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文档简介

1、*有限公司审 核 检 查 表受审核部门: 包装车间 审核类型: QMS 审 核 员: 审核组长: 审核日期: 审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果包装车间条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA5.3质量方针有否在该部门得到沟通和理解?该部门质量目标得到沟通和理解?询问部门职责其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA基本情况、主要职责、产品工艺流程简介(5.5.1)质量目标制定及实现情况?(5.4.1)能否得到表述产品特性的信息/作业指导书?(

2、7.5.1a,b)各类文件是否为有效版本?如有更改是否能够正确执行?(4.2.3)设施、生产设备的维护保养是否按规定执行?(6.3,7.5.1c)其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA生产设备如何进行日常维护与管理?(6.3)环境条件能否满足生产要求?(6.4)卫生环境控制是否能满足规定要求?其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA生产过程的控制情况(是否按规定进行、人员资格)?特别

3、注意关键/特殊过程控制情况(7.5.1、7.5.2)其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA在作业过程中是否按防护要求实施产品的存放、转运?(7.5.5)包装物料/外购品如何管理和控制?是否符合要求?产品标识(产品标识、状态标识)和防护的执行情况)(7.5.3、7.5.5)其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA过程的监视和测量是否按规定执行?(特殊工序监控、工艺纪律检查等)(8.2.

4、3)产品的监视和测量是否按规定执行?(8.2.4)其它需要现场审核的内容:审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA不合格品的控制情况(8.3)能否获得并正确使用监测装置?是否经过了周期检定并有合格证并在有效期内?(7.6)其它需要现场审核的内容: 审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果条款号审 核 内 容判 定审 核 证 据 说 明YesNoNA是否确定了收集数据的种类、频次、方法?是否按规定收集?是否确定了分析的方法?是否按规定进行分析并得出分析的结果?(8.4)日常检查中的不符合是否按程序规定进行纠正?l 纠正措施是否合理、有效,预防措施是否恰

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