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文档简介

1、- -附件3:施工现场监理工作检查评定表工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分现场挂牌有无建设监理项目情况表牌;有无监理单位名称牌;有无监理人员岗位职责牌等。每项不符要求扣0.5分监理机构及人员现场有无有效的监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书及安全考核证书等复印件;项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)总监、总监代表、专业监理工程师授权书是否齐全,项目人员数量是否符合相关规定;现场是否人证相符,监理人员调动是否办理变更手续。每项不符要求扣0.51分监理规划、细则编审人员资格、签章,编审时间是否符合要

2、求;监理规划的主要内容是否齐全,并与现场实际对应;各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等1旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。每项不符要求扣0.52分1要有针对性,无关的内容别写;黎如无桥梁等施工前期相关手续审查有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全;开工报告签署意见是否符合要求,有无施工现场质量管理检查记录;有无消防、节能审核意见书。每项不符要求扣0.5分1无施工许可证要求发函或情况说明告知建设单位;2监理的现场图纸必须盖审图章;总(分)包单位审查施工总(分)包单位营业执照、资质证书、安全许可证是否有效并经报审,总、分包单位施

3、工合同是否在项目监理部备案;总(分)包单位安全生产责任协议书是否在项目监理部备案;检测单位资质、计量认证证书是否经过报审;各主要供货单位资格报审是否齐全;商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全;有无混凝土试块标养协议。每项不符要求扣0.51分序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分施工人员审核施工管理人员资格证书,人员变更审批文件(中标通知书、施工组织设计对比)报审是否齐全、有效;三类人员安全考核证书报审是否齐全、有效;特殊工种人员操作证报审是否齐全、有效。每项不符要求扣0.51分1如人员不符需有变更手续;2三类人员概念要清楚,要有辨别真假证的起码能力;3

4、特种工建立花名册施工专项方案审核施工单位编审程序、时间、编审人资格、签章是否符合要求;监理是否实行两级审批程序,相关人员审批意见及签章是否符合要求;施工组织设计及各专项施工方案是否齐全,内容真实性及可行性是否符合要求,须组织专家论证的是否进行了专家论证。每项不符要求扣0.52分1有专家认证的专项方案二次审批;2审批为两级审批,专监及总监,可能有专监一专监签字;、临时用电要电气工程师编制,安装专监签字;4有专家认证的专项方案的需业主方审批5对施工方报审的方案要有针对性不应出现如单位错、项目名称错等施工机械、设备审核塔吊、井架、施工电梯及其它起重机械产权备案、安拆告知、检测验收、使用登记手续是否齐

5、全,有无维修保养合同及每半月一次的维修保养记录;桩机有无备案证明,各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械是否按规定报审;测量仪器是否进行标定,有无有效的标定证书。每项不符要求扣0.51.5分原材料、构配件审核有复试要求的材料(钢材、水泥、砌块、防水卷材等)是否按两次报验要求进行报验,监理审批意见及审批日期是否准确;其他原材料(石、安装材料、设备等构配件是否按规定进行了报审;是否对落实禁用及其制品的规定履行监理责任;水泥、钢筋的检测、验收是否符合相关规定;预拌混凝土合格证(一)报审、现场交货检验记录填写是否规范、签章齐全,塌落度抽查次数是否符合要求,天合格证(二)是否及时进行了报审;对进场原材

6、料是否建立台账,是否齐全、及时。每项不符要求扣0.51.5分工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分各类验收记录地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;检验批、分项、分部(包括安装工程)监理验收资料是否齐全;验收记录是否齐全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;是否建立验收台账,台账记录的进度是否与实际进度一致。每项不符要求扣0.52分监理检查具备条件后是否对承重支模架、砼强度回弹进行平行检验并

7、填写相应记录;是否对原材料、施工试件进行平行检验;监理抽查记录及不合格项处置记录填写是否规范,检查频率是否能满足对施工现场控制的要求。每项不符要求扣0.51分施工试验、检验及检测砂浆、砼级配单,砼及砂浆试块检测(不合格情况处理资料)报审手续是否及时、齐全;钢筋焊接、机械连接等试验报审是否及时、齐全;功能性检测(桩基检测、结构实体检测等)报审是否及时、齐全;各类试验资料是否建立台账,是否及时、齐全。每项不符要求扣0.51分旁站监理是否按规定进行质量、安全旁站,旁站方案与实际记录是否对应,是否及时填写旁站监理记录,签章是否齐全,记录内容是否完整;旁站监理记录与砼浇捣申请单、检验批、商品混凝土交货检

