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文档简介

1、文件修订履历版本修订内容修订页次制/修日期01/2016-10-28制定审核批准 目 录章 节标 题识不的过程页码封面0目录1-7前言8颁布令9质量方针0企业概况11.治理原则112.范围与应用23.引用标准、术语和定义1234.组织环境144.1了解组织及环境1442了解相关方的需求和期望144.2.1了解相关方的需求和期望-补充44.3确定质量治理体系范围1443.1确定质量治理体系范围-补充144.3.2顾客专门要求144.4质量治理体系及其过程14-1644.1组织应按标准建立、实施、保持和改进治理体系164.1.1产品和过程一致性174.4111产品安全1744.1.2外包过程14.

2、4.2必要时17.领导作用M 领导作用85.1领导作用和承诺151.总则185.1.企业责任185.11.2过程效率185.1.13过程所有者85.2以顾客为关注焦点185.2方针M领导作用185.2.质量方针的制定185.2质量方针的沟通18.3组织的角色、职责、和权限1853.1组织的角色、职责和权限-补充85.3产品要求符合性和纠正措施86.策划M2策划8-96.1应对风险和机遇的措施-19611确定需处理的风险和机会8-1.1.策划和处理方案1-6.12.风险分析18-9.1.22应急打算-1962质量目标及事实上现的策划18-19.1质量目标-196.22策划和实施-1962.2.1

3、质量目标及事实上现的策划的补充113变更的策划18-19.支持197.1资源19总则19.2人员7.13基础设施S1基础设施治理1-07.1.1工厂、设施和设备打算19-7.1.4过程和运行的环境7.4.1过程运行环境-补充207.1.监视和测量资源S2 监视和测量资源治理20-22.1总则20-2.1.5.1.测量系统分析20227.1.5.测量溯源227.1.5.校准验证记录0271.5.3实验室要求S2 监视和测量资源治理-221.3内部实验室2-2.5.2外部实验室2-2216组织的知识0-27.2能力S3 人力资源治理22-23 7.2.1培训2-272.1.在职培训22237.意识

4、2237.3.1意识补充2223.2职员激励授权22-37.4沟通23.5形成文件的信息S 文件记录治理237.51总则3751.1质量治理体系文件237.5.2质量手册7.5.2创建与更新247.5.3形成文件的信息操纵2475.2.1记录的保存247.3.2.工程规范248.运行581运行策划和操纵258.2产品和服务的要求C1市场营销28.2.1顾客沟通258.211顾客沟通-补充5.1.顾客沟通-培训258.22产品和服务要求的确定C报价及项目确定25-28.2产品和服务要求的确定-补充8.2产品和服务要求的评审C3 订单治理26-278.2.4产品和服务要求的更改26-27.3产品和

5、服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-283.1总则 过程设计和开发27-288.3设计开发的策划27-288.2.1多方论证方法2728设计开发策划-培训7-28.3产品设计技能7-288.3设计开发的输入27-2.332制造过程设计输入2-88.33.3专门特性2-288.3设计开发的操纵27-88.341监测7-8.3.42设计开发确认-88.34.3样件打算27产品批准过程2288.5设计和开发的输出27-28.3.2制造过程的设计输出27-288.6设计开发的更改7-28.4外部提供过程、产品和服务的操纵S采购操纵8-298.41总则28-2911总则-补充28-984.供应商选

6、择过程282984.1.顾客提定的供货来源8-28.42操纵类型和程序-9841操纵类型和程序-补充8-284.2法律法规要求28-98.42.3供应商质量治理体系要求28-29.产品嵌入式软件28-298.4.2.供应商监测28-298.2.4.二方审核28-28.5供应商开发829.4.1供应商质量治理体系开发28-2.供应商绩效开发S5 采购操纵28-98.4.3外部供方信息282984.3.1外部供方信息-补充28-98.生产和服务的提供C 产品制造30-318.1生产和服务提供的操纵3-31.5.1.操纵打算3318.1.2标准作业-操作作业指导书和可视化标准318.5.3作业预备验

7、证0-1停机后验证30-31.51.5全面生产维护S6 设备治理S7工装治理3181.生产工装和生产、试验检验工装和设备的治理3-328.7生产打算C5 产品制造328.5.2标识和可追溯性325.3顾客或外部供方的财产38.4防护S 产品防护3.5.交付后活动C6产品交付C 顾客反馈处理385.5.1服务信息反馈3-58.5.5.与顾客的服务协议3-358.5.6更改操纵38.5.61更改操纵-补充3585.6.11应急过程操纵8.6产品和服务的放行S9 产品和服务的放行3-386.1产品和服务放行-补充35368.62全尺寸和功能试验336.3外观项目35-3864外部提供产品和服务的符合

