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文档简介
1、绊更多企业学院:办 瓣中小企业管理笆全能版扒183套讲座+班89700白份熬资料巴总经理、高层肮管理班49套讲座+1凹6388靶份哀资料瓣中层管理学院皑板46套讲座+6哀020熬份捌资料胺阿国学智慧、易傲经哎46套讲座澳人力资源学院袄扮56套讲座+2扒7123奥份邦资料瓣各阶段员工培爸训学院隘77套讲座+ 扮324袄份扒资料俺员工管理企业跋学院哀67套讲座+ 唉8720跋份癌资料搬工厂生产管理蔼学院耙52套讲座+ 芭13920绊份白资料稗财务管理学院凹搬53套讲座+ 鞍17945柏份袄资料熬半销售经理学院八柏56套讲座+ 伴14350八份芭资料啊销售人员培训翱学院蔼72套讲座+ 艾4879扮份
2、傲资料白中华人民共和办国国家审计准则暗测试题碍姓名阿 矮 跋 爱成绩八 柏 扒 皑一、选择题半(每题至少有1般个正确答案,请把直接根据准则条哀款判断选择),熬每题1分共10哎0分。碍1.办中华人民共和扒国国家审计准则安自艾 艾 按起施行。准则附叭件所列的审计署捌以前发布的审计疤准则和规定同时唉废止。办A.按2011年6月案1日稗 把 B俺. 般2011年1月疤1日叭 安C.胺2011年4月背1日瓣 艾 D半. 半2010年12扒月1日胺2.疤审计机关和审计白人员开展下列敖 芭 般工作,不适用国耙家审计准则的规拜定。哎A.配合有关部扒门查处案件 凹 B.与有关部疤门共同办理检查百事项C.接受交败
3、办属于法定审计奥职责范围的事项芭D.接受委托办耙理不属于审计法懊定职责范围的事安项把3.邦审计机关应当针跋对昂 案 败 扳要素建立审计质肮量控制制度。暗A.审计质量责巴任 B昂.审计质量监控把 C.审蔼计职业道德芭D.审计业务执瓣行 E颁.审计人力资源案4.颁审计组成员的工艾作职责包括白 蔼 颁。埃A.遵守国家审鞍计准则,保持审半计独立性把B.按照分工完柏成审计任务,获跋取审计证据摆C.如实记录实扮施的审计工作并啊报告工作结果笆D.审核审计工肮作底稿和审计证百据熬5.板审计组组长应当笆从下列盎 啊 翱方面督导审计组绊成员的工作隘A.将具体审计皑事项和审计措施爸等信息告知审计懊组成员,并与其哀讨
4、论 癌B.检查审计组鞍成员的工作进展阿,评估审计组成奥员的工作质量,白并解决工作中存芭在的问题扒C.配置和管理佰审计组的资源扮D.给予审计组啊成员必要的培训把和指导 拜6.扳审计机关(业务靶部门)应当及时吧发现和纠正审计澳组工作中存在的八重要问题,并对扮审计组请示的问摆题未及时采取适暗当措施导致严重靶后果、要求审计版组不在审计文书安和审计信息中反靶映重要问题等事熬项承担责任。上扮述表述佰 岸 巴。暗A.正确 板 拜 B.错误搬7.邦审计项目归档工耙作实行审计组组柏长负责制,审计邦组组长应当确定鞍立卷责任人。立啊卷归档工作由蔼 般 皑审查验收。懊A.立卷责任人叭 办 B.所在处伴室领导 啊C.审
5、计组组长邦 斑 D.其他审唉计人员爸8.巴审计机关可以通版过查阅有关文件班和审计档案、询摆问相关人员等方伴式、方法,检查叭下列事项班 氨 扒。般A.审计结论的百适当性、审计处伴理处罚意见的合吧法性和适当性捌B.建立和执行坝审计质量控制制艾度的情况隘C.审计工作中扮遵守法律法规和把国家审计准则的奥情况暗D.与审计业务笆质量有关的其他把事项癌9.阿审计机关(法规傲部门)在审计业肮务质量检查中,鞍发现被检查的派袄出机构或者下级伴审计机关应当作靶出审计决定而未芭作出的,可以依霸法直接作出审计胺决定;发现其作拜出的审计决定违般反国家有关规定班的,可以依法直澳接变更、撤销审阿计决定。上述表挨述瓣 搬 澳
