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文档简介
1、泓域咨询 /钢板桩项目投资建设方案钢板桩项目投资建设方案目录一、 市场分析3二、 核心人员介绍4三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点6五、 编制依据和技术原则7主要经济指标一览表8六、 主要结论及建议10七、 创新驱动发展10八、 项目工程设计总体要求12九、 机会分析(O)14十、 公司的目标、主要职责15十一、 质量管理16十二、 环境影响合理性分析17十三、 建设投资估算19建设投资估算表20十四、 建设期利息21建设期利息估算表21十五、 流动资金22流动资金估算表22十六、 项目总投资23总投资及构成一览表24十七、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25十八
2、、 经济评价财务测算26十九、 项目风险分析风险防范28二十、 招标组织方式28二十一、 项目总结31一、 市场分析钢板桩,是一种边缘带有联动装置,且这种联动装置可以自由组合以便形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体。作为一种新型的建筑钢材,钢板桩具有强度高、容易打入坚硬土层、可在深水中施工、防水性能好等多个优点,而且救灾抢险功能较强,尤其是在防洪、塌方、塌陷、流沙的抢险救灾中,钢板桩的建设工期短、见效快、时效性强,不受天气条件的制约,能简化检查材料或系统性能的复杂程序,降低对空间的要求,适应性、互换性良好,产品应用领域较为广泛。近年来,随着国民经济的持续快速发展,城市化建设进程的不断加快
3、,国家逐渐加大了对基础设施建设的投资力度,使得我国基础设施建设始终处于高速发展阶段。而在此背景下,市场对钢板桩的应用需求也得到进一步扩大,从2015年的43.5万吨发展到2019年达到了62.1万吨,年均复合增长率约为9.3%;并预计在未来几年内,我国钢板桩市场应用需求仍有着较大的增长潜力,这也进一步推动市场供应量的逐渐扩大。我国钢板桩市场供应较为充足。具体来看,从2015年的46.6万吨发展到2019年,我国钢板桩产量达到68.7万吨,年均复合增长率约为10.2%。另外,在市场供需逐年扩大的同时,我国钢板桩行业市场规模也随之增加,发展到2019年已经达到了22.6亿元,同比增长2.7%,并预
4、计在未来五年内仍将保持增长态势,在2024年突破至25亿元以上。从市场格局来看,与欧美发达国家相比,我国钢板桩市场起步相对较晚,行业竞争程度也相对较低,市场仍处于发展阶段,未来市场空间巨大。就目前来看,我国从事钢板桩生产和制造的企业主要包括河北津西钢铁集团股份、鞍山紫竹科技型钢、盛达钢铁、莱芜钢铁集团、武钢集团等,还包括一部分国外企业,例如卢森堡的安赛乐米塔尔集团、德国的蒂森克虏伯钢铁公司、日本的新日铁钢铁、韩国的INI钢铁等。整体来看,虽然近年来我国钢板桩行业生产规模和技术有了很大提升,但与欧洲、日韩等地相比仍有着较大差距。近年来,随着中国经济实力的不断增长,基础设施建设的蓬勃发展,以及大众
5、对钢板桩市场认知度的提升,市场对钢板桩的应用需求也随之逐渐扩大,行业呈现持续稳定发展态势。但就目前来看,虽然近年来我国钢板桩行业生产规模和技术有了很大提升,但与欧洲、日韩等地相比仍有着一定差距,未来行业仍有很长的路要走。二、 核心人员介绍1、余xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、覃xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;
6、2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、钱xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、秦xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任
7、公司监事会主席。5、杨xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、孙xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、邹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、陈x
8、x,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。三、 项目名称及项目单位项目名称:钢板桩项目项目单位:xxx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及
9、文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结
10、合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积90410.981.2基底面积34666.451.3投资强度万元/亩283.872总投资万元29565.042.1建设投资万元24282.642.1.1工程费用万元20261.332.1.2其他费用万元3359.8
11、82.1.3预备费万元661.432.2建设期利息万元530.712.3流动资金万元4751.693资金筹措万元29565.043.1自筹资金万元18734.203.2银行贷款万元10830.844营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元39617.456利润总额万元10820.647净利润万元8115.488所得税万元2705.169增值税万元2182.6010税金及附加万元261.9111纳税总额万元5149.6712工业增加值万元17576.2813盈亏平衡点万元17106.94产值14回收期年5.9015内部收益率20.73%所得税后16财务净现值万元6155.53所得
12、税后六、 主要结论及建议经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。七、 创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略,优化创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,让创新成为引
13、领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略,优化创新资源,激活创新主体,改善创新环境,让一切创新活力竞相迸发,让一切创新价值充分展现,让创新成为引领发展的第一动力。(一)实施科技创新引领大力实施协同创新战略,积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动,组建技术创新联盟,增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划,积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量,使之成为技术优势明显,经济效益显著的区域经济龙头企业;抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品,精心培育,大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”,鼓励社会力量投资建设或管
14、理运营创业载体,为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略,逐步推进互联网科技大市场发展,建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台,建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。(二)加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程,吸引各类人才到青县兴业创业,为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设,充分利用现有教育资源,加强职业技能教育,不断提升技能型
15、劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设,组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。(三)加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式。创新股权激励机制,鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式,对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式,建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基
16、层、鼓励创新、群众公认的用人导向。八、 项目工程设计总体要求(一)总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各
17、建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。(二)总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。3、按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入
18、口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。九、 机会分析(O)(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自
19、主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。十、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,
20、优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钢板桩行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期
21、发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和钢板桩行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内钢板桩行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。十一、 质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量
