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文档简介
1、 附录A 监理理机构与人员员单项考核评评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1项目监理机构应应备文件1-1中标通知知书无监理项目中标标通知书 扣55分151-2监理合同同无委托监理合同同 扣5分2组织机构2-1人员岗位位及其职责人员岗位及其职职责标识不明明确(标牌上上墙) 共6分分,每项扣22分152-2规范、检检测设备和工工具各施工阶段,现现场未配备监监理规划所确确定的必要的的检测设备和和工具(或配配备而未检测测、无平行检检验记录) 共9分,每每项扣3分3总监理工程师3-1执业资格格无注册监理工程程师注册执业业证书或本省省监理工程师师正书和总监监证书 本本单项不合格格
2、303-2任命书无监理企业的授授权书 扣55分3-3工作岗位位到位率不符合委托监理理合同约定或或公司制度要要求 扣扣5分3-4项目认知知程度对现场情况不熟熟悉(人员、工工程概况、三三控制、安全全)共20分,每项项扣5分4总监代表4-1执业资格格无注册监理工程程师注册执业业证书或本省省监理工程师师(专业)证证书 每项扣扣3分104-2任命书无总监的授权书书 扣扣2分4-3职责权限限超越总监委托的的工作内容行行使职权 扣5分5专业监理工程师师5-1执业资格格无注册监理工程程师注册执业业证书或本省省监理工程师师专业证书 共6分,每每人扣3分55-2见证人员员无见证人员授权权书 每项扣22分6标准化管
3、理6-1资料上墙墙日志、台账等应应上墙内容未未上墙或不齐齐全。(6台台账) 每项扣5分分25附录B 工程程施工准备阶阶段监理工作作单项考核评评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1施工组织设计(专专项施工方案案)审核1-1程序审核核未对施工单位的的施组和方案案进行审核 本单项不合格格301-2强制性条条文审查违反强制性条文文的内容未识识别 本单项项不合格1-3针对性审审查缺乏针对性未识识别 共10分分 每项扣55分1-4时效性审审查施工单位未及时时编制专项施施工方案或方方案不全每项扣5分1-5闭合性审审查审查意见未闭合合 共66分 每项扣扣2分2技术交底图纸会会审2-1
4、图纸验证证未对图纸提出明明确的审查意意见或对图纸纸内容不掌握握 每项扣22分102-2会议纪要要无交底(会审)纪纪要 扣2分2-3纪要确认认交底(会审)纪纪要缺参加单单位签认手续续 扣扣3分2-4闭合性图纸会审中的未未闭合项未识识别 每每项扣1分3施工单位质保体体系审查3-1体系建立立审查施工单位未建立立健全管理体体系、质保体体系未识别共10分,每项项扣5分203-2合理性审审查项目经理部的组组织形式、人人员配置不符符合要求未识识别 共6分分 每项扣扣1分3-3人员资格格审查项目经理部人员员资格证书不不符合要求未未识别 共共4分,每项项扣1分4开工报审4-1开工报审审无开工报审表 扣5分104
5、-2开工审核核现场未达到开工工条件就签署署同意开工意意见 (建建设单位强制制开工,监理理机构应有书书面意见)每项扣2分5分包单位资质审审查5-1分包报审审未进行分包单位位资格报审未未识别 扣2分105-2资质审核核无资质或超越资资质等级未识识别 扣5分分5-3人员资格格管理人员和特种种作业人员证证件不符合要要求未识别每项扣2分6测量放线成果审审查6-1测量复核核未对报送的测量量放线成果进进行复核 扣2分106-2保护措施施临时控制点无保保护措施未识识别 扣2分分6-3有效性审审查施工单位测量仪仪器检测证书书失效、测量量人员上岗证证不符合要求求未识别 每项扣2分分7第一次工地会议议7-1人员到位
6、位项目监理机构主主要人员未能能参加第一次次工作会议 扣5分107-2监理规划划未介绍监理规划划中的主要内内容 扣11分7-3合理化建建议未对施工准备情情况提出意见见或建议 扣1分附录C 工程施施工阶段监理理工作单项考考核评分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1工程进度监理1-1对施工单单位编报的进进度计划的审审查未提出具体审查查意见或审查查记录 扣2分分10审批程序和审批批人签名有缺缺漏 扣22分1-2对进度计计划实施的检检查无监理检查记录录 扣扣1分赶进度危及质量量、安全或实实际进度滞后后计划进度,未未通知采取纠纠偏 扣扣2分2工程材料、构配配件和设备进进场审核2-1
