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文档简介

1、过程检验规范要求职责1协助质量部经理制定制程检验标准及相关管理制度,并严格执行职责2按制程检验规定,严格执行生产制造过程的巡回检验程序职责3识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责4控制生产制造过程中检查出的不合格品,避免其流向下道工序,黄5时现场作、II,(操作)规范提出修正意见与建议职责6生产过程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责7执行检验仪器、量规的管理办法,负贡仪器的保养、校正等相关工作职责8协助质量部经历做好过程巡回检验质量异常原因的追查与处理职责9保存工序检验的相关资料,并协助相关工程师做好工序质量改进工作职责10W在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前,控制不合格品

2、流向下一道工序品库存的抽验及配合质量部经历鉴定报废品职责12/对生产作业标准提出改善意见或建议职责.13/完成有关领导交付的其他工作一般过程检验流程结束质量管理部经理制程质检部门生产部生产车间过程质量管理流程结束质量管理部生产部质量分析统计流程管理者代表质量管理部经理过程质检专员各相关部门批示记录归档特殊过程检验流程主管副总质量管理部经理过程质检专员生产部生产车间三、用到的文件及填写的记录、表格1、检验基准书、检验规范、工艺文件、作业指导书一依据2、过程检验记录表、首、巡、末。3、产品肽量抽检记录表机器名称:班别:抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员:主管:4、产品不良记录表编号:品名规格型号件

3、数日期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管:填表者:说明:1 .为对制程检验状况的统计报告。2 .不良率二不良数+加工数X100%。3 .本表由相关权限单位呈阅后,由质量管理部存档5、周过程检验不良统计表6、质量异常报告单异常现象经办人:年月日质量管理部门建议签章:年月日其他部门建议签章:年月日总经理批示签章:年月日备注填写日期:编号:7、质量异常统计表日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月13处理前处理后IJLI名:次目:填写日期:填表人:审核:8、生产过程质量异常处理表工序操作者产品名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责人签章判定责任单位请车间/班组弓月日前完成原因调查及制定改善对策原因调查改善对策(暂时、永久)效果确认经理批示9、品质变异联络单编号:填写日期:部门发生时间月日时分产品号工序号操作者变异情况质量部研究意见责任人:现场措施原因追查时间月日时分处理者应急处置时间处理者说明:1 .在生产过程中发生重大事故时使用。2 .可以由制造部门或生产部门填单。3 .做好根本对策,防止

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