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文档简介

1、文件编号:*版本号:00*工艺再验证方案*有限公司验证方案验证方案名称*工艺再验证方案验证方案编号*方案起草人起草日期审核部门审核人审核日期审核意见生产车间兹证明我已审核并同意*工艺再验证方案,并按此方案实施。生产部保障部质量部批准意见批准人批准日期执行日期目录1.概述3产品基本信息3验证背景3验证目的3适用范围32 .职能部门及职责43 .风险评估4目的4范围4评估方法4评估标准5风险评估结果及风险控制54 .验证项目、接受标准、实测结果及验证结论9验证文件确认9设备、设施及公用系统确认10关键人员确认11工艺参数控制确认12成品质量确认14稳定性考察试验15偏差和变更控制155 .验证结果

2、评定与结论156 .时间进度安排157 .附件附件1:称量情况确认表附件2:制粒生产过程记录表附件3:压片生产过程记录表附件4:包装质量检查记录表其他附件:合格物料供应商名单、中间产品报告单、成品报告单、生产记录、培训记录、药品生产工艺验证合格证1.概述产品基本信息*流程图:验证背景*为我公司中药制剂品种,制剂生产工艺于*年进行了再验证,验证结果判定为合格。*年月因生产需要,*。验证目的按照GMP及“附录2确认与验证”的要求,应对*制剂生产工艺进行再验证,以证明*按照现行批准的生产工艺仍能生产出符合GMP要求、质量标准及注册标准要求的*。适用范围本验证方案适用于本方案指定的厂房、设施、设备、公

3、用系统、批准的工艺规程、批生产记录、标准操作规程进行生产,并连续生产3个批次,根据验证方案的要求进行取样,并按质量标准、经验证的分析方法进行检测。若验证过程中验证内容发生变更,应进行变更申请,上述指定的厂房、设施、设备等关键条件发生变更时应重新进行再验证。2. 职能部门及职责生产二车间( 1)负责对再验证方案的起草、审核工作。( 2)在生产部组织下,按照批准后的再验证方案实施验证。生产部( 1)负责对再验证方案及报告的审核工作。( 2)组织生产二车间按照批准后的再验证方案实施验证。( 3)按照再验证物料采购计划进行物料采购。保障部1)负责动力保障,再验证方案中生产设备的运行、性能确认。( 2)

4、负责再验证方案中设备使用、维护、保养等操作的审核。( 3)负责对再验证方案及报告的审核工作。质量部( 1)负责再验证方案的审核及操作过程中对再验证文件的审核工作。( 2)负责再验证前期准备工作,例如生产环境、设备、设施状况、验证相关文件等情况的确认工作。( 3)现场监督保证整个操作过程按照批准后的再验证方案进行。( 4)负责组织本再验证的取样、检验与结果分析、判定。( 5)负责收集各项再验证实验记录,并对实验结果进行分析后起草再验证报告,报确认与验证领导小组。( 6)负责再验证方案及再验证报告的归档工作。验证领导小组( 1)组长(质量负责人):审批再验证方案、批准验证结论;( 2)副组长(生产

5、负责人):主持验证过程中的协调工作,以保证本验证方案规定的项目顺利实施;3. 风险评估目的:为确保工艺验证的顺利进行,特通过对*制剂生产工艺验证过程中的潜在的质量风险进行评估,通过采取一定的措施,将所有可能存在的风险降低到可以接受的水平来保证产品质量。范围:*制剂生产工艺的质量风险评估。评估方法:小组成员经过讨论,确定风险评估的工具采用失效模式效果分析的工具,严重程度、可能性和可检测性均以4分制打分。根据*的关键质量属性和关键工艺参数要求,预测验证方案中所涉及工艺验证过程中潜在的风险对产品质量的影响程度及风险大小,从而在进行实际生产中给予重点关注,并采取适宜的控制措施将风险产生影响的程度减低到

6、最低限度。程度(s):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据完整性的影响。严重程度分为4级,如下:1 分:对产品质量、患者身体健康、造成的经济损失等影响很轻微,可忽略不计;2 分:可能对患者身体健康有轻微的影响;可能造成经济损失但比较轻微;可能造成产品的外观质量不合格;3分:可能对产品质量有一定影响;对患者造成一定伤害或不良影响;可能背离GMP的要求;可能造成一定的经济损失;4分:可能对患者造成生命危险或其它严重的或永久性的伤害;可能导致产品内在质量不合格;可能严重违背GMP;可能造成重大经济损失。风险的可能性程度(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、生产工艺及操

7、作复杂性知识或小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值。可能性程度分为4级,如下:1分:发生的可能性极小(几乎不会发生);2分:发生的可能性较小(不太可能发生);3分:可能会发生;4分:必然会发生或很可能会发生在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性。可检测性分为4级,如下:1分:通过控制可以完全检测出不良事件或其影响;2分:通过控制很可能检测出不良事件或其影响;3分:通过控制,可能检测出不良事件或其影响;4分:无适当的检测、控制手段,几乎无法检测或不太可能检测出不良事件或其影响。评估标准:风险评估以RPN(风险优先系数)计算,即将各不同因素相乘:严重程度、可能性及可检测性,可获得风险系数(R

