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文档简介

1、息烽县中药材种植基地项目招商推介书项目方:联系人:联系电话:地址:电子邮箱:二一五年六月TOC o 1-5 h z项目简介1项目背景22.1行业现状22.2产业政策22.3必要性和重要性4项目优势5市场前景7建设内容8财务分析96.1经济效益分析96.2财务评价136.2.1盈利能力评价13622清偿能力评价14623风险评价15投资环境157.1区位157.2交通157.3气候167.4生产要素167.5息烽县概况177.6政务环境18风险评估19总论20附表20息烽县中药材种植基地项目项目简介项目名称:息烽县中草材种植基地项目行业类别:新医药建设性质:新建项目选址:息烽县石硐镇、永靖镇、鹿

2、窝乡项目占地:3万亩投资总额:21603.83万元合作方式:独资息烽县生态环境好,森林覆盖率高,自然资源丰富,气候温和,雨量充沛,是发展现代农业的理想之地。本项目将依托息烽县良好的自然环境条件优势,在石硐镇、永靖镇、鹿窝乡等地建设3万亩中草药基地,为息烽县医药制造业的快速发展提供原材料资源。拟对中草药行业种植企业及相关实力企业进行重点招商项目背景2.1行业现状目前,我国医药产业增加值占GDP比重达到6%左右。“十二五”期间,医药行业年产值平均增长20%固定资产投资平均增长15.5%,在所有行业中增长迅速。医药产业作为我国国民经济的重要组成部分,已经成为国民经济中发展最快的产业之一贵州依托丰富的

3、生物资源优势,不断加大中药材产业发展的资金投入,中药材种植面积及规模增长迅速。2014年,全省中药材种植和保护抚育面积达到458.84万亩,跃居全国第三位。产量和产值同步提升,产量达165.05万吨,实现产值161.67亿元。贵州中药材基地建设不仅实现了规模化、产业化发展,而且也提升了中药材标准化种植水平。同时,随着人口老龄化、城市化、健康意识的增强,人们从解决温饱问题逐渐转向生活质量的经营。绿色无公害药材这一概念,被越来越多的民众所重视,利用中医药养生、保健,中医的辨证思想已逐步被人们所接受,社会需求不断扩大。因此,中医药产业将会成为未来最有潜力的发展趋势之一。2.2产业政策在促进贵州发展,

4、提升医疗服务能力、壮大特色产业、发展民族医药等方面,中央和地方各级政府出台了众多相关的支持政策。国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见中指出:支持贵州中医药(民族医药)事业发展,加快推进省、市(州)两级中医(民族医)医院建设。支持贵阳、遵义、安顺、黔南等地培育生物医药、生物育种产业。国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见指出:加快中药材种质资源库建设,建设药材良种繁育体系和中药材种植规范化、规模化生产基地。贵州省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出:发展壮大民族医药为主的特色产业,加快医药工业园区建设,加快流通体系建设,扩大和规范中药材种植,建成一批规范化生产基地,到

5、2015年中药材面积达到300万亩。实现医药企业规模化、集群化发展,积极扶持和促进中医药、民族医药事业发展。贵阳市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出:以“大企业、大品牌、大产品”为方向,充分发挥民族医药的传统优势和中草药的资源优势,依托中药现代化科技产业(贵州)基地,培育和创建一批黔药新兴品牌,积极发展特色中药材种植基地。整体提升贵阳药业的竞争力,将贵阳打造为中国西部现代中药制造基地。息烽县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出:大力发展“十大生态产业”,规划以续断、山银花、瓜蒌、苦参、皂角、葛根等为主要品种,中药材种植抚育面积达6.55万亩,其中种植中药材4.55万亩,抚育2万亩。推

6、进中药材规范化种植和抚育,中药材抚育主要分布在永靖镇、小寨坝镇和西山,中药材种植主要布局重点在永靖、鹿窝、小寨坝、流长、养龙司、青山、西山、石硐。2.3必要性和重要性随着我国市场经济的迅猛发展,医药行业逐步成为一个朝气蓬勃、发展迅猛的产业中医药产业是人民健康、农业发展和资源环境保护等重大需求的工程产业,对于保护和增进人民健康、提高生活质量,促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。供求市场的迫切需要。由于养生保健这一概念慢慢被人们所推崇与重视,中药材的市场需求与日俱增。然而贵阳市内目前只有四大中药种植基地,且药材种类少、种植规模小,致使供求市场经常出现供不应求的状况,对息烽县经济增长和医药产业