6、把。唉A.正确 癌 B唉.错误哀10.爱审计机关实行坝 绊 板对审计业务的分搬级质量控制。版A.审计组组长八 B.爸审计组成员、审板计组主审、审计搬组组长唉C.审计机关业柏务部门 俺 疤 扳D.审理机构 版 拌E.总审计师 捌 吧F.审计业务分版管领导 隘 扒 巴G.审计机关负半责人癌11.败国家审计准则是盎 疤 艾履行法定审计职叭责的行为规范,鞍是执行审计业务板的职业标准,是白评价审计质量的氨基本尺度。败A.审计组 坝 搬B.审计人员 挨 C隘.审计机关傲D.审计机关和半审计人员吧12.碍依据法律法规和啊国家审计准则的傲规定,对被审计斑单位财政收支、颁收支以及经济活捌动独立实施审计昂并作出审
7、计结论扒,是懊 百 伴 绊的责任。绊A.审计组 蔼 B皑.审计人员 白 C昂.审计机关办D.审计机关和袄审计人员吧13.碍审计机关的主要啊工作目标是通过肮监督被审计单位唉财政收支、财务奥收支以及经济活吧动的霸 拜 碍,维护国家经济艾安全,推进民主盎法治,促进廉政袄建设,保障国家隘经济和社会健康爸发展。翱A.合法性 熬 B.真实百性 哀C.适当性 碍 D.暗 效益性办14.叭效益性是指财政斑收支、财务收支俺以及经济活动实隘现的八 摆 百 盎。斑A.生态效益 摆 B.经济背效益 C敖.社会效益 罢 D.环境效白益凹15.扳审计机关对依法疤属于审计监督对盎象的案 翱 笆进行审计。班A.单位 敖 B.
8、项目 碍 C.单柏位、项目、资金凹 D.资熬金芭16.盎审计机关依法对巴 埃 按特定事项向有关挨地方、部门、单瓣位进行专项审计奥调查。办A.预算管理或斑者国有资产管理罢使用有关的 碍B.预算管理或邦者国有资产管理伴使用无关的半C.预算管理或袄者国有资产管理摆使用等与国家财疤政收支无关的佰D.预算管理或摆者国有资产管理奥使用等与国家财啊政收支有关的埃17.扳审计机关和审计翱人员执行审计业盎务,应当依据年背度审计项目计划巴,获取审计证据扳,作出审计结论翱。上述表述稗 拜。邦A.准确 版 B.错误袄18.奥 盎 奥 坝执行审计业务,阿应当适用国家审唉计准则。巴A.审计机关 傲 盎B.审计人员 跋 颁
9、 C.注册会计盎师败D.其他组织或办者人员接受审计坝机关的委托、聘斑用,承办或者参罢加审计业务胺19.蔼国家审计准则中凹使用背 氨 板 暗词汇的条款为约碍束性条款,是审爸计机关和审计人哀员执行审计业务半必须遵守的职业艾要求。哀A.可以 啊 B.应当 挨 C瓣必须 办 D.不得扮20.翱审计机关执行审阿计业务,应当具拔备下列把 邦 哀 笆资格条件。拌A.符合法定的暗职责和权限 邦 B.建立适当懊的审计质量控制隘制度唉C.有职业胜任奥能力的审计人员柏 D.保持应有鞍的审计独立性半E.必需的经费扮和其他工作条件矮21.疤审计人员执行审熬计业务,应当具颁备下列袄 扮职业要求。耙A.遵守法律法拔规和国家
10、审计准氨则 B挨.恪守审计职业懊道德暗C.保持应有的拔审计独立性 巴 D.具备熬必需的职业胜任傲能力斑22.白审计人员执行审伴计业务时,应当巴保持应有的审计艾独立性,遇有下绊列疤 奥 碍 皑 半可能损害审计独版立性情形的,应搬当向审计机关报邦告。皑A.与被审计单挨位或者审计事项版有(直接)经济颁利益关系柏B.对曾经管理爸或者直接办理过白的相关业务进行癌审计隘C.与被审计单邦位工作人员有夫艾妻关系、直系血捌亲关系、三代以奥内旁系血亲瓣D.与被审计单昂位负责人或者有白关主管人员有夫把妻关系、直系血埃亲关系、三代以疤内旁系血亲以及昂近姻亲关系瓣E.可能损害审芭计独立性的其他艾情形稗23.扮审计人员不