8、验记录、混凝土施工记录、监理日记等资料反映内容是否一致。每项不符要求扣0.52分安全生产监理监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章;安全施工方案审批是否符合规定;文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定;安全设施、安全防护用品报审是否符合规定;监理安全检查及验收、安全问题的整改是否符合规定;安全资料是否单独组卷且内容完整。每项不符要求扣0.51分工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分进度、投资控制有无进度控制

9、计划或方案以及日常控制措施(对比、纠偏意见等)有无总进度计划及阶段(每月)进度计划报审,并签署监理意见;是否对工程联系单中涉及的工程量进行了计量并签署监理意见;有无进度款支付报审,并签署监理审批意见。每项不符要求扣0.51分监理日记、月报监理日记填写是否及时、内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等);监理月报是否齐全、及时,并反映安全生产监理工作内容。每项不符要求扣0.52分会议纪要及监理评估报告、总结第一次工地会议纪要、施工监理交底会议纪要、工地例会纪要、专题会议纪要是否及时、齐全,第一次工地会议纪要编写是否符合规定,各类会议纪要编写、分发手续是否齐备、及时;

10、各阶段性(桩基、基础、主体、节能等)监理评估报告、总结是否齐全,内容是否完整,真实。每项不符要求扣0.51.5分监理工作指令监理工程师通知书及回复单,工程停工令及复工申请等监理工作指令的签发是否符合规定,并有效闭合;图纸会审是否符合规定、设计联系单是否经总监签署意见后转发,重大设计变更是否办理了审图手续。每项不符要求扣0.51.5分公司对项目部检查检查频率(每月不少于一次)、检查内容及闭合情况。每项不符要求扣0.52分问题整改落实包括建设主管部门在内的各相关单位检查的落实情况,是否逐条复查并如实签署意见;对不合格项和各类问题的处理是否闭合。每项不符要求扣0.51分工程名称:监理单位:检查日期:

11、年月日检查人:工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分监理单位配备检测设备是否配备了必要的检测设备及相关的图集、规范等。每项不符要求扣0.52分监理内业管理是否建立考勤制度、归档资料是否清晰有序;往来文件有无签发(收)记录。每项不符要求扣0.51分对重大事项的反应、处置对建设单位、各总(分)包施工单位违反建筑法律、法规和规范性文件的行为是否及时作出反应,并有书面记录;对主管部门的专项整治及活动是否及时作出反应,有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。每项不符要求扣0.51分施工现场安全管理起重机械:驾驶、指挥、司索是否到位,是否人证

12、相符;临时用电:用电设施及其使用是否规范,有无定期检查记录;三宝四口五临边:安全网张挂、洞口临边防护等是否到位;承重架,脚手架:是否按方案内容进行搭设,连墙件设置,立杆接长方式及构造措施等是否符合规范及方案要求;消防设施:是否按工程实施阶段要求配备了必要的消防设施;警示标志:是否按规定设置了必要的警示标志;其他方面。本项在对现场检查后酌情打分工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:工程名称:监理单位:检查日期:年月日检查人:序号检查项目检查要点分值应得分评分标准检查情况准备要点实得分文明施工管理施工围档:施工现场是否设置了封闭围档,围档高度是否符合要求(不低于米,市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于米);施工现场出入口、作业区、生活区、主干道是否采用了砼硬化,是否对裸露的场地和集中堆放的土方采取了覆盖、固化或绿化等措施,是否专门设置了堆放建筑垃圾的场地并进行覆盖;进出口道路及场地保洁:施工现场出入口是否设置了车辆冲洗池并配备高压冲洗设备,场地是否整洁、是否设置了排水系统且排水畅通、不积水,工地周边米范围内卫生保洁工作是否到位;门卫制度:是否采用硬质材料设置大门,有无制定门卫制度、

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