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文档简介
1、附件2道路和排水工程施工标准化治理检查考评表2.1 工程建设有关责任主体和机构质量行为标准化治理考评表15分工程工程名称:序号检查工程考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一建设单位质量行为标准化1“法定代表人授权书、“工程质量终身责任承诺书签署情况授权书、质里:承诺书按规定签署的,计0.5分;未按规定签署的,计0分.0.52施工前办理质量监督手续情况监督注册登记表按规定办理质量监督手续的,计0.5分;无委托书或委托时间滞后于开工时间的,计0分.0.53组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或记录,设计交底记录,设计艾更按规定组织的,计1分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间
2、滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分.1小计2一施工单位质量行为标准化4“法定代表人授权书、“工程质量终身责任承诺书签署情况授权书、质量承诺书按规定签署的,计0.5分;不按规定签署的,计0分.0.55工程负责人资格和履责情况工程备案合同、工程经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录.工程经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;工程经理资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分.0.56工程部人员配备及到位情况投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、工程部关键岗
3、位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.5分;0.5持证上岗人员资格证书和人员变更文件工程部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分.7施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工组织设计和施工方案按规定审批的,计1.0分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分.1.08施工技术交底情况各分项工程的技术交底记录按规定组织技术交底的,计1.0分;尢交底记录或内谷无车卜对性,或记录中尢父底人和受交底人签字的,计0分.1.09施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况工程部配备与本工程有关的操
4、作技术规程及相关标准标准按规定配备各专业规范和图集的,计0.5分;施工现场无验收标准、图集的,计0分.0.510工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况施工现场根据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计1.0分;未根据工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的,计0分.1.011质里问迦和质重事故处理情况质量问题和质量事故调查报告和处理方案处理及时,整改举措成效的,计1.0;未按规定处理的,计0分.1.0小计6三监理单位质量行为标准化12“法定代表人授权书、“工程质量终身责任承诺书签署情况授权书,质量承诺书按规定签署的,计0.3分;未按规定签署的,计0分.0.313总监理工
5、程师资格及履责情况总监理工程师执业资格证书及相关施工治理文件总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责的,计0.3分;总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责的,计0分.0.314工程监理部人员配备监理组织机工程监理部关键岗位0.4及到位情况构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责的,计0.4分;工程部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责的,计0分.15监理规划、监理实施细那么的编制、审批情况监理规划和监理实施细那么按规定编制、审批的,计0.4分;无监理规划和实施细那么、编制和审批/、及时、审批人员资格不符合要
6、求的,内容无针对性的,计0分.0.416对施工组织设计、专项施工方案的审查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的,计0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分.0.317对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况配审构备料设表材件查按规定进行审查的,计0.5分;无审查记录、审查/、及时、无明确审查意见的,计0分.0.518对分包单位的资质进行核查情况分包单位资质核查记录表按规定进行核查的,计0.3分;未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,计0分.0.319见证取样制度的执行情况见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格按规定实施见证取样制度的,计0.5分;
