票据报销管理制度_第1页
票据报销管理制度_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、票据报销管理制度第一章总则一、为了加强票据报销的规范性,确保财务资料的真实性、合理性、规范性,达到正确地反映和监督各项经济业务的目的,特制定本制度。二、票据报销相关职责如下:1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据;2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性,以及单据的填写、粘贴是否规范。3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性,填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。第二章报销票据的分类一、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用;二、运费、过路过桥费、停车费等运输类费用,车辆加油,车辆维修保养费用;三、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等办公费用;四、水电费、

2、物业费、房租费用;五、普通教具、特殊教具、幼儿教具等教学用品;六、报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类费用;七、车辆加油、车辆维修保养费用;八、蔬菜、粮油、副食品等费用;第三章票据报销的相关要求一、报销凭证应由报销人亲自填写;二、报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写,严禁使用圆珠笔填写;三、报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁;四、大写金额前面用“”封口,小写金额前面用“Y”封口;五、须填写所附费用票据张数;六、差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”;七、出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上,以便核实出差天数;八、报销票据的粘贴规范,报销人须将原始票据整齐、

3、平整地粘贴在报销凭证背面;原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距:1、报销单要全部盖住所附的票据,以左侧和上侧为准粘贴,下侧和右侧要折叠;2、报销所附发票(收据)合计金额必须大于或等于费用报销金额,报销发票注明付清单或者定额手撕发票的,清单合计金额必须大于等于发票的金额;3、机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票粘贴时要把车票粘贴在票据粘贴单上,票据粘贴时严禁将票据上的信息(金额、时间、起止车站等)粘贴覆盖;4、报销邮寄费时,必须要有发票和备注邮寄运单号;5、运费单据报销时,必须附有运输物资的清单和对方收货人的签字;6、办公用品、日用品、粮油蔬菜副食品等单据报销,原始票据上要有经办人和验

4、收人验收签名。九、票据的审核管理1、报销人员报销时,所有原始票据必须为正式发票,白条、收据由财务总监审核总裁批准后,方可报销;2、固定资产票据的报销,必须取得正式发票,不能取得正式发票的,在业务发生前,必须由总裁签字批准;3、审核人对下属报销的票据进行审核时,要确定票据的真实性、有效性,如:是否为正规发票、单价是否合理、数量金额是否正确、购买的物料是否和申请单一致、出差行程是否报备、时间是否准确、运输费用是否合理等因素;4、在票据报销过程中要严格遵循制度,审批人应认真负责,本着签字既是责任的态度进行审核;5、对于报销票据与实际业务严重不符,而审核人却未发现的,对审核人处以不少于100元/次的处罚;造成损失的,保留追究原价赔偿的权利。第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论