11、得参凹加影响审计独立隘性的活动,但可爸以参与被审计单疤位的管理活动。版上述表述靶 鞍 埃 昂。岸A.正确 敖 佰 B.错百误瓣24.傲审计人员应当恪爸守疤 般 跋 版的基本审计职业澳道德。按A. 正直坦诚岸 斑 懊B. 严格依法捌 C.吧 勤勉尽责办D. 客观公正袄 E胺.兢兢业业 俺 F.保拜守秘密班25.靶审计机关组成审袄计组时,应当了皑解审计组成员可班能损害审计独立胺性的情形,并根败据具体情况采取艾下列斑 皑 拌 唉措施,避免损害百审计独立性。懊A.对相关审计按人员执行具体审盎计业务的范围作罢出限制拌B.对相关审计案人员的工作追加盎必要的复核程序矮C.依法要求相白关审计人员回避皑 伴 D
12、.调离工按作岗位白26.斑审计机关可以聘斑请外部人员参加八审计业务或者提鞍供技术支持、专霸业咨询、专业鉴斑定,聘请的外部昂人员应当具备准叭则第十四条所规罢定的职业要求。拔上述表述半 袄 拜 懊。般A.正确 把 翱 班B.错误扒27.邦审计人员应当具扮备与其从事审计盎业务相适应的专啊业知识和工作经瓣验。上述表述蔼 坝 版 癌。绊A.正确 班 柏 B.错误班28.暗审计机关应当建跋立审计人员交流暗等制度,避免审案计人员因执行审板计业务长期与被癌审计单位接触可靶能对审计独立性八造成的损害。同坝时,审计机关应柏当建立和实施审艾计人员录用、继阿续教育、培训、啊业绩评价考核和岸奖惩激励制度,拌确保审计人员
13、具懊备与其从事业务安相适应的职业胜凹任能力。上述表凹述翱 敖 办 安。瓣A.正确 芭 坝 B.错误鞍29.傲审计人员执行审翱计业务时,应当埃合理运用职业判澳断,保持职业谨肮慎,对被审计单懊位可能存在的重扳要问题保持警觉昂,并俺 般 哀 扳评价所获取审计吧证据的适当性和拜充分性,得出恰按当的审计结论。白A.全面 肮 B.斑合理 癌 C.审慎耙 靶 D.独立佰30.巴审计人员执行审柏计业务时,应当耙从下列百 叭 般 翱方面保持与被审翱计单位的工作关敖系。袄A.严格执行审罢计纪律 B邦.坚持文明审计傲,保持良好的职版业形象霸C.客观公正地胺作出审计结论,癌尊重并维护被审班计单位的合法权熬益 拌 爱D
14、. 与被审计瓣单位沟通并听取澳其意见耙31.爸采取跟踪审计方八式实施审计的,爱审计通知书应当霸列明翱 般 伴 扳。澳A.跟踪审计的矮具体方式 傲B.跟踪审计的疤要求白C.跟踪审计的吧具体方式和要求盎 D.跟踪按审计的目标班32.败审计实施方案中袄的审计工作要求把,包括巴 拔 版 矮。瓣A.项目进度安版排 瓣 B.审计柏组内部重要事项艾管理啊C.针对审计事摆项确定的审计应皑对措施 D.按审计人员职责分版工爸33.翱审计组长应当调扳查了解被审计单白位及其相关情况啊,评估被审计单暗位存在的重要问按题的可能性,确奥定审计应对措施斑,编制审计实施氨方案。上述表述鞍 翱 挨 按 板。跋 百A.正确 安 B
15、爸.错误柏34.斑审计人员可以从靶下列捌 吧 拔 皑方面调查了解被吧审计单位相关内安部控制制度及其皑执行情况。俺A.控制环境和百控制活动 埃 碍B.风险评估 爸 扒C.控制活动 哀 D.澳信息与沟通 霸 E败.对控制的监督癌35.啊审计人员可以从艾下列八 叭 绊 扳方面调查了解被凹审计单位信息系熬统控制情况。埃A.保障信息系鞍统正常运行的稳按定性、安全性等扒方面的控制稗B.保障信息系哀统正常运行的稳斑定性、有效性、坝安全性等方面的熬控制靶C.保障信息系伴统产生的数据的八真实性、完整性罢等方面的控制俺D.保障信息系皑统产生的数据的败真实性、完整性哀、可靠性等方面奥的控制矮36.捌审计人员在调查澳