7、无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,计0分.0.520组织和审查工程设计交更情况工程设计变更文件按规定进行审查的,计0.3分;工程艾更人员、程序不符合规定要求的,计0分.0.321对重点部位、关键工序实施旁站监理情况旁站方案和旁站监理记录按规定实施旁站监理的,计0.4分;未按旁站方案实施旁站、分站监理记录内容不全的,计0分.0.422对施工质量进行巡视、平行检验情况巡视、平行检验和监理记录按规定进行巡视、平行检验的,计0.4分;无巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,计0分.0.423隐蔽,程、检验批、分项、分部子分部工程质量验收情况隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收记录按规定进行
8、验收的,计0.5分;无验收记录、验收记录填写内容小完整、验收不及时、未签署验收意见的,计0分.0.524质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单和质量问题整改结果回复单质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全的,计0.4分;无质里问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,计0分.0.4小计5四检测机构质量行为25是否超出资质范围从事检测活动工程质量检测机构营业执照和资质证书在资质范围内承接任务的,计0.5分;超出资质范围承接任务的,计0分.0.526检测方案实施情况检测方案按规定制定方案并实施的,计0.5分;未制定检测方案或未严格根据
9、检测方案实施的,计0分.0.527检测报告内容及结论检测报告检测报告完整标准,结论明确的,计1.0分;检测报告检测项目/、全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确的,计0分.1.0小计2合计15检查人员:日期:年月曰2.2 工程质量标准化治理考评表30分工程工程名称:序号检查工程考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一工程资料标准化一原材料、成品、半成品、构配件水泥、石灰、外加剂及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告质量证实文件齐全的,计1.5分;不齐全,未按标准要求进场复验或复验不符合标准规定和设计要求的,计0分.1.5钢筋及钢筋焊接、机械连接材料的合格证书、出厂检验报告质量证实文件齐全
10、的,计1.0分;不齐全,未按标准要求进场复验或复验不符合标准规定和1.0设计要求的,计0分.预拌混凝土、砂浆的产品合格证书、出厂检验报告产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计1.5分;不齐全的,计0分.1.5预制构件合格证书、出厂检验报告质量证实文件齐全的,计1.0分;不齐全,未按标准要求进场复验或复验不符合标准规定和设计要求的,计0分.1.0二施工实验报告地基强度或承载力检验报告按标准和设计要求进行检验的,计0.5分;未按标准要求检验地基强度或承载力的;地基强度或承载力、不符合标准规定和设计要求的,计0分.0.5混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定混凝土试件留置符合标准规定;统计评定结果合格的
11、,计0.5分;不符合标准规定;统计评定结果不合格的,计0分.0.5砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定砂浆试件留置符合标准规定;统计评定结果合格的,计0.3分;不符合规范规定;统计评定结果不合格的,计0分.0.3钢筋焊接、机械连接工艺试验报告按标准要求进行工艺试验的,计0.2分;未按标准要求进行工艺试验的,计0分.0.2钢筋焊接、机械连接试验报告按标准、设计要求进行复试的,计0.5分;未按标准要求进行复试或复试不符合标准规定和设计要求的,计0分.0.5回填土检验报告按标准、设计要求进行回填土检验0.5的,计0.5分;未按设计及标准要求进行回填土检验或检验不符合标准规定和设计要求的,计0分.沉降观
12、测记录沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量符合规范规定和设计要求的,计0.5分;不符合标准规定和设计要求的,计0分.0.5三施工记录水泥、石灰、外加齐1、混凝土、钢筋及连接接头、防水材料、焊接材料等进场验收记录及见证取样和送检记录按标准规定进场检验和送检的,计1.0分;未按标准规定进场验收及见证取样和送检的,计0分.1.0混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控t己录按标准要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录,计0.5分;未按规范要求进行记录;记录不标准的,计0分.0.5切应力筋的安装、张拉和压浆记录按标准规定和设计要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆的;记录不标准的,计0.5分;未按
