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文档简介

1、精心整理文件类别:产品退货及不合格品管理制度文件编号:SYMY/CX 03编制单位:河南三羊木业有限公司合计页数:共八页精心整理精心整理1目的规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退 货产品均能得到及时、妥善的处置;对不合格品进行识别、控制和管 理,防止不合格品非预期使用或交付,规定并实施评审、处置不合格 品的程序,以确保不合格品不转入下道工序或不出厂。2适用范围适用于客户退货及公司采购原辅料、公司半成品、最终产品、水质、 环境卫生检查、生产过程中工艺监控等过程产生的不合格的评审和处 置。3职责3.1 市场部负责根据客户的反馈,因出现质量问题需要退回的货物及时进行跟踪;3.2

2、市场部负责对已销售的不合格品与客户进行沟通,由质检部配合 追溯并召回;3.3 仓库负责退货产品的型号、数量的清点确认及入库;3.4 质检部负责对有争议退货,到客户现场确认,回复整改报告, 负责整改过程的监督实施;3.5 质检部参与客户退货及不合格品的评审、处置工作,负责退货产 品及不合格品的标识、隔离和相应纠正措施的跟踪验证, 确认并做记 录;3.6 生产车间负责对生产过程中出现不合格的评审分析及处置工作;3.7 采购部门负责外来原材料不合格品的退货、索赔等处理工作4客户退货处理4.1 责任原因区分a. 品质原因:由检验员错检、漏检造成批量不合格导致退货;b. 技术原因:因设备出现故障或设备数

3、据输入错误等造成退 货;c. 采购原因:原辅料质量问题造成产品外观、外形结构等不良导致退货;d. 销售原因:计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)、产品改型等;e. 其他:对由于业务员未及时反馈,造成停滞时间过长导致 无法认定责任的,一律视为市场部责任。4.2 退货处理流程5不合格品管理5.1 不合格品的分类a.公司不合格品分为进货不合格、半成品不合格、成品不合格、 等。b.不合格品根据其严重程度可分为:1)严重不合格:经处理无法达到质量要求,不能使用的产品;或 批量生产的同类质量问题的产品;2) 一般不合格:有个别或少量不合格,没有必要或不能返工或通 过处理可以达到质

4、量要求的产品5.2 进货不合格品的控制严格检查和控制辅料(如纸箱、塑料膜、纸套等)的进货验收。 进厂后经过检验所有不合格的辅料拒绝接收;接收后发现不合格时, 先对该批产品做明显标识并隔离, 以免误用;填写不合格品处理记 录,交质检主任审批确认后交采购部,采购部通知供应商退货,并 限期要求供应商向公司质检部提交不合格整改计划;5.2.2 使用过程中发现不合格辅料(如纸箱、塑料膜、纸套等) 车间质检员负责将其标识、隔离;如需暂时存放车间,需上报给车间 主任;5.2.3 不合格品禁止入库,在车间应隔离存放,且应该有明显的 标识;5.3 半成品不合格的控制5.3.2 生产车间应明确划分出生产区、暂存区

5、、不合格品区、废料区 等,以方便各类型产品的隔离存放;5.3.3 生产中产生的不合格品应及时转移到不合格区,并做明显 标识,车间质检员填写不合格品处理记录,并要求员工对不合格 品进行返工处理;返工后由质检员复检,确认合格方可进入下道工序 或入库。必要时可责令其停止生产,比如机器设备故障引起的产品不 合格,必须停机检修,确认故障排除后方可恢复生产;员工生产过程 中未按照标准操作规范进行操作,致使连续产生不合格品等严重情 况;5.4 成品不合格的控制5.4.2 库存产品如有污染、霉变、超过保质期等情况,属于报废品, 质检员做相应标识、隔离并填写不合格品处理记录,交质检主任 审核、总经理审批确认后,

6、由仓库进行组织实施;5.4.3 雪糕棒如有毛刺、蓝头、杂物等情况时,应当将该批产品进行 降级分类,并做明显标识,隔离入次等品仓库存放;5.4.4 如果公司质检员或客户从感观、弯曲度、色泽这几种情况 判定为不合格品时,可根据轻重程度,在不影响使用的情况下,进行 筛选,或让步处理,这种处理办法只允许有一次或两次,超过两次以上的做返工或退货处理;5.5 对于不合格品应当在规定期限内进行处理,由质检员和库管进行 监督;5.6 本公司的不合格品包括返工品和废品,对任何不合格品质检员有 权进行评审和处置。5.6.2 返工处置的不合格品,根据评审结果和要求由质检人员通 知操作者进行返工,返工后质检员重新进行

7、检验;5.6.3 废品由质检人员放置在有废品标识的区域内存放;5.7 若出现错发不合格品到下道工序时,由质检部负责追回;若发 生不合格品已发运,质检部应立即通知市场部向客户通报并召回不合 格产品。5.8 不合格品的标识应按照标识和可追溯性控制程序的要求来 执行;6不合格品处理完毕后,不合格品处理记录经处理部门质检员填 写完毕,经部门负责人审核、质检主任审批确认后交质检部存档。7不合格品返工处理后,必须按原料、辅料、成品的放行程序由 质管部门检验合格后,才可入库或出厂。8由质管部对不合格品处理进度及其结果进行检查、 验证,并把检查、精心整理验证结果记录于不合格品处理记录相应栏目中9相关文件和记录标识和可追溯性控制程序原料、辅料、成品的放行程序不合格品处理记录10附件附件:不合格品处理记录不合格品 描述质检员:日期:不合格品分类及相关信息不合 格半 成品产品名称产品型号不合格数量供应商/生产部门不合 格成 品产品名称产品型号不合格数量供应商/生产部门不合格原 因分析J 1 -1, 1评审流程质检部主任评审意见:签名:日期:生产车间主任评审意见:签名:日期:总经理评审意见(注:批量性的或者价值大的不合格品处置才需要总经理评审)签名

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