16、了解被审计单位案及其相关情况的叭过程中,可以选芭择被审计单位的敖管理制度和绩效挨目标、被审计单靶位的历史数据和八历史业绩、公认翱的业务惯例或者佰良好的实务、专凹业机构或者专家佰的意见等作为职靶业判断的依据。安上述表述佰 哀 澳 案。版A.正确 爸 澳 唉B.错误罢 肮37.袄审计职业判断所氨选择的标准应当佰具有瓣 稗 巴 八 斑。靶A适用性 阿 B.公认性 佰 C.可靠性阿 D.客观巴性 E.相颁关性爱38.耙审计人员判断重爱要性时,可以关八注下列因素袄 拌 埃 胺。蔼A.是否属于法皑律法规和政策禁澳止的问题办B.是否涉及政胺策、体制或者机坝制的严重缺陷安C.是否属于涉拔嫌犯罪的问题袄D.是否
17、属于信背息系统设计缺陷爱E.政府行政首哎长和相关领导机懊关及公众的关注板程度疤39.捌审计人员实施审拌计时,应当根据吧 摆 鞍 昂判断的结果,重霸点关注被审计单班位可能存在的重拔要问题。哎A.客观性 爱 B.相坝关性 般 C.公认性 板 D.懊重要性跋40.版审计人员实施审耙计时,应当持续巴关注已作出的重耙要性判断和对存佰在重要问题可能澳性的评估是否恰瓣当,及时作出修癌正,并调整审计搬应对措施。审计爸应对措施包括蔼 敖 爱 柏 艾。氨A.评估对信息败系统的依赖程度皑,确定是否及如澳何检查相关信息癌系统的有效性、八安全性把B.评估对内控疤制度的依赖程度霸,确定是否及任扮何测试相关内控绊制度的有效
18、性奥C.确定主要审鞍计步骤和方法 巴 哎D.确定执行的瓣审计人员和审计癌时间八41.背遇有下列扮 哎 白 暗情形之一的,审爱计组应当及时调暗整审计实施方案半。邦A.审计组人员败及其分工发生变袄化的颁B.审计组人员盎及其分工发生重扮大变化的颁C.审计目标发爸生变化的佰D.审计目标发昂生重大变化的案E.被审计单位哀及其相关情况发隘生变化的胺F.被审计单位摆及其相关情况发瓣生重大变化的敖42.耙当年度审计项目拔计划、审计工作班方案发生变化时盎,审计组应当及叭时调整审计实施拌方案。上述表述按 唉 拔 百。哎A.正确 般 B.昂错误百 坝43.邦一般审计项目的败审计实施方案应熬当经皑 凹 扮 败审定,并
19、及时报氨审计机关业务部拜门备案。重要审拌计项目的审计实安施方案应当报经班 氨 皑 巴审定。扒A.审计组成员邦 邦 B.总审计师懊 盎C.审计组组长扮D.分管领导 耙 败 E.审计机搬关负责人吧44.蔼审计组调整审计皑实施方案中审计邦目标、审计组组把长、审计重点或爸现场审计结束时扒间的,应当报经笆审计机关(主要绊)负责人批准。叭上述表述百 肮 隘 奥。肮A.正确 敖 80 半 熬B.错误埃45.邦审计人员获取的靶审计证据,应当哎具有办 傲 巴 敖。凹A.适当性 佰 B.相拔关性 板 C.充分性 盎 D.岸可靠性矮46.柏充分性是对审计把证据质量的衡量扳,即审计证据在伴支持审计结论方暗面具有的相关
20、性叭和可靠性。上述澳表述摆 斑 伴 拔。伴A.正确 氨 B.疤错误背 蔼47.捌一种取证方法获扒取的审计证据可唉能只与有些具体袄审计目标有关,吧而与其他具体审矮计目标无关,这挨是审计人员对审把计证据隘 白 捌 摆分析时应当关注百的内容之一。摆A.适当性 氨 B.相吧关性 坝 版 C.充分皑性 把D.可靠性凹48.搬不同来源和不同懊形式的审计证据靶存在不一致或者伴不能相互印证时按,审计人员应当班追加必要的审计摆措施,确定审计懊证据的哎 颁 叭 坝。叭A.适当性 办 B.相俺关性 澳 C.充分性 搬 D.摆可靠性86暗49.靶采集被审计单位背电子数据作为审坝计证据的,审计安人员应当记录电稗子数据的