8、PN=SXPXD)风险优先数风险等级风险描述36<RPN<64高等风险必然会发生或很可能发生,对产品质量影响很大,后果很严重,不能接受,必须采取改进措施。8<RPN<36中等风险可能会发生,对产品质量有轻微影响,有可能造成不利后果,不能接受,采取f措施后,将风险水平降低到可接受范围内。0<RPN<8低等风险发生可能性很小或几乎不可能发生,或产生的后果轻微,可接受,无需米取改进措施。高等风险:此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。中等风险:此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的

9、可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。低等风险:此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。风险评估结果及风险控制:表一*生产验证过程中潜在风险分析评估表潜在的风险点影响风险定量RPN风险等级SPD力杀内谷不全、行不到位方案执内咨不全:验证/、全面,遗漏的参数无法得到验证;执行不到位,影响验证的准确性、合理性。43224中等风险物料物料错发、漏发及不合格物料发放到车间影响产品质量。4218中等风险制*43112中等风险粒*43112中等风险工*43112中等风险序*43224中等风险*44116中等风险*43112中等风险压片*43336中等风险*4333

10、6中等风险包衣*43336中等风险公用*42216中等风险系统*43224中等风险设备*42324中等风险计量用具*42216中等风险检验*42216中等风险卫生*42324中等风险表二*生产验证过程风险控制表潜在的风险点风险控制措施消除后风险士旦Ab里RPN是否可接受是和1进新风险SPD方案内谷不全、方案执行不到位验证方案须经验证小组各成员进行审核、补充,并对相关人员进行培训,要求严格按方案要求进行验证。4114可接受否物料物料错发、漏发及不合格物料发放到车间物料必须经QC检测合格,由质量部审核、放行后发放;发放、领用由双人复核,复核物料名称、批号、数量等。4114可接受否制粒工序*4114

11、可接受否*4114可接受否*4114可接受否*4114可接受否*4114可接受否*4114可接受否压片*4114可接受否包衣*4114可接受否公用系统*4114可接受否*4114可接受否设备*4114可接受否计量用*4114可接受否具检验*4114可接受否卫生*4114可接受否由以上表一、表二可以看出,通过对该产品的整个生产过程所涉及到的潜在风险进行识别和评估,采取一定的风险控制措施使高、中风险水平降至可接受水平;在实际验证中应严格执行上述表格中所采取的风险控制措施进行控制,保证整个验证过程得以顺利进行。4.验证项目、接受标准、实测结果及验证结论:验证文件确认:序号文件名称文件编号接受标准检查

12、结果1*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否4*现执行版本口是口否5*现执行版本口是口否6*现执行版本口是口否7*现执行版本口是口否8*现执行版本口是口否9*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否1*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是口否2*现执行版本口是否2*

13、现执行版本口是口否29*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否13*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否3*现执行版本口是口否39*现执行版本口是口否40*现执行版本口是口否41*现执行版本口是口否结论:日期:复核人:日期:确认人:设备、设施及公用系统确认:设备名称型号验证报告名称及编号是否在验证后效期内*口是口否*是否*口是口否*口是口否*口是口否*口是口否*口其否*口是否*口尾口否*口是口否*口是口否*口/口否*口是口否*口是口否*口是口否*口是口否*口是口否结论:确认人:日

14、期:复核人:日期:关键人员确认:与*生产工艺验证相关的人员均进行了规定项目的健康检查,各项指标正常,身体健康,检查结果合格并在有效期内;与*生产工艺验证相关的人员已经接受了验证相关知识培训,确认情况如下表(附培训记录)。在舁厅P姓名职务标准是否合格1*生产后关的人员均进行了规定项目的健康检查,各项指标正常,身体健康,检查结果合口是口否2*口是口否3*口是口否4*口是口否5*口是口否6*口是口否7*格并在后效期内;均已接受了相关的知识及操作技术培训,并经考核合格。口是口否8*口是口否9*口是口否10*口是口否11*口是口否12*口是口否13*口是口否14*口是口否15*口是口否16*口是口否17

15、*口是口否结论:确认人:日期:复核人:日期:工艺参数控制确认:根据风险评估情况,按*工艺要求进行确认,汇总了*制剂生产各生产工序工艺参数范围,确认验证过程中的工艺参数的一致性。工序控制项目可接受标准实际生产过程检查情况备注配料物料双人复核,物料名称、规格、批号、数量应与批生产指令相T;物料来源应与质量部批准的合格物料供应商名单一致。是口否一致见附件1(合格物料供应商名单)制粒干燥整粒*是口否一致见附件2*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致压片*是口否一致见附件3*是口否一致*是口否一致*是口否一致包衣*是口否一致附件:包衣t己录*是口否一致*是口否一致*是口

