




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、(五)公司内部控制情况1、公司内部管理制度主要包括哪些方面,是否完善和健全,是否得到有效地贯彻执行公司按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规,建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。在完善公司治理结构方面,主要有公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、总裁工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬和考核委员工作细则等制度;在加强内部控制方面主要有内部审计制度、信息披露管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度
2、、董事、监事、高级管理人员持股管理制度、对外担保管理制度、外部信息报送和使用管理制度、重大信息内部报告和保密制度、重大突发事件应急制度、授权管理制度等管理制度。目前,公司内部管理制度仍在完善之中,已建立的制度得到有效的贯彻执行,对公司的经营起到了有效的监督、控制和指导作用。、2公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全公司按照会计法、会计基础工作规范、企业会计制度和会计准则等法律法规要求建立了完整的会计核算体系,能够真实完整地反映了公司财务会计信息,保证公司会计核算的真实性和完整性。、3公司财务管理是否符合有关规定,授权、签章等内部控制环节是否有效执行;公司财务管理符合有关规定,公司设置了独立的
3、财会机构,在会计核算和财务管理方面设置了较为合理的岗位和职责权限,以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到相互牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。财务专用章由专人保管,严格按照财务制度的规定用途使用。授权、签章等内部控制环节均有效执行。、公4司公章、印鉴管理制度是否完善,以及执行情况公司制订了仁智油服印章管理办法,公司公章由专人负责管理,公章的使用实行主管领导审批制,并严格按仁智油服印章管理办法执行。、公5司内部管理制度是否与控股股东趋同,公司是否能在制度建设上保持独立性公司内部管理制度根据公司自身经营情况和特点制定,不存在与控股股东趋同,公司主要的内部
4、管理制度均经董事会审议,在制度建设上保持独立性。、公6司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况,对公司经营有何影响公司主要资产地和办公地均在四川省绵阳市,不存在注册地、主要资产地、办公地不在同一地区的情况。7、公司如何实现对分支机构,特别是异地分子公司有效管理和控制,是否存在失控风险公司现拥有全资子公司两个,与公司同处绵阳市。根据公司法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所内部控制指引和公司章程、对外投资管理制度制订了控股子公司管理制度,并通过内部审计、专项检查等手段,检查、监督控股子公司职责的有效履行;公司通过在控股子公司的股东会行使股东权利的方式对控股子公司进行控制,董事
5、会办公室负责对控股子公司的日常股权和投资进行管理。控股子公司财务管理工作在总部的统一管理与指导下进行,要求必须按照企业会计准则、财务管理制度、内部控制手册,以及财政、税收法律法规的规定开展日常财务核算工作,并接受公司审计部、监事会的检查和监督。针对新疆区域(分公司)的管理,公司制定了新疆区域(分公司)运营管理办法(试行),对新疆区域(分公司)职能与定位、职责与权限都做了明确规定。针对其他异地分支机构,公司通过制定年度计划、工作目标、职能与定位、职责与权限等明确权利、责任和义务。采用预算管理,定期报告和公司职能部门定期或不定期的检查、抽查等措施确保年度计划目标的实现,年终对相关分支机构进行考核,
6、以确保在公司的有效监督和控制之下。、公8司是否建立有效的风险防范机制,是否能抵御突发性风险公司建立了较为有效的风险防范机制,能够抵御突发性风险。9、公司是否设立审计部门,内部稽核、内控体制是否完备、有效公司成立了审计部,制定内部审计制度,审计部对审计委员会负责,并向审计委员会报告工作。建立了内部稽核、内控体制,对公司本部及下属公司行使审计监督的职能。10、公司是否设立专职法律事务部门,所有合同是否经过内部法律审查,对保障公司合法经营发挥效用如何公司未设立专职法律事务部门,但公司与成都泰和泰律师事所务所签订了常年法律顾问合同,并聘请了该所律师余琼为常年法律顾问公司重大合同经过法律顾问审查后签订,
7、有效保障了公司的合法经营、1审1计师是否出具过管理建议书,对公司内部管理控制制度如何评价,公司整改情况如何截止目前,审计师未出具过管理建议书。、1公司2是否制定募集资金的管理制度公司已制订募集资金管理制度,明确规定了募集资金的存放、使用、管理,以及使用过程中的持续信息披露,以规范募集资金的使用。、1公司3的前次募集资金使用效果如何,是否达到计划效益不适用。、公1司4的前次募集资金是否有投向变更的情况,程序是否符合相关规定,理由是否合理、恰当不适用。、公1司5是否建立防止大股东及其附属企业占上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制公司制定防范控股股东及关联方资金占用制度,建立了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 辽宁石化职业技术学院《随机过程》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 焦作市达标名校2024-2025学年初三下第二次月考生物试题试卷含解析
- 江西省上饶上饶县联考2024-2025学年初三下学期4月调研数学试题含解析
- 幕墙装饰工程合同法律框架研究-全面剖析
- 美甲店承包合同基础范本
- 艺术驱动的社会转型机制研究-全面剖析
- 跨平台框架的多线程编程模型-全面剖析
- 5G通信硬件优化-全面剖析
- 2025年灭火救援专业士兵(技师)资格理论考试题库(含答案)
- 社会变迁与价值观重构-全面剖析
- 人教版数学六年级下册4.3.2图形的放大与缩小练习卷含答案
- 《民航重大安全隐患判定标准(2024 年修订版)》知识培训
- 2024年保安员资格考试初级理论知识试题库【模拟题】
- 浙江国企招聘2025上半年湖州市交通投资集团有限公司招聘11人笔试参考题库附带答案详解
- 2025年安徽省示范高中皖北协作区第27届联考物理+答案
- 2025年郑州铁路职业技术学院单招职业适应性测试题库审定版
- 《中国书法发展史》课件
- 加油站安全隐患规范依据查询手册
- 2025河北省安全员-C证(专职安全员)考试题库
- 储能站施工组织设计施工技术方案(技术标)
- 2025年度电梯设备融资租赁合同范本2篇
评论
0/150
提交评论