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文档简介

1、第PAGE3页共NUMPAGES3页2022年财务科会计安全生产责任制1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度,严格按照会计法及国家财经法规、制度及金融政策办理业务,认真学习贯彻落实财务制度。2、遵守财务制度及集团公司有关财务管理的有关规章制度,恪守职业道德,遵纪守法,工作作风严谨,保守秘密。3、认真审核原始凭证并及时按照处规章制度严格把关,不得接收不合法不合规的原始票据及时准确进行账务处理,不得扣押或丢失原始票据,做到印章附件齐全,及时做好收付款单据的网上提交录入,每月底与往来客户对账,做到账目正确明晰,协助出纳做好各种奖金等现金提取发放工作。4、各项材料报表要数据要准确,时间

2、要及时,统计报表要留底存档。要定期或者不定期地会同有供应部门有关人员进行实地盘点库房,做到账物相符。5、主动会同有关部门及相关人员对重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。积极做好成本费用的归集和提取工作。6、监督工资总额的完成情况,根据人事部门的计划通知,负责工资劳保等费用的明细核算。7、参与资产清查盘点,发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,明确责任,按规定的审批程序办理报批手续,根据批准文件进行账务处理。8、负责矿各部门之间有往来经济业务的核算审核工作,统计工作,预算测算工作。9、认真做好各项工程、设备及安装的结算工作。积极做好资产的核算和清理工作,做好在建工

3、程核算、结算工作。10、必须妥善保管好会计数据的备份。存储会计资料的U盘、硬盘等要进行编号登记,清楚地标注备份数据时的期间、备份日期、次数及备份人姓名等。采用磁性介质保存的会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失。日常文件收发登记、传递和管理工作。建立财务科文件档案,编写文件索引,保证文件安全,保守文件秘密。11、认真完成矿、科领导交办的其他临时性工作。2022年财务科会计安全生产责任制(二)1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、财经法规、会计制度,认真学习贯彻落实财务管理制度。2、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度,办理银行往来款

4、项和现金的收付业务,不得超过规定范围使用现金,不得出借账户办理结算或套取现金,严禁挪用现金和以“白条”抵库。3、根据审核制证人员编制的收付款凭证,认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后,一是办理收付款手续,二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证,做好原始凭证借出登记收回工作,做好凭证的及时传递工作。4、办理现金要细心谨慎,钱款当面点清,防止差错,保证资金安全;收取大额钞票时,要认真鉴别,防止假钞。到银行提取现金或送存现金,必须请保安人员护送,以确保现金的安全。5、开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途,支票金额大、小写要书写正确,金额要一致,输入密码要确保无误。从严控制空白支

5、票领用,做好领用记录,并限定其单位、用途、日期等。6、根据现金和银行收付的记账凭证,逐日打印现金日记账和银行日记账,并结出余额,每天终了将现金余额与库存现金相核对,将银行存款余额与计算机内数据核对一致,做到日清月结,账账相符,账实相符,及时交会计档案人员存档。7、妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章,下班前要将其放入保险柜;保险柜钥匙专人保管,不得丢失或转交他人,保险柜密码要严加保密;库存现金不得超出核定限额,超过限额的现金应当送入银行。按时提取备用金,保证日常报销所需的现金周转,正确使用各种银行结算凭证,及时办理银行收付业务,托收回单要及时取回入账。及时清理信汇、支票的收回工作,随时掌握银行存款余款。8、加强计算机基础学习,了解计算机一般工作原理,熟练掌握会计软件的使用方法和应注意的事项,熟练运用网络技术服务客户。9、每一个工作日结束后,要及时将本日现金、银行存款收支情况及余额核对无误后,于次日上报处领导。10、负责管理全处票据管理,严格按照规定管理票据。做好票据的购买、领用和退回登记工作,定时清理,随时检查,杜绝不安全因素的发生。负责制定处内各项票据管理制度。审核处内有关单位按规定收取的各项费用是否合理合法。负责本处收据、结算凭证领用、

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