7、进场工程程材料、构配配件和设备的的质保书等资资料的审核使用前监理未发发现有不符合合设计和规范范要求、证明明资料存在缺缺漏、错误等等情况 共共4分,每项项扣2分202-2对结构性性材料的见证证取样复试施工单位申报后后,监理未在在使用前及时时见证取样送送复试 扣扣2分2-3建立材材料进场台帐帐和见证取样样台帐没有按规定建立立台账 每项扣扣3分内容不齐全 扣扣2分台帐内容与相关关证明材料不不匹配 扣2分2-4现场工程程材料的监督督管理未督促施工单位位将不合格工工程材料做出出标识并要求求及时退场 扣22分将不合格工程材材料、构配件件和设备按合合格签认的本单项为不合格格3工程质量监控与与验收3-1隐蔽工
8、程程、检验批、分分部分项工程程验收未按规定要求及及时性时开展展相应验收活活动共10分,每项项扣5分20验收资料不完整整存在缺漏现现象 每每项扣5分3-2测量的复复核没有对施工单位位的控制测量量进行独立的的复核 每项扣2分没有对施工单位位的施工过程程测量进行复复核签认每项扣2分3-3工程质量量过程检验对质量缺陷或隐隐患未及时书书面要求施工工单位整改 共6分,每项扣扣2分未对质量缺陷或或隐患及时进进行跟踪复检检共6分,每项扣扣2分旁站监理工作4-1旁站监理理的实施和旁旁站记录未根据监理旁站站要求实施旁旁站的 本单项为不合格格10旁站记录内容不不具体、数据据不完整的、签签名不齐全每项扣2分(接续表)
9、(附录C续表)序 号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分5监理日志5-1监理人员员日志未按要求建立日日志的 本单项为不不合格 15日志记录内容不不全、未交圈圈闭口 每项扣2分分总监未每月对日日志进行审阅阅签认 每次扣3分分5-2总监日志志没有建立总监日日志 扣5分日志应记录的主主要内容不全全 每项扣扣2分6工程合同管理 6-1工程变更更管理未办妥变更手续续就已实施 每项项扣3分10对于重大施工变变更,监理没没有具体审核核意见 每项项扣3分 6-2通知、暂暂停等文件签签发签发手续不符合合监理规范的的规定 每项扣2分分未交圈闭口或文文件应用不当当 每项扣扣3分6-3施工合同同的管理
10、没有对总包、分分包合同的收收集和登记 每项项扣2分6-4索赔事项项的处理不能提供相关的的客观、及时时的证明材料料 扣2分不能提出公正、合合理的处理建建议 扣2分分7工程造价监理 8-1资金使用用计划的审核核与施工进度计划划不匹配无监监理审核意见见 扣2分15审核程序和签署署不符合规定定 扣2分8-2工程量签签证签证数量与现场场已检验合格格的工程量不不符合 扣扣5分签字手续不符合合规定 扣扣2分8-3工程款支支付审核审核程序和签署署不符合规定定 扣2分附录D 工程程竣工验收监监理工作单项项考核评分表表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1工程项目竣工预预验收1-1质量验收收工
11、作对施工单位报送送的单位(子子单位)工程程质量验收记记录不符合工工程质量验收收标准,监理理已签认 本单项项不合格201-2质量问题题处理对预验收发现的的问题未提出出整改意见 扣5分1-3整改验收收对存在的问题无无整改销项纪纪录 扣55分1-4质量评估估报告无工程质量监理理评估报告 扣10分分质量评估报告内内容不全,签签字不全 每项扣3分分 2协助开展竣工验验收工作2-1质量问题题处理对验收中提出的的质量问题未未提出整改意意见 扣3分102-2整改验收收对提出的问题无无整改销项记记录 扣3分2-3验收报告告记录竣工验收不符合合要求,监理理已签字同意意 本单项项不合格3监理工作总 结3-1总结报告
12、告编制无监理工作总结结 扣扣10分153-2编制内容容监理工作总结的的内容不符合合监理规范要要求 共5分分,每项扣22分4监理工作档案编编制4-1归档及时时性未按规定要求时时间及时整理理监理归档资资料 扣110分154-2档案编制制质量归档资料不符合合技术资料管管理规程:DDB(J)335-20002(本省标标准)和监理理合同要求的的;档案馆资资料一次交验验不合格。 共110分,每项项扣4分5监理工作质量总总体评 价5-1违章违纪纪有行业主管部门门或建设单位位违章违纪投投诉 本单项不合格格405-2 监理责责任事故有重大监理责任任事故 本单项项不合格5-3建设单位位满意度建设单位满意度度测评
