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文档简介

1、施工质量检查汇总表施工单位:工程名称:表1序 号检查项目实际 得分1建设工程市场行为情况检查表2建设工程主体质量行为情况检查表3工程建设强制性标准执行情况检查评分表 (建筑工程施工资料部分)4工程建设强制性标准执行情况检查评分表 (建筑设备安装工程施工资料部分)5工程建设强制性标准执行情况检查评分表 (施工检试部分)6建设工程机械管用行为情况检查评分表7建设工程建筑材料管用行为情况检查评分表8建设工程分部分项实测实量检查评分表9合计 得分10平均得分(1+2+3+4+5+6+7+8 /81 / 15施工单位:建设工程项目生产计划完成情况检查评分表项目名称:厅P检查项目检查内容标准得分评分标准实

2、际 得分1形象进度完成情况检查:当月计划进度完成情况50按计划100 %完成得50分,每超 额1%加1分;按计划完成90 99%,每少完成1%扣1分;按计 划完成8089%,每少完成1%扣 3分;按计划完成7079%每少完 成1 %扣5分;按计划完成70%以 下,得0分2产值完成情况检查:检查当 月产值完成情 况50按计划100 %完成得50分,每超 额1%加1分;按计划完成90 99%,每少完成1%扣1分;按计 划完成8089%,每少完成1%扣 3分;按计划完成7079%每少完 成1 %扣5分;按计划完成70%以 下,得0分3合计1004备注建设工程市场行为情况检查表2 / 15工程名称:施

3、工单位:序 号检查项目检查内容与方法准分 标得评分标准实际 得分1项目批准文件检查项目批准文件7无缺项得7分。反之得0分2工程报建表检查工程报建表7无缺项得7分。反之得0分3规划许可证检查规划许可证3无缺项得3分。反之得0分4工程中标通知书检查中标通知书7无缺项得7分。反之得0分5工程合同副本检查工程合同副本5无缺项得5分。反之得0分6施工许可证检查施工许可证7无缺项得7分。反之得0分7开工申请报告检查开,申请报告5无缺项得5分,反之得0分8图审报告检查图纸审查报告9质量技术管理人员、 特殊工种的配备及持 证上岗落实情况检查以下人员的上岗证:1:项目经理。2.项目技术负责人 (1)高层 建筑或

4、建筑面积在 5万itf以内的 项目和住宅小区由建筑类工程师 以上的人员承担。3、管理人员: 质检员、材料员、预算员、试验 送样员、安全员、资料员、测量 员、专业工长。4、特殊工种:(1)电焊工(2)电工(3)机械工 (包括塔吊司机及塔吊指挥) (4)防水工(5)架子工10证书齐全、有效该项得10 分。缺项或存在失效情况该项 得0分10见证取样员备案表检查见证取样员备案表11建设工程质量监督申 报书检查建设工程质量监督申报书3无缺项得3分,反之得0分12建设工程监理委托书检查建设工程监理委托书7无缺项得7分,反之得0分13建设工程安全受监登 记表检查建设工程安全受监登记表3无缺项得3分,反之得0

5、分14地质勘探报告检查地质勘察报告5无缺项得5分,反之得0分15质量责任制、质量保 证体系网络图的建立 及落实1、要求:目标明确、责任分明、 责权一致。2、项目部各级人员的 质量责任制包括(1)项目经理;(2)项目技术负责人;(3)工 长;(4)专职质检员;(5)施工 班组长;(6 )试验送样员;(7)操作工人。3、质量保证体 系网络图张贴上墙。25责任制目标明确、责任分明、则权一致各级人员均制度了质 里贝任制,该项得 10分,反之得0分建设工程主体质量行为情况检查表3 / 15工程名称:施工单位:序 号检查项目检查内容 与方法标准 得分评分标准实际 得分1检查质量责任制度内容。应包含以下各项