8、性验证和接收35368.65法律法规的符合性-38.6接收准则3-368.不合格输出的操纵S10 不合格品操纵6-8.1总则36-37顾客特许36-78.71.2不合格操纵-顾客规定的过程6-37.7.1.3可疑产品的操纵6-378.71.4返工产品的操纵36-378.7.1.顾客通知63.7.1.6不合格品的处置36-37.7.2组织应保留形成文件的信息3-379.绩效评价379.1监视、测量分析和评价37.1.1总则31.1制造过程的监视和测量791.1.2统计工具的识不71基础统计概念知识79.1.2顾客中意S11 顾客中意度测量37-8.1.2.顾客中意补充37-3891.3分析和评价

9、M3 分析和评价38-391.1优先级38-3992内部审核4内部审核922.1内部审核方案39质量治理体系审核39制造过程审核9.4产品审核99.2.5内部审核员资格39.治理评审M5 治理评审9.3.1总则09.1质量治理体系绩效409.32评审的输入49.3.1治理评审输入-补充409.3评审的输出.33.1评审输出-补充M 治理评审400改进M改进40.总则.不合格和纠正措施4101处理4110.2.证据信息4110.2.3问题的解决11.2.防错41.2.5保修治理410.25.1顾客投诉及现场失效测试分析10.2.预防措施110.3持续改进4110.3组织的持续改进411.0附件1

10、1.1顾客专门要求42.2组织架构图431.3质量负责人任命书441.4职能分配表4511.5标准条款与过程、文件对比表411.6过程绩效表1.过程关系图911.质量体系保证图50前 言本质量手册依据IT19:016编制,本手册公布日期即为生效日期,按生效日期开始执行。本质量手册引用IS900:2015所规定的概念和术语的定义。本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。本手册由公司总经理批准公布。本手册的治理按文件治理程序实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口治理。颁布令达生金属制品厂(以下简称本公司)的质量手册依照ITF16949:06质量治理体系汽车生产件及相关服务件组

11、织应用S001:2015的特不要求以及本公司的实际情况编制,并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体职员必须严格执行本质量手册和其它质量治理体系文件的规定,确保质量治理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任:积极参与质量治理体系的各项活动,在自己的工作中贯彻质量方针,为实现公司的质量目标,持续改进质量治理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力;以顾客为关注点,满足顾客要求,提高顾客中意,超越顾客期望;严格执行体系文件,防止一切与质量治理体系要求不一致的情况发生;本公司鼓舞并支持职员的创新精神。职员发觉的有关质量治理体系的任何改进机会和其它问题,应及时通过

12、规定的渠道向公司提出;为了确保按照IAF6949:21的要求建立、实施、维护并持续改进质量治理体系,各部门负责人必须按照ATF949:2016和本手册的要求进行工作,担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量治理水平提高到一个新的高度。本质量手册从2015年11月1日起正式实施。总经理: 2015 年 11 月1 日质量方针总经理确定本公司的质量治理方针,并确保质量治理方针与本公司的宗旨相适应,鼓舞本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进,为制定和评审质量目标提供框架。公司通过每年的治理评审以定期评价质量治理方针的持续适宜性,并不定期地通过培训、宣传等方式以确保其被公司所有

13、职员理解。 客户至上,质量第一;持续改善,求实创新!质量目标公司治理层依照本企业实际情况制定相应的质量治理目标,通过对比与量化以保证质量治理目标与质量治理方针一致性及可测量性;将质量目标按“决策层、治理层、执行层”三个层次及“文件资料、人力资源、设备设施、财务治理、市场策划、材料供应、试产和打板、生产制造、销售服务、体系治理”等职能在年度经营打算中予以分解,并向全体职员传达。本公司总体质量目标:客户中意度:95分.为了达成公司总体质量目标时,各部门、及各过程将目标、绩效进行分解建立了年度各部门/过程质量目标,并定期考评和治理评审时进行评审。总经理: 年 月 日企 业 概 况企业介绍:博罗县石湾

14、达生金属制品厂是一家大型企业, 于1998年成立, 现达生金属制品厂已进展成为经营、 开发、治理模式健全的电镀加工厂, 要紧承接:塑胶ABS、ABS+水电镀加工。厂址:广东省惠州市博罗县石湾镇联岗工业区联系人: 文华 电话:13010238 邮箱:HYPERLINK N:整理后ail:要紧业务范围: 塑胶电镀、注塑、喷油、拉丝等;三价白铬、三价黑铬、光铬、半光铬(雾铬)、光镍、半光镍、枪色、红铜、珍宝镍、珍宝铬、仿金等;适用于:汽车内/外部装饰件、家电配件、卫浴、数码产品、手机/电话机等设备及产能:目前较为先进的环形全自动电镀生产线1条、半自动电镀线1条。配备电镀常规检测设备。月产量100-1

15、000万件(视工件大小而定)。 生产环境:占地面积200多平方米,厂房面积00多平方米,合理的车间布局,紧凑而显宽敞整洁。完善的污水分类排放处理系统和循环回用系统。治理原则公司以八项治理原则作为质量治理的指导思想和差不多原则:以顾客为关注重点;领导作用;全员参与;过程方法;持续改进;基于事实的决策方法;关系治理。并在质量治理中倡导:以过程为中心、顾客中意为导向的治理思想!2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成手册的内容,对版本明确的引用标准,该标准的增补或修订本手册不引用。然而使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。SO9000-015质量治理体系基础的术语IO90

