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文档简介

1、采购物品验证准则标准统编号JXNH-00-00版本号1.0会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期产品管理部更改记录版本更改部门更改人审核人批准人生效日期更改内容1.0质量管理部张雪涛张亮张锦2011-6-1首次颁布拟制审核批准目的对采购物品验证工作进行控制,以确保未采购物品达到规定要求,保证产品达到规定要求。特制定本规定。范围适用于对公司采购物品的验证管理。引用文件JXNH-QP-08采购和外包过程控制程序JXNH-QP-15不合格品控制程序职责产品部门负责采购产品的检验。检验员负责对采购产品进行验证,并判定合格与否。采购人员负责将验证合格的采购产品交仓库管理员入库贮存,保管和发放。

2、术语和定义重要物品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响集成产品系统的使用或安全的重要物品。重要物品包括:互动操作终端、投影机和核心服务器。一般物品:构成产品的非关键部位的物品,不影响最终产品的质量或即使有影响,但也可采取措施予以纠正的物品。包括:摄像机、采集卡。检验标准重要物品检验标准:互动操作终端检验准则:按互动操作终端检测作业指导书规定的评测内容(包括:外观、基本功能、输写流畅度、操作软件功能)和方法对终端进行检验与合格判定;投影机检验准则:按投影机检测作业指导书规定的评测内容(包括:外观、附件、功能、显示效果)和方法对投影机进行检验与合格判定;核心服务器检验准则:按服务器(电脑)检测

3、作业指导书规定的评测内容(包括:外观、附件、配置、基本测试、性能测试、兼容性测试、稳定性测试)和方法对服务器(电脑)进行检验与合格判定;6.2一般物品检验准则:摄像机检验准则:按摄像机(头)检测作业指导书规定的评测内容(包括:外观、附件、功能)和方法对摄像机进行检验与合格判定;采集卡检验准则:按采集卡检测作业指导书规定的评测内容(包括:外观、附件、功能)和方法对采集卡进行检验与合格判定;规定内容采购产品进公司后,由采购人员通知产品管理部的质量检验人员,检验人员应根据相关产品标准或有关质量规定验证,并填写和保管好进货检验记录。7.2验证内容包括:产品规格型号、数量、产品说明书、合格证、配件清单、功能性能测试等采购产品验证后,由质量检验人员在进货检验记录上签字盖检验章后方可有效。产品管理部将已检验或验证的进货检验记录及时通知市场部人员,质量检验人员根据验证结果将合格与不合格采购物品分别予以明确标识,防止混淆误用。合格的产品质量检验人员在上签字,由采购人员办理入库手续,不合格的由采购人员进行处置。,产品对于验证不合格的产品由质量检验人员开具进货检验记录,并填写不合格品处置记录部签署处置意见后,经质量负责人审核批准后按不合格品控制程序中有关规定实施。仓库管理

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