7、的发展产生了较大的不良影响。因此,中药材种植业具有重要的发展意义。农业结构调整的需要。息烽县农村经济收入以常规农业为主,农村经济结构极为单一,产业结构调整处在起步阶段,常年栽培作物为水稻、玉米、油菜、烤烟、洋芋等,由于受市场的影响,农民增产不增收矛盾突出,农村经济发展缓慢。中药材产业的建设是实现农业结构调整,促进农村经济发展,培育息烽县新经济增长支柱,同时带动境内及周边地区共同发展。生态经济的发展需要。中药材种植产业是息烽县目前大力规划发展的“十大生态产业”之一,不仅能够满足息烽生态经济可持续发展的要求,而且由于药材的经济价值高,还能为息烽县带来不小的经济收益,是实现息烽县“生态产业化,产业生

8、态化”重要思想的根本途径。项目优势本项目位于息烽县乌江流域生态产业功能区内,在生态条件、生物资源、劳动力资源、产业等方面具有得天独厚的优势。、中药材种植条件充足息烽县地处贵州省中部,属黔中腹地,全县总面积1036.73平方公里,耕地面积25.5万亩,全县海拔高度609.2米1749.6米,相对高差1100米,大部分地区海拔8001000米之间,立体气候明显,属亚热带季风湿润气候,年平均气温14.6C,无霜期270天,年平均降雨量1168mm水、热资源较为丰富。土壤类型多样,共有6个土类14个亚类256个土种。充分满足种植所需要的气候、地质、土质、日照、水量等生态情况。为中药材种植业提供了充足的

9、种植条件。、多样化的生物资源黔地无闲草,夜郎多灵药。独特的自然地理条件和良好的生态环境,使息烽县中药材品种资源长期保持多样化。息烽县森林覆盖率达47%,已查明的树木有104科263种,野草61科227种,药用植物110科227种,水生、陆生和两栖动物数百种,是天麻、杜仲、灵芝等多种珍稀中药材的产地。物种的多样性为本项目在中药材优良品种的选择方面提供了丰富的“物种基因库”,有助于培育一批具有竞争力和差异化的特色药材品种基地。3、劳动力资源丰富息烽县是劳务输出大县,也是传统农业县,劳动力资源丰富,价格低廉,劳务输出是农民的主要收入来源之一。息烽县属于贵阳市三类地区,月平均工资约为1000元,非全日

10、制用工小时最低工资标准每小时11元,同比低于贵阳市6个城区和清镇市标准。县区县内有息烽职业技术学校、贵州震华职业技术学院等中职院校,低廉的用工成本和较为完备的职业教育体系为本项目的建设和发展提供充足的人才保障,降低了用工成本。4、区域重点发展产业医药产业是市区重点规划,大力发展的优势产业之一,贵阳市“十二五”规划及息烽县“十二五”规划均提出重点发展民族医药产业,把粮油、烤烟、蔬菜、果树、药材、虫茶、肉鸡、生猪、肉牛、水产品十大生态产业做为民生农业,积极推进中药材规范化种植和抚育重点发展,加快中药材种植基地的建设工作,实现息烽县生态经济的可持续发展市场前景随着市场对中药材的需求日益增大,作为具有

11、投资小,见效快、收益高的天然无公害中药材引起了市场的高度关注。被学者喻为中国市场最后一块利润蛋糕的中草药市场,将会迎来前所未有的,巨大的市场商机。中药走向国际市场,出口贸易齐增长。近年来,中药现代化与国际化问题成为政府与产业界人士关注的热点,中药出口贸易迅速攀升,为世界医药市场展现了一个耀眼的经济增长点。据专家预测,随着我国加入WT以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受,中药材的需求量将以每年10%勺速度递增。天然药物原料的市场开发,正在成为世界医药市场上的一个新的经济增长点。中药制造企业崛起,助推原料市场走俏。目前,国内中药制造企业受外贸大好形势的有利影响,促使全国中药制造加工企业整体呈崛

