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文档简介

1、仓库治理规章制度1、目的:为了保证仓库货品保管平安、提升仓库工作效率和物 流对接标准,制定仓库治理制度,保证本公司的物资储运平安.2、范围:针对物流部仓库和理货区.3、内容:1、严格遵守公司和部门各项规章制度.2、非本公司员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示 上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库, 任何进入仓库的人员 必须遵守仓库治理制度.3、非本公司员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请 示上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区; 工作人员在进入 理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作, 任何进入理货区的人员必须遵守仓库治理制度.4、任何人员不得在仓

2、库和理货区内吸烟.5、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务.6、严格执行仓库的货物保管制度.7、标准仓库货物治理.8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆 层、搬运等考前须知,以及货品配置、性能和一些故障及排除方法.9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和限制.10、贮存在仓库的货物,根据货物的品牌、型号、规格、色号等 分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个?仓库货物摆放平面图?,张贴仓库入口处.11、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要 根据先进先出的顺序原那么出库.12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求如:温、湿度等进 行贮存

3、保管,定时对货物进行清洁和整理.13、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等 平安防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各 种电器电源、门、窗、等平安情况.14、仓管员根据财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情 况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致.15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人 员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能 让其借走.16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保 管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制.17、严格执行货物进出仓库规程.18、严格执行仓库的货物进出仓的运

4、作流程, 保证仓库区域的货 物的贮存平安.19、仓管员在接到理货员入库通知时, 根据入库单与理货员做好 货物清点交接工作,并在入库单上签字确认.20、仓管员在接到理货员出库通知时,根据调拨单与理货员做好 货物清点交接工作,并在要求理货在调拨单上签字确认21、仓管员、理货员必须根据进出仓流程做好各项交接工作仓库主管责任1 .负责仓库整体工作事务及工作日常治理,协调部门与各职能 部门之间的工作.2 .负责制定和修订仓库收发货、作业流程等治理制度,完善仓 库治理的各项流程和标准;建立标准、完整的物流仓储操作报表,及 时反应仓储操作;3 .库房的合理化布局和治理,合理规划各分仓的储存空间及货 物的储存

5、方式,仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、 防盗、防潮及物料的准确性治理标准;4 .制定仓库工作方案;制定部门每月工作方案、分析、总结部 门工作状况与下一步工作思路,带着催促员工完成目标任务,5 .负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带着仓 库工作人员完成日常工作,做到高效、准确、有序;、负责对仓库运 营效率、本钱、人员治理、流程改善等方面进行统计、分析、改良.6 .负责对仓库进、出库,库存等操作进行审核与监督对各项工 作制度的执行情况进行跟踪,签收货仓各级文件和单据;7 .及时地反映仓库的库存状况,保证库房帐、卡、物数量一致; 保证库存数据的正确性.数据统计分析水平;完

6、成业务数据的整理和 分析;8 .审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各 级员工的工作进度和工作绩效;9 .监督各项治理制度的执行,制订质量改善方案,10 .负责仓库的货物、人员平安及防护,进行平安评估,不断改 善库存治理平安,保证仓储物资免受损失.仓库平安治理.仓库平安 设施的维护,指导仓库人员的平安行为及仓库的平安. 及时地定期回 顾并汇报仓库的平安及运行状况,采取预防举措,11 .组织仓库日常盘点.报表账目实物之相符;定期组织实物盘 存,做到帐实相符、帐卡相符.出具盘存及分析报告.12 .建立平安库存机制,进行存量分析和限制,采取有效举措控 制库存本钱;13 .能够根据本钱会

7、计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制;14 .催促各分仓对各类报表的准时上呈及监督.负责增强报表填 写准确性和分析治理,参考分析结果提出改良建议并组织落实; 物料 数据治理和统计,15 .负责催促及时评估和处理不良物料及呆滞物料;16 .仓库人员工作指导、业务知识培训和考核,不断改善工作效率和工作质量;17 .负责落实执行品质平安政策的要求,保证 ISO9001得到有效 实施18 .按时按质地完成上级交办的工作任务.19 .负责库存盘点缺损率;收货及时率;发货及时率;收发货准 确率;单据完整率;仓库治理工作流程产品进仓治理流程1、根据已审核的?采购订单?内容准备产品收货.2、送货到达后,提供