16、否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致附件:中1可产品报告单*是口否一致内包装*是口否一致附件4*是口否一致*是口否一致外包装*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致*是口否一致结论:确认人:日期:复核人:日期:成品质量确认:批号检测结果项目性状鉴别外观崩解时限含量测定微生物限度*结论:确认人:日期:复核人:日期:稳定性考察试验本次验证批量为工艺正常批量(每批*),验证的三批次产品需进行稳定性考察试验,由质量部制订稳定性考察方案,制定取样、考察、检测计划,稳定性考察试验结果用于证实按照验证过的工艺参数进行生产的*(糖衣片),质量稳定、可靠,并且考察药品在有效

17、期内质量情况,以确认药品能在标示的贮存条件下,有效期内产品质量始终符合质量标准的各项控制指标。偏差和变更控制:方案执行过程中若发生偏差,应根据偏差处理管理制度(*)进行处理,准确找出偏差的根本原因,并采取有效的预防措施,并按要求填写偏差处理记录。偏差列表:偏差列表偏差编号附件描述时间记录人方案执行过程中如有特殊需要对验证系统进行变更,应按变更控制管理制度(*)提出变更申请,经评估、批准同意后实施变更,并按要求填写变更申请相关记录。变更控制列表:变更控制列表变更编号附件描述时间记录人5.验证结果评定与结论质量部负责收集各项验证、试验结果记录,根据各项记录数据起草验证报告,报验证小组审核。通过对整

18、个验证过程各行动执行情况、偏差变更处理情况、检验结果情况等进行综合评审,做出验证结论,确认验证的有效期,再由验证小组组长填写药品生产工艺验证合格证。6 .时间进度安排验证批量:制剂每批生产*0验证批次:*进行连续3批*制剂生产。时间安排:*。7 .附件附件1:称量情况确认表附件2:制粒生产过程记录表附件3:压片生产过程记录表附件4:包装质量检查记录表其他附件:合格物料供应商名单、中间产品报告单、成品报告单、生产记录、培训记录、药品生产工艺验证合格证药品生产工艺验证合格证验证方案:*(糖衣)工艺再验证方案验证项目:工艺验证报告:*(糖衣)工艺再验证报告验证时间:验证结论:验证与确认委员会主任:附

19、件1称量情况确认表检查结:果数量生产批号物料名称可接受标准来源批号(kg称量人复核人)*.*,*33*结论:确认人:日期:审核人:日期:附件2:制粒生产过程记录表生产批号参数项目可接受标准实测记录粉碎*混合*湿混合*qq-牛|特'*巾1JEL干燥*整粒目数*总混*颗粒性壮*粉碎*混合*湿混合*q*q-*干燥*_*_*,*敕将口痴'*总混*粒仪1土叭粉碎*混合*湿混合*34*4-3牛4平十*市1J权干燥*-*-*整粒目米攵*总混*麻蚌卜庄济*结论:确认人:日期:审核人:日期:附件3:压片生产过程记录表生产参数可接实测记录压片*时间TJ11U转速(转/分钟)转速压力*时间压力(KN

20、)*务-次时间片重g平均片重g第二次时间片重g平均片重g第三次时间片重g平均片重g硬度*时间石田商(kg1压片*时间转速(转/分钟)转速压力*压TKKKN*务-次时间片重g平均片g第二次时间片重g平均片g第三次目1J1口J片重g平均片g硬度*FkH'E口luJ压片转速*叽反卜kg;时间转速(转/分钟)压力*时间*务-次FHj'rTIKKr'N)pJluJ片重g平均片g第二次口-H'rTl叩口片重g平均片g第三次nP:#*-g平均片g硬度*时间碉商(kg)结论:确认人:日期:审核人:日期:附件4:包装质量检查记录内包装情况确认表第一批生产批号:包装规格:生产日期:

21、验证项目合格标准项目检查时问检查结果(合格打“,”,不合格打“X”并说明情况)装量、密封性*装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况:检查人:复核人:日期:日期:内包装情况确认表第二批生产批号:包装规格:生产日期:验证项目合格标准项目检查时问检查结果(合格打,不合格打“X”并说明情况)装量、密封性*装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况:检查人:复核人:日期:日期:内包装情况确认表第三批生产批号:包装规格:生产日期:验证项目合格标准项目检查时问检查结果(合格打,不合格打“X”并说明情况)装量、密封性*装量旋盖密封性干燥剂填充纸检查情况:检查人:复核人:日期:日期:外包装情况确认表第一批生产批号:包装规格:生产日期:验证合格标准项检查时检查结果(合格打,不合格打“X”并说明情况)项目目问包装材料、二期打印等信息情况说明书:内容廷、1OI,字迹清晰,无重影、无褶皱、无破损。小包装盒:颜色准确、均一,内容完整、正确,字迹清晰,无重影、无褶皱、无破损。批号等信息打印与指令相符,端正、准确、清晰。纸箱:颜色准确、

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