6、制度:1、工程总承包责任制度2、技术交底制度3、材料构配件和设备进场检验及保管制度(外观、资料、检测)4、样板引路制度5、施工挂牌制度6、三检制度7、隐蔽验收制度8、质量否决制度9、施工技术复核制度10、成品保护制度11、资料收集及整理。12、质里检3巫评7E,检3业制度13、工程保修制度14、质量事故报告及调查制度15、创优措施16、质量通病防治措施检查经过审核 批准的、以企 业法人级正式 印发的各项制 度,具落实情 况主要以检查 施工过程中形 成的功效、真 实的质量文件 为主。25检查内容所列各项内容均 符合要求并在实施过程中 得到有效落实,未留下质 量隐患,实物质量符合设 计、合同和强制

7、性标准要 求的得25分。检查内容所 列各项制度能基本得到落 实的,工程施工中发生的 质量未留隐患且质量责任 明确,该项得15分。检查 内容所列制度缺两项以 上,且现场质量管理处于 失控状态该项得 0分。2检查见证取样制度的执行情况:1、沉重结构混凝土试块2、沉重墙体砂浆试块3、沉重结构的钢筋及连接接头试 件4、沉重墙的砖和砌块5、结构用水泥6、沉重结构的混凝土、砂浆用外 加剂7、防水材料等实行见证取样送检 情况,是否使用不合格建筑材料成 品、半成品、构配件。见证取样计 划的建立及落实情况。8、计量器具校验9、标养室的建立检查依据: 房屋建筑工程和市政设施 技术工程实行 见证取样和送 检的规定(

8、建建【2000】211 号);检查内 容:1、见证 取样和送检记 录2、见证取 样检视(验) 报告单25按照设计要求、技术标 准、合同约定、见证取样 计划对建筑材料成品、半 成品、构配件进行检验且 未经检验不合格或未经检 验的建筑材料、成品、半 成品、构配件的,并能按 照(建【2000】211号) 规定进行见证取样和送检 的得25分。以上有一项不 符合要求的该项得 0分。建设工程主体质量行为情况检查表4 / 15施工单位:工程名称:表5序号项目检查检查内容与方法准分 标得评分标准实际 得分3标准、规范、 强制性条文的 执行情况检查单位工程使用的规 范、标准、强制性条文、 条例、法规台帐及文体且

9、 必须在现场出示。20文本齐全,能按照相应的条款实 施的该项得20分。文本缺两项以 上且执行情况较差的得 0分4施工组织设 计、施工方柔 审批制度落实 情况检查经过审批的施工组织 设计、方案及台帐。对照 作业面和相关资料检查落 实情况。20施工组织设计、方案能按规定程 序审批手续齐全,依据准确,内 容具有针对性、操作性,工程的 重要部位和施工阶段与专项有施 工方案,工程项目能按照施工组 织设计方案的要求组织实施,并 建立施工组织设计台帐,该项得 20分。有施工组织设计,审批手 续基本齐全,依据基本准确内容 操作性、针对性较强,编写了重 要部位和施,阶段及专项施工方 案得10分,反之该项扣20分

10、。5技术质量事故报告制度执行情况检查;1、建设工程质量整改通知书 2、建设工程质量情况整改汇报书 3、工程质量、安全事故处理记录10工程项目实施过程中未发生质量 事故或工程发生质量事故后能按 照建设3号令和建监【1997】63 号规定进行调查处理的该项得10分,发生质里事故隐陋不报或不 按程序调查处理的该项得 0分。小 记100建设工程分部分项实测实量检查评分表5 / 15施工单位:工程名称:表6序 号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分工程已完工或正在施 工的分部分项。包括:根据建筑质量检查验收规范,正在施工的分部、分项质量验收 评定表的内容和标准进行检查、打分。1土方工程10