13、标准规定和设计要求进行预应力筋的安装、张拉和压浆的;记录不标准的,计0分.0.5预制构件安装记录按标准要求进行预制构件吊装的;记录标准的,计0.2分;未按标准要求进行预制构件吊装的;记录不标准的,计0分.0.2结构实体检验记录按标准要求进行结构实体检验;结构实体检验结果符合标准规定和设计要求的,计0.3分;0.3未按标准要求进仃结构实体检验;结构实体检验结果不符合标准规定和设计要求的,计0分.四质里验收记录地基验槽记录根据设计、标准要求进行地基验槽的,计0.5分;未根据设计、标准要求进行地基验槽的,计0分.0.5隐蔽,程验收记录隐蔽验收程序符合标准规定,验收资料齐全白1计1.0分;验收程序小止
14、确,资料不齐全的,计0分.1.0检验批、分项、分部子分部验收记录验收程序符合标准规定,验收资料齐全的,计1.0分;验收程序小止确,资料/、齐全的,计0分.1.0工程质量问题处理及验收记录工程质量问题处理程序符合要求,验收记录详实,准确的,计0.5分;处理程序不符合要求,验收记录不详实,不准确的,计0分.0.5一工程实体质量标准化五首件工程首件方案、实施、验收、总结、交底按规定编制、审批首件方柔的,计0.2分;无首件方案,或内容无针对性,或未经审批的,计0分.根据首件方案实施的,计0.1分;未制定首件方茉或未严格根据首件方案实施的,计0分.首件完成后,由建设、监理、设计和施工单位进行共同验收,确
15、认符合设计及标准要求,计0.1分;首件完成0.6六排水工程后未进行首件验收,或验收签认手续不全计0分.首件验收后,由项目技术负责人编制首件总结,制定整改举措的,计0.1分;未编制首件总结的或未提出针对性整改举措的,计0分.首件确认后,由项目技术负责人向施工班组逐级进行技木交底计0.1分;首件确认后,未进行技术交底或交底未交至一线施工人员,计0分.工程实体与首件工程施工质量是否相符工程实体以首件工程为指导,工程实体施工质里均到达首件的标准,计0.4分;工程实体的施工质量未能达到首件工程标准,计0分.0.4沟槽边坡沟槽边坡根据专项方案施工的且符合标准要求的,计1.5分;不符合规范、设计要求的,计0
16、分.1.5管道平基、管座宽度和厚度管道平基、管座宽度和厚度符合标准要求的,计1.5分;不符合标准、设计要求的每处扣0.5分.1.5碎管安装接口宽度碎管接口宽度符合标准要求的,计1.0分;不符合规范、设计要求的每处扣0.4分.1.0路基宽度、平整度路基宽度、平整度符合设计标准要求的,计1.0分;不符合标准、设计要求的,每处扣0.41.0七道路结构工程分.基层宽度、平整度基层宽度、平整度符合设计标准要求的,计1.0分;不符合标准、设计要求的,计0分.1.0沥青混凝土面层平整度、井框与路面沥青混凝土面层平整度、井框与路面高差符合标准要求的,计2.0分;不符合标准、设计要求的每处扣0.5分.2.0八道
17、路附属工程路缘石直顺度、相邻块高差路缘石直顺度、相邻块高差符合标准要求的,计0.5分;不符合标准、设计要求的,计0分.0.5料石、预制砌块平整度、相邻块高差、纵缝、横缝、井框与面层图差料石、预制砌块平整度、相邻块高差、纵缝、横缝符合标准要求的,计1.5分;不符合规范、设计要求的每处扣0.5分.1.5九砌体工程砌筑砂浆强度和试块留置砂浆试块养护室箱温湿度条件到达要求的,砂浆试块留置频率、数量符合标准要求的,经回弹法抽测砂浆强度推定值达到设计要求的,计0.5分;不符合规范、设计要求的,计0分.0.5砌块质量砌块质量符合要求的,计1.0分;使用国家明令淘汰材料的,不符合节能认定要求的,承重墙体砌块存
18、在破损、裂缝的,使用的砌块产品龄期不足28天的,计0分.1.0灰缝厚度及砂浆饱满度水平灰缝厚度或砂浆饱满度到达标准要求的,计0.50.5分;达不到标准要求的,计0分.十实体质量抽测钢筋原材料:质量偏差及力学性能符合标准、标准规定的,计0.5分;不符合标准、标准规定的,计0分.0.5钢筋位置、数量:使用钢筋扫描仪现场抽测钢筋位置在允许偏差范围内的,数量符合设计要求的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的、钢筋数量不符合设计要求的,计0分.0.5保护层厚度受力钢筋保护层厚度在允许偏差范围内的,计0.5分;有超过尺寸允许偏差1.5倍的,计0分.0.5混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测回弹法
19、测定的混凝士强度推定值符合该构件的混凝土设计强度等级的,计0.5分;达/、到设计强度等级的,计0分.0.5结构层厚度检测结构层厚度在允许偏差范围内的,计1.5分;超过允许偏差,每项扣0.4分.1.5合计30检查人员:日期:年月曰2.3 平安治理考评表40分工程工程名称:序号检查工程考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1平安管理体系机构人员设置了平安治理机构和满足现场要求的平安治理人员计2.0分;未设置平安治理机构、无专职平安员一票否决;平安员数量不满足要求及证件不符合要求每人扣0.5分.5.5平安目标及责任制制定了平安治理目标,建立了完整的平安生产责任制计1.0分;未制定平安治理目标扣1.
