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文档简介

1、接收及移移库流程程编码:版本:发布日期期:20011 年 77 月责任人:物料部经经理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA修订履历历版本号修编人日期审核会签签 / 批准简述A020011年7月月目的规范来料料接收工工作,确确保材料料准确、及时地地入库。范围本程序适适用于公公司收货货中心。术语及定定义PO:采购购定单PO RReceeiptt:采购购定单收收货PO RRetuurn:采购定定单退货货Unpllannned Recceippt:计计划外入入库(无无采购定定单)引用参照照文件WI2002INNV防防护要求求指导SOP5501QQA产产品标识识和可追追溯性控控制程序序QSP7

2、701不合格格品控制制程序职责5.1采采购员负负责把到到货情况况及时通通知收货货员。5.2收收货员负负责具体体接收、送检和和移库工工作。5.3进进货检验验员负责责来料检检验工作作。5.4收收货中心心统计员员负责把把收货信信息输入入MRPP系统,并提供供必要的的报告。5.5仓仓库实物物管理员员负责确确认入库库材料。5.6仓仓库记帐帐员负责责在MRRP系统中中的移库库工作。工作程序序(附流流程图)6.1收收货员必必须在接接到完备备的“SOPP5022INVV-011收货通通知单”的前提提下收货货。6.2收收货员首首先应观观察货物物的外观观及包装装,然后后进行品品种认别别和数量量清点,如发现现有破损

3、损、受潮潮、品种种不符、数量短短少等情情况,应应填写“SOPP5022INVV055收货异异常情况况报告单单”,并通通知采购购部门。6.3收收货员根根据“QSPP7022022免检品品清单”区分送送检材料料和免检检材料。6.4收收货员填填写“SOPP5022INVV022进货检检验交接接单”,与实实物一起起送至进进货检验验区。6.5收收货区内内的货物物都应有有标识,并区分分不同状状态,具具体要求求见“SOPP5011QA产品标标识和可可追溯性性控制程程序”。6.6收收货员应应对所有有入库材材料以流流水号方方式规定定入库批批次,便便于先进进先出和和批号管管理。6.7收收货统计计员原则则上应于于当天将将收货信信息输入入MRPP系统,并完成成当天“SOPP5022INVV066接收报报表”。6.8 对于没没有采购购定单的的材料入入库称为为计划外外入库。请求入入库人员员应填写写“SOPP5022INVV044特别入入库单”,并获获计划部部经理批批准。计计划外入入库材 料同同样需要要进货检检验。6.9 对于检检验不合合格材料料,应PPO退货货或移入入不合格格库位,具体详详见“QSPP7011不合格格品控制制程序”。6.100收货员员应根据据

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