16、-2015质量治理体系要求ITF16949:201质量治理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特不要求3.术语和定义本手册的术语和定义采纳ISO90-2015质量治理体系基础和术语及IA16949:216质量治理体系汽车生产件及相关服务件组织应用SO9001:201的特不要求中的术语和定义。1操纵打算对操纵产品所要求的体系和过程的文件化的描述2具有设计职责的组织组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范(注:本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证)防错生产和制造过程,以防止制造不合格产品实验室进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试

17、验和校准的设施实验室范围包括以下内容的受控文件:实验室有资格进行的规定试、价和准;用来进行上述活动的设备清单;进行上述活动的方法和标准的清单6制造制造或装配以下事项的过程:注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务预见性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而幸免维护问题的活动预防性维护为消除设备失效和非打算的生产中断而策划的活动,是制造过程设计的输出9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用(注:因方法、数量、非打算或延迟交付而导致)10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所(如:公司总部和物流中心)1现场增值制造过程发生的场所1专门特性可能阻碍安全性或法规的符合性、配合

18、、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示:1OEM汽车行业整车厂2FMA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程操纵5AQP产品质量先期策划6PPA生产件批准程序7CP操纵打算/C安全/法规专门特性符号E实验设计10FD质量功能展开1PK初始过程能力指数12CPK过程能力指数13CMK设备能力指数1OP作业指导书(工艺卡)1SI检验指导书(检验卡)S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节药4.组织环境 .1 理解组织及其环境: 公司由总经理对阻碍公司实现质量治理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析,并每年在治理评审会议上进行

19、评审。 4.2 理解相关方的需求和期望 公司对客户、公司职员、社区、政府机构、社会团体等的需求和期望进行监视,对客户由销售部进行,对公司职员、社区、政府机构、社会团体由总经理与行政部进行监视,每年的的治理评审会议上会对相关方的需求和期望进行评审并做相关的改进。 .3 确定质量治理体系的范围 4.3.1手册依据质量治理体系一汽车行业生产件与相关服务件组织实施ITF169:2016的特不要求,并结合本公司的实际编制而成,包括:a)本公司质量治理体系范围的定义;b)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量保证系统;c)以及通过质量治理体系的有效运作,持续改进和预防不合格的过程而

20、达到顾客中意的体系框架表述;4.3.2认证范围;本手册适用于东莞市XX塑胶科技有限公司的汽车座椅用塑胶件的生产和服务。本公司质量体系满足IATF16949:201标准条款,因公司产品为客户设计并按图制作,因此公司对标准条款中833.1与835.产品的设计开发的输入与输出进行删减。本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 44 质量治理体系及其过程 公司按IS9001:015、IATF1694:206标准的相关要求,采纳过程方法建立质量治理体系,形成文件加以实施和保持,并持续改进,满足顾客要求,符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要求,以实现所有者、顾

21、客、社会、职员及相关方中意。公司治理者代表具体负责组织质量治理体系的建立和实施。公司质量治理采纳过程方法并做到:a)识不所需的过程及在公司中的运用(如:A、B、C、D所描述)。b)确定过程顺序及相互作用(如图1描述了质量治理体系过程顺序及相互关系;章鱼图E描述了质量治理体系过程分类关系;矩阵图方法F描述了3类过程相互关系)。A、按过程定义的质量治理体系;过程:一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动,过程开始于输入,以输出为结束。公司的质量治理体系按类型分为:顾客导向过程、支持过程、治理过程。B、顾客导向过程CO;通过输入和输出

22、直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生阻碍,是给公司直接带来效益的过程。公司通过识不和治理以下C,以实现顾客中意。:市场营销 C:报价及项目确立 C3:订单治理 C4:过程设计与开发C5:产品制造 C6:产品交付 C:顾客反馈处理C、支持过程SP提供要紧资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持OP实现可能目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的治理,确保实现公司的经营目标。S1:基础设施治理 2:监视和测量资源治理 S3:人力资源治理 4:文件记录治理 S5:采购操纵 S:生产设备治理 S7:工装治理 S8: 产品防护 S9:产品和服务放行 10 不合格品操纵 1

23、 客户中意度测量 、治理过程MP 生产设备治理 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP的治理,确保公司有效决策和持续改进。M1:领导作用 M2:策划 M3:分析和评价 M4:内部审核M:治理评审 6:改进E、公司质量治理体系过程分类关系图开发意向新产品信息顾客导向过程inout信息处理与反馈CI市场营销治理过程inout要求C7顾客反馈处理inoutM2策划C2报价及项目确立M3分析和评价M1领导作用顾客信息M4内部审核合理的报价M5治理评审M6改进支持过程顾客中意