20、0分;目标不合理或责任制不健全每项扣0.2分.平安治理制度制定了各项平安治理制度计0.5分;无治理制度扣0.5分;治理制度/、齐全扣0.2分;制度无针对性扣0.1分.平安操作规程操作规程齐全计1.0分;无操作规程扣1.0分,每少1项扣0.2分.特种作业人员特种作业人员数量满足工程需要,证件符合要求计1.0分;不符合每人扣0.2分.2平安措施费用费用制度建立了平安举措费用治理制度计0.5分;无制度扣0.5分,制度无针对性扣0.3分.2.5费用方案编制了平安举措费用使用方案,按方案实施计1.0分;未编制方案计0分;使用方案编制不合理扣0.5分,使用小标准扣0.5分.费用台账有完整的平安举措费台账计
21、1.0分;无台账扣1.0分,台账不标准扣0.5分.3平安教育培训培训教育制度编制了年度平安培训教育制度计0.5分;无制度扣0.5分,制度不完善扣0.3分.2.5入场平安教育按要求进行了三级平安教育计1.0分;未进行扣1.0分,考核资料不符合每人扣0.2分.变换工种安全教育对变换工种人员进行了平安教育记录齐全计0.5分,未教育或不齐全每人扣0.1分.VR平安教育采用VR平安教育设施计0.5分,未采用VR平安教育设施计0分.4平安技术交底交底制度建立了平安技术交底制度计1.0分;未建立扣1.0分,制度不完善扣0.4分.3.0交底内容进行了书回交底计1.0分;尢父底扣1.0分,交底内容/、全面、无针
22、对性扣0.5分.签字手续签字手续符合要求计1.0分,不符合每人扣0.2分.5专项施工力杀临时用电、沃生坑等平安技术措施施工组织设计平安技术举措齐全计1.0分;无举措扣1.0分,平安技术举措不完善扣0.4分.5.0危险性较大分局部项工程专项方案根据规定编制危险性较大的分局部项工程专项方案计2.0分;无专项方案一祟否决;方案不完善扣0.8分,审批手续不符合规定扣0.3分.超过一定规模危险性较大分局部项工程专项方案超过一定规模的危险性较大的分局部项工程专项方案根据规定组织专家论证计2.0分,未组织专家论证或未根据论证方案实施的T否决.6女士检查平安检查制度建立了完善的平安检查制度,按要求进行了平安检
23、查计0.5分;未建立制度扣0.5分,制度不完善扣0.2分.2.5平安检查记录平安检查记录齐全计1分,检查记录不标准扣0.2分.事故隐患整改事故隐患整改定人、定时间、定举措落实的计1.0分,每次未根据隐患整改通知书所列工程进行整改和复查的扣0.2分.7应急救援预案应急救援预案应急救援预案编制符合要求计1.0分,应急救援预案不全面扣0.4分.2.0应急救援演练按要求进行了应急救援演练计1.0分;未进行演练扣1.0分,演练记录不全面扣0.4分.8平安技术资料平安技术资料治理制度建立了平安技术资料治理制度,使用统一的资料范本计1.0分;治理制度不完善扣0.4分.1.09临时用电用电治理按规定编制临时用
24、电施工组织设计0.5分;用电组织设计缺乏针对性扣0.2分,审批程序不符合要求扣0.2分;每次未按规定进行接地电阻测试和漏电保护器检测扣0.2分,未如实填写巡视记录扣0.2分.4.0外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的平安距离符合要求计0.5分;小于平安距离无防护的扣0.5分,防护设施搭设不符合标准要求扣0.2分.接零保护系统施工现场配电系统采用TNS系统计1.0分,每处接地接零、防雷举措不符合要求扣0.2分.配电线路配电线路符合标准要求计0.5分,不符合要求扣0.5分.配电箱采用三级配电、二级保护系统的计1.0分;漏电保护装置安装不符合要求,每处扣0.2分;箱体及箱
25、门未做接零保护,每处扣0.2分;不符合"一机、一闸、一箱、一漏",每处扣0.2分;电箱无门、无锁、无防雨举措,每处扣0.2分;漏电保护器参数不匹配或检测/、灵敏,每处扣0.2分;配电箱安装/、符合要求每处扣0.2分.现场照明照明线路架设和使用符合标准要求计0.5分;照明用电和动力用电混用每处扣0.2分;特殊场所、手持照明灯具未使用平安电压,每处扣0.2分;阴暗作业场所、通道口未设置照明或应急疏散照明,每处扣0.2分.10汽车式起重设备及小型机具设备租赁租赁合同、平安协议内容真实、全面的计0.3分,不符合要求的扣0.3分.2.5设备进场验收按规定进行进场验收的,资料完整的,计
