银行员工廉洁从业禁令_第1页
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文档简介

1、银行员工廉洁从业禁令为强化内部管理,落实监管要求,结合本行实际,特制 定本规定。全行员工务必严格遵守、自觉执行,严禁触碰“高 压线:对违反规定的,总行将进行严肃处理,情节严重的 予以开除。.禁止内外勾结骗取银行信用,越权、逆程序办理业务、 操作一手清。.禁止套取费用、设立“小金库”和账外账。.禁止授意或默许客户编造虚假资料,隐匿、私存、篡 改、伪造、变造、拆换、销毁业务凭证、记录、账册、档案 及其他重要工作资料和物件。.禁止违规用章,伪造、变造、私刻、盗用、出借本单 位或单位法人以及客户印章、印鉴卡;严禁代客理财、出卖 客户信息和商业秘密。.禁止隐瞒不报或迟报重大过失、重大风险、重大突发 事件

2、、风险事件及案件。.禁止违规向管理服务对象借款或放贷,经商或在企业 兼职,违规担保或承诺、参与民间借贷或充当资金据客。.禁止对管理服务对象任何形式的“吃、拿、卡、要”, 禁止利用职权或职务影响以任何形式获取不正当利益或特 权,禁止以本人或特定关系人名义搞“期权腐败L.禁止参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销、洗 钱、内幕交易、操纵市场等违法活动。.禁止利用贷款息差消化不良、违规核销不良资产;严 禁违规处置不良资产。.禁止违规饮酒、酒后驾车、接受异性有偿陪侍服务。.严禁超权限、变相越权、逆程序办理授信业务。.严禁员工发放虚假、无效担保贷款,严禁参与或默 许客户编制虚假财务数据获得授信额度。.严

3、禁做假账、私设“小金库”、账外账、白条抵库、 乱列乱支;严禁贪污、挪用,私分公款,公款私存。.严禁在各类经营活动中以任何名义和方式索取、收 受现金和财物。.严禁参与黄、赌、毒、黑及民间非法融资等违法活 动。.严禁通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资 金、套取资金。.严禁员工充当资金据客为客户融资或归还贷款、与 交易服务对象恶意串通,直接或间接协助企业虚假验资。.严禁欺上瞒下,隐瞒不报重大业务过失、事故责任、 案件风险。.严禁利用职权和业务关系从事入股、获取高息回报 等个人谋利活动或经商办企业,在贷款企业搭干股分红。.严禁破坏计算机网络系统及关键配套设施;严禁超 越网络管理权限,非法操作业务数据信息,擅自设置路由与 非相关网络进行连接。.严禁记账人员自制银企对账单,参与对账;严禁对 账岗人员不按规定程序审核对账回执及验印;严禁预先在空白凭证、重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章。.严禁违规办理账户查询、冻结、解冻、扣划。.严禁涂改、伪造档案或未经审批擅自销毁档案

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