24、outin销售打算C6产品交付C3订单治理资源治理S2监视和测量治理S1基础设施outinS5采购操纵治理S3人力资源治理S4文件记录交付要求顾客订单S8产品防护S7 工装治理S6生产设备治理S7客户中意度测量S10 不合格品操纵S9产品和服务放行合格产品开发C4过程设计outC5产品制造inout过程要求过程确认in生产打算F、公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图:顾客导向过程 支持过程C 市场 营销C2 报价 及项 目确立 订单 治理C4 过程 设计 开发C5 产品 制造C6 产品 交付C 顾客 反馈 处理支 持 过 程 S基础设施治理S监视和测量资源治理 S3人力资源治理S文件记录治

25、理S采购操纵 S生产设备治理 S7工装治理 S产品防护S9产品和服务放行 1 不合格品操纵S顾客中意度测量 治理过程M1 领导作用 2 策划 M3 分析和评价 M4内审 M5治理评审 M 改进c)为了确保这些过程的有效运行和操纵,公司定义了所需的准则和方法并规定责任与权限;d)确保过程所需的资源和信息的获得并对每个过程的风险与机遇进行了分析与确定;)监测并分析这些过程。)实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。在后面的章节中,按过程进行了详细的描述。44.1 产品和过程一致性 公司通过相关过程治理及标准化保证产品和过程的一致性,外包和服务的一致性见8.4. 4.4.1产品安全 公司从业务开始

26、对产品安全进行确定并通过AQ进行治理,并制定相关的FEA、工程、检验、生产、采购、仓储等相关文件来操纵产品安全性。 .4.1.2外包过程 公司的外包过程为模具的的加工外发、测量仪器的校准、产品测试的外包。其操纵程序和方法见8.4 4.42公司制定了文件与记录的相关操纵文件,并按此实施并提供过程支持性文件与相关证据。 见7.5. 5.领导作用 M1领导作用(1;.1.1;.1.1.2;51.1.;.2;.2;.21;5.2;5.3;5.1;5.)输入信息:最高治理者的期望: 公司进展战略;质量治理体系要求(包括变更要求) 公司的经营状况和资源状况; 顾客的期望和中意度: 公司外部经营环境; 竞争

27、对手分析; 标杆分析;公司经营战略和经营理念; 绩效表现;法律法规和其他要求; 输出信息:职员行为规范; 顾客中意 道德提升方针; 过程绩效 质量治理体系策划结果; 质量方针组织架构及各部门职责权限 质量负责人任命书质量体系所需资源过程描述: 本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量治理体系的承诺,并以客户中意为关注焦点。 过程所有者:总经理或受权人员:负责为质量体系策划提供相关资源,制定质量方针、目标,确定公司组织架构及各部职责权限,制定企业责任,关注客户中意。过程相关职责:各部门:负责配合总经理完成公司相关战略要求。过程资源: 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类;

28、过程绩效指标: 无相关文件: 治理职责程序 RQP-01 6策划 M 策划(.1;6.1.;6.1.2;62.;.2;.2.1 ;6.2;62.2.1;6)输入信息:最高治理者的期望: 公司进展战略;质量治理体系要求(包括变更要求) 公司的经营状况和资源状况; 顾客的期望和中意度: 公司外部经营环境; 竞争对手分析; 标杆分析;公司经营战略和经营理念; 绩效表现;法律法规和其他要求; 输出信息:质量治理体系策划结果 风险与机遇的分析与对策应急打算 质量目标过程描述: 本过程定义了在策划质量治理体系时确定应对的机遇与风险,及反应打算,制定质量目标,并在对质量治理体系发生变更时应经策划、系统化的实

29、施。 过程所有者:总经理、体系:负责质量管量体系的策划与变更,并对策划或变更过程中的机遇与风险进行识不、分析与对策。制定相关反应打算及质量目标的制定、统计与分析,过程相关职责:各部门:负责配合总经理、体系完成质量体系的策划与实施。过程资源: 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类;过程绩效指标: 无相关文件: 风险治理程序 RP-P-2 紧急应变打算 RP-QPM0.支持 71资源 7.1. 总则: 公司治理层为满足以下要求提供所需资源:建立、实施、保持质量治理体系并持续续改进其有效性;通过满足顾客、职员及相关方的要求,增强顾客、职员及相关方的中意程度;7.12 公司治理层为质

30、量治理体系运行、实施和操纵的人员。S1基础设施治理(7.1.3;7.1.)输入信息: 公司经营打算 ; 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等;质量治理体系要求; 新设备设施要求; 基础设施维护数据; 基础设施维护数据; 法律法规要求; 输出信息: 承包方治理; 应急打算;基础设施更新打算; 现有操作的有效性评价; 基础设施维护保养打算; 基础设施的报废/处置;过程描述: 本过程定义了为达到产品符合要求,改进环境治理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供维护和工作环境治理要求,包括: a)建筑物、工作场所及相关的设施; b)过程设备设施,包括:生产设备、工作环境保障设施、安全爱护设施、硬件和软件等生

31、产性装置设施; C)由多方论证小组/项目小组来制定工厂、设施和设备打算。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运,便于材料的同步流淌以及最大限度的使场地空间得到置方利用,以达到持续改进和不断提高制造过程能力,制定并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法,并关注精益制造原则,尽量减少或消除无附加价值的过程和活动,要紧包括以下几个方面: 对工作自动化进行适当评价,找出生产过程中反复性高的地点进行改进,实现自动化作业; 对操作者和生产线进行作业平衡评价; 贮存和周转库存量评价; 人机工程与人的因素评价,可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑,并利用工程分析、动作分析、时刻研究、