21、采集过拜程。上述表述摆 靶 昂 懊。鞍A.正确 背 B.埃错误凹 氨50.安审计人员可以采爸取下列盎 办 澳 岸等方法向有关单疤位和个人获取审绊计证据。霸A.观察 班 B.询问 芭 C.重新计凹算 D.霸盘点 E案.分析癌 霸51.坝审计事项比较复搬杂或者取得的审皑计证据数量较大安的,可以对审计岸证据进行汇总分哀析,编制审计取拜证单,由证据提挨供者签名或者盖袄章。上述表述稗 啊 白 坝。碍A.正确 搬 袄 B.按错误版52.蔼审计人员需要使捌用有关监管机构耙、中介机构、内袄部审计机构等已皑经形成的工作结败果作为审计证据爱的,应当对该工背作结果的下列稗 爱 岸 败方面作出判断。把A.是否充分 办
22、 鞍 B.隘是否可靠 稗C.是否与审计瓣目标相关 斑 D.是安否与其他审计证埃据相符罢 扮53.颁审计人员对于重疤要问题,可以围拔绕下列板 按 摆 隘方面获取审计证隘据。白A.目标 板 B.标准 捌 C.事笆实 D柏.影响 隘 E.原因般 拌54.盎审计人员在审计艾实施过程中,应把当持续评价审计艾证据的霸 肮 阿 般。敖A.适当性 靶 B.相熬关性 跋 C.充分性挨 白 D.把可靠性伴55.暗审计记录包括跋 背 扒 扳。般A.审计工作底吧稿 扮B.审计签证单扒C.调查了解记白录 胺D.重要管理事拔项记录拜 按56.凹审计人员对审计袄实施方案确定的埃每一审计事项,拔均应当编制审计坝工作底稿。一个
23、胺审计事项可以根扒据需要编制多份鞍审计工作底稿。隘上述表述绊 佰 捌 爸。笆A.正确 岸 吧 B.扮错误瓣57.奥审计工作底稿记岸录的审计过程和扒结论主要包括埃 版 扳 俺。班A.实施审计的班主要步骤和方法矮 颁B.取得的审计埃证据的名称和来熬源把C.审计认定的案事实摘要 安D.得出的审计半结论及其相关标奥准霸 板58.哎一份审计证据对哎应多个审计记录扒时,审计人员可盎以将审计证据材耙料附在与其(关坝系最密切)有关拔系的任一审计记板录后面,并在其巴他审计记录中予傲以说明。上述表颁述八 版 傲 隘。捌A.正确 背 坝 B.错靶误疤59.暗审计组起草审计捌报告前,审计组白组长应当对审计哎工作底稿的
24、下列暗 疤 伴 佰等事项进行复核隘。凹A.具体审计目霸标是否实现 氨 B.罢审计措施是否有案效执行盎C.得出的审计半结论及其相关标扳准是否适当敖D.审计证据是疤否适当、充分 百 E.事哀实是否清楚隘 办60.盎可能损害审计独霸立性的情形及采矮取的措施、所聘翱请外部人员的相颁关情况、审计组跋对审计发现的重哎大问题和审计报鞍告讨论的过程及凹其结论、审理机瓣构对审计项目的唉审理情况和意见扳、因外部因素使安审计任务无法完肮成的原因及影响搬等属于重要管理稗事项,应当编制班重要管理事项记邦录。上述表述版 捌 爱 叭。安A.正确 柏 般 B.蔼错误拌61.背审计组组长审核败审计工作底稿,伴应当根据不同情芭况
25、分别提出下列岸 伴 意见。啊A.纠正或者责吧成纠正不恰当的疤审计结论办B.责成采取进熬一步审计措施,拔获取适当、充分熬的审计证据背C.予以认可1皑10岸62.败审计工作底稿的捌内容主要包括奥 跋 翱 澳。柏A.审计项目名奥称 盎 安 B.审计事跋项名称拔C.审计过程和岸结论 挨D.索引号及页敖码 氨 E.附件数量碍 爸63.班审计人员可以通阿过关注下列哀 唉 肮 般情况,判断可能疤存在的重大违法板行为。胺A.公众、媒体氨的反映和报道 哎 疤B.有关部门提爱供的线索和群众啊举报摆C.具体经济活吧动中存在的异常凹事项碍D.财务和非财败务数据中反映出胺的异常变化11暗6碍64.疤发现重大违法行皑为的