12、起势头。以贵阳为例,贵阳市共有药品生产企业87家,药品批发企业93家,其中,中药制剂生产企业占药品生产企业的92%药品生产企业和药品批发企业占全省一半以上,因此,面对目前中医药制造企业的强势崛起,中药材原材料需求量与日俱增,预计今后510年,是中药材原材料的需求量将增加到1020%,销售额可达到100亿美元。中药材开发空间大,潜力有待发掘。息烽县现有药用植物102科348种以上,在国内外有一定的地位、影响。区域内拥有众多珍稀名贵药材,其代表品种有:天麻、黄连、竹节人参、杜仲、半夏、何首乌等,虽然中药材资源丰富,但是息烽县实际开发的品种不到10%约90%勺中药未被开发利用,开发空间异常庞大,潜力

13、有待发掘,所以中药材的种植与研发是极具市场潜力的。建设内容本项目规划在息烽县石硐镇、永靖镇、鹿窝乡等地建设占地3万亩,总投资21603.83万元,规划建设中药材示范种植推广基地26万平方米,中药材规范化育苗、育种苗圃20万平方米。主要建设内容如下:1、中药材示范种植推广基地建设示范种植推广基地,拟规划种植息烽县适宜种植品种。如银杏、苦参、白术、灯盏细辛、金钱草、天麻、杜仲、金银花、沙参、天冬、半夏、何首乌、五倍子、灵芝、石斛、龙胆、桔梗、党参、当归、红花、川芎、栀子、厚朴、无花果、绞股蓝、牛蒡、薏仁等。2、中药材规范化育苗、育种苗圃按照中药材GAP标准,采用“企业+种植基地+农户+科技”的模式

14、,建设中药材育苗、育种苗圃,在地址选择过程中要首先考虑种植园的各种环境条件,合理选择药材种植的品种和类型3、技术指导与药材回收站主体采用砖混结构,屋顶采用混凝土结构,围墙采用砖混结构,大门采用不锈钢管,回收场地及通道采用水泥土硬化。配备技术指导必要的器材和教具、设备、桌椅等设施。配置磅秤、台秤、汽车等称量和运输工具等。4、配套设施建设配套设施建设分为基础设施建设和附属设施建设。基础设施建设包括水、电、路、管网、排污等建设,以满足企业正常生产运营;附属设施建设包括小型停车场、简易工作间等其他附属设施建设,以满足园区办公、销售、交流、展示等需要。财务分析此部分仅以观音草、山毛核仁、益母草、苦参常规

15、的中药种植及销售为例进行财务分析,规划面积按200亩计算。6.1经济效益分析投资预算本项目总投资21603.83万元,其中:土地投入3000万元,仓库等建筑设施投入15500万元,设备投入2000万元,铺底流动资金投入1103.83万元总投资预算表:项目资金来源资金使用时间金额(万元)土地出让金自筹投资期3000基建自筹投资期15500设备采购自筹投资期2000铺底流动资金自筹投产期1103.83合计21603.83收入预算本项目的收益为:中药材销售收益。观音草销售收入:以市场平均价格0.8万元/吨计算,预计年销量6000吨,实现收入为4800万元;山核桃销售收入:以市场平均价格7万元/吨计算

16、,预计年销量200吨,实现收入为1400万元;益母草销售收入:以市场平均价格0.4万兀/吨计算,预计年销量9000吨,实现收入为3600万元;苦参销售收入:以市场平均价格1.5万元/吨计算,预计年销量3000吨,实现收入为4500万元;项目全部建成后,第一年达到产能的60%第二年达到产能的80%第三年达产。达产年可实现销售收入14300万元。成本费用预算本项目达产年总成本7883.98万元,年固定成本1357.98万元,年变动成本6526万元。其中:直接材料:观音草1050万株*0.3元/株=315万元;山核桃198万株*15元/株=2970万元;益母草900万株*0.25元/株=225万元;

17、苦参450万株*6元/株=2700万元;辅助肥料500万元,总计为6210.00万元。燃料及动力:据预算,年度水电消耗30万元。直接人工:直接参与产品生产工人50人,每人按4万元/年计算第一年直接人工工资合计200万元,以后每年按3%递增。制造费用:(1)折旧及摊销:本项目固定资产折旧方法采用平均年限法,净残值为原值的4%基建类折旧年限20年;设备类折旧年限10年;无形资产无残值,摊销年限为50年。资产折旧及摊销费用合计为996万元。详见附表1:资产折旧及摊销预算表(2)修理费用:按资产折旧及摊销费用的5%计为49.80万元。管理费用:项目每年固定发生50万元的基础上,期间管理费用按收入的1%