32、工作简化等方法进行研究: 针对工序的步骤、所需要的时刻、距离进行增值劳动分析,取消可有可无的和多余的步骤,并对工作进行简化、合并;过程所有者总经理:负责对基础设施提供的决策。过程相关职责:生产部:负责组织基础设施配置和划配制定。工程部:参与基础设施配置方案策划并组织方案的实施。生产部:参与基础设施的策划并负责基础设施使用。过程资源: 财务、人力、维修工具、白纸、笔过程绩效指标: 基础设施维修打算达成率相关文件: 设备设施治理程序 R-M-04 7.4 过程运行环境 公司治理层提供了过程所需要的环境,并包括以下因素:社会因素、物理因素、心理因素。 71.41运行环境的补充 公司治理层通过对职业健

33、康、环境安全等治理符合了产品与过程的要求。 S2监视和测量资源治理(7.1;5.1;7.1.1.1;7.1.;7.1.52;7.1.3;715.3.1;7.15.3.2)输入信息: 计量法规; 国家或行业标准;监视和测量装置清单; 产品和过程要求输出信息: 适宜的监视和测量装置; 监视和测量装置检定校准打算; 监视和测量装置的维护打算、更新打算; 测量系统分析(MS)打算和报告;实验室要求; 监视和测量装置失效评价结果;监视和测量装置检定、校准记录; 监视和测量装置分类表。过程描述:本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析(MSA)、实验室要求、外委计

34、量的治理要求。包括: 对监视和测量装置的操纵;)对比能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定间间隔,或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时,必须记录校准或检定的依据;b)进行调整或必要时再调整; c) 能被识不,以确定其校准状态;) 防止可能使用测量结果失效的调整;e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外,当发觉设备不符合要求时,必须对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必须对该设备和任何受阻碍的产品采取适当的措施,校准和验证结果的记录必须予以保持。当机算机软件用于规定要求的监视和测量时,必须在初次使用前确认其满足预期用途的能力,并在必要时予以重新确认; 测量系统分析; 校准验

35、证记录; 用以证明产品符合规定的要求的所有量具、测量和试验设备,包括职员自备和顾客所有的设备,其校准/验证活动记录必须保存并包括:a)设备鉴定,包括设备校准所用的测量标准;)由生技更改所发生的修订;c)在校准验证时获得的任何偏离规范的读数;d)对规范以外情况的阻碍的评估;e)在校准/验证后,有关符合规范的讲明;f)假如可疑材料或产品已被发运应及时通知顾客。 内部实验室;确定实验室的设备所要求的检验、实验和校准服务的能力范围。实验室符合以下技术要求;)实验室程序的充分性;b)实验室人员的资格;c)产品试验;d)依照相关过程标准正确实施这些服务的能力;e)有关记录的要求;注:通过O/EC205资格

36、认可能够用于证明供方内部实验室符合这一要求,但并不强制。外部实验室;为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围,包括有能力进行的检验、试验或校准服务,其必须:)有证据证明外部实验室能够被顾客同意;b)实验室必须通过SO/IEC7025或等同的国家标准的认可。这些证据能够由顾客评定,如顾客批准的第二方评定证明实验室满足ISO/225或相应国家标准的意图。当给定的设备、校准服务 无法在有资格的实验室进行时,能够由原始设备制造者实施,过程所有者: 品质部:负责监视和测量装置操纵的归口治理,负责建立并实施计量治理体系。过程相关职责: 各职能部门:负责协助品质部完成对本部门的

37、监视和测量装置的治理。过程资源: 外部实验室 标准件、检验场地、资质人员;过程绩效指标: 仪器校验打算达成率。相关文件:监视和测量资源治理程序 -QPM0MA量测系统分析管制程序 R-PM-0 76 组织知识 公司治理者提供公司产品和过程所需的知识,可通过公司内部文件积存,以往产品经验,参加外部研讨会,交流会,外送相关人员去学习来满足产品和过程的需要。对特定的知识公司申请专利进行爱护,公司制定相关文件对知识进行确定,并可通过公司内部网络进行交流。 3人力资源治理(7.2;7.;72.1.;7.3;.3;3.)输入信息: 公司生产经营规划和进展战略; 岗位配置状况识不; 经营打算; 绩效治理制度

38、; 岗位描述; 社会保障政策; 绩效考核情况; 公司经营战略、企业文化; 法律法规及相关要求; 职员培训需求; 质量治理体系要求; 审核结果; 公司短期、中长期经营打算; 顾客抱怨;公司岗位技能标准及职员技能评定结果; 培训效果反馈; 输出信息: 年度人力资源需求打算; 职员调配; 岗位差异分析; 职员激励实施: 职员招聘及职员劳动合同建立、变更和解除; 年度培训打算; 职员培训档案; 培训效果评估报告;过程描述:本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、职员聘用、职员培训、岗位评价、行为治理、职员激励与授权、薪金制度等的治理要求,职员能力需求确定、培训打算和实施、在职工培训建立和治理、课程开发

