差旅费报销补贴管理制度_第1页
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文档简介

1、差旅费报销补贴管理制度试行稿为了加强公司的财务管理工作, 标准公司各项费用支出, 提高员工的办事效率, 统一各部门的报销程序及规定,使公司管理形成标准化和制度化,现结合公司的具 体情况,特制定本制度。一、出差的办理程序1 、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及方案所需资金,报公司 办公室经总经理同意批准,最后将出差申请或出差方案送办公室备案方可出差。2 、经批准后的出差人员可视情况向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。3 、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向办公室或分管领导进行汇 报,同时由办公室核对相关

2、的出差记录及报销费用明细。4 、出差人员根据本制度规定的差旅费标准和有效出差单据,如实填写?报销单?,按照公司财务管理制度有关费用幵支报销方法的规定办理报销手续。5 、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导和总经理签署意见前方可报销。二、差旅费补助标准1 、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归 己,超支不补的原那么。2 、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表:地区住宿话费餐补直辖市及省会城150元/人?天按照出差产生话 费的9 0%给予报25元/人?天

3、市销地级市100元/人?天话费必须出具正规话费单县级市及以下80元/人?天3、 乘坐火车从晚上8时至次日7时之间可乘坐硬卧标准或在车上过夜 6小时 以上的或连续乘车时间超过12小时的,购置硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡 符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差除乘坐动车组和软卧外出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受。4、两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%合予报销原那么上由一人集中报销;异性两人同时出差同一目的 地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。4、5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴 不再享受;只提供就餐不

4、提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受;只提供住 宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议,就餐与 住宿补贴照常享受。同时,参会期间的会务费必须提供正规的发票据实报销。5、6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批 准据实报销。6、7、所有出差当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴。一般工程维保每次出差保持在2天内完成,超过2天的所有补贴减半,特殊情况报部门经理,经 总经理批准后执行。所有需驻扎工地现场的工程出差人员,由单位提供伙食和住宿,一律不享受餐补和住宿补贴。7、8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经总经理批准后执行。8、9、其它特殊人

5、员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作, 相应的 出差报销,由总经理根据实际情况结合本方法酌情处理。三、其它规定1 、员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧;部门 经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、汽车,乘坐飞机、乘坐软卧需报总经理批准; 其余员工乘坐火车硬卧、汽车,乘坐飞机需报总经理批准。经理级以下人员原那么上 不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报 销。2 、乘坐交通工具的规定:出差人员须保存完整车船票作为报销依据,据实 报销。部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销。3 、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应

6、先征得总经理同意,报销时需经分管领导核准后,依照财务管理制度中费用幵支的有关规定办理报销。4 、员工差旅费报销规定:住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付如有 特殊情况需总经理批准方可报销,节约归已。餐补按规定标准领取,不得报销与此 相关的费用。招待费用由领导核定,经总经理批准方可报销。5 、员工出差返回后于7个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规那么的票据,财务部门不予报销。6、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地有关单位直接查询,如有虚假行 为公司将按情节轻重处分。7、驾驶员外出行车途中,由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销8、出差借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责

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