22、管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质
23、量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 环境影响合理性分析(一)生态保护红线项目所在地为工业用地,不涉及生态红线。(二)环境质量底线1、根据大气监测结果表明,评价区大气各监测点各项指标均满足GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准及其他相应标准,说明大气质量较好,有一定环境容量;正常工作下,本项目各污染物对保护目标影响较小。2、根据地表水监测结果表明:监测因子均满足GB3838-2002地表水环境质量标准中类标准,表明地表水环境现状良好,具有一定的环境容量。本项目不直接向地表水
24、体排放废水,生活污水经化粪池收集后,定期清捞用于农田施肥。本项目建成后对区域地表水体影响较小。3、根据噪声监测结果表明:昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008声环境质量标准中2类标准,声环境质量现状较好,本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后,厂界噪声不超标,对周围环境影响较小。(三)资源利用上线本项目原辅料均为外购;企业用水由供水管网供给,项目用电为统一供应。项目原辅料、水、电供应充足,生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗,最大限度地减少物耗、能耗。(四)环境准入负面清单对照产业结构调整指导目录(2011年本)及国家发展改革委关于修改有关条款的决定,本项目不属于其中的中限制类、淘汰类
25、建设项目,可视为允许类建设项目。因此,本项目的建设与国家和地方的产业政策相符,满足负面清单管理要求。综上所述,本项目的建设符合“三线一单”相关要求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资24282.64万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计20261.33万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为11712.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册
26、和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8074.47万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为474.63万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3359.88万元。(三)预备费本期项目预备费为661.43万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11712.238074.47474.6320261.331.1建筑工程费11712.2311712.231.2设备购置费8074.478074.471.3安装工程费474.63474.632其他费用3359.883359.88
27、2.1土地出让金2103.652103.653预备费661.43661.433.1基本预备费361.18361.183.2涨价预备费300.25300.254投资合计24282.64十四、 建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款10830.84万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息530.71万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息530.71132.68398.031.1.1期初借款余额5415.421.1.2当期借款10830.845415.425415.421.1.3当期应计利息530.71132.68398.031
28、.1.4期末借款余额5415.4210830.841.2其他融资费用1.3小计530.71132.68398.032债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计530.71132.68398.03十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详
29、细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为4751.69万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027897.9833876.1239854.261.1应收账款0.0012554.0915244.2617934.421.2存货0.009764.2911856.6413948.991.2.1原辅材料0.002929.293556.994184.701.2.2燃料动力0.00146.46177.85209.231.2.3在产品0.004491.585454.066416.541.2.4产成品0.002196.962667.743138.521.3现金
30、0.002231.842710.093188.341.4预付账款0.003347.764065.134782.512流动负债0.0024571.8029837.1835102.572.1应付账款0.008845.8510741.3912636.932.2预收账款0.0015725.9519095.7922465.643流动资金0.003326.184038.944751.694流动资金增加0.003326.18712.75712.755铺底流动资金0.008369.4010162.8411956.28十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投
31、资29565.04万元,其中:建设投资24282.64万元,占项目总投资的82.13%;建设期利息530.71万元,占项目总投资的1.80%;流动资金4751.69万元,占项目总投资的16.07%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资29565.04100.00%1.1建设投资24282.6482.13%1.1.1工程费用20261.3368.53%1.1.1.1建筑工程费11712.2339.62%1.1.1.2设备购置费8074.4727.31%1.1.1.3安装工程费474.631.61%1.1.2工程建设其他费用3359.8811.36%1.1.2.1土地出让金
32、2103.657.12%1.1.2.2其他前期费用1256.234.25%1.2.3预备费661.432.24%1.2.3.1基本预备费361.181.22%1.2.3.2涨价预备费300.251.02%1.2建设期利息530.711.80%1.3流动资金4751.6916.07%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29565.04万元,其中申请银行长期贷款10830.84万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29565.04100.00%1.1建设投资24282.6482.13%1.2建设期利息530.711.80%1.3流动
33、资金4751.6916.07%2资金筹措29565.04100.00%2.1项目资本金18734.2063.37%2.1.1用于建设投资13451.8045.50%2.1.2用于建设期利息530.711.80%2.1.3用于流动资金4751.6916.07%2.2债务资金10830.8436.63%2.2.1用于建设投资10830.8436.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相
34、关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2182.60万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用39617.45万元,其中:可变成本33973.77万元,固定成本5643.68万元。正常经营年份项目经营成本37830.60万元。具体测算数
35、据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加261.91万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10820.64(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10820.6425.00%=2705.16(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10820.64
36、万元,缴纳企业所得税2705.16万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10820.64-2705.16=8115.48(万元)。十九、 项目风险分析风险防范二十、 招标组织方式(一)项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招
37、标方式。(二)项目招标方案本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。(三)堪察设计招标方案项目立项后,项目建设单位要做好设计方案的招标工作,同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。(四)监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。(五)施工招标方案根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施
38、工招标一般需要多次完成,本期工程项目施工招标也是如此,因而,在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括:高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。(六)材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备,项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多,项目建设单位招标采购的材料应局限在
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