39、、培训有效性评估以及职员培训档案治理要求过程所有者:行政部:负责人力资源的治理;负责培训打算的制定和统筹并具体的实施过程相关职责:相关部门:负责岗位/人员需求的提出、人员的日常治理;负责提出培训需求交由人力资源部统筹安排。过程资源: 电话、传真、办公场所/用品、电脑招聘广告、培训场地、培训教材、讲师、电脑、投影仪过程绩效指标: 年度培训打算达成率;相关文件:人力资源治理程序 R-QPM-077 沟通 公司治理层对质量治理体系的信息沟通进行了确定,方式包括:会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下: 总经理:负责质量治理体系相关信息的治理 品质部:负责顾客

40、抱怨、服务信息的收集和传递;品质部:负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递;工程部:负责过程开发所需要的信息的沟通治理;传递、收集;采购部: 负责关于采购信息与供方的沟通;75形成文件的信息7.5.1总则 本公司的质量治理体系文件包括(如下图所示): a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标; b) 质量手册; c) 程序文件; d)本公司为确保过程的有效策划、运行和操纵所需的文件;(如作业指导书); e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括:图纸;标准,规范;作业指导书;作业规范等描述公司战略、方针、组织机构和过程顺序及关系的文件序及关系的文件7.1.1、公司质量治理体系文件结构:

41、一级文件描述公司过程的工作方法的所有程序,谁做?做什么?如何做?序及关系的文件二级文件三级文件描述作业标准和作业方法的文件,如何做?其它文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件序及关系的文件7.5.12质量手册 本公司编制并保持质量手册,质量手册内容要紧包括:a) 质量治理体系的范围b) 满足ITF169:2016的途径和职责c)引用质量治理体系程序d)质量治理体系过程的顺序及其相互关系的描述e) 删减的细节与合理性S4文件、记录治理(75.2;7.;7.5.31;75.2;7;5.3.2)输入信息:标准的要求; 外来文件法规、标准、顾客要求等;法律法规要求; 记录各过程的数据、结果,需

42、满足法律法规 职员能力水平; 规和顾客要求等; 治理要求; 工程规范评审要求、阻碍PAP变更的操纵要求等。 顾客要求; 过程操纵要求; 治理体系的要求。 技术文件产品相关的图样、标准、数据等输出信息:手册、程序、作业指导书、记录的批准、 分发和应用; 外来文件评审和分发应用; 技术文件分发应用; 过程描述: 本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置作废、治理、归档和保存期、处置/作废、治理、工程规范及时评审要求。 文件、记录治理过程范围包括:生产部、工程部、品质部、PC部、销售部、采购部、行政部、项目等质量治理体系文件治理性文件;过程所有者

43、:品质体系:负责文件和记录的归口治理;负责质量治理体系文件的编制和治理;负责质量记录的归口和治理;过程相关职责:工程部:负责技术文件的编制和治理;各部门:负责本部门三、四级文件的编写,使用文件、各项质量记录的填写和治理;过程资源: 计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品类;过程绩效指标: 旧版文件回收率 相关文件:文件与资料治理程序 RP-QP-0记录治理程序 RPP- 8. 运行8.1 运行策划和操纵 公司治理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见4,并按此进行了实施操纵,外包的过程按84要求进行实施。并对更改进行操纵。 C:市场营销(8.;.2.1;2.2)输入信息: 顾客新

44、产品信息; 经营打算营销战略; 产品新市场信息; 相关法规、标准;竞争对手数据; 以往的数据资料;输出信息: 新产品、新市场信息分析报告; 顾客要求; 产品信息; 过程描述: 本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求,并反馈、评定纠正措施给新的产品/过程包括:目前正在生产交付过程中的信息。过程所有者:销售部:负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。过程相关职责: 研发部、品质部:参与新产品新市场相关信息的评审。 项目小组:负责将相关的信息反馈给市场部。过程资源: 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔;过程绩效指标: 公司销售额相关文件:APQP产品质量先期策划操纵程

45、序 P-QM-10C2报价/项目确定(8.2.2;82.1)输入信息:初始材料清单; 新设备/新检测设备/新工装信息; 适用的共用工装信息; 制造/治理物料成本信息; 以往报价/投标信息; 顾客书面口头的要求; 输出信息: 投标文件/报价单; 顾客信息反馈;过程描述: 本过程定义了新客户新产品老客户新产品过程设计开发前投标报价过程调查、内部沟通、价格估算、与顾客的信息沟通、新产品开发协议签订等活动的治理要求。过程所有者: 销售部:负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作。过程相关职责:销售部:负责提供目前具备的资源和为新产品增加的新