26、1.0分;未经验收使用的扣1.0分;资料不完整的扣0.4分.使用治理作业人员持证上岗,无违章操作计0.2分;发现违章操作每项扣0.1分.现场实体检查小型机具、设施电锯、电焊机、气瓶、手持电开工具等防护及验收符合要求计1.0分,不符合每项扣0.1分.11脚手架及模板支架脚手架立杆根底,纵、横向扫地杆设置和固定,排水举措符合标准及专项施工方某要求的计0.5分,不合格的每项扣0.2分.3.0立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距、纵横向剪刀撑、斜撑设置符合标准及专项方案要求计0.2分,不合格的每项扣0.1分.杆件连接符合标准要求计0.2分,每项不符合要求的扣0.1分.模板支架根底稳7E,承载力付H要求计0
27、.5分,不符合扣0.5分.立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分,不符合每项扣0.1分.可调托座伸出顶层水平杆悬臂长度符合相应标准的计0.3分,不符合每处扣0.1分.何载脚手架施,荷裁均匀、符合设计规定的计0.3分,不符合要求的每项扣0.1分.脚手板与防护栏杆脚手板满铺、牢固稳定,规格、材质符合要求计0.2分;每项不符H要求的扣0.1分;防护栏杆、挡脚板不符合要求的每项扣0.1分.构配件材质质量证实文件齐全有效,钢管直径、壁厚、材质,无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象,符合要求的计0.3分;每项不符H要求扣0.1分.12平安防护临边防护栏杆临辿防护栏杆设置符合要求的计0.4分;不符
28、合要求的每处扣0.1分.3.0平安网平安防护网设置符合相关标准标准要求的计0.3分,不符合要求的扣0.3分.洞口防护平安防护符合标准要求的计0.3分,每项不符合标准要求白扣0.1分.制式平安爬梯米用制式平安爬梯计1.0分,未米用制式平安爬梯计0分.平安帽和平安带佩戴正确的计0.4分,没有佩戴或佩戴小止确每人扣0.1分.防护用品质量质里合格计0.3分,质里不合格扣0.3分.警示标志现场危险部位平安警示标志齐全计0.3分;无警示标志扣0.3分,每处小齐全扣0.1分.13?木生坑基坑开挖与支护基槽开挖深度较大或存在辿坡塌方危险米取相应有效支护举措、支护结构自然放坡坡率符合标准及专项方案设计要求的计1
29、.0分;未支护本项不得分;开挖及支护不符合每项扣0.1分.4.0降排水基坑开挖米取有效的降排水举措,有专项施工方案的,计0.2分;没有方案、降排水不符合要求的扣0.2分.坑边何载基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求白勺计0.5分,不符合要求的扣0.5分.施工机械与基坑边沿的平安距离符合要求的计0.3分,不符合的扣0.3分.平安防护开挖深度2m及以上的基坑周边按标准要求设置防护栏杆、栏杆设置符合标准要求的计0.5分,不符合要求的扣0.5分.基坑内设置有供施工人员上下的专用梯道符合标准要求的计0.5分,不符合扣0.5分.支撑撤除作业支撑撤除符合标准及专项方案要求的计0.2分,不符合要
30、求的扣0.2分.作业环境基坑内机械、人员作业及管线保护符合标准及专项方案要求的计0.5分,不符合的扣0.5分.小计40工程负责人:检查人员:2.4 工程治理考评表5分工程工程名称:序号检查工程考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1工程治理机构机构组织结构、人员构成、岗位资格工程经理、技术负责人、施工员、质量员、平安员、材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员根据工程规模配备等治理人员符合工程治理人员配备相关规定,与投标文件一致,具备相应岗位资格的,计0.5分;缺一人扣0.2分,扣至0分为止.工程治理人员存在挂靠等违规行为的,该工程工程标准化考核为不合格.0.5人员变更程序合规、手续齐备的,计
31、0.2分;手续不齐备或没有相关手续的,计0分.0.2工程经理、技术负责人、施工员、质量员、平安员、材料员、机械员、资料员、劳务员、标准员等治理人员的劳动合同、社保证实、工资发放单均由施工总承包单位提供符合要求的,计0.5分;每有一人不符合要求的扣0.2分,扣至0分为止.0.5治理人员岗位责任、照片上墙明示的,计0.2分;不全或没上墙明示的,计0分.0.2相关治理人员在岗,按规定的工作职责履责,工程经理在岗率查阅施工日记、检查施工资料不低于80%的,计0.5分;工程经理擅自不在岗的,计0分;其他人员空岗一人扣0.2分,扣至0分为止.0.52工程治理制度工作制度岗位责任、质量平安治理、财务核算、内