11、0检查点数:合格率达到100 %得分 100分;合格率达到9099 %每少1扣1分;合格率达到8089%每少1扣2分;合格率达到7079 %每少1%扣3分;合格率达到 70 %以下得0 分。2模板工程1003钢筋工程1004混凝土工程1005砌体工程1006般抹灰_程1007楼地面,程1008门窗工程1009水暖、通风工程10010电气安装工程100合计得分工程建设强制性标准执行情况检查评分表(建筑工程施工资料部分)6 / 15施工单位:工程名称:表7序 号检查项目检查内容与方法得分 标准评分标准实际 得分1原材料、成 品、半成品、构配件查出厂质量证明文件和试验报告检查:1、结构用水泥 2、钢

12、材(筋)3、外加剂4、混凝(钢)构件5、预拌混凝土 6.防水材 料。7焊条。8砂。9石。10结 构用砖块11.砌块。12钢筋混凝 土预制桩等质量合格证明和试验(检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、半 成品、构配件均具有质量合格 证明和检(试)验报告单,有 明显的符合要求、结论,该项 得20分。主要的检查项目中有 一项无检(试)验报告单或结 论不符合要求的扣 20分。2施工试验报告(记录)检查:1、钢筋连接2、机械连接3、砌筑砂浆抗压强度试验报告4、混凝土抗压强度试验报告5、构配件6、钢结构焊缝质量检测报告7、装机检测报告 8、回填土的检测报告 9、混凝土强度统计评定10、砂浆强度统计评定

13、等 资料。15所列检查内容均符合要求的该 项得20分。回填土检验,混凝 土、砂浆配合比单和强度评定 基本符合要求,其他各项符合 要求白勺得10分。钢筋连接、机 械连接、砌筑砂浆、混凝土抗 压强度试验报告、装机检测报 告,钢结构、钢构件焊缝检测 报告有一项不符合要求的该项得0分。3地基(桩 基)、基础钢(网架)结 构、主体、屋 面等分部结构 验收、分部核 验记录检查各项验收记录内容是否齐 全、结论是否明确日期是否交 圈、问题是否采取措施处理、验 收依据是否准确,参业人员是否 符合相应资格,15检查内容均符合要求的得15分。有一项不符合要求的得0分。验收记录内容不够完整、 签字手续不够完整,人员资

14、格 有差距,验收依据基本准确的 该项得8分。4材料构件设备报验记录检查;1、钢材、水泥进场报告单2、构件报验单 3、设备进场报验单10抽查到的记录内容完整、时间交圈、签字齐全的该项得10分。有一项不合格该项得0 分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表7 / 15(建筑工程施工资料部分)施工单位:工程名称:表8序 号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分5技术质里 交底记录检查:1、施工图交底2、施工组织交底3、工程设计变更(洽商)交底4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底10抽查到的交底记录内谷完整、 符合强制性标准,签字齐全的 该项得5分。有一项不

15、合格该 项得0分6施工记录抽查:1、工程材料定位放线记录2、沉降观测记录3、技术复核记录4、施工日志5、混凝土施工日志6、工序交接检记录7、.屋面防水工程施工记录8、防水工程质量检查记录9、桩基施工记录10、打桩工程隐蔽验收记录11、地基验槽记录12、地基处理记录13、隐蔽验收记录14、结构吊装记录15、块应力结构的锚具、夹具检验记录16、预应力张拉、灌浆记录17、混凝土搅拌记录18、混凝土测温记录19、混凝土养护记录20、浇灌令21、拆模令20抽查到的交底记录,内容充实,结论明确的该项得 20 分。工程定位放线记录、隐蔽 工程检查验收记录,地基验槽 记录、地基验槽记录,桩基施 工记录,大体积

16、混凝土测温记 录,故物力构件的锚具、夹具 检验记录符合要求的该项得10分。有一项不符合要求的得0分。7施工图设 计文件修 改、变 更、洽 商、交 底、图纸 绘审记录抽查相关的施工图设计文件修改、变 更、洽商、图纸、绘审、交底资料及设 计艾更是否在图纸上进行更改。5抽查到的修改、变更、洽商、 图纸绘审、交底记录程序符合质里条例和设计条例 要求,有施工图审查报告及设 计艾更是否在图纸上进行杠改 的该项的5分。抽查到的内容 有一项不符合要求的得 0分。8节能检查节能资料10缺一项得0分小 计100工程建设强制性标准执行情况检查评分表 (建筑设备安装工程施工资料部分)8 / 15工程名称:施工单位:序