46、资源信息、技术能力信息和开发周期信息及流程打算负责对可行性评审报告进行评审。工程部:负责提供成本和利润指标信息。总经理:负责对可行性评审报告的审批。过程资源: 新产品资料、电脑、纸张、笔、网络过程绩效指标: 客户报价及时率相关文件: PQP产品质量先期策划操纵程序 PQPM-103订单治理(8.2.3;8.3.1.1;.2.3.2;8.31.3;;82.)输入信息: 质量治理体系要求; 培训服务等; 来电、函订单; 顾客专门要求; 顾客指定的专门特性; 生产能力; 财务状况; 采购能力; 顾客规定的要求,(包括交付及交付后的活动);规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; 任何的附加要求(对顾

47、客作出的承诺、技术咨询、的处理(含修改),顾客意见的征询; 输出信息: 合同评审报告; 产品销售打算;采纳售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客中意调查等方式,与顾客进行充分的沟通;沟通涉及;a)有关产品的信息,如质量要求,交付后的要求等;b)顾客,合同、订单、服力承诺等的处理(含修改),顾客意见的征询;)顾客反馈(包括顾客抱怨)、交付产品不合格的处理; 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力(例如:计算机辅助设计数据、电子数据交换等);过程描述: 本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要求。包括:与产品有关的法律法规要求的识不与评审(产品的全性、环

48、保要求,认证要求等)。 本公司在签订合同订单之前,对产品的制造可行性进行评审,评审的内容包括; a)是否完全定义产品; b)技术性能规范是否符合书面要求;)是否能够按照规定的公差生产产品; d)能否用符合要求的CPK值进行产品生产;e) 生产能力是否足够; )合理的质量成本;g) 风险分析;过程所有者: 销售部:负责产品销售合同、签订,制定并传递产品销售打算,并监督合同的履行。 项目:负责产品销售合同的评审。过程相关职责: 销售部:负责产品价格的评审; 采购部:负责采购能力的评审;生产部:负责产品生产能力的评审; 品质部:负责产品质量要求的评审; M部:负责产品生产打算能力的评审; 工程部:负

49、责产品技术能力的评审;过程资源: 网络、电脑、纸、ERP;过程绩效指标: 订单评审完成率相关文件:合同评审治理程序 RP-QPM1C4过程设计开发( .3;8.1;.3.1.1;8.3.2;8.3.1;8.3.2;;833;8.3.2;8.33.3;83.4;8.34.;8.342;83.4.3;8.4.4;8.3.5;8.3.5.;8.3.6;83.1; )输入信息: 顾客要求; 产品接收准则; 过程开发目标(生产率、过程能力及成本); 现有过程资源信息; 新设备、工装和检测设备打算; 产品和过程专门性清单;技术/材料规范(产品的功能及性能要求); 精益制造原则; 人机工程分析结果; 职员素

50、养; 治理者的支持; 适用的法律、法规要求; 生产率、生产能力(如标准工时); 产品成本目标; 以往类似产品的开发经验; 项目小组成立; 项目任务书; 项目流程打算; 所需要的其他要求; 制造过程设计包括采纳防错方法,其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应; 输出信息:规范及图纸; 制造过程流程图; 场地布置图; P; 操纵打算; 测量系统分析; 样件; 作业指导书; 初始过程研究; 批准接收准则(P); 提供适当信息给采购、生产及服务; 有关质量、可靠性、可维护性,及可测量性的数据;适当时,防错活动的结果; 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。过程描述:本过程定义了工艺分析、工艺

51、设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的治理要求。过程所有者:工程部:负责主导过程设计与开发包括工艺分析和治理。 过程相关职责:工程部:负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施;品质部:负责样件检测和试生产时的过程监控;销售部:负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通;人力资源部:负责给予项目小组适当的培训;过程资源: 新产品涉及的材料、设备、资金、人员;过程绩效指标: 样品交付及时率;相关文件:PQP产品质量先期策划治理程序 RP-QM-10PPAP生产件批准治理程序 P-M-2 FEA潜在失效模式及后果分析治理程序 RP-QP- 工程变更治理程序 RPQM145采购操纵(

52、.4;8.4.1;8.1.1;8412;8.1.;8.4.2;.4.2;84.;8.4.;8.4.;.1;8.2.5;.4.2.51;8.45.2.;8.4.;)输入信息: 供方信息; 供方交付业绩 采购信息; 法律法规要求; 生产打算; 销售预测; 新产品开发打算; 原辅材料消耗定额; 关键设备工装/备件采购信息; 顾客指定的供货源;输出信息: 经批准的合格供方名单; 满足生产需要的物资采购打算; 生产件批准; 符合法规、采购物资规范要求的合格物资;采购物资清单; 过程描述: 本过程定义了对采购过程的治理要求。包括: 供方选择和评价; 符合适用的法规要求; 供方质量治理体系开发; 采购信息:

53、 采购产品验证采纳以下一种或多种方法保证采购产品质量过程; a)收集与供方有关的统计数据并加以评价; b)接收检验和/或试验,例如基于性能的抽样; c)结合已交付的可同意的产品质量记录,由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核;d)关于无法检测的项目,由指定的实验室进行评价;e)要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告;f)顾客同意的其它方法;供方监测,通过以下指标进行监视,促进供方对其制造过程业绩的监视;) 已交付产品的质量;b) 顾客中断,包括市场退货;c)交付时刻表现,包括发生的超额运费;d) 有关质量或交付问题异常情况的顾客通知;过程所有者:品质部:负责采购过程的归口治理,负责供方的