18、计提为143万元。达产年管理费用:193万元。销售费用:项目固定发生50万元的基础上,期间销售费用按收入的1%+提为143万元。达产年销售费用:193万元。详见附表2:成本及费用预算表。税金预算税金预算税金包括:增值税(税率13%、城市维护建设税(税率为上交主税的7%和教育费附加(税率为上交主税的3%。税金项目增值税城建税教育附加合计达产年(万元)1047.8073.3531.431152.58详见附表6:税金及附加预算表。利润预算本项目达产年预期年收入14300万元,年营业税金及附加1152.58万元,年所得税(税率25%1315.86万元,年净利润3947.58万元。详见附表7:利润预算表

19、。6.2财务评价6.2.1盈利能力评价净现值(NPV)按照折现率i=15%,净现值1686.68万元0。内含报酬率(IRR)经测算本项目内含报酬率为16.74%15%现值指数(PVI)经测试本项目的现值指数为1.081投资利润率(ROI)经测算本项目投资利润率为22.26%投资回收期(PP经测算本项目投资回收期为5.57年2。速动比率经测算本项目速动比率为3.681。现金比率经测试本项目的现金比率为0.820.2。623风险评价金额盈亏平衡点(现金BEP本项目达产年的收入为14300万元,其金额盈亏平衡点为2497.96万元,即达到收入的17%寸,实现盈亏平衡。上述各项指标表明,本项目具有较好

20、的盈利空间和抗风险能力,财务评价可行。投资环境7.1区位息烽县位于贵州省中部,在省会贵阳和历史名城遵义之间,县城所在地南距贵阳市中心66千米,北距遵义85千米,是黔北及重庆、四川两省市南下海的必经之地。东临开阳,南接修文,西北与遵义、金沙两县相望。处于国务院确定的“黔中产业带”的黄金地段一黔中经济区和贵阳生态保护发展区、北部高新技术产业实体经济带上。7.2交通目前,有川黔铁路、210国道和连接四川、重庆南下出海口通道的贵遵高等级公路南北纵贯全境,瓮安至毕节、成都高速公路东西贯穿全境,息烽县城至贵阳龙洞堡国际机场仅有70千米。正在建设的国家重点交通工程:贵阳至重庆、贵阳至广州快速铁路及贵阳至广州

21、高速公路建设完成后,从息烽到重庆只需90分钟,至厂州只需5个多小时。息烽还有62千米的乌江过境航道,即将建设完成的吞吐量300万吨/年的贵阳港息烽港区码头可通长江进入长三角经济区。7.3气候息烽县属北亚热带和南温带季风气候区,年平均气温14.5C,年均降雨量1111毫米,大部分地区全年无霜期在270天以上。气候温和,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。7.4生产要素人力资源全县总人口26.8万人,其中农业人口23.3万人,有富余劳动力8.5万人,劳动力资源富足。供水供电息烽县境北濒有贵州省储水量第一的乌江库区,日供水能力3万多吨,实际日供水量2.5-2.8万吨。息烽还位于贵州电网的中心位置

22、,国家电网覆盖全县,北有乌江渡发电站、南有河口电站、清镇电站,供电设施完善,电力供应充足。7.5息烽县概况行政区划:息烽县现有人口26.8万,下辖4镇6乡,161个行政村,7个居民委员会。息烽县森林覆盖率达40%境内原生天然林多,大部分地区林木丰茂,水圭保持良好,有“天然氧吧”之美誉。经济状况:完成地方生产总值128.47亿元,增长16.4%,分别高于全省、全市增速5.6、2.5个百分点,提前一年实现“十二五”规划力争目标。全社会固定资产投资234.19亿元,增长35.2%;规模以上工业增加值59.68亿元,增长17.4%;人均GDP5916缸,突破9000美元,城乡居民人均可支配收入分别为2