17、 号检查项目检查内容与方法得分 标准评分标准实际 得分1主要设备、材料检 查出厂质量证明文 件和实验报告检查:1、建筑采暖、卫生与煤气工程主 要设备、材料2、主要电气设备、材料3、主要电气设备、材料检测变更4、通风空调材料、设备检测记录 表。15主要设备、材料均具 有质量合格证明和检(试)验报告单,有 明显的符合要求、结 论,该项得15分。 主要的检查项目中有 一项五检(试)验报 告单或结论不符合要 求的口 15分。2施工验收报告(记 录)检查:1、上水管道水压试验记录2、热力管道水压试验报告3、散热器试压记录4、阀门抽样试验记录5、下水渗水量试验记录6、室内管道通水、闭水试验记录7、排污水管

18、道通球试验记录8、安全阀调整记录9、锅炉(设备)试验记录10电机试验记录11、电力电缆试验记录12、空调调试报告13、空调制冷管道试验记录14、电梯工程设备检查记录表20所列检查内容均符合 要求的该项得20 分。有一项不符合要 求的该项得0分。3技术质重交底记录检查:1、施工图交底2、施工组织设计交底3、工程设计变更(洽商)交底4、分项工程工序操作要领交底5、特殊过程施工交底6、三新技术应用交底。15抽查到的交底记录内 容完整、符合强制性 标准,签字齐全的该 项得5分。有一项不 合格该项得0分。4检查:1、进场设备报验 单2、工程材料报验 单15抽查到的记录内谷完 整、时间交圈、签字 齐全的该

19、项得15 分。有一项不合格该 项得0分。工程建设强制性标准执行情况检查评分表 (建筑设备安装工程施工资料部分)9 / 15施工单位:工程名称:表10序 号检查 项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分5施工 记录抽查:1、技术复核记录 2、雁工日志3、工序交接检记录4、焊口、焊缝质量检查记录5、管道及设备吹洗、脱脂记录6、卫生器具盛水记录表7、管道隐蔽工程验收记录8、电器照明试运转记录9、电器照明器具通电安全检查记录10、暗配管及电缆埋设隐蔽验收记录11、(设备)绝缘电阻测试记录12、电气绝缘电阻测试记录13、电气接地装置隐检与平面示意图14、电气接地电阻测试记录15、重复接地(防雷接地

20、)工程隐蔽验收记录16、电梯电气绝缘电阻测试记录17、电梯电气接地装置隐检与平面示意图18、电梯电气接地电阻测试记录19、电梯空、满、超载运行记录表20、电梯负合运行试验曲线图表21、电梯机房、井道测量检查记录22、电梯导轨安装测量检查记录23、电梯门厅安装测量检查记录24、电梯轿箱平层准确度测量记录表25、电梯安全保护装置试验检查记录26、电梯噪声测试记录27、电梯加速、减速度和垂直、水平震动加速试验记 录25抽查到的项目均有记 录,内容充实,结论 明确的该项德25分。 技术复核记录,隐蔽 工程检查验收记录符 合要求,其它项均符 合要求的该项得13 分。有一项不符合要 求的得0分。6施工图

21、设计文 件修 改、变 更、洽 商、交 底、图 纸会审 记录抽查相关的施,图设计文件修改、变更、洽商、 图纸会审、交底资料、施工图审查报告及设计变 更是否在图纸上进行杠改。10抽查到的修改、变 更、洽商、图纸会 审、交底记录程序符 合质里条例和设计条例要求, 有施工图审查报告的 及设计艾更是否在图 纸上进行杠改,该项 得10分。抽查到的内 容什-项小符合要求 的得0分。小 记100工程建设强制性标准执行情况评分表 (施工检试部分)施工单位:工程名称:表11序 号检查 项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分一混凝土10 / 151混凝土 配合 比,原 材料称 量、拌 制上2 控制观察、检查