32、业治理、消防平安等各项工作制度健全,符合工程实际的,计0.2分;有一项不符合的计0分.0.23施工组织设计方柔及专项方柔举措相关内容、指导工程施工情况工程概况、总体部署、施工准备、资源配置材料、机械、人力等、主要施工方法、分阶段施工总平面图、重要分局部项工程施工方案、关键工序工艺标准、文明施工举措、质量通病防治举措、审批手续和签字包括监理或建设单位意见等齐全的,计0.5分;缺一项扣0.2分,扣至0分为止;套用、与工程实际明显不符的,计0分.0.54合同治理施工合同内容真实、齐全,经行业主管部门备案并且签订时间符合规定,计0.3分;小真实、小齐全或小符合规定的,计0分.0.3劳务分包合同合同真实
33、、签订标准,劳务队伍具备相应的建筑劳务资质,计0.3分;不符合要求的,计0分.0.3材料设备采购租赁合同合同齐全的,计0.3分;/、齐全的,计0分.0.35施工许可施工许可证施工许可证内容完整,发放时间合法,并摆放现场明显位置的,计0.3分;没有摆放或不符合规定的,计0分.0.36实名制工作开展设置考勤系统设置农民工实名制考勤机并应用的,计0.2分;没有或未应用的,计0分.0.2开设专用账户开设农民工工资专用账户的,计0.2分;未开设的,计0分.0.2工贫支付按月足额支付农民工工资,公示工人工资发放表并存档的,计0.2分;未按月足额支付、公示及存档的,计0分.0.27工程款支付工程款支付凭证建
34、设单位根据合同约定向总承包企业或专业承包企业支付工程款的,计0.2分;存仕将工程款支付到个人账户等违规行为的,本工程标准化考核不合格.0.2总承包企业根据合同约定向专业分包和劳务分包企业支付工程款的,计0.2分;存仕将工程款支付到个人账户等违规行为的,本工程标准化考核不合格.0.28材料设备台账、证实材料设备采购和租赁台账、支付凭证,自有机械设备、周转材料证实相关凭证证实材料齐全、合法,购置主体单位符合合同约定的,计0.2分;每缺一项扣0.1分,扣至0分为止.购置主体单位存在违规行为的,本工程标准化考核不合格.0.2小计5.0备注:在检查期间未按时提供相关资料的检查工程,视为不合格,该工程计0
35、分.检查人员:工程负责人:2.5 文明施工治理考评表10分工程工程名称:序号检查工程考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1施工现场标牌七牌一图七牌一图工程概况、治理人员名单及监督、防火责任、平安生产、文明施工、农民工维权信息告知牌、扬尘治理公示及监督牌和施工现场总平面图设置在大门口位置明显处,内容齐全的,计0.4分;/、齐全、不设置的,计0分.0.4统一标准、整洁,符合省有关图集要求的,现场有宣传栏,平安标语和标识符合要求,计0.4分;不标准、整洁的,计0分.0.42现场围挡高度、可靠性和外观围挡封闭且市区主要路段围挡高度不小于2.5米,一般路段围挡高度不小于1.8米的计1.0分;没有封闭
36、的,计0分.1.03封闭治理治理设施和制度施工现场进出口设置大门,门头设置企业标识的,计0.2分;没有设置的,计0分.0.2现场技术、治理人员佩戴工作卡的,计0.2分;有人不佩戴工作卡,计0分.0.24施工场地场区道路及临时设施设置循环通行临时道路,平整、通畅的,计0.3分;/、平整、通畅的,计0分.0.35材料治理施工材料、构件、料具堆放及管理材料、构件、料具堆放合理,码放整洁的,计0.4分;不一致的,计0分.0.4易燃易爆物品分类储藏在专用库房,防火举措得当的,计0.3分;举措不得当的,计0分.0.3材料存放有防火、防锈蚀、防雨举措的,计0.3分;没有采取相应举措的,计0分.0.36现场宿舍宿舍窗户、床铺;宿舍人均面积或人员数量宿舍窗户可开启,床铺规整且不超过两层、通道宽J芟不小于0.9米的,计0.3分;不符合要求的,计0分.0.3人均面积不小于2.5平方米,且不超过16人的,计0.3分;每件-项不符合要求的计0分.0.37临时用房施工作业区、材料存放区与办公、生活区布置施工、办公、生活分区明确的,计0.3分;布置混乱、没有隔离举措的,计0分.0.3宿舍、办公用房巩固可靠,宿舍没有与伙房、库房共用,防火等级符合消防标准的,计0.3分;不符合的,计0分.0.38消防亚临设防火;消
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