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文档简介
1、软硬件采购管理制度第一节 总则第一条 为规范IT软硬件采购流程,保障IT系统安全稳定运行,特制定 本制度。第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务,包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护 等。第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称“设备”),软件在本制度中指成熟软件产品。第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司”)。第二节采购分类第五条 公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中,集中采购包括:一、软件(专用软件除外)采购;二、小型机、网络设备、批量 PC等采购;三、
2、总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括:一、分子公司项目涉及的采购;二、总部授权的采购;三、不属于集中采购的其它采购。第三节采购申请、评估与审批第六条集中采购由公司总部信息部负责,具体流程参见集中采购流程(附件一)。自行采购由分子公司信息部负责,具体流程参见自 行采购流程(附件二)。第七条采购申请由需求部门提出,提交给公司信息部进行采购前评估。第八条采购前评估包括以下三个方面:一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行评估,其中包括技术层面、管理层面以及系统安全方面的评估;二、信息部根据需求部门的业务需求,对申请采购软硬件的功 能和性能进行评估。三、信息部根据市场行情,对IT软硬件
3、采购成本进行评估。第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后,交公司主管领导审批,参见公司总部固定资产管理办法。第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购,合同签订流程按照公司合同管理办法执行,需要进行招投标工作的参见公 司招投标管理办法。未被批准的采购申请,在采购需求表上写明 原因,并将其返回给需求部门。第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考第三方服务商管理制度。第四节到货验收第十二条 采购的IT软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用。第十三条设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息部根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏,备品、
4、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后,验收方须检查软件介质是否 有损坏,相关资料是否齐全等。第十四条到货验收合格后,签收到货单,并复印存档;若不合格,则拒绝签收。第十五条采购的设备和软件到货签收后,根据公司相关规定办理出入库手续。第五节文档管理第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案,格式参见IT设备档案(附件四)或软件档案(附件五)。第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法,对采购的IT软硬件进行管理第六节 附则第十八条第十九条本制度由公司总部信息部负责解释和修订本制度自发布之日起开始执行。3键入文字附件一集中采购流程集中采购流程部息信部总导领管主司公对采购需求进行 审批
5、,并在米购 需求表上签字构机行执购采中集部总招标采购部息信司公填写IT设备到货验收 4 档案或软件档案IT设备档案(软件档案)记录设备下发fcj情况iX1rIT设备档案 (软件档案)结束门部配物司公物配部门统一负责设备的保管5A中国铝业股份肓服公司C:H>ALCO 皿即輻袖UMd*中国铝业信息技术管理制度集中采购流程描述如下:、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写采购需求表(附件三)IT软硬件情况进行评估,填写、公司总部信息部针对采购需求,对现有的米购评估表(附件三:附录)。三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核,并在采购需求 表上签字,然后交财务部负责人审核。四、经过
6、公司总部信息部负责人和财务部负责人审批的采购需求提交给公司主管领导进行审批五、经批准的采购需求交信息部签订合同进行采购,合同签订程序参见公司合同管理办法执行;采购过程中的第三方服务商资质认定、服务协议的签订参照第三方服务商管理制度。六、IT软硬件到货后,公司信息部进行到货验收并按公司的相关规定办理出入库手续,同时填写IT设备档案(附件四)或软件档案(附件五)6A e国铝业腔份育眼公司CHALCOWffFORAtDOMCw chuhhlimit口中国铝业信息技术管理制度7A e国铝业腔份育眼公司CHALCOWffFORAtDOMCw chuhhlimit口中国铝业信息技术管理制度附件自行米购流程
7、行采购流程门部求需购采部息信心中配物入库/出库#A E国铝业股份肓服公司CHALCO ALMMihiUMd*中国铝业信息技术管理制度自行采购流程描述如下:一、需求部门提出采购需求申请,统一填写采购需求表(附件三),并由需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。二、信息部根据采购需求进行评估,其中包括对基础架构的影响评估、功能 和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人须填写采购评估 表并提交信息部负责人,信息部负责人对采购需求和评估情况进行审 核,在采购需求表上签字并加盖部门公章,然后交财务部负责人审核, 最后送公司主管领导审批。采购评估表作为采购需求表的附件。三、信息部根据审批结
8、果、公司合同管理办法、公司招投标管理办法等进行 采购管理。四、采购过程中服务商资质认定、服务协议的签订参照第三方服务商管理 制度0五、到货后,信息部组织到货验收,验收通过后将采购物品移交物资配送中 心进行出入库管理。六、信息部根据采购物品情况填写IT设备档案(附件四)或软件档案(附件五)。七、采购的设备或软件投入使用后,信息部门记录设备领用情况。附件三采购需求表米购需求表编号:采购需求单位:需求提出时间:申请米购内容申请米购原因需求部门负责人意见意见:签字(并盖公章):日期:信息部负责人意见意见:签字(并盖公章):日期:财务部负责人意见意见:签字(并盖公章):日期:公司主管领导意见意见:签字日期:附录:米购评估表米购评估表采购需求单位:联系人:需求表编号:米购意向:功能技术指标的评估结果提示:评估侧重于针对要采购的设备的技术参数是否能满足或者超出用户需求;审批人:评估人:评估时间:对当前基础架构的影响提示:评估侧重于针对要采购的设备在技术和安全方面是否对当前基础架构产生影 响,是否是以前使用过的设备等。审批人:评估人:评估时间:采购成本的评估提示:根据当前市场行情,估计采购资金,评估采购成本。审批人:评估人:评估时间:11A e国铝业股份育眼公司CHALCO JlLUMINiUffl
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