22、现场混凝土配 合比单实际应用情况,计 量器具设备位置的合理 性,运用灵活、准确性以 及混凝土的投料顺序、搅 拌时间控制情况,检查故 拌混凝土的坍落度。20现场悬挂了混凝土配合比的标识并有效实施,计 量器具设备位置便于称量、运行灵活准确,现场 拌制的混凝土投料顺序、搅拌时间准确控制,预 拌混凝土的坍落度符合要求的该项得20分。现场悬挂配合比标识,计量器具设备基本合理,称重 频率基本能满足要求,混凝土的投料顺序、搅拌 时间基本准确的,预拌混凝土的坍落度符合要求 的该项得10分,混凝土的投料顺序、搅拌时间, 预拌混凝土的坍落度不符合要求的该项得 0分。2混凝土 试块的 留置及 养护询问检查混凝土试块

23、取样 部位、频率、留置数量, 观察检查混凝土试块的养 护环境(标养、自然 养)、试块的标识,包括 用于控制拆模的同条件混 凝土试块情况。20所列检查内容均符合要求的该项得20分,试块取样部位、频率、数量、标识符合要求、养护环境 搅拌符合要求且留置了相应数量的控制拆模时间 的混凝土试块的该项得10分,所检查内容多数不符合要求的该项得 0分。一砂浆1砂浆的 配合 比、拌 制控制 及使用 情况观察检查现场砂浆配合比 实际应用情况,计量器具 的设置的合理性,运行灵 活、准确性以及砂浆投料 顺序、搅拌时间控制情 况,抽查切拌砂浆稠度。20现场悬挂了砂浆配合比的标识牌并有效实施、计 量器具设置位置、运行灵

24、活准确,现场拌制的砂 浆投料顺序、搅拌时间准确控制,预拌砂浆的稠 度符合要求的该项得 20分。现场悬挂配合比标识 的,计量器具设置基本合理,称量频率基本能满 足要求,砂浆的投料顺序基本正确的,预拌砂浆的稠度符合要求的该项得10分,拌制的砂浆投料顺序、搅拌时间,预拌砂浆的稠度不符合要求的 该项得0分。2承重砌 体砂浆 试块数 量及成 型、养 护询问承重砌体砂浆取样部 位、频率、留置数量、观 察检查砂浆的养护环境 (标养、自然养)、试块 的标识情况。20所列检查内容均符合要求得20分。试块取样部位、频率、数量、养护环境、标识基本符合要求 得10分,试块数量、标识、养护环境不符合要求 的得0分。三检

25、试验设备1检试验 设备的 校验检查校试验设备(台秤、 压力表、天平、水平仪、 经纬仪、钢尺、混凝土、 砂浆试块钢模、塌落筒) 的台帐及检试验设备的校 验合格证(检定证书), 标识情况。20所列项目内容均符合要求得20分。使用设备均位校验合格品,实物与台帐基本符合该项得10分。反之得0分。小记100建设工程建筑材料管用行为情况检查表施工单位:工程名称:表1211 / 15序号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分1原材料、成 品、半成品、 构配件查出厂 质量证明文件 和试验报告检查:1、结构用水泥2、钢材(筋)3、外加剂4、混凝土(钢)构件5、预拌混凝土6、防水材料7、焊条8、砂9、

26、石10、集料等质量合格证明和试验 (检验)报告单。15结构用各种原材料、成品、 半成品、构配件均具有质量 合格证明和检(试)验报告 单,有明显的符合要求、结 论,该项得15分;重要的 检查项目中什-项无检(试)验报告单或结论不符 合要求的扣15分。2材料标示和检 验状态检查:1、原材料、成品、半成品、构配 件分类堆放并悬挂标示牌; 2、标识牌注明:材料规格、产 地、进场日期、使用部位、检测 结果。15原材料、成品、半成品、构配件未分类堆放的扣 15分;未悬挂标示牌的扣 15分;标小牌缺项扣 10分.3材料保管检查:1、易燃、易爆物品要分类、分开 存放,专人看管;2、易受潮、受损材料要后保护措