26、线索,审计班组可以采取增派案具有相关经验和盎能力的人员、扩坝大检查范围、依案法采取保全措施翱、向政府和有关鞍部门报告等应对巴措施。上述表述奥 柏 版 背。袄A.正确 叭 昂 B.矮错误邦65.斑审计机关在调查坝审计需求、初步柏选择审计项目,搬评估可用审计资艾源的基础上确定暗审计项目,编制盎年度审计项目计瓣划。上述表述翱 安 唉 爸。绊A.正确 疤 B.柏错误扳 邦66.版审计机关从下列奥 翱 傲 扳方面调查审计需吧求,初步选择审坝计项目。把 哀A.政府工作中氨心隘B.群众举报、啊公众关注的事项败C.经分析相关袄数据认为应当列熬入审计的事项稗D.本级政府行皑政首长和相关领唉导机关对审计工扮作的要
27、求昂67.八审计机关对初选啊审计项目进行可靶行性研究,确定拔初选审计项目的哎 肮 皑 拜。扒 鞍A.审计目标 背 翱 邦 B.审计范围拔C.审计重点 邦 白 笆 D.审计人员昂68.坝审计机关在审定艾年度审计项目计隘划前,应当组织蔼专家进行论证。半上述表述叭 斑 白 岸。败A.正确 哀 B.埃错误按 啊 白69.俺本级政府行政首罢长和相关领导机盎关要求的审计项奥目、上级审计机斑关安排或者授权般的审计项目可以拜作为必选审计项氨目。上述表述八 般 捌 稗。把 柏A.正确 颁 B.背错误叭70.败对于预算管理或岸者国有资产管理半使用等与国家财拌政收支有关的特矮定事项,符合下绊列搬 邦 邦 袄情形的,
28、可以进班行专项审计调查昂。拜 安A.国家和地区稗财政收支、财务安收支以及有关经俺济活动稗B.涉及宏观性艾、普遍性、政策爸性或者体制、机百制问题拌C.事项跨行业懊、跨地区、跨单班位爱D.事项涉及大熬量非财务数据的暗71.八审计工作方案的芭内容包括坝 艾 扒 扮等。胺 斑A.审计目标 氨 办 B审计范围拜.板C.审计内容和哀重点 D巴.审计人员 埃 E.扒审计工作要求稗72.伴审计机关应当对啊确定的审计项目奥配置必要的扳 罢 吧 扮等审计资源。笆A.审计人力资背源 疤 隘 B.审岸计时间唉C.审计技术装笆备 搬 把 D.审叭计经费敖 八73.瓣审计组的审计报白告包括审计组名拔称及审计组组长坝签名、
29、审计组向俺审计机关提交报懊告的日期等基本巴因素。经济责任岸审计报告还包括捌被审计人员姓名俺及所担任职务。安上述表述搬 案 拜 坝。板A.正确 盎 柏 B翱.错误按74.岸审计报告的内容邦主要包括岸 敖 敖 拔等。扮 爱A.以往审计决柏定执行情况和审跋计建议采纳情况叭B.审计期间对叭审计发现问题的罢整改情况靶C.核查社会审癌计机构相关审计懊报告发现的问题懊D.审计评价意柏见凹E.针对审计发佰现的问题,根据办需要提出的改进跋建议绊75.按对专项审计调查八中发现被审计单半位违反国家规定袄的财政收支、财唉务收支行为,可隘以由审计机关在罢法定职权范围内扒作出处理处罚决拌定的,审计机关癌可以扳 跋出具审计
30、决定书案。上述表述邦 八 挨 凹。暗A.正确 颁 B.爸错误安 岸76.白审计决定书的内半容主要包括扳 暗 哀 艾等。巴 啊A.审计的依据安、内容和时间 艾 B.伴处理处罚决定执佰行的期限绊C.被审计单位啊书面报告审计决佰定执行结果的要肮求隘D.依法提请政岸府裁决或者申请靶行政复议、提起拜行政诉讼的途径罢和期限。挨77.扮审计和专项审计袄调查发现的依法扒需要移送其他有皑关主管机关或者扒单位纠正、处理唉处罚或者追究有摆关人员责任的事耙项,审计机关应鞍当出具审计移送爱处理书。上述表罢述柏 熬 肮 般。坝A.正确 奥 扮 B.败错误稗78.肮采取跟踪审计方熬式实施审计的,邦审计组在跟踪过暗程中发现的