54、选择、评价和重新评价,采购打算的编制和实施及供方的监视。采购部:负责对应的物资(设备、工装、备件等)供方选择、评价和重新评价、业绩评价,采购申请。过程相关职责:品质部:负责参与供方的选择评定及供方质量治理体系的评审,负责采购产品的验证,给予原材来采购以支持。工程部:负责采购物资技术规范文件的编制,参与供方评定,工装模具采购申请编制提交给予原料采购以支持。各部门:负责物料采购申请的提交。过程资源: 电话、传真、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具过程绩效指标: 采购交期达成率(%)相关文件:采购治理程序 RP-QPM-15供应商治理程序 RP-M-16C5产品制造(85;8.1;.5

55、.1.;8.5.12;8.5.3;8.5.14;.5.1.7;8.2;8.52.1;8.5)输入信息: 生产作业打算; 产品特性信息; 操纵打算; 作业指导书; 人员/设备/工装监视装置; 质量信息反馈; 顾客财产;输出信息: 准时按量生产的合格产品; 产品和过程记录; 对产品进行防护; 顾客财产的维护保养记录; 对生产现场实施可视化治理,确保工作环境安全有序; 用适宜的方法识不产品及其监视和测量状态,并实现可追溯性;过程描述: 本过程定义了产品制造过程的操纵要求,包括: 过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供;过程和产品的监视文件提供; 操纵打算的制定和实施; 设备、工装的预防性维护和预

56、见性维护; 对工装外包过程的治理;生产作业预备及验证;产品和过程特性的监视和测量; 职员培训; 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急打算制定和实施; 对关键过程的操纵; 对生产过程中产品一致性进行治理; 对制造过程进行监测,定期评价过程能力; 过程不稳定或能力不够时,采取相应的反应打算;过程所有者: 生产部:负责产品制造过程的归口治理。负责设备工装维护,作业预备验证、生产打算实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境治理。过程相关职责:工程部:负责操纵打算、作业标准、作业指导书的编制和提供;品质部:负责产品和过程特性进行监测和量治理,负责产品及其监

57、视和测量状态治理。负责生产和服务提供过程的确认;过程资源: 原材料、机器设备、人职员装、指导文件、检测工具。过程绩效指标: 生产打算达成率相关文件:制程管制程序 RP-M-17产品标识和可追溯性治理程序 RP-P-18操纵打算治理程序 R-QP-35 6生产设备治理(8.1.5;8.1.6) 输入信息: 公司经营打算; 关键设备技术状态; 生产打算; 生产设备要求项目打算; 关键设备维护目标; 设备维护历史数据资料。 输出信息: 适宜的设备; 生产设备维护记录; 设备更新改造打算; 状态完好满足产品生产要求的生产设备。 有打算的维护活动;过程描述: 本过程定义了生产设备的治理要求,定义了从设备

58、的识不、验收、建档、设备预防性和预见性维护、维修的要求包括:有打算的维护活动;设备、工装和量具的包装和防护;关键生产设备的零部件可获得性; 文件化、评估和改进维护的目标;过程的所有者: 生产部:负责设备的归口治理,负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护治理。过程相关职责 仓库部:负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出治理。过程资源: 电脑、工具、备件、资金;过程绩效指标: 设备保养完成率相关文件:设备、设施治理程序 PR-QP-0S7工装治理(.5;.1.6)输入信息: 新产品开发打算; 工装更新打算; 工装设计任务; 生产预备打算; 工装设计资料;输出信息: 工装台账;

59、合格的工装; 工装档案; 易损工装更换打算;过程描述:本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的治理要求,定义了工装治理系统建立和实施的要求,包括:维护及修理的设施和人员;贮存与修复;易损工具的更换打算; 工装设计的变更文件化,包括工程更改等级;工装标识,明确其状态,如生产、修理或报废;任何工作外包时的跟踪监视。过程所有者: 工程部:负责工装治理、工装的设计变更的文件化、负责工装治理系统建立和实施,负责工装外委过程的申请。过程相关职责: 生产部:负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。品质部:负责工装的验收、维修效果的验证。采购部:负责工装委外加

60、工。过程资源: 电脑、工具、备件、资金;过程绩效指标: 模具保养打算达成率相关文件: 模具治理程序 PRQM-1S8产品防护(8.4;85.4.1;) 输入信息: 法律法规要求; 顾客提供的物料清单; 物料需求打算; 库存信息;生产作业打算; 供方信息; 生产原辅材料清单; 产品贮存及包装要求。 输出信息: 库存物资、产品台账; 领料单; 库存物资、产品标识卡; 产品工序流程卡; 库存物资、产品检查记录; 过程描述: 本过程定义进物资料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的治理要求。按策划的适当时刻间隔检查库存品状况

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