27、施;3、小型机具、周转材料、高档材 料要用领用手续;4、材料库房的分类管理。25易燃、易爆物品未分类、分 开存放或未派专人看管的扣 25分;易受潮、受损材料未 有保护措施的扣25分;小 型机具、周转材料、高档材 料未有领用手续的扣 15 分。4材料使用检查:材料使用过程中有无浪费 情况发生,如现场周边有无散落 水泥,施工楼层中有无落地灰, 待浇筑的模板内有无钉、扣件 等其他材料。25检查过程中无浪费情况发生 得25分;有一项浪费情况 发生,得0分。5台账建立检查:材料主管及材料保管员的 账目记录,包括材料分类收入总 账目、出库、入库、领料、收 料、登记记录及流水记录和材料 计划单汇总。20检查

28、中少一项得 0分; 记录少一项扣5分。6合计100建设工程机械管用行为情况检查评分表施工单位:工程名称:表1312 / 15序号检查项目检查内容与方法标准 得分评分标准实际 得分1设备编号、技术状况、安全装置:检查: 设备有无编号,技术 状况如何,是否带病作业, 是否安装安全装置,安全装 置是否灵敏可靠。20设备编号清晰, 技术状况良好, 安全装置齐全且 灵敏可靠,得分20分。编号不清 晰扣10分,其他一项不合格扣 20 分。2设备标识:检查:设备是否有分公司设 备编标识,TE否后安全操 作规程牌,维修或停用时是 否悬挂设备状态标识牌。10缺任何一项扣10分3操作人员基本素质:“四懂”(懂原理

29、、构 造、性能、用途)“三 会”(会操作、保养、 排除故障)检查:现场提问设备原理、 构造、性能、用途,让操作 人员当场演示。20“四懂”缺一项 扣10分,“三 会”缺一项扣 20 分4设备使用保养:清理、冲洗、润滑、紧固检查:设备是否清理干净, 旋转部位是否上油润滑,外 露连接件是否牢固。40设备未清理或冲 洗得分扣40分, 未润滑或紧固每项扣20分。5设备防护:检查:现场是否为设备和操 作人员搭设防护棚或防雨 棚,设备与电源连接的导线 是否有保护措施,夜间作业 设备处是否有足够的照明。10每缺一项扣10分合 计100经营项目综合考核评分表13 / 15施工单位:工程名称:表14序 号检查项

30、目检查内容与方法得分标 准评分标准实际得分1项目部经营 成本盈亏分 析报告项目部每月人工、材料、机械 及其他费用预算与实际成本分 析盈亏情况,及时监督项目部 的成本控制。20工地实际发生成本在施工预算之 内得20分,超出预算的根据实际 情况打分,每超1喏口一分,超 10%导0分,项目部制定专项成本 控制方案,实施并取得效益得满 分2月进度报审项目部每月实际施工进度报审 与审核及工程款支付情况10每月20日之前将本月施工进度报 于建设单位审定并支付工程款得 10分,如因未及时上报造成本月 工程款未及时支付的扣 5-8分3现场签证工程中变更、现场签证办理及 建设单位盖章确认15现场实际发生变更、签证及时办 理确认得15分,未及时办理确认 的根据实际情况打分,因项目部 原因未及时办理的扣 3-10分4月进度计划 安排根据现场实际施工情况及时与 项目经理协商安排下月工程进 度计划10每月25之前将下月进度计划报于 经营科得10分,未及时上报的扣3-5分5分包合同分包队伍进场前必须及时鉴定 分包合同,上报经营科备案15要求具备施工劳务资质的施工队伍施工并签订劳务合同得 15分,未具备上述条件的扣 5分,其他 原因无分包合同或迟迟未签订合 同的扣2-3分6分包结算每月根据分包队伍的施工量项 目部

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