物料管理风险评估报告_第1页
物料管理风险评估报告_第2页
物料管理风险评估报告_第3页
物料管理风险评估报告_第4页
物料管理风险评估报告_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、仓储管理系统风险评估报告起草人:起草日期:审核人:审核日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:目录1 .目的2 .范围3、风险评估小组人员及职责4、风险评估流程5、物料管理风险的识别6、风险等级7、评估结果8、风险接受9、风险沟通和审核10.评估结论前言:我公司对仓储系统进行了风险评估,我们对该系统进行评估,以检查整改后的效果或其他 风险因素,从而更好的保证产品质量。1 .目的:根据验证管理规程,利用风险管理方法和工具,对物料系统各要素,进行分析、评估, 以确定物料管理的风险,并在确认过程中,对关键要素进行监控和确认,以确保关键要素能够得到有效控制,能够降低可能造成的产品、物料质量风险2 .

2、范围:物料管理系统。3 .风险评估小组人员及职责成员分工职务姓名责任组长质量负责人风险评估的批准及事务协调,风险评估 的最终审核成员生产部部长负责风险评估的审核、预防措施的正确实施成员供应部库管员风险评估的起草、资料编写、信息汇总成员QA员负责制定降低风险的措施成员质检部部长提供必要的评估信息成员供应部部长风险评估审核、风险沟通成员设备部长负责制定降低风险的措施,风险评估审核、风险沟通4.评估流程:风险启动沟通沟通物料管 供声合格供里风险的识别风险评估 风险控制风险审核 回顾事件不可接受庄人员 岗位操作途中温度控制取样根据医药生产的特点和便于确切的评定等级,本次将严重程度、发生频率和检测性的评

3、定等级分为 5级。严重程度的评定等级表严重程度的评定等级表等级严重程度1风险危害的严重性低(可忽略)2风险危害的严重性偏低(微小)3风险危害的严重性中度(中等)4风险危害的严重性较高,但尚未影响安全或是违反政府条例5风险危害的严重性处于毁灭之中,且安全系统失效之前或是违反政府条例之前 量尢预先警告发生频率的评定等级表发生频率的评定等级表等级发生的可能性1发生率低(发生率稀少)2发生率偏低(不太可能发生)3发生率中度(可能发生)4发生率较局(很可能发生)5极易发生检测性的评定等级表检测性的评定等级表等级发生的可能性1易检测(易被发现或被防止 )2较易检测(由过程控制发现或防止)3能检测(被发现的

4、可能性属于中等)4难检测(被发现的可能性非常小)5无法检测(不可能检测出潜在的缺陷 )计算风险优先数RPNRPN是事件发生的频率、严重程度和检测等级三者乘积,用来衡量可能的工艺缺 陷,以便采取可能的预防措施.RPN = Severity(严重度)x Occurrence( 发生频率)x Detection(检测等级)风险优先数量等级判定RPN:风险优先数量等级判定RPNC 20低对此类风险本公司继续维持现行的管理制度操作规程。21<RPN> 40中对此类风险本公司对现有管理制度及操作测性规程进行改进及加 强管理。RPN> 41高对此类风险现无管理制度的建立管理制度,对现有管理

5、制度及操 作规程进行改进及加强管理并强化管理,必要时进行验证。7 .评估结果:年 月 日 至 年 月 日,风险评估小组人员对物料系统各关键要素进行风险评估,各关键要素的风险分析,评估及结果见下表 失效模式和效果分析(FMEA工序可能的失败模式严重度可能的原因发生频率检测等级RPN风险级别降低风险的措施购物料不符合5供应商未进行审核1210低风险进行供应商评估入标准多处购买115低风险在确定的供应商购买物料不合格3345高风险每批取样检测质量部检验不合格4检验偏差2216低风险建立质量标准及操作规程储存物料混淆、交叉污染5常温、阴凉、冷藏未分开存放2110低风险有管理规程、分开存放固体、液体原料

6、未分开存放2110低风险有管理规程、分开存放特殊管理物料未按规定存放2110低风险有管理规程、分开存放物料代码管理混乱、重码2330中风险有管理规程、编码唯一储存条件不符合要求3温湿度超出要求3218低风险有管理规程,有安装空 调、排风扇,日常监测 温湿度未按遮光、密闭、密封、通风等要求存放3218低风险有管理规程,按各要求存放物料、产品过了有效期5未定期检查物料2220低风险有管理规程未按先进先出、进效期先出要求发放2110低风险有管理规程,先进先出、进效期先出发放虫鼠污染5仓库设施未定期维护、未做好防虫防鼠措施4480高风险有管理规程,定期维护发放发放错误5发错品种2110低风险有物料发放

7、管理标准,按指令发放发出不合格、待验产品2110低风险有物料发放管理标准物料数量发放错误3未按领料票发放216低风险有物料发放管理标准,按领料票发放称量错误2318低风险定期对称量仪器进行校验、称量时QA监督复核销售投诉、召回4包装问题2216低风险每批检验、建立成品放行管理制度、质量受权人放行制度产品质量3224中风险每批检验、建立成品放行管理制度、质量受权人放行制度不良反应3224中风险建立不良反应报告与监测管理制度及操作规程共 同 存 在 的 风 险人员素质4人员不符健康规定218低风险每年进行体检责任心差、赌气有情绪3560高风险无未培训或培训不到位、粗心大意2216低风险按规定培训,

8、并做好师带徒工作记录不及时或伪造4232中风险按规定即时记录对中/高风险项目的重新评估改进措施实施后对已经确认的中 /高风险项目的重新评估。见下表:工序可能的失败模式可能的失败影响严重度可能的原因发生频率检 测 等 级RPN改进措施风险级别购入物料不合格物料不合格5物料本身不合格2110有管理制度,对供应商定期进行审核,每批取样检验,加强管理低风险存储物料代码管理混乱、重码代码重复4代码编制错误2216建立管理制度及操作规 程,确保代码唯一性低风险虫鼠污染虫鼠破坏5人员管理不到位2220建立管理制度及检查记录低风险销售投诉、召回出现不良反应问题4客户个体差异2216建立不良反应报告与监测 管理

9、制度及操作规程,发 生不良反应及时处理低风险人员素质责任心差、赌气有情绪责任心差、赌气有情绪4责任心差,压力大2216加强培训教育,提高质量意识,为员工提供合适娱乐条件低风险记录不及时或伪造记录不及时或伪造4未按规定操作2216按规定即时记录,强化监控,杜绝伪造低风险8 .风险接受:根据公司现有物料储存、运输、管理、人员条件,上述降低风险的措施即为接受风险 的最低限度,物料采供必须保证实施。9 .风险沟通和审核:对物料管理系统风险评估确定的风险点,应组织物料系统人员进行培训,让岗位每一位员工清楚该岗位存在的风险点。严格按照规程操作,避免给产品、物料带来风险。同时在日常管理过程中注意收集,整理,拓展可能的风险,为物料系统产品、物料质量风险的控制和改进提供支持。10 .评估结论经对物料管理系统各关键要素的风险评估,确定的关键项目见下表:序号工序名称关键周期确定结果1购入供应商评估一年供应商评估管理规程物料检验每批检验物料和产品放行管理规程2储存仓库温湿度每天记录仓库管理规程防虫防鼠定期检查维护仓库管理规程3投诉、召回产品质量每批都按放行管理规程操作物料和产品放行管理规程不良反应每次

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论