公司涉密计算机管理制度MicrosofOfficeWord文档(可编辑).doc_第1页
公司涉密计算机管理制度MicrosofOfficeWord文档(可编辑).doc_第2页
公司涉密计算机管理制度MicrosofOfficeWord文档(可编辑).doc_第3页
公司涉密计算机管理制度MicrosofOfficeWord文档(可编辑).doc_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、公司涉密计算机管理制度MicrosofOfficeWord 文档(可编辑)精选资料公司涉密计算机管理制度目录第一章总则 第二章职责分工 第三章涉密电子文件管理第四章涉密计算机使用管理第五章涉密计算机维护管理 第六章考核第七章附则第一章总则第条为加强公司涉 密计算机的信息安全管理杜绝泄密隐患根据 中华人民共和国计算机 信息系统安全保护条例国务院令第号的有关规定并结合公司实际情 况和相关规定制定本制度。第条本文所称涉密计算机”是指处理和存储根据公司科技保密 管理制度所认定保密范围内电子文档资料的计算机。第条本制度适用于公司运营改善部、硅钢部、技术质量部、炼钢作业部、热轧作业部等涉密单位。第二章职责

2、分工第条运营改善部负责公司信息安全体系的建立负 责为保障保密工作而建立的各系统的运行维护和管理。(一)负责制定保密系统的执行策略操作手册和管理制度。(二)负责涉密计算机发放和入网资格审查。(三)配合相关单位处理违反涉密规定的事件行为。(四)负责落实有关保密制度的执行督促开展对于隐患的整改工作。第条公司各涉密单位负责本单位保密工作的管理和执行其职责为:(一)做好对保密管理制度的宣传教育工作教育职工遵守保密制 度相关规定。(二)按照公司保密制度要求规范本单位涉密岗位员工的日常操作。(三)各单位在每个科室设立保密系统解密审批人角色负责审核 并解密文档。(四)各单位应设立保密负责人负责维护本部门涉密计

3、算机档 案登记表(附件一)。(五)各单位应依据本制度及公司科技保密管理制度保密制度制定本部门的相关规定。第条涉密岗位计算机操作人员职责:(一)严格遵守公司和本单位 保密制度。(二)按照公司管理规定操作和使用涉密计算机。(三)及时更新和升级保密系统软件。第三章涉密电子文件管理第条涉密电子文件必须经过公司加密系 统加密处理。处理和传输必须处于加密状态下禁止涉密文件明文传输和保存。第条涉密电子文件的借阅使用外发文件形式控制。第条电子文件解密执行 诧解密谁负责”原则由申请人和审批人承 担解密后的责任第条涉密电子文件的打印要添加水印效果及打印人员信息。第四章涉密计算机使用管理第条各单位负责本单位涉密计算

4、机的 管理和使用并会知运营改善部相关涉密计算机信息。第条运营改善部协助各单位完成涉密计算机必要软件的安装。第条涉密计算机必须在计算机正面明显位置粘贴涉密标识且涉密 计算机的摆放位置必须远离门窗不得使涉密计算机屏幕面对门窗。第条涉密单位指定专人负责本单位涉密计算机的日常维护和检查使用者不得私自安装计算机操作系统、 软件和擅自拆卸计算机硬件设 备。第条涉密计算机严禁外借除本单位涉密计算机维护人员和使用人 外不允许其他人进行操作。第条涉密计算机的使用人员必须按照正确的操作步骤使用计算 机。下班后涉密计算机一律关机不准保持睡眠或待机涉密笔记本电脑放入本人工作柜中并上锁保存。第条对外交流不准使用涉密计算

5、机进行操作和演示。第条各单位备份涉密电子文档的移动硬盘应在移动硬盘正面粘贴 涉密信息并交专人保管。第条对于不再使用或无法使用的涉密移动硬盘应将移动硬盘交由 本单位保密负责人将其中信息进行不可恢复性删除。第条涉密计算机不允许连接互联网。件。第条涉密计算机的密码管理规定:()密码必须由数字、字母和特 殊字符组成()密码长度不得少于个字符密码更换周期不得大于天 () 涉密计算机需要分别设置BIOS、操作系统管理员和屏幕保护密码。第条涉密计算机不允许开启远程桌面和设置共享文件夹。第条使用人员离开涉密计算机时必须关闭计算机或锁定屏幕。第条不再承担涉密文档处理工作的涉密计算机由本单位保密负责 人将计算机内

6、文档备份后将硬盘进行不可恢复性删除并将涉密计算 机标识清除。第五章涉密计算机维护管理第条涉密计算机中各涉密资料统一交由各单位保密负责人定期做异地备份备份介质必须标明备份日期、内容以及相应密级。第条涉密计算需要重新安装操作系统或软件时由各单位保密负责 人进行监督。第条有外部单位人员或外籍人员参与涉密计算机系统的检测或维 护时应对涉密的电子信息采取保密措施(如将涉密信息转移、删除、 异地存储等措施)。第条凡需送到公司外修理的涉密设备必须经过本单位主管领导批 准交由本单位保密负责人将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方 可送出维修必要时更换为备用硬盘送出维修。第六章考核第条涉密计算机未按规定贴涉密标识考核责任人元。人元。第条涉密计算机台账不全或不准确每次考核责任单位元。第七章附则第条本管理制度由运营改善部负责解释。第条本制度自发布之日起执行。第条本制度附件:附件一:涉密计算机档案登记表附件二:涉密 计算机标签样式附件三:涉密计算机维修流程图、公司年月日主题词: 涉密计算机管理制度公司办公室年月日印发共印发份附件一:公司涉密计算机登记表责任单位:序号使用人身份证号计算机型号计算机序

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论