23、2420、9787元,增长10.7%、14.1%,农村居民人均可支配收入增速连续8年排全市第一,经济发展综合测评在全省31个经济强县预排名第16位。文化旅游:息烽县已形成了享天然大氧吧“洗肺”、观息烽集中营“洗脑”、游浪漫乌江峡“洗眼”、登胜景佛天西望山“洗心”、泡“国泉神汤”息烽温泉“洗身”、品美味阳朗辣子鸡和息烽乌江豆腐鱼“洗胃”的“六洗”旅游品牌。红色、温泉、生态、文化,是息烽四大顶级旅游资源。境内有息烽集中营革命历史纪念馆、息烽乌江峡2个全国红色旅游经典景区,有半边天文化发祥地;氡温泉;有东汉古墓、明永乐五年盟誓碑等众多历史文化遗存。7.6政务环境为进一步扩大对外开放,改善投资环境,息

24、烽县对招商工作制定了如下规定:1实行招商引资“三不限”政策。除国家法律法规和产业政策明令禁止的产业外,对到我县投资项目实行不限制产业(行业)、不限制规模、不限制方式。对投资我县的“三咼”农业(咼质、咼产、咼效)、咼新技术产业、贸易服务业、教育卫生、基础设施建设等给予积极鼓励。2、对到我县投资企业实行围墙内和围墙外政策,即围墙内由企业依法自主投资,自主经营,自主管理;围墙外的工作由政府按协议规定投资完善,依法管理。3、县人民政府专门设立招商引资“一站办”服务机构,从县有关职能部门抽人在县招商引资局具体办公。各部门严格按照“一站办”规定时限为投资者提供优质服务。投资企业所涉及的行政许可事项一律对外

25、公布,凡未经公布的行政许可规定,不得作为行政许可的依据。投资企业所涉及的行政执法机关一律对外公布,凡未经公布的行政执法机构,一律不得对外行使行政执法职能。4、对投资企业实行“24小时服务承诺制”,县有关部门(单位、乡镇)和县领导对投资者提出的问题在一个工作日内明确答复,并解决有关问题,直到投资者满意为止。5、到我县投资的外来企业,一律由县“一站办”服务办公室协助代办一切手续。风险评估市场风险在药材的生产过程中,可能会遇到市场行情下跌的风险。要求投资者对药材市场进行调研,对所种药材的需求量、库存量、生产发展情况等进行全面考察,对供求关系和市场走势做出基本判断,从而把此类风险的发生机率降到最低。技

26、术风险中药材种植对技术要求较高,包括品种选择、选地整地、施肥、播种、除草、排灌、病虫害防治、收获加工等环节的技术操作。如果某一环节出现问题,都将引起药材生产的风险。所以需要投资者积极重视栽培技术的运用和实施,从而避免由技术失误而导致的风险。管理风险10.附表从药材的种植到收获过程中,可能因信息不对称、管理不善、判断失误等管理上的失误,对药材的产量、质量带来一定影响,造成不必要的经济损失。因此,需要投资者加强对人员栽培技能的培训、提升,重视中药材生产环节,尽可能避免在管理上出现失误。总论医药产业被誉为“永不凋谢的朝阳产业”,是实现生态经济可持续发展的有效途径,对息烽县的经济发展和社会进步均具有十

27、分重要的促进作用。本项目不仅拥有广阔的发展空间和市场前景,而且产业环境好,开发潜力大、风险小、回报快、利润高,是一个不可多得的优秀投资项目。附表1:资产折旧及摊销预算表(单位:万元)序号项目折旧年限投资期营业期0.00第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定资产(基建)2015500.0原值0折旧费744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.0014756.014012.013268.012524.011780.011036.010292.09548.08804.08060.0净值0000000

28、0002固定资产(设备等)10原值2000.00折旧费192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00净值1808.001616.001424.001232.001040.00848.00656.00464.00272.0080.003无形资产50摊销3000.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00净值2940.002880.002820.002760.002700.002640.002580.002520.002460.002400.004递延资产5摊销0

29、.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.005无形资产及递延资产合计摊销60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00净值2940.002880.002820.002760.002700.002640.002580.002520.002460.002400.006合计996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00附表2:成本及费用预算表(单位:万元)序号项目投资期投产期营业期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8

30、年第9年第10年3726.04968.06210.06210.06210.06210.06210.06210.06210.06210.01直接材料00000000002直接人工200.00206.00212.18218.55225.10231.85238.81245.97253.35260.953外购燃料及动力18.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001045.81045.81045.81045.81045.81045.81045.81045.81045.81045.84制造费用00000000004.1修理费49.8049.8049.