8、?送货单?给收货仓库治理员,?送货单?应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、 规格、数量、采购订单号.收货仓库治理员将?送货单?和对应的材 料清单相核对.相核不符者拒收.相符者仓库治理员以?送货单?和 站点材料清单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销 部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓库治理员收货无误后,在?送货清单?上签收,并加盖收 货专用章,一联自留,另一联交对方.4、仓库治理员在电脑上开具?采购单?,并由仓库主管审核生效. 将?采购单?打印一式三联,经仓库主管和仓库治理员签字加盖收货 专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货

9、单位的?送货清 单?交财务,第三联对方联同时交财务.5、返修品回仓,以对应的?采购退货单?为依据收货,仓库管 理员核实货单无误后在电脑上开具?采购退返单?,注明原?采购退 货单?号,并经仓库主管审核生效.产品出仓治理流程1、仓库主管根据营销部传来的?销售订单?备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货.质检部将合格产品装箱并在电 脑上填制?装箱单?,审核装箱单.在每个包装箱内放置一张装箱单. 包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域.2、质检部将?装箱单?汇总导出为未审核?销售单?,等待营销 部总监审核发货.3、仓库治理员根据客户持有的已盖章?销售单?和电脑里对应 的?出仓单?对于批发商或?转

10、仓单?对于加盟商发货.打印?出仓单?或?转仓单?一式二份,由仓库治理员、仓库主管和客户 签字,一份交客户,一份仓库自留.营销部业务流程1、营销部将客户 来的?销售订单?输入电脑,并由营销部 总监审核.查询当前仓库库存情况.假设需要向厂家订货的,将?销售 订单?导出为?采购订单?并审核.假设仓库有货不需要向厂家订货, 就将?销售订单?传给仓库,由仓库检货装箱.2、收到仓库传来的未审核?销售单?后,由营销部总监确认客 户货款余额的状况.假设客户有足够的货款余额,那么审核此?销售单?已审核?销售单?会自动生成?出仓单?,仓库凭此?出仓单?. 假设客户货款余额缺乏,那么等待客户货款到帐后再审核?销售单

11、?.3、已审核?销售单?打印一式三联,并签名盖章.第一联存根 自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户4、营销局部析代理商库存状况,并向代理商提出补货、调拨等 建议.5、分析自营专卖店的库存和销售情况,假设需要补货,那么开具?转 仓单?,将总公司仓库的货品调拨到专卖店.假设需要在专卖店之间调 拨货品,开具?调拨单?.营销部总监审核?调拨单?.经审核后的?调 拨单?自动生成一张?进仓单?和一张?出仓单?并传给相关仓库.由相关仓库收货、发货.6、营销部审核加盟商传回的销售?出仓单?,冲减代理商库存.7、营销部审核代理商传回的?盘点单?,调整代理商的仓库库存.8、营销部将货品资料传给代理商.仓库

12、盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中央补编编码, 并通知 有关部门填制相关单据处理帐外物资.财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账.仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况.2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担 任组长,2人配合.以盘点表记录初盘结果.仓库主管连同另外 4名 员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因.仓库主管将初盘数据输入电脑,将?盘点单?打印提供应财务部, 财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽 盘工作.发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料. 仓库主管对该 区域货品进行重新全盘.经复盘通过的?盘点单?由财务部审核,并 打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持 1份.3、盘点后期工作仓库主管将已审核?盘点单?导出为进、出仓单,电脑自动生成 ?盘盈单?和?盘亏单?.仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将?库 存盘点汇总表?和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批 后.财务部据审批结果审核?盘盈单?和?盘亏单?调整库存帐.4、盘点其他规定盘点工作

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