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文档简介
1、浅议煤矿企业审计工作的重要性浅议煤矿企业审计工作的重要性前言近年来,我国企业内部审计工作获得了长足开展,审计管理体制不断健全和完善,现代内部审计形式逐步构建,内部审计的重要性也逐步被人们所认识。但内部审计机构毕竟是企业内设的职能部门,各项根底工作还较薄弱,内部审计如何更好为煤炭企业开展效劳,成为一道需要研究的课题。一、煤炭企业内部审计现状2022年是中国煤炭市场辞别黄金时代,逐步走向低迷的转折年。这一年,对我们每一个煤炭人来说是刻骨铭心的。从这一年起,煤炭市场面临能源构造的调整,环保要求的提升,进口煤比例的不断增加以及同行业间互相的价格竞争,煤炭企业的高利润时代早已不复存在。由于煤炭的滞销,导
2、致库存煤不断增加,库存本钱,港口存煤本钱以及应收账款也在不断增加,特别是大型老国有煤炭企业,还要顶着宏大的人工本钱压力,举步为艰。中国的煤炭市场正面临着宏大的挑战,史无前例的难题摆在煤炭企业的面前。面对如此窘境,利用增大煤炭产量,降低煤炭本钱,从而增加煤炭效益的传统应对策略已无法本文由论文联盟.Ll.搜集整理躲避煤炭形势大幅波动带来的风险,亏损在所难免,面对处于寒冬的煤炭市场,难言再度回暖。二、当前煤炭形势下加强内部审计的意义面对全球经济低迷,资金链紧张的场面,作为煤炭企业更应该把握好企业决策的方向和资金的合理运作。在当前形势下,内部审计肩负着企业开展的重要使命,它作为企业管理中的一项重要控制
3、活动发挥着宏大的作用,承当着重大的责任。随着我国市场经济的深化开展、企业构造的日益复杂,规模的迅速膨胀,和全球化战略的逐步施行,内部审计的职能越发突出,它随着审计内容、范围及目的的变化而变化,其目的是进步企业的管理程度,确保企业经营目的的实现。内部审计一方面要对部门、单位的经营活动进展监视,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的指导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的进步。详细地说,在当前煤炭形势下,加强内部审计的意义主要表达在以下几个方面:一监视企业内部对财经纪律、政策法规的执行情况,为本部门、本单位指导经营决策提供必要的信息及根据煤炭企业的内部审计已从一般的有无违背相关?会计法?以及
4、?会计制度?等,开展到对企业内部各单位,部门目的责任的完成及落实情况,其涉及到采购、消费、经营和管理的各个环节。通过对企业内部单位进展内部审计,可以帮助企业内部各单位确定其经营活动有无违背国家的法令、法规要求,查出并纠错在其经营管理方面以及会计核算方面的问题,同时,也帮助企业指导对将来重要事项的经营决策、方针政策等的制定,提供有利的信息和决策根据,也为企业今后的开展提供了具有导向性的有利信息。二在当前煤炭形势下,对各单位经济责任履行的真实性进展监视企业所有权与经营权的别离是内部审计产生的前提,落实受托责任者经济责任履行情况也是企业赋予内部审计的主要任务。特别是随着煤炭市场的低迷,经济的一路下滑
5、,企业面临的销路困境,导致企业营业收入锐减,营业本钱锐增,对于受托责任者来说,如何使得企业完成既定的经营目的,责任重大。三帮助煤炭企业提醒经营管理中的薄弱环节,促进企业内部控制制度的完善和健全自我约束机制。我国的煤炭企业,从最初的人工采煤到现代化机械作业的不断的开展过程中,在消费和平安管理方面获得了长足的进步,但由于大多数煤炭企业为了产量的增加,一味地采用粗暴式管理,而忽略内部控制的管理。比方,单位内部财务部门、采购部门、消费部门、销售部门等各部门业务之间的互相衔接不够重视,对于消费本钱的计算和控制不够准确,部门间的互相监视、互相协调以及部门人员之间的互相沟通等相对欠缺,最终直接影响到企业经营
6、管理的效果,而内部审计作为企业内部的效劳机构,可以相对独立地对本部门、本单位的内部控制情况进展监视、检查,客观地反映实际情况。四监控企业财产平安,并为企业提供有效的改善措施,从而充分挖潜企业潜能,促进企业经济效益的进步作为煤炭企业内部审计机构,通过对企业财产、物资的清查,可以及时发现企业在财产物资管理中存在的问题和破绽,从而提出合理的管理措施,实现企业财产物资的平安;同时企业通过对整个单位经营活动的全程监视,有助于查找企业经营管理中的薄弱环节,并针对薄弱环节提出改良措施。从而尽可能充分发挥企业的人力、物力、财力,极大地促进企业经济效益的进步。五在工程审计过程中,实现企业工程建立的事前审核、事中
7、监管和事后验收等流程性监视管理性工作随着企业现代化建立步伐的不断推进,工程建立成为现代化建立的重要局部,作为煤炭企业来说,工程工程的好坏直接关系到企业的形象和将来的开展,作好工程监管工作事关重大。特别是对重点建立工程建立中存在的问题,提出改良建议和措施,赌塞工程管理上的破绽,从源头上防止建立资金的损失和浪费,为保证工程质量发挥積极作用。六加强内部审计,可以实现煤炭企业的风险控制,从而增加企业的风险抵御才能在企业财务风险的诸多影响因素中,既有企业外部的原因,也有企业内部的原因,而且不同的财务风险形成的原因也不尽一样。海恩法那么说明任何一起事故都是有原因的,并且是有前兆的;而且风险在一定程度上是可以管理和控制的,对于企业的经营风险同样适用,企业可以通过内部审计的审计结果,及时发现企业存在的经营风险,采取相应的防御措施,可以有效地降低甚至防止不必要的经营风险。三、结语内部审计是整个企业管理系统中一个重要的分支机构,目前许多跨国企业突出了内部控制、公司治理、组织营运中的审计理论。因此,以当代煤炭企业作为研究对象,通过分析企业内部审计的职能和作用,有利于进一步提醒内部审计的本质。在审计方法上,我们应该转变传统的审计思路,从过去单一的程序化审计转变为多样化,多层面审计。从不同角度对被审计单位的经营管理和内控制度进展定性分析,为企业客观存在的问题提出合理化建议,从而使内部审计
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