31、8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.804.2折旧及摊销费996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.005财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006管理费用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.006.1固定产生管理费50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.006.2研发费用6.3期间管理费用171.6022

32、8.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.007销售费用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.007.1固定产生销售费用50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.007.2期间销售费用171.60228.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.005433.06801.47883.97890.37896.97903.67910.67917.77925.

33、17932.78总成本费用00850517551345.81351.81357.91364.31370.91377.61384.6:1391.71399.11406.78.1固定成本00850517554087.25449.66526.06526.06526.06526.06526.06526.06526.06526.08.2变动成本00000000004437.05805.46887.96894.36900.96907.66914.6:6921.76929.16936.79经营成本0085051755附表3:燃料及动力消耗预算表(单位:万元)序号名称单价投资期投产期营业期0第1年第2年第3年

34、第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1燃料煤700元/吨000.000.000.000.000.000.000.000.002水电水2.9元/吨12162020202020202020电0.53元/度6.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00合计18.024.030.0030.030.030.030.030.030.030.0附表4:直接材料消耗预算表(单位:万元)序号材料名称单价(元/株)定额消耗(株/亩)预计产量(亩)耗用数量(万株)投资期投产期营业期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生产负荷0.6

35、00.801.001.001.001.001.001.001.001.001观音草0.30150070001050189.00252.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.001782.02376.02970.02970.02970.02970.02970.02970.02970.02970.02山核桃15.00660300019800000000003益母草0.2515006000900135.00180.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.001620.02160.0270

36、0.02700.02700.02700.02700.02700.02700.02700.04-M-*Q.苦参6.00150030004500000000000辅助肥5料160.0019000300.00400.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003726.04968.06210.06210.06210.06210.06210.06210.06210.06210.0合计0000000000附表5:收入预算表(单位:万元)项目单位售价(万元/吨)预计销量(吨)投资期投产期营业期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第

37、10年征税收入观音草0.860002880.003840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.00山核桃7200840.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.00益母草0.490002160.02880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.000-M-*Q.苦参1.530002700.003600.004500.004500.004500.004500.00

38、4500.004500.004500.004500.00征税收入合8580.011440.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.0计0000000000免税收入免税收入合计收入总合计8580.011440.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.0附表6:税金及附加预算表(单位:万元)序号项目建设期投产期营业期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年8580.011440.014300.014300.014300.014300

39、.014300.014300.014300.014300.01收入00000000002880.01.1观音草03840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.001.2山核桃840.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001.3益母草2160.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.001.4-M-*Q.苦参2700.003600.004500.

40、004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.002增值税628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.802.1增值销项税1115.401487.201859.001859.001859.001859.001859.001859.001859.001859.0022增值进项税486.72648.96811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.203消费税0.000.000.000.000.000.000.00

41、0.000.000.004营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005主税合计628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.806附加税62.8783.82104.78104.78104.78104.78104.78104.78104.78104.786.1城市维护建设税44.0158.6873.3573.3573.3573.3573.3573.3573.3573.356.2教育附加税18.8625.1531.4331.4331.4331.4331.4331.433

42、1.4331.43税金合计691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.58附表7:利润预算表(单位:万元)序号指标名称投资期投产期营业期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年8580.011440.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.014300.01销售收入00000000005433.02总成本06801.407883.987890.357896.907903.657910.617917.777925.157932.

43、753销售税金及附691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.58加2455.44利润总额53716.545263.445257.075250.525243.775236.815229.655222.275214.672455.411435.416692.521943.027186.732423.637653.242875.548090.15累计税前利润56171.99302904176所得税613.86929.131315.861314.271312.631310.941309.201307.411305

44、.571303.671841.57净利润92787.403947.583942.813937.893932.823927.613922.233916.703911.008累计税后利润1841.54628.998576.5712519.316457.220390.024317.728239.932156.636067.6987903339盈余公积(10%184.16278.74394.76394.28393.79393.28392.76392.22391.67391.1010未分配利润1657.432508.663552.823548.533544.103539.543534.853530.01

45、3525.033519.90附表&流动资金预算表(单位:万元)序号项目最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产3014.533909.854511.434518.244525.254532.474539.914547.574555.464563.591.1应收账款6061430.001906.672383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.331.2存货941.331239.591529.921530.361530.811531.281531.761532.261532.771533.301.2.1直接材料606621.00828.001035.001035.001035.001035.001035.001035.001035.001035.001.2.2燃料及动力6063.004.005.005.005.005.005.00

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