31、问题拌,应当以审计机巴关的名义及时向啊被审计单位出具俺审计报告,并要班求其整改。上述耙表述袄 般 挨 败。佰 胺A.正确 矮 B.版错误案79.八审计组实施专项岸审计调查后,应皑当向派出审计组澳的审计机关提交耙审计报告。审计爱机关审定审计组版的审计报告后,拌应当出具审计机伴关的审计报告。蔼遇有特殊情况,盎审计机关可以不扳向被审计调查单拌位出具专项审计佰调查报告,上述哀表述隘 蔼 唉 笆。把A.正确 办 熬 B埃.错误皑80.蔼审计报告应当癌 安 碍 碍。耙A.格式规范 爱 癌 B.内容完整皑C.事实清楚 办 巴 D.定性准确耙 拔 拌 把 E.用词恰当敖81.皑审计移送处理书埃的内容主要包括罢
32、 皑 蔼 芭 班。扒 凹A.审计的时间叭和内容 安 B.所附的审瓣计证据材料吧C.依法需要移瓣送有关主管机关埃或者单位纠正、叭处理处罚或者追癌究有关人员责任艾事项的事实、定按性以及依据和审扳计机关的意见败D.移送的依据啊和移送处理说明按,包括将处理结柏果书面告知审计斑机关的说明矮82.蔼审计组在起草审叭计报告前,应当笆讨论审计目标的般实现情况、审计拌实施方案确定的俺审计事项完成情搬况等事项,并视懊可能对讨论情况肮及其结果作出记笆录。上述表述搬 哎 岸 岸。胺 靶A.正确 版 B.鞍错误败 皑83.白审计组组长应当跋确认审计工作底埃稿和审计证据已八经审核,并从总蔼体上评价审计证芭据的败 敖 斑
33、搬。案A.适当性 扳 B.相拜关性 翱 C.充分性 盎 蔼 氨 D.可靠性挨84.翱审计组根据不同班的审计目标,审笆计认定的事实为绊基础,在防范审岸计风险的情况下俺,按照重要性原阿则,从阿 伴 鞍 白方面提出审计评癌价意见。吧A.真实性 拌 B.操扒作性 瓣 C.合法性 袄 D.效熬益性吧 芭85.肮审计报告中涉及敖的重大经济案件蔼等特殊情况,经鞍审计机关主要负百责人批准,可以柏不征求被审计单矮位或者被审计人蔼员的意见。上述颁表述岸 背 柏 跋。扮A.正确 傲 隘 B.皑错误八86.版审计组实施审计扮或者专项审计调唉查后,应当提出伴审计报告,按照柏审计机关规定的袄程序审批后,以柏审计组(审计机
34、肮关)的名义征求颁被审计单位、被扮调查单位和拟处袄罚的有关责任人摆员的意见。经济般责任审计报告还跋应当征求被审计霸人员的意见;必鞍要时,征求有关俺干部监督管理部啊门的意见。上述碍表述鞍 吧 凹 稗。澳A.正确 傲 B.稗错误疤 疤87.捌审计报告、审计霸决定书可以由审挨计机关审计业务邦会议审定;特殊疤情况下,经审计翱机关主要负责人背授权,可以由审巴计机关其他负责百人审定。上述表挨述邦 隘 奥 跋。哀 斑A.正确 背 B.颁错误霸88.邦审计决定书经审捌计机关负责人签版发后,送达被审扳计单位、被调查扒单位、被处罚的扒有关责任人员。白上述表述败 背 叭 安。蔼A.正确 斑 靶 B.错熬误肮89.肮审理机构将审理案后的审计报告、隘审计决定书连同敖审理意见书报送佰 霸 碍 唉。奥A.审计机关主傲要负责人 版 B.审计机关百负责人颁 隘C.审理委员会背 疤 爸 盎D.总审计师扳90.氨审理机构以扒 柏 佰 般为基础,重点关哀注审计实施的过半程及结果。熬A.审计目标 爱 佰 阿 B.皑审计记录氨C.审计工作方翱案 傲 八 D.审计暗实施方案143傲91.把审计机关业务部拜门应当对下列扳 懊 白 氨 挨事项进行复核,奥并提出书面复核暗意见。奥A.被审计单位熬、被调查单位、癌被审计人员或者案有关责任人员提矮出的合理意见是澳否采纳埃B.审计目标是
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