13、共40分,按按百分值酌情情扣分 不不满意本单项项不合格附录E 内部部管理及监理理资料与信息息管理工作单单项考核评分分表序号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1监理资料信息管管理1-1管理制度度建立未明确监理资料料的管理职责责分工、收发发和存放管理理混乱 共66分,每项扣扣2分151-2资料信息息分类未建立和执行监监理资料信息息分类存放和和编码体系 共6分分,每项扣22分1-3资料信息息存放未做到规范整齐齐和查找便利利、保存条件件适宜 共44分,每项扣扣1分1-4规范标准准配备未配备监理工作作必需的法律律、法规和规规范、标准 扣扣4分2监理文件编制、收收集2-1监理规划划编制未
14、按规定要求编编制有针对性性的监理规划划 共110分,每项项扣2分252-2监理细则则编制未按规定要求编编制有针对性性的监理实施施细则 共5分,每每项扣2分2-3评估报告告编制未及时编制、内内容不符合统统一验收标准准要求和审批批手续不规范 共共5分,每项项扣2分3-4监理资料料收集未按规定要求收收集监理工作作资料,资料料存在明显缺缺陷 共5分,每每项扣3分3监理表式应用3-1监理表式式使用未按法律法规和和委托监理合合同规定的要要求使用监理理工作表式 共10分分,每项扣11分153-2监理资料料签认未严格按照监理理资料签认规规定开展资料料签认工作 共共15分,每每项扣2分4监理工作日常管管理4-1
15、监理日志志、旁站讲评评对比总监每月未对日日记、旁站进进行讲评或讲讲评无记录共10分,每项项次扣2分454-2学习培训训记录总监每月未组织织监理部学习习培训或培训训无记录 共10分分,每项次扣扣2分4-3例会纪要要编制未定期编制符合合监理规范要要求的工地例例会纪要或内内容不全、存在明明显错误 共共6分,每项项扣3分4-4监理月报报编制要理或内容容不全、存在在明显错误 054-6施工全过过程影像资料料未对分部分项工工程验收和重重要的隐蔽工工程做影像记记录的 93 附录F 项目目监理部安全全监理工作单单项考核评分分表序 号评价项目评价内容评分标准评分(分)应得分扣减分实得分1施工准备阶段安安全监理工
16、作作1-1安全监理理规划、细则则编制未按规定要求编编制有针对性性的安全监理理规划、安全全监理细则。 共110分,每项项扣5分301-2安全资质质、管理体系系审核未对施工单位安安全生产许可可证、三类人人员和现场安安全管理体系系进行审核。 每项扣55分械未对施工机械设设备进行审查查而投入使用用,且未发停停用指令的。 每项扣110分1-4安全措施施方案审核未按规定及时对对安全技术措措施和专项方方案进行审核核 每项扣10分2施工阶段安全监监理工作2-1制止违规规作业未监督施工单位位按已批准的的安全技术措措施和专项方方案组织施工工,及时制止止违规作业。 每每项扣10分分402-2危险性较较大施工作业业的
17、巡视和旁旁站未按安全监理规规划要求定期期巡视检查(或或旁站)危险险性较大的施施工作业情况况,无记录。 每项扣10分分2-3安全措施施的检查未定期核查施工工现场安全标标志和防护措措施情况,无无文字记录和和监理指令。 每项扣110分2-4相关记录录和手续的核核查未对施工单位起起重机械、脚脚手架等安全全设施的验收收手续、培训训记录、自查查记录及安全全生产费用的的使用情况进进行核查。 每项扣5分分2-5安全隐患患的处理对发现的各类安安全隐患,无无监理通知;每项扣5分情况严重的,无无暂停令,未未及时向主管管部门报告。每项扣10分3安全监理资料管管理3-1监理表式式使用未按规定使用安安全监理工作作表式 共110分,每项项扣2分303-2安全监理理日志未按要求建立安安全监理日志志的 本单项为为不合格安全监理日志记记录内容不全全、未交圈闭闭口 每项扣2分分总监未每月对安安全监理日志志进行审阅签签认 每次扣33分3-3安全监理理资料的组卷卷归档未按要求对安全全监理资料单单独组卷本单项为不合格格安全监理资料内内容不全每项扣5分附录G 项项目监理机构构工作考核评评价总表工程项目名
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