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文档简介

1、 新产品开发流程 开发流程原则:1)APQP 2)项目管理 部门代号:MS(市场-Maketing & Sales Dept.;RD(研发)-R & D Dept.;FD(财务)-Finance Dept.;ED(设备)-Engineering Dept.;QA(质管)-Quality Assurance Dept.;AD(管理)-Admin Dept.;MD(生产)-Manufacturing Dept.;PL(采购)-P & L Dept.;PT(项目组)-Project Team;PM(项目经理)-Project Manager;GM(总经理)-General M

2、anager 序号 4.6 内容 产品PPAP确认 PPAP Check List EM Report Cover 设计记录 - 有专利权的子零件/详细数据 - 所有其他子零件/详细数据 工程变更文件 顾客工程批准 设计FMEA 过程流程图 过程FMEA 控制计划 测量系统分析研究 4.6.1 PPAP提交 全尺寸测量结果 尺寸报告 材料、性能试验结果 材料性能报告 初始过程研究 合格实验室文件 外观批准报告(AAR) 生产件样品 标准样品 检查辅具 符合顾客特殊要求的记录 供应商清单等 零件提交担保书(PSW) 散装材料检查表 4.7 项目输出 1.需PT评审 2.作为项目完成向生产/物流/

3、质量移交的标 志,PT在此之后仍然需存在并解决批量生产中 的相关问题,直至所有产品/过程设计问题全部 关闭之后三个月,PT解散 QA 1.QA负责完成PPAP Check List,QA经理核准 表单名称 负责 操作规程 备注 1.如果顾客要求,RD负责完成 1.如果顾客要求,RD负责完成 1.如果顾客要求,RD负责完成 1.如果顾客要求,RD负责完成 1.ED负责完成 1.ED负责完成 1.QA负责完成 1.QA负责完成 1.QA负责完成,需附最新版本的顾客图纸(顾客无图纸时,用公司 图纸 1.RD负责与顾客确认材料性能试验项目 2.QA负责完成试验 1.ED负责完成 1.QA负责完成 1.

4、如果顾客要求,RD负责完成 1.QA负责完成 1.QA负责完成,质保部门签字确认-一份留存,一份返回供应商 1.如果顾客要求,QA负责完成 1.如果顾客要求,QA负责整理相关记录 1.QA负责完成PSW,QA经理核准 1.如果顾客要求,QA负责整理相关记录 1.PPAP文件按照顾客要求的格式提交(例如 VW的EM报告,GM的PPAP,如无要求则按照 公司的格式提交 2.PPAP提交文件的清单按照PPAP第四版 编制 3.提交PPAP应按照与顾客协定的时间节点和 所要求文件提交 4.质保部负责PPAP文档的收集整理,并审核 PPAP文档是否符合要求,各部门负责提供相关 资料 5.PPAP的提交必

5、须在PPAP试生产完成并且所 有试验/测量合格之后(除非顾客书面放弃所有 或部分项目 6.质保部负责跟踪PPAP在顾客处的批准状 况,并应及时将顾客签回的报告在公司内部 发放原则上,对供应商的PPAP批准应在公司的 PPAP生产之前,如有某些外观或性能需顾客确 认,可以临时批准供应商的PPAP,待顾客确认的 PPAP之后再批准供应商的PPAP 4.7.1 阶段性的里程碑 产品和过程确认阶段评审记录 ED 1.ED负责填写产品和过程确认阶段评审记录,PM确认,GM核准 新产品开发流程 开发流程原则:1)APQP 2)项目管理 部门代号:MS(市场-Maketing & Sales Dep

6、t.;RD(研发)-R & D Dept.;FD(财务)-Finance Dept.;ED(设备)-Engineering Dept.;QA(质管)-Quality Assurance Dept.;AD(管理)-Admin Dept.;MD(生产)-Manufacturing Dept.;PL(采购)-P & L Dept.;PT(项目组)-Project Team;PM(项目经理)-Project Manager;GM(总经理)-General Manager 序号 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 内容 反馈评定和纠正措施 信息反馈 顾客信息反馈 内部

7、信息反馈 纠正措施输出 产品和过程更改 工程更改通知单 过程能力分析 更新PFMEA 更新生产控制计划 更新作业指导书 更新检验指导书 更新设备操作规程 ED RD 1.RD负责产品更改,PM确认,GM核准 2.ED负责产品更改,ERD经理确认,GM核准 客户访问报告 顾客抱怨 质量,服务信息反馈表 内部抱怨 MS PT 1.MS负责顾客方面信息的沟通,并将信息传达至PT或相关部门,相 关部负责整改措施的制定和关闭,由MS向顾客反馈 1.PT负责处理来自MD/QA/PL/ED反馈的问题并负责整改措施的制 定和关闭 表单名称 负责 操作规程 备注 5.2.2 生产过程的修正和确认 ED QA 1.ED负责完成过程能力分析,更新PFMEA和作业指导书/设备操作 必要时需RD修订DFMEA 规程 2.QA负责完成测量系统分析,更新生产控制计划和检验指导书 5.3 项目结束 1.需PT评审 2.RD负责所有APQP文档的收集整理,如是网上 提交,则RD需检查所有文档是否完成并处于最 新受控状态 1.需PT评审 2.作

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