全面及分管业务范围内的事故隐患排查 治理8各类检查计划方案是否能够按照时间安排实施落实9公司、车间及班组级检查是否有固定格式的安全检查 表归档序归档项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注排查隐患排查三级管理制度落实情况,厂矿级综合性检查 每月不得少于1次,季节性和专业性检查每季度不得少 于1次,车间级每周组织检查1次,班组级日常性每班 必须进行检查。三级隐患排查发现的问题是否有完整和明确的隐患

3、问 题、整改意见和整改时限,是否执行“谁检查、谁签 字、谁负责” 、“谁整改、谁签字、谁负责”的痕迹 化管理领导带班期间发现的问题是否在当班隐患排查记录中 及时记录、下达,整改结果是否及时反馈整改发现的隐患是否按照隐患整改措施、责任、时限、资 金、预案“五到位”原则进行落实对排查出的安全隐患是否实施分级、分类管理并登记 建档对重大安全隐患是否按规定实行挂牌督办、落实整改企业对隐患排查结果是否有分析、归纳、总结,对重 复性出现的隐患是否有提示或相关处罚规定复查是否有对整改完成后的问题隐患现场复查记录、复查 结果是否有明确的复查结论和复查人签字,实行“谁 复查、谁签字、谁负责”制度复查结果不合格的问题隐患,是否有处罚和限期整改 意见书销号问题隐患复查合格后是否有销号及相关记录考核及是否将安全隐患排查治理工作纳入本单位安全生产业 绩考核是否有对违章违纪现象的处罚和处理决定 (违章记录 、培训记录、罚款存根)序号项目检查内容标准确认存在问题整改措施整改时限备注归档对上级及地方政府检查提出隐患的整改及反馈、归档 情况各类检查资料是否归类存档说明:1.对照检查标准,在确认栏符合安全标准的打“” ,不符合安全标准的打“ ”,并在存在问题栏内填写具体问题。2.本检查

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论