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文档简介

1、设备检修记录序号设备名称规格型号检修内容检修人日期备注设备验收单序号设备名称规格、型号数量日期生产厂家验收内容:参加验收人签字:编号:WT/J0610序号:设备验收单编号:WT/J06-10序号:序号设备名称规格、型号数量日期生产厂家验收内容:参加验收人签字:设备报废单编号:WT/J06-07序号:设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备报废单编号:WT/J06-07序号:设备名称规格型号使用场所数量备注报废原因:填写人:日期:批准意见:批准人:日期:设备购置申请单编号:WT/J06-05序号:设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:

2、批准意见:批准人:日期:设备购置申请单编号:WT/J06-05序号:设备名称规格型号使用场所数量备注申请原因:申请人:日期:批准意见:批准人:日期:质量记录清单审批:编制:共页第页序号记录名称编号保书备注受控文件清单序号文件名称编号/版本号使用部门控制部门备注批准:文件发放/回收登记表序号文件名称及编勺分发号版本部门发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数文件更改通知单编号:WT/J0403文件名称|编号|版本申请原因:更改内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人:日期:部门负责人意见:负责人:日期:领导意见:批准人:日期:文件记录/借阅申请表日期文件名称编号借阅份数借阅日期归还日期管理者

3、代表借阅人文件记录/销毁登记表序号文件/记录名称编号销毁日期销毁原因销毁人:管理评审计划编号:WT/J0501评审目的评审范围评审时间评审会议地点参加评审人员评审输入材料序号输入材料名称及内容要求负责部门/人员以上材料,请各部门在月日前准备完毕,符合内容要求后提交。由管理者代表确认后提交管理评审。本计划分发范围编制/日期审核/日期审批/日期培训申请表编号:WT/J06-01序号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象(共人)申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划日期培训内容参加培训人员方式责任部门考核方式学时批准:日期:制表:日期:培训

4、档案序号姓名文化程度所在部门工作时间工作经历(可附页)培训记录供方评定表供方名称供方地址电话(传真)联系人供应产品所供产品质量、交付能力、售后服务等情况:结论:签字:日期:合格供方名录序号供方名称产品名称单位地址联系电话年度复评结果编制:日期:供方业绩评定表供方名称:地址:电话/传真:联系人:供应产品及类别(A、B、C)进货物资质量控制方式:(在()内标注,)进货检验()进货外观验证()本公司到供方现场验证()顾客到供方现场验证()顾客到本公司现场验证()质量得分(占60%)(合格批次/60质量评分:按期交货得分(占20%)(按时到货批次/到货总批次)X20交货期评分:其它情况(占20%)如包

5、装质量售后服务配合度等。其它评分:总评分及处理建议:采购部门负责人签名:日期:检验通知单名称规格型号来源日期数量检验数量验证项目标准要求验证结果备注检验人:日期:不合格品处置:退货()让步接收()报废()负责人:日期:分管领导意见:批准人:日期;顾客意见记录表顾客名称地址联系人电话顾客意见:记录人:日期:分管领导意见:总经理意见;处理情况:记录人:日期:顾客满意信息评价报告用户名称调查方式调查时间用户意见反馈意见备注用户总数满意用户数量满息率%汇总人:日期:审核实施计划审核目的审核范围审核准则审核组组长:组员:审核日期日程计划日期时间日程安排及部门、审核要素及审核组分工计划分发范围编制/日期审

6、核/日期批准/日期内部审核检查表被审核部门/负责人审核日期涉及要素标准要素审核内容和审核方法审核记录(证据)判别审核组长/日期审核员/日期共2页第1页内部审核检查表(续页)审核部门审核日期标准要素审核内容和审核方法审核记录(证据)判别共2页第2页采购计划序号物资名称型号规格数量供方名称备注管理评审报告评审目的评审范围评审时间评审会议地点参加评审人员/职务评审情况总结:管理评审报告(续)会议记录主持人日期地点会议内容概要:记录人:日期:培训实施记录表培训目的培训日期/时间培训对象培训地点人员签到:记录(可附页)检验记录表受检部门(工序)检验记录检查项目受检单位检查项目受检单位检查项目受检单位检查

7、项目受检单位检查项目年度内审计划WT/J0804序号审核日期被审部门涉及要素产品年度审核覆盖范围编制/日期审核/日期批准/日期首/末次会议签到表编号:WT/J0807首次会议(日期:)末次会议(日期:)姓名部门职务姓名部门职务不合格报告编号:WT/J08-08序号:被审部门审核日期审核员审核依据不合格事实及判别:严重程度:口一般口严重审核员/日期:被审部门负责人/日期:不合格原因:分析/日期:确认/日期:纠正和纠正措施计划:制订/日期:批准/日期:计划实施记录(相关材料附后):部门负责人/日期:验证记录及结论:内审员/日期:内部审核报告编号:WT/J08-09序号:审核目的审核范围审核准则审核

8、员组长:成员:审核日期1、审核综述2、审核不合格项分析:3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价:内部审核报告(续)编号:WT/J08-09序号:4、质量管理体系改进的建议:5、不合格纠正措施要求:6、审核结论:审核报告分发范围审核组长(签字)管理者代表(签字)总经理(签字)日期:日期:日期:纠正措施记录表序号:编号:WT/J0810不合格责任部门措施主管部门不合格事实陈述:不合格原因:分析人/日期:确认人/日期:措施实施计划:制订人/日期:批准人/日期:措施实施记录:实施部门负责人/日期:验证情况和评价:预防措施记录表编号:WT/J0811不合格趋势责任部门潜在不合格描述:序号:措施主管部门

9、原因调查、分析结论:分析人/日期:确认人/日期:预防措施计划:制订人/日期:批准人/日期:措施实施记录:实施部门负责人/日期:验证情况和评价:不合格品评审处置表序号:编号:WT/J0815不合格报告单号不合格情况:不合格的性质(对服务质量和使用要求的影响)评审人:年月日不合格处置措施及要求:制订:年月日批准:年月日处置记录:处置负责人:年月日重新验证结果:验证人:年月日顾客满意程度调查表编号:WT/J08-01序号:顾客名称/联系人地址订购产品时间、产品规格/型号、数量:对本公司产品满意程度:产品质量:外观很满息口版口不泄1息性能很满息版口不泄1息运行稳定性很满息版口不泄1息价格:很满意一般不满息匚交货期:很满意一般不满息匚说明(可附页):备注:可在相应栏目“口”内打编制:产品要求评审表顾客名称:订货日期:订货数量:顾客要求公司承诺生技部(原材料供应、生产能力、交货期等)质安部(检测能力)市场部(合同合法、完整、明确性)结论评审日期备注:附合同草案、技术协议等共计页编号:WT/J0701序号:合同更改通知单编号:WT/J07-03序号:顾客名称:订货日期:订货数量:原合同编号合同更改内容:更改的评审:参加评审人员:更改后内容通知到部门:编制:审批:监视、测量装置校准计划表编号:WT/J0719序号名称/规格型号生产厂家出厂编号精度等级存放